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结转管理费用的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
计提管理费用工姿会计分录?
你是说计提工资的分录是吗?借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行
106楼
2023-03-22 19:43:57
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海之蓝:回复朴老师 代扣代缴的是否要去掉,借,管理费用\工资5000元,贷应付职工薪酬4000元,贷,其他应付款\社保费及公积金1000元,用哪种好?
2023-03-22 20:12:05
朴老师:回复海之蓝代扣代缴的社保在工资里包含了,单位承担的部分单位单独计提的
2023-03-22 20:32:17
海之蓝:回复朴老师 这一点我知道,我的意思讲,代扣代缴社保费(个人部分),借,管理费用\工资5000元,贷,应付职工薪酬\工资4000元,贷其他应付款\社保费及公积金(个人部分),1000元,到底用哪个?
2023-03-22 20:43:27
朴老师:回复海之蓝不对,计提工资的时候个人部分的社保金额不体现的,
2023-03-22 21:05:20
朴老师:回复海之蓝1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-22 21:34:51
朴老师:回复海之蓝你看我写的这个分录
2023-03-22 21:58:13
海之蓝:回复朴老师 老师如果先交社保费个人部分呢,借其他应付款\代缴社保费及公积金,然后在发工资时冲贷其他应付款\代缴社保费及公积金?
2023-03-22 22:13:31
朴老师:回复海之蓝如果先交了社保发工资就是用其他应收款的,先发了工资后交社保用其他应付
2023-03-22 22:39:08
海之蓝:回复朴老师 先代交个人社保费,不能挂其他应付款借方吗?
2023-03-22 23:08:10
朴老师:回复海之蓝也可以的,这样也可以
2023-03-22 23:21:46
海之蓝:回复朴老师 以前会计1先交社保,借,应付职工薪酬\社保费,借,其他应付款\代扣个人社保费,贷银行存款,2,计提工资时,他做,借管理费用\工资,贷,应付职工薪酬\工资,(扣社保费)贷,其他应付款\社保费,这样行吗?
2023-03-22 23:38:26
朴老师:回复海之蓝可以,这样也可以的
2023-03-22 23:56:47
海之蓝:回复朴老师 都可以到底哪种好?
2023-03-23 00:19:08
朴老师:回复海之蓝我说的那个最清晰直观
2023-03-23 00:48:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 激动的红牛 发表的提问:
19年的进项税没有做账,直接计借:管理费用,贷:银行存款,今年7月认证抵扣了进项税,请问怎么调结会计分录
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
107楼
2023-03-22 19:57:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,你好,请教下我公司已经交了房租并分摊了,但是后来又减免了50%那如何做这个调平账的会计分录呢,用减免了50%那部分做了预交了下年的房租来,之前是借:管理费用,贷:待摊费用,交付时,借:待摊费用,贷:银行存款,下年也是这样计提
你好 给你退了钱的吗
108楼
2023-03-22 20:26:59
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小鱼儿:回复郭老师 老师,没有退哦
2023-03-22 20:39:16
郭老师:回复小鱼儿以后抵扣的吗 那你借管理费用贷待摊费用减少50%
2023-03-22 21:08:57
小鱼儿:回复郭老师 就是抵扣了今年7月份止的数额
2023-03-22 21:38:37
郭老师:回复小鱼儿继续摊销就可以 摊销得金额有变化
2023-03-22 21:51:20
小鱼儿:回复郭老师 就是抵扣了今年7月份止的数额 ,直接做冲减这部分分录吗,去年的就是借:管理费用 3089980,贷:待摊费用 3089980,然后交的时候借:待摊费用 3089980,贷:银行存款 3089980,今年到7月份止是分摊1809220,但是还没有交的,抵减了之后还欠341425.91元,不知道这个分录怎么弄,就是调完最后到7月份止还要交的就是341425.91元
2023-03-22 22:03:31
郭老师:回复小鱼儿借待摊费用贷应付帐款341425.91
2023-03-22 22:18:16
小鱼儿:回复郭老师 不是想要调吗,就不知道这个减免费用用哪个科目,最后就是贷方是待摊费用,不知道借方用什么科目,交的时候就是借待摊费用
2023-03-22 22:30:29
郭老师:回复小鱼儿减免的不做 直接按见面之后的分摊 比如之前150 现在100 借管理费用100贷待摊费用100
2023-03-22 22:49:24
小鱼儿:回复郭老师 那我还挂着150还没有给钱的呀
2023-03-22 23:13:37
郭老师:回复小鱼儿借待摊费用贷应付帐款 不是让你做了这个
2023-03-22 23:25:27
小鱼儿:回复郭老师 那交钱的时候就是借应付账款341425.91.贷银行存款是吗,还是借待摊费用1809220,贷应付账款1809220来冲掉之前贷方的待摊费用?
