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提取个人所得税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一生何求 发表的提问:
计提员工工资的时候,有个人所得税,分录应该怎样做?
计提工资借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬 计提个人所得税借;应付职工薪酬 贷;应交税费
196楼
2023-05-23 17:24:32
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一生何求:回复邹老师 老师,那支付的时候呢?怎样做分录
2023-05-23 17:35:36
邹老师:回复一生何求借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-05-23 17:58:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 「相濡以沫」 发表的提问:
计提个人所得税时分录怎么做?
你好,是工资薪金个人所得税?
197楼
2023-05-23 17:47:32
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「相濡以沫」:回复邹老师 个人所得税
2023-05-23 18:05:16
「相濡以沫」:回复邹老师 工资薪金个人所得税
2023-05-23 18:31:19
邹老师:回复「相濡以沫」你好,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税
2023-05-23 18:46:53
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 小雯子 发表的提问:
计提个人所得税分录是什么?
借:管理费用/制造费用等 贷:应交税费-应交个人所得税
198楼
2023-05-23 18:10:55
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ Yan 发表的提问:
请问个人所得税需要计提吗?要计提的话,如何写分录
需要计提。借 应付职工薪酬 贷 应交税费-应交个人所得税
199楼
2023-05-23 18:29:58
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 小白45 发表的提问:
个人所得税需要计提吗?如果需要计提分录该怎么做?
个人所得税不要计提,扣款时做分录
200楼
2023-05-24 17:43:09
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小白45:回复汤贵彬老师 老师扣款的分录该怎么做?
2023-05-24 18:06:08
汤贵彬老师:回复小白45同学扣款的分录参照以下分录
2023-05-24 18:21:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彩儿 发表的提问:
工程项目上的人员发生的个人所得税,计提和缴纳分录怎么处理?
你好 计提,借;应付职工薪酬,贷应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
201楼
2023-05-24 17:59:18
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彩儿:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-05-24 18:17:16
邹老师:回复彩儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-24 18:43:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
个人所得税计提分录怎么出
您好 缴纳的时候 借:应交税费——个人所得税 贷:银行存款 扣减的时候 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 贷:银行存款
202楼
2023-05-24 18:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李宛曼 发表的提问:
请问一下个人所得税由公司承担,不需要员工承担,那我这个月缴纳的个人所得税需要计提吗?还是说直接做缴纳的分录?
你好 不用 你缴纳的时候直接做借营业外支出-个税贷银行存款
203楼
2023-05-29 17:00:55
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李宛曼:回复meizi老师 用营业外一个科目吗? 不用管理费用
2023-05-29 17:19:13
李宛曼:回复meizi老师 不用应交税费这个科目吗?
2023-05-29 17:38:49
meizi老师:回复李宛曼你好 不需要 这个不用个人承担 你直接公司承担缴纳做营业外支出
2023-05-29 18:02:03
李宛曼:回复meizi老师 老师,那我以前都是用的应交税费,现在这个的余额在借方,我可不可以把应交税费下面的个税转到营业外支出,这样子我的应交税费下面就无余额了可以吗?
2023-05-29 18:21:26
meizi老师:回复李宛曼你好 嗯 可以的 因为你之前用这个应交税费 你现在去转就行
2023-05-29 18:41:39
李宛曼:回复meizi老师 就是借应交税费 贷营业外支出对吧
2023-05-29 19:09:48
meizi老师:回复李宛曼借营业外支出 贷应交税费 这样来做 营业外收入才是贷方 营业外支出是借方
2023-05-29 19:27:25
李宛曼:回复meizi老师 做2笔吗?
2023-05-29 19:47:48
meizi老师:回复李宛曼做一笔就行了 借营业外支出 贷应交税费 这个个税是公司承担嘛 你只是之前是挂了应交税费科目而已
2023-05-29 20:17:43
李宛曼:回复meizi老师 借:营业外支出 贷:应交税费 借:营业外收入 贷:营业外支出 是这个样子吗?
2023-05-29 20:35:54
李宛曼:回复meizi老师 好的,明白了
2023-05-29 20:48:59
李宛曼:回复meizi老师 谢谢老师
2023-05-29 21:14:27
meizi老师:回复李宛曼明白了就好 不客气的 满意请给予评价
2023-05-29 21:27:59
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 凝雪 发表的提问:
要交个税的工资从计提到支付个人所得税完整的分录咋做,要带入数字的分录
您好,同学,分录如下: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费—应交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
204楼
2023-05-29 17:13:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Ada-Jie 发表的提问:
上月个人所得税多计提了,这月是否要冲回?分录是怎样的?
