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收到工会经费的会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
A公司代B公司开给C公司专票,收到C公司10万,开票后退B公司84000,收取16000的税点。 请问A公司如何作会计处理?
你好 你们的实际业务是什么样的
181楼
2023-05-03 20:25:24
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方瑞安:回复meizi老师 实际业务是做固装
2023-05-03 20:41:13
meizi老师:回复方瑞安是哪两家公司发生的 你把业务描述清楚点 怎么是A代B公司在开票?
2023-05-03 20:55:39
方瑞安:回复meizi老师 B公司做固装给C公司,但是因为B公司没有成本票,所以让A公司帮忙代开了10万发票给C公司。所以C公司打款给A公司10万,A公司收取8%税点8000元,退回92000元给B公司。请问A公司如何做账?
2023-05-03 21:12:57
meizi老师:回复方瑞安你好 你们这个是虚开发票 A和C都没有实际业务 查到虚开发票 要罚款+补税的
2023-05-03 21:41:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大眼 发表的提问:
老师 收到政府补助,会计处理如何做
你好 借银行存款 贷营业外收入
182楼
2023-05-03 20:36:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kxjh开心就好 发表的提问:
公司收到结售汇入账,怎么做会计处理
借 银行存款 人民币 贷 银行存款 外汇换算 财务费用 汇总损益
183楼
2023-05-03 20:51:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
公司一处房产拆迁,收到政府的补偿款,应该具体的怎样会计处理
您好,您原来的固定资产做固定资产清理了吗
184楼
2023-05-04 18:20:56
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甜甜:回复文老师 没有
2023-05-04 18:39:52
文老师:回复甜甜1.收到搬迁补偿款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 2.因搬迁出售、报废或毁损的固定资产: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 3.拆卸、运输、重新安装机器设备发生的费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 4.转销固定资产清理: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 5.原已作为资产单独入账的土地使用权,现因搬迁而灭失: 借:营业外支出 累计摊销 贷:无形资产 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 6.支付职工的安置费: 借:管理费用 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 7.重新购置土地、固定资产: 借:无形资产 贷:银行存款 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 8.核算专项应付款余额: 借:专项应付款 贷:资本公积 9.在资产有效使用期间内,直线法递延,具体金额根据各项资产的具体折旧或摊销年限而定: 借:递延收益 贷:营业外收入 企业搬迁结束后,“专项应付款”如有余额,作调增“资本公积金”处理,由此增加的“资本公积金”由全体股东共享;“专项应付款”如有不足,应计入当期损益。 您参考一下这个吧
2023-05-04 18:58:24
甜甜:回复文老师 专项应付款余额不应该放在营业外收入吗?
2023-05-04 19:28:22
文老师:回复甜甜可以分期转营业外收入,通过递延收益过渡
2023-05-04 19:48:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我们公司收到一笔个贷系统平账专户,也就是简单的 过账,应该如何进行会计处理?
