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结转管理费用的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
老师,我们农业公司购入一台微耕机3000元,想计入管理费用,会计分录怎么写
借管理费用-微耕机 贷银行存款或者现金
151楼
2023-04-24 19:15:39
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四毛呀:回复朴老师 二级明细科目可以这样写吗就是觉得不合适,所以很疑惑
2023-04-24 19:32:09
朴老师:回复四毛呀你这个买来是干吗用的呢?我觉得这个计入生产成本或者制造费用更合适吧
2023-04-24 19:52:28
四毛呀:回复朴老师 就是农业公司种植树苗,机器买回来维护苗木,除草耕地用
2023-04-24 20:12:51
朴老师:回复四毛呀那你直接计入固定资产就可以了
2023-04-24 20:37:54
四毛呀:回复朴老师 我是想着入固定资产,可是才3000元,以后折旧才几十元,而且机械折旧有年限规定,是要8年还是十年,所以入固定资产就不必要,想着能怎么做分录入到管理费用里面
2023-04-24 20:50:18
朴老师:回复四毛呀那就直接计入生产成本里面去
2023-04-24 21:16:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙宝妈 发表的提问:
支付独立董事费用,会计分录怎么写,可是管理费用——董事费用,计提怎么写?谢谢
你好 借管理费用 —董事费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
152楼
2023-04-24 19:23:59
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玲老师:回复熙宝妈你好 更正一下 独立懂事不是单位职工的不用应付职工薪酬科目 直接是借 管理费用——董事费用 贷银行存款
2023-04-24 19:40:36
熙宝妈:回复玲老师 独立董事,好的,谢谢
2023-04-24 19:50:57
玲老师:回复熙宝妈你好 不客气祝工作学习愉快/
2023-04-24 20:05:55
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
这里有一张管理费用结转的图片麻烦你帮我看一下数字有没有填对?就是第50笔结转费用的合计栏数字应该写0还是1768198.2?
我这里有一张管理费用结转的图片麻烦你帮我看一下数字有没有填对?就是管理费用第50笔结转费用的合计栏数字应该写0还是1768198.2?
153楼
2023-04-25 18:28:04
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吴月柳:回复the sunshine、你好,图片呢?
2023-04-25 18:53:39
the sunshine、:回复吴月柳 图片已经在上面了
2023-04-25 19:13:33
吴月柳:回复the sunshine、写1768198.2才对
2023-04-25 19:27:32
the sunshine、:回复吴月柳 不应该是0吗?用红笔写还是黑笔写
2023-04-25 19:40:34
吴月柳:回复the sunshine、你这是结转不是本月合计,本月合计就是0用红笔
2023-04-25 20:02:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
管理费用结转完的数字用红字还是蓝字写?
管理费用结转完的数字用红字还是蓝字写?
154楼
2023-04-25 18:42:10
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邹老师:回复爱笑的流沙蓝字填写
2023-04-25 19:04:56
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
存货收发计量差错计入【管理费用】贷方,整个会计分录?发现……
借:待处理财产损益 贷库存商品 借:管理费用 贷:待处理财产损益
155楼
2023-04-25 19:07:51
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ qzuser 发表的提问:
6月份开户第一次代扣社保,6月份计提了工资,我把公司承担的部分直接计入了管理费用,7月份支付6月份工资时,会计分录应该怎样写呀,
借:应付职工薪酬贷:银行存款
156楼
2023-04-25 19:23:59
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qzuser:回复袁老师 我6月份开户的那个月公司承担的那部分不是应该计入应付职工薪酬吗?我计入了管理费用,不是相当于6月份管理费用多了吗?不懂!请老师指导下
2023-04-25 19:49:06
袁老师:回复qzuser如果提多了,冲回:借:应付职工薪酬贷:管理费用
2023-04-25 20:02:01
qzuser:回复袁老师 没有计提社保,相当于直接计入了管理费用,未通过应付职工薪酬这个科目
2023-04-25 20:24:34
袁老师:回复qzuser可以
2023-04-25 20:39:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师。我们在国电网上买的标书,应该怎么走会计分录?可以走管理费用吗?
你好,计入管理费用核算
157楼
2023-04-26 18:09:28
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养猫专业户:回复邹老师 老师请问这个算什么费用呢?办公费还是可以直接设个2级科目投标费?
2023-04-26 18:27:10
邹老师:回复养猫专业户你好,可以在管理费用下面增加一个二级科目,投标费
2023-04-26 18:56:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 段慧芳 发表的提问:
老师,我们社保交了退回来了,这个怎么做会计分录,管理费用冲红吗?
社保交了退回来了,你做和以前的分录相反
158楼
2023-04-26 18:32:30
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段慧芳:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-04-26 18:50:41
紫藤老师:回复段慧芳不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-04-26 19:19:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
管理费用 职工福利的会计分录 老师写写
借管理费用-福利费 贷银行存款
159楼
2023-04-26 18:43:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学习 发表的提问:
17年的账现金少记147元 存货少记2000元 工资少记1463.22元 成本多记2000元 管理费用多记1563.32元,这个现在要调正确,怎么调呢?会计分录怎么做?
