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结转增值税会计分录实例
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简而易 发表的提问:
你好,老师,我请问一下,我上任会计1月份月末忘记结转增值税、计提附加税,那现在我2月份会计分录要怎么做。
借销项税额,进项税额转出,贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税,借税金及附加 贷应交税费,
181楼
2023-05-04 19:08:59
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简而易:回复maize老师 2月份补记可以吗, 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是不是这样老师
2023-05-04 19:23:42
maize老师:回复简而易是的,借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-04 19:48:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
计提增值税及月末结转的分录
你好 你是一般纳税人 是吗
182楼
2023-05-07 20:10:46
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亮:回复meizi老师
2023-05-07 20:37:16
meizi老师:回复你好 你做收入 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 月末结转:。如果你们是进项税大于销项税的话 结转到转出未交增值税借方放着就行了 借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-05-07 20:49:08
亮:回复meizi老师 销项大于进项可能直接借:销项,贷:进项,未交增值税,缴纳时借:未交增值税,贷:银行
2023-05-07 21:00:28
meizi老师:回复你好 要走转出未交增值税先去核算了 在缴纳的情况下才走未交增值税去缴纳
2023-05-07 21:11:33
亮:回复meizi老师 其他都平了,进项税额转出这个科目不就不平了吗
2023-05-07 21:26:44
meizi老师:回复你好 进项税转出 你有才做 。 没有就不要做; 我只是给举例写了进项税转出这个情况。 你不涉及不做
2023-05-07 21:36:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
应交税费-应交增值税-销项税比进项税多,会计分录怎么结转
一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
183楼
2023-05-07 20:40:32
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星下灯:回复李爱文老师 那我结转未交增值税是负的么
2023-05-07 20:59:51
李爱文老师:回复星下灯结转未交增值税这个科目是正数
2023-05-07 21:20:02
星下灯:回复李爱文老师 问错了,我的是进项比销项多,已认证
2023-05-07 21:49:24
李爱文老师:回复星下灯上面的分录是销项比进项税多的分录 下面的分录是进项税比销项税多的分录 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2023-05-07 22:05:28
星下灯:回复李爱文老师 能不能随便弄个数字进去,这样我看的比较清楚
2023-05-07 22:20:17
李爱文老师:回复星下灯你可以直接将数据代上去就行了,账就行平衡,两种情况的数据直接写上去就不会错
2023-05-07 22:33:35
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
想咨询一下,小规模纳税人年末结转未交增值税 会计分录
同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
184楼
2023-05-07 20:51:46
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陪你考证的初级班主任:回复小菲老师 没达到起征点的未交增值税(不用交的)的会计分录
2023-05-07 21:15:03
小菲老师:回复陪你考证的初级班主任同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-05-07 21:35:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 陈英芳 发表的提问:
老师,老师发的增值税结转分录看不明白,请问哪里有增值税进项和销项给转实操分录看?谢谢
一般纳税人里面就有的,给你个图片你看下能理解不
185楼
2023-05-07 21:11:59
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陈英芳:回复郭老师 谢谢老师,怎么是计提工资分录?我是要问增值税的进项和销项怎么结转?
2023-05-07 21:41:59
郭老师:回复陈英芳刚才发错了
2023-05-07 21:59:05
陈英芳:回复郭老师 到第3笔分录不是很明白,第3笔分录金额是跟第1笔分录金额一样吗?老
2023-05-07 22:18:49
陈英芳:回复郭老师
2023-05-07 22:43:17
陈英芳:回复郭老师 老师
2023-05-07 23:02:31
郭老师:回复陈英芳肯定不一样的,进项转出理解什么意思吗?就是认证了不能抵扣的才需要转出 比如福利费
2023-05-07 23:13:25
陈英芳:回复郭老师 嗯,第1笔分录是进项税额(未认证)结转,第3笔是进项税额(已认证)结转,是这样吗?老
2023-05-07 23:30:57
陈英芳:回复郭老师 老师
2023-05-07 23:48:44
郭老师:回复陈英芳不是,认证之后的才叫进项
2023-05-08 00:04:48
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师小规模结转增值税,附加税及印花税的会计分录是什么
你好,小规模纳税人不用做增值税结转,附加税及印花税的会计分录是 计提 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/**税/印花税 缴纳 借:应交税费-城建税/**税/印花税 贷:银行存款
186楼
2023-05-08 17:48:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 害羞的雨 发表的提问:
请问一般纳税人每月都需要缴纳增值税税款,增值税的会计分录,需要结转和计提吗
你好,需要结转未交增值税,然后做缴纳分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
187楼
2023-05-08 18:04:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
求解:劳务分包合同简易计税,异地预缴增值税、附加税、企业所得税、会计分录从预缴到月末结转会计分录?