您好,不需要冲回的,下个月给个人补上去,少提点就行了。
205楼
2023-05-29 17:39:46
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Ada-Jie:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师!
2023-05-29 17:57:07
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 发表的提问:
个人所得税需要计提吗?计提和扣缴的分录怎么做
你好,如果是工资的个税,需要计提 发工资扣款 借:应付职工薪酬 贷:应交税金 应交个人所得税 支付个税 借:应交税费 应交个人所得税 贷:银行存款
206楼
2023-05-29 18:04:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 渡口 发表的提问:
给一个关于工资计提 发放的完整分录,公司先垫付个人所得税,怎么处理?
你好 参考下分录如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
207楼
2023-05-29 18:14:58
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渡口:回复meizi老师 老师 个税不计提,公司先代交了?怎么做
2023-05-29 18:41:18
meizi老师:回复渡口你好 不计提 你就发放工资的时候不做这个个税的分录 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 库存现金/银行存款或现金
2023-05-29 19:06:39
渡口:回复meizi老师 11月应付工资贷方22559 扣个税40 实发22519 发工资时 借 应付职工薪22519 贷 银行存款22519 公司垫的个税 怎么反应出来老师
2023-05-29 19:28:56
meizi老师:回复渡口那你扣个税的时候这40元就是你个人先垫付的吗 实际个税本来也是员工要承担的嘛
2023-05-29 19:43:34
渡口:回复meizi老师 我垫付的是156(这个数是根据误工资算出来的),正确工资计算出来的个税才40元 交完个税发现工资多算了,我就改了计提工资的凭证,并去税务修改个税 申报表申请退款,税务让我元月10在去改,我就从自卡上转了116元多交的个税到公司账上,10税务退回多交个税直接退给我 老师这些账务怎么处理
2023-05-29 20:07:13
meizi老师:回复渡口你好 那实际就是税务和你之间的帐 你可以不做 到时直接退给你多的116即可 实际的个税40元 你正常做即可 借方应付职工薪酬22559贷方银行22519 应交税费-应交个人所得税40 借方应交税费-应交个人所得税40贷方银行
2023-05-29 20:21:18
渡口:回复meizi老师 老师 我个人把多交的116转给公司 借 银存 贷 ? 不会了
2023-05-29 20:43:31
meizi老师:回复渡口你好 借方其他应收款-税务 贷方银行 借方银行贷方其他应收款
2023-05-29 21:02:09
渡口:回复meizi老师 老师 借 其他应收_税务 贷 银行存款(为什么,发现错时是我转116到公司,公司没支出)
2023-05-29 21:27:42
meizi老师:回复渡口其实你可以不先转给公司 就挂公司与税务之前的往来即可 你这样转给公司了反而还麻烦了
2023-05-29 21:37:51
渡口:回复meizi老师 哪怎么办?老师
2023-05-29 21:54:07
meizi老师:回复渡口你转回公司的钱 借方银行贷方其他应付款116 再从公司转给你 借方其他应付款 贷方银行 这样 后面就直接挂税务与公司往来 也更清晰明了 你这样去转回公司反而分录还不好做了
2023-05-29 22:05:38
渡口:回复meizi老师 老师现在还能解决吗?
2023-05-29 22:25:01
渡口:回复meizi老师 老师 这业务有什么替代性的科目可以用吗?
2023-05-29 22:39:07
meizi老师:回复渡口你好 就按我上面给你说的 退给你个人多余的钱 税务和公司挂往来
2023-05-29 23:08:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 2023加油 发表的提问:
个人所得税计提缴纳分录
工资薪金,个税,你看截图这个
208楼
2023-05-30 17:38:12
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 624131335 发表的提问:
老师,我想问一下,发放奖金个人所得税,分录怎样计提?
借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-个税
209楼
2023-05-30 17:46:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 英平???? 发表的提问:
您好老师,2月份多计提了个税300元, 当时的分录是 借应付工资 300, 贷 应缴个人所得税 300, 然后3月份要调整分录,贷 应缴个人所得税 -300,贷 应付工资 300, 这样可以吗?
你好 你做相反分录即可 借应付工资 300, 贷 应缴个人所得税 300 现在红冲 借应交税费-应交个人所得税 300 贷应付账款300即可
210楼
2023-05-30 18:14:59
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英平????:回复meizi老师 那我列的 负数的分录 也可以吗?
2023-05-30 18:42:46
meizi老师:回复英平????你好 可以 看你们系统能识别的话 就行
2023-05-30 18:52:51
英平????:回复meizi老师 啊~ 好的 非常感谢
2023-05-30 19:20:03
meizi老师:回复英平????不客气 帮到你就好
2023-05-30 19:49:31

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