你好,借;银行存款 贷;应收账款等科目
185楼
2023-05-04 18:48:27
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仰望星空:回复邹老师 请问公司法人借助公司名义进行个人贷款、(银行通过个贷系统平账专户在我司过账)但是这两者有关系吗
2023-05-04 19:03:54
邹老师:回复仰望星空你好,这种情况需要按其他应付款核算的,而不是通过应收账款核算
2023-05-04 19:27:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请问老师 工会经费的分录都这么做呢 1、计提后缴纳工会经费的分录 2、收到员工缴纳的会费 3、收到工会的返还金额
你好 1.新准则规定,工会经费按应付职工薪酬项目进行明细核算计提工会经费时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费   交纳时:借:应付职工薪酬-工会经费 货:银行存款返还时:借银行存款 货:应付职工薪酬-工会经费,如果企业有工会组织,此款项应返还到工会组织的银行账户上。 2. 这个员工缴纳的到时你们缴纳出去 借银行存款贷其他应付款
186楼
2023-05-04 19:05:59
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哈利璐:回复meizi老师 老师 我们没有做计提 我看也有说可以不用计提 所以我们没有计提直接是进行了缴纳 借 管理费用 贷 银行存款(这个当时也是咨询过某位老师的)按照我们的这个情况 收到返还 是不是应该做 借 银行存款 贷 管理费用呢 管理费用做红字吗 谢谢老师
2023-05-04 19:25:29
meizi老师:回复哈利璐你好 工会经费是需要做计提的 。 嗯是的 你做借银行存款借管理费用红字
2023-05-04 19:53:23
哈利璐:回复meizi老师 老师 当时咨询的老师没有说计提 我这边也没有计提 那会不会有啥问题
2023-05-04 20:05:42
meizi老师:回复哈利璐你好 现在你先不去动之前的账务了 也结账了 不然你还得去改报表的。利润表报表是不影响 但是就是年报的时候你要注意填写相关数据
2023-05-04 20:31:24
哈利璐:回复meizi老师 老师 那我可不可以补提一下 这样到年报就能清楚一点 还有就是您这边计入的是应付职工薪酬 而我计入的是管理费用 有没有问题
2023-05-04 21:00:38
meizi老师:回复哈利璐你好 如果你要正规合理的话 就最好是红冲了 补做应付职工薪酬这个科目来体现下 便于你汇算填写表
2023-05-04 21:15:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
单位是企业,收到工会拨回的工会经费的会计分录
借;银行存款 贷应付职工薪酬——工会经费
187楼
2023-05-07 19:54:19
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芋头 发表的提问:
计提教育经费、工会经费、福利费的账务处理是什么啊
借管理费用-职工教育经费/工会经费/福利费等 贷其他应交款-工会经费/应付职工薪酬福利费/教育经费等
188楼
2023-05-07 20:07:16
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芋头:回复宋生老师 借管理费用 贷应付职工工薪酬-工会经费/福利费/教育经费可以吗,其他应交款是哪个科目啊是其他应收款?
2023-05-07 20:35:21
宋生老师:回复芋头您好!这个算是工会经费。
2023-05-07 20:52:16
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ wenwen 发表的提问:
小企业会计准则下,工会经费如何账务处理
借:成本费用 贷:应付职工薪酬——工会经费 借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
189楼
2023-05-07 20:29:56
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wenwen:回复岳老师 是不是还有一部分返回
2023-05-07 20:56:09
岳老师:回复wenwen如果按照工资总额2%缴纳,则返还其中60%.
2023-05-07 21:06:59
wenwen:回复岳老师 怎么做账
2023-05-07 21:34:49
岳老师:回复wenwen请问本单位工会单独作为会计主体,还是属于公司财务代管?
2023-05-07 21:56:13
wenwen:回复岳老师 有什么区别,麻烦老师分别做下会计分录
2023-05-07 22:18:28
岳老师:回复wenwen如果工会单独立账,则公司拨付工会经费之后,即与公司无关; 如果公司财务代管工会账,则返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——工会经费
2023-05-07 22:32:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惠风和畅 发表的提问:
收到了工会经费返还金800元,是冲回管理费用-工会经费800吗?