2023-03-22 23:55:13
郭老师:回复小鱼儿借其他应付款贷银行
2023-03-23 00:10:00
小鱼儿:回复郭老师 老师,挂哪个数字呀
2023-03-23 00:21:42
郭老师:回复小鱼儿你好 341425.91 未支付的这个的
2023-03-23 00:48:43
小鱼儿:回复郭老师 还有个待摊费用1809220在贷方怎么办
2023-03-23 01:13:42
郭老师:回复小鱼儿借待摊费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行 借管理费用贷待摊费用
2023-03-23 01:26:35
小鱼儿:回复郭老师 这样可不可的呀
2023-03-23 01:45:29
郭老师:回复小鱼儿你们之前多摊销了吗
2023-03-23 02:09:59
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以支票预付应由下一年管理费用负担的材料仓库租金14400元,会计分录咋编
借:管理费用租赁费 贷其他货币资金支票户
109楼
2023-03-27 20:11:25
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ wyn 发表的提问:
预交一年的房屋租12000元金会计分录: 借:长期待摊费用 12 000 贷:银行存款 12 000 每月分摊: 借:管理费用 1000 贷:长期待摊费用 1000 是否正确?
你好 你的分录是正确的!
110楼
2023-03-27 20:28:00
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wyn:回复轶尘老师 如果少于一年的 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2023-03-27 20:54:29
轶尘老师:回复wyn是的!你的理解正确!
2023-03-27 21:18:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小草 发表的提问:
如何把管理费用-个人所得税调整到其他应付款,并结转损益,会计分录是什么?
借:其他应付款 贷:管理费用 借:管理费用 贷:本年利润
111楼
2023-03-27 20:50:59
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
月末结转制造费用如何通俗理解,会计分录。
同学你好,制造费用在月末是转入产品的生产成本中 结转分录 借,生产成本 贷,制造费用;
112楼
2023-03-28 20:03:10
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会计学员:回复立红老师 我是初学者,老师能举个简单的例子吗?
2023-03-28 20:23:42
立红老师:回复会计学员同学你好,比如期末制造费用是1000,转入生产成本 借,生产成本1000 贷,制造费用1000
2023-03-28 20:48:59
会计学员:回复立红老师 这两个科目含义是什么
2023-03-28 21:16:48
立红老师:回复会计学员同学你好,生产成本是核算产品在生产过程中发生的材料费,人工费和间接费用; 制造费用是核算 生产车间所发生的间接费用,包括车间办公费,水,电费,折旧费等
2023-03-28 21:43:35
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
管理费用贷方发生额?月末怎么结转做分录呢>老师你看看我写的T字账,管理费用这个分录月末结转,怎么做?你可以写出分录给我看看吗?
你这个管理费用借贷方发生额抵消了,你只要结转其他两笔发生额就可以了,借:本年利润 110贷:管理费用 110
113楼
2023-03-28 20:08:15
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 义气的鞋子 发表的提问:
请问一下老师,1.劳保统筹处返还的养老保险分录怎么做?2.期末管理费费用出现贷方余额怎么结转?
借:银行存款 贷:其他收益(或者冲减管理费用,也可以) 这个一样的呀 借:管理费用 贷:本年利润(结转时,管理费用在借方)
114楼
2023-03-28 20:20:59
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 小草 发表的提问:
如何把管理费用-个人所得税调整到其他应付款,并结转损益,会计分录是什么
为什么要这样调整
115楼
2023-03-29 19:34:53
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问:
请问财政拨款收入贷方表示增加,为什么直接支付时会计分录是 借:管理费用等 贷:财政拨款收入,可以解释下吗?这钱花出去收入不是应该减少吗?为什么还是记贷方呢?
你好,请问是事业单位的吗
116楼
2023-03-29 20:01:55
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东莞-糖糖:回复朴老师 是的
2023-03-29 20:52:23
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,管理费用下什么科目比较适合?还有生育保险会计分录怎么做呀,麻烦解释下 谢谢
你好,就是管理费用—生育保险,因为这是单位支付的。
117楼
2023-03-29 20:22:30
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 亘古流年 发表的提问:
民非企业。租了一个临界商铺。这个会计分录应该怎么做呢。管理费用还是待摊费用还是怎么办呢?
你好,计入待摊费用,按月摊销
118楼
2023-03-29 20:51:14
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亘古流年:回复暖暖老师 那就是借:待摊费用 贷银行存款 然后按月借管理费用 贷 待摊费用 是么?谢谢老师
2023-03-29 21:12:41
暖暖老师:回复亘古流年是的饿,你的会计分录是正确的
2023-03-29 21:42:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
用现金支付管理人员税务培训费用,会计分录为啥是借应付职工薪酬 贷 库存现金呢 ?培训费用为啥计入到应付职工薪酬,而不是管理费用呢
借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,这个是计提 支付,借应付职工薪酬贷库存现金。
119楼
2023-03-29 21:17:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问,个人社保部分,全部由单位缴纳,这个会计分录怎么写了?是不是不能记入管理费用?
你好,可以计入管理费用,就和单位部分一样做
120楼
2023-04-09 21:01:25
全部回复
晨:回复小云老师 单位付个人的社保,可以直接算单位的管理费用是吗?
2023-04-09 21:19:14
小云老师:回复是的,可以直接算单位的管理费用
2023-04-09 21:48:08
晨:回复小云老师 老师,建筑单位原材料应该设置二级科目吗?不设置可以吗如
2023-04-09 22:05:41
小云老师:回复原材料是必须要设二级科目的
2023-04-09 22:22:53

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