你好,需要知道少记对应的对方科目是什么,才可以做出正确的调整分录的
160楼
2023-04-26 19:12:56
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学习:回复邹老师 就是库存现金 库存商品 应付职工薪酬 这几个科目少记的,多记的就是 主营业务成本 管理费用
2023-04-26 19:39:01
邹老师:回复学习你好 借;库存现金 147 库存商品 2000 贷;应付职工薪酬 1463.22 以前年度损益调整——主营业务成本2000 ——管理费用 1563.32 根据你提供数据这个是不平衡的
2023-04-26 20:02:22
学习:回复邹老师 老师,应付工资不应该在借方吗?
2023-04-26 20:21:14
邹老师:回复学习你好,你少计提了还是少支付了
2023-04-26 20:44:18
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金,而是借:管理费用,贷:待处理财产损益
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金,而是借:管理费用,贷:待处理财产损益
161楼
2023-04-26 19:20:59
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李老师:回复爱笑的流沙通过待处理损益来中转过渡 先借待处理财产损益贷库存现金然后再做你那分录
2023-04-26 19:43:15
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ magi…… 发表的提问:
公司年会,给音响师和摄像师的红包做管理费用的二级什么费用呢?还有,老板股东们给的现金,让现场发红包的会计分录怎么做呢?
同学好,如果是公司员工计入工资薪金中,如果是外单位的需要开具劳务费发票计入劳务费中
162楼
2023-05-03 20:09:41
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magi……:回复英老师 老师,没有发票 哦,就现场涂个彩头,给了个几百元红包
2023-05-03 20:35:21
英老师:回复magi……可以计成本费用,但需要按其他所得代扣个税
2023-05-03 20:53:24
magi……:回复英老师 哦哦,好的
2023-05-03 21:10:56
英老师:回复magi……谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-05-03 21:33:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,公司开业买的礼炮还有猪肉案子,铡刀,会计分录是不是记入管理费用
可以的,做管理费用其他就可以,是营业期吧,筹建期做管理费用开办费
163楼
2023-05-03 20:33:37
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TST敏子:回复maize老师 营业期间,借:管理费用,贷现金
2023-05-03 20:53:08
maize老师:回复TST敏子借:管理费用其他,贷现金
2023-05-03 21:12:14
TST敏子:回复maize老师
2023-05-03 21:38:17
TST敏子:回复maize老师 老师,财务软件系统提示赤字金额啥意思,我一输入库存现金就这样,老师这样还能入账吗?,是不是表示库存现金是负数表示没有钱
2023-05-03 22:01:21
maize老师:回复TST敏子是的,你账上没有库存现金了,你做一笔借款吧
2023-05-03 22:12:43
TST敏子:回复maize老师 咋做啊老师,我还没做收银员拿走的备用金呢?
2023-05-03 22:31:32
maize老师:回复TST敏子借其他应收款 贷库存现金
2023-05-03 22:47:29
TST敏子:回复maize老师 老师我现在库存现金账上好像都是负数了
2023-05-03 23:08:45
maize老师:回复TST敏子所以叫你先做借款啊,一般这样是做一笔借款,借库存现金 贷其他应付款
2023-05-03 23:31:33
TST敏子:回复maize老师 老师我做一笔借其他应收款,有钱在冲账吗?我有点蒙了
2023-05-03 23:50:33
TST敏子:回复maize老师 我自己咋借款阿,借多少
2023-05-04 00:03:57
maize老师:回复TST敏子现在先做一笔借款把这个库存现金调为正数
2023-05-04 00:13:57
TST敏子:回复maize老师 我借一笔把库存现金调为正数,结完是不是还得还上
2023-05-04 00:31:55
maize老师:回复TST敏子后续转钱给股东就可以冲掉
2023-05-04 00:58:30
TST敏子:回复maize老师 老师就是以后库存现金有钱了在转给老板是这样吗?
2023-05-04 01:11:26
TST敏子:回复maize老师 老师那我借多少合适,没有原始凭证咋借款,账务处理咋做
2023-05-04 01:21:57
maize老师:回复TST敏子老师就是以后库存现金有钱了在转给老板是这样吗? 是的,你保持库存现金不是负数就可以啊
2023-05-04 01:33:56
TST敏子:回复maize老师 老师库存现金是负数不可以吗?
2023-05-04 01:47:42
maize老师:回复TST敏子是的啊,库存现金不能是负数
2023-05-04 02:11:35
TST敏子:回复maize老师 那就做一笔借:库存现金,贷其他应付款,老师那我自己得做一张收据做完依据
2023-05-04 02:32:27
maize老师:回复TST敏子是的,需要有收据或者是借款根据这个贴后面
2023-05-04 02:59:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
电子退库,记在管理费用养老保险里怎么做会计分录
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数,
164楼
2023-05-03 20:45:14
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 微笑的歌曲 发表的提问:
公司材料盘盈,经查原因不明,公司决定计入管理费用-存货盘盈,再做会计分录的时候为什么是在借方用红字登记管理费用存货盘盈,而不是在贷方登记呢?
同学你好 计入营业外支出
165楼
2023-05-03 20:54:00
全部回复
朴老师:回复微笑的歌曲盘盈的计入营业外收入
2023-05-03 21:20:52
微笑的歌曲:回复朴老师 老师,那是不是应该是借方登记待处理财产损益,贷方登记营业外收入
2023-05-03 21:41:37
朴老师:回复微笑的歌曲对的 就是这样做的
2023-05-03 21:51:37
微笑的歌曲:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-05-03 22:18:42
朴老师:回复微笑的歌曲满意请给五星好评,谢谢
2023-05-03 22:35:49

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