你好,是的,发生计入管理费用核算,返还就冲销管理费用的
190楼
2023-05-07 20:53:00
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 天马行空 发表的提问:
工会收到拨付工会经费,如何做会计分录,
你好,借:银行存款 贷:经费收入
191楼
2023-05-07 21:05:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 严 yan 发表的提问:
没有工会组织当月计提的工会经费怎么入帐,做帐务处理
公司未建立工会组织,可以税前按职工工资总额的2%计提建会筹备金进行扣除
192楼
2023-05-08 17:55:30
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严 yan:回复冰儿老师 分录o
2023-05-08 18:26:18
严 yan:回复冰儿老师 我申报的时候申报工会经费,我需要计提这个付款科目像这种入到哪合适
2023-05-08 18:36:25
冰儿老师:回复严 yan例如,企业当月工资总额10万,计提工会经费2000元,其中40%上缴上级工会,其他60%划拨公司工会,会计分录如下: (1)企业成立了工会组织 借:管理费用-工会经费 2000 贷:其他应付款-单位工会 800 其他应付款-上级工会 1200 借:其他应付款–单位工会 1200 其他应付款-上级工会 800 贷:银行存款 2000 (2)企业未成立工会组织 借:管理费用 -工会经费 2000 贷:其他应付款-上级工会 2000 借:银行存款 1200 贷:其他应付款-工会经费 2000
2023-05-08 19:01:17
严 yan:回复冰儿老师 没有成立工会的话按照比例计提的话全额上缴给上级工会了是吗?后面也不会退给我们吧?
2023-05-08 19:27:16
冰儿老师:回复严 yan嗯,是的,没有的退的。
2023-05-08 19:52:14
严 yan:回复冰儿老师 老师工会经费从应付职工薪酬-工会经费里面过账有什么意义吗?还是有哪些说法啊,像没有工会的过账有什么意义啊?
2023-05-08 20:17:02
冰儿老师:回复严 yan工会经费不从应付职工薪酬里走啊
2023-05-08 20:30:40
严 yan:回复冰儿老师 计提未付的时候呢,那从应付职工薪酬工会经费走的是什么
2023-05-08 20:48:48
冰儿老师:回复严 yan计提时是计入应付职工薪酬,企业按应付职工薪酬总额的2%拨付工会组织,可以在税前扣除。可以直接拨付,不用计提。
2023-05-08 21:00:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 你好 发表的提问:
公司收到银行贷款当天,钱从公司账上直接转到原料商了,那么怎样会计处理,谢谢
您好!借:银行存款 贷:长期借款等 借:应付账款 贷:银行存款。
193楼
2023-05-08 18:25:04
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你好:回复宋生老师 我前面没有做应收账款,我是这样处理的,借:银行存款,贷:长期借款,然后再借:预付账款,贷:银行存款
2023-05-08 18:40:07
你好:回复宋生老师 打错了,因为前面没有涉及应付账款,是公司第一次贷款
2023-05-08 19:08:12
宋生老师:回复你好您好!从您这个结果来看,应该是为了支付货款来贷的款吧。
2023-05-08 19:33:03
你好:回复宋生老师 是的,所以做预付账款
2023-05-08 20:02:59
宋生老师:回复你好您好!那您就借:银行存款 贷:长期借款等 借:预付账款 贷:银行存款。
2023-05-08 20:20:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 激动的小蝴蝶 发表的提问:
我是担保公司的会计,想请教下公司收到的担保贷款人无力偿还债务后,原抵押的房产等,通过法院拍卖,流拍后,转为公司抵债资产怎么做会计处理?
那你就借固定资产贷应收账款这样做
194楼
2023-05-08 18:38:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海棠 发表的提问:
收到电梯安装的发票,求会计处理
你好,是支付的费用还是取得的收入
195楼
2023-05-08 18:53:58
全部回复
海棠:回复邹老师 你好!老师是支付费用
2023-05-08 19:16:04
邹老师:回复海棠借;在建工程 贷;银行存款
2023-05-08 19:44:17
海棠:回复邹老师 买电梯,和电梯安装发票是分开开的,目前电梯已经安装使用了
2023-05-08 20:10:28
邹老师:回复海棠购买电梯 借;在建工程 贷;银行存款 安装 借;在建工程 贷;银行存款 完成安装 借;固定资产 贷;在建工程
2023-05-08 20:29:10
海棠:回复邹老师 电梯和安装都需要放在固定资产的成本里面吧
2023-05-08 20:48:31
邹老师:回复海棠你好,是的,先计入在建工程,完工了转入固定资产核算
2023-05-08 20:59:51

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