借,应交税费~预缴纳各明细 贷,银行存款 借,税金及附加,所得税费用等 应交税费~转出未缴增值税 贷,应交税费~各明细 贷,应交税费~各预缴纳明细科目
188楼
2023-05-08 18:33:42
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zhihuiziz:回复陈诗晗老师 不太明白,老师可以把分录都写全了吗,或者说写全分录清楚明白的!
2023-05-08 19:04:06
陈诗晗老师:回复zhihuiziz你这里2部分处理 1预缴纳处理 2月末计提结转时
2023-05-08 19:16:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 背后的自行车 发表的提问:
你好 我想咨询一下异地预缴的增值税和附加税的会计分录怎么做?月底需要结转吗?
在外地预缴附加税怎么做分录? 1.纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的,应在建筑服务发生地、不动产所在地预缴增值税时,以预缴增值税税额为计税依据,并按预缴增值税所在地的城建税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城建税和教育费附加。 2.预缴增值税的纳税人在其机构所在地申报缴纳增值税时,以其实际缴纳的增值税税额为计税依据,并按机构所在地的城建税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城建税和教育费附加。 预缴税款: 借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款 计提附加: 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加 附加税的账务处理: “应交税费”科目:本科目核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。
189楼
2023-05-08 18:41:47
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
老师,增值税年末,进项税额 ,销项税额要怎么做结转分录,其实最后是有留底,结转分录怎么写?
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
190楼
2023-05-08 18:59:58
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文艺的龙猫:回复森林老师 销项57109.53,进项77651.52,应交税费-应交增值税借方余额 20541.99, 这样不用结转吗
2023-05-08 19:12:54
森林老师:回复文艺的龙猫不用的,那个代表你的留底税。
2023-05-08 19:35:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 失眠的项链 发表的提问:
转出未交增值税余额一直在增大,怎么结平,会计分录该怎么写
你好 这个可以有余额的  
191楼
2023-05-09 18:20:42
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 燕归来 发表的提问:
请问小规模纳税人计提增值税附加税和结转增值税时的会计分录怎么做?谢谢老师!
小规模纳税人不需要结转增值税的 附加税计提 借,税金及附加 贷,应交税费
192楼
2023-05-09 18:31:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 忧心的寒风 发表的提问:
我想咨询一下,加计10%进项税抵减应纳税额的会计分录怎么做,主要是当月结转增值税的分录怎么结转,计提的附加税,是按照抵减前的增值税计提呢,还是抵减后的增值税计提。
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存 按抵减之后的计提缴纳
193楼
2023-05-09 18:56:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师 咨询个问题之前没有收入一直有进项留抵,11月有部分收入入账,在12月申报增值税缴纳金额是0,因为之前留抵比较多!这个结转增值税的会计分录怎么做的呢?
有留抵, 结转增值税,不需要做会计分录
194楼
2023-05-10 18:19:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小⑧ 发表的提问:
增值税的计提,结转和缴纳的完整的会计分录,请以数据说明
你好 比如销项100,进项80,结转,缴纳分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 20 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 20
195楼
2023-05-10 18:39:39
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小⑧:回复邹老师 那这笔分录是用在什么地方:借应交税费-应交增值税销项100,贷应交税费-应交增值税进项80,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20
2023-05-10 19:09:50
邹老师:回复小⑧你好,不需要做进项,销项对冲分录的
2023-05-10 19:37:27
小⑧:回复邹老师 为什么不要对冲呀,老师
2023-05-10 20:05:01
邹老师:回复小⑧你好,是没有这种对冲分录 只需要把销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税就可以的
2023-05-10 20:17:14
小⑧:回复邹老师 哦,这样啊。那如果换一种情况,销项100进项130,但是后面任然交了两个点的税,比方交了10,这样的情况下我如何做完整的分录呢
2023-05-10 20:41:19
邹老师:回复小⑧你好,进项130,销项100,这种情况是不需要纳税,不需要做结转未交增值税分录的
2023-05-10 21:01:16
小⑧:回复邹老师 那我确实有缴税了,我如何处理
2023-05-10 21:19:33
邹老师:回复小⑧你好,那你是什么情况导致纳税 根据你提供销项100,进项130,这种情况是无法纳税的
2023-05-10 21:35:13
小⑧:回复邹老师 是建筑行业,开票必须缴纳两点的税,这个无法抵扣,其他部分都可以用进项抵扣
2023-05-10 21:53:13
邹老师:回复小⑧你好,你这个是外出经营预交税款,你只需要做预交税款账务处理就是了
2023-05-10 22:20:38
小⑧:回复邹老师 请老师指点分录如何做,谢谢
2023-05-10 22:42:30
邹老师:回复小⑧借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 你好,预交做这个分录
2023-05-10 22:58:29
小⑧:回复邹老师 好的,那么这一笔已交税金一直放这里,后面会要做什么处理吗?
2023-05-10 23:14:24
邹老师:回复小⑧你好,抵扣了应纳税额才需要做结转的 没抵扣就继续挂账的
2023-05-10 23:26:28
小⑧:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师辛苦了.
2023-05-10 23:52:10

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