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原材料暂估入账会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
原材料暂估时含进项税吗?
你好,原材料暂估时不含进项税,税额不能暂估
286楼
2023-07-03 16:45:02
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
原材料暂估入库怎么做凭证
你好! 借:原材料 贷:应付账款…暂估
287楼
2023-07-03 17:14:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 渡口 发表的提问:
购入材料未付款未收到发票时暂估这样做:借 原材料 贷 应付账款-暂估购入无发票已付款时暂估怎么做?借 原材料 贷 ?
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
288楼
2023-07-04 16:53:21
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ qzuser 发表的提问:
老师,1. 收到的原材料发票多于暂估的,是把暂估的全额红冲,按正确的入账吗? 2. 我按暂估的原材料全部领用完了,这个领用分录我还需要做红冲吗?
1、你先把暂估的全部冲回,然后按正确的发票金额入账, 2、你按暂估的金额领用的话,发票的金额大于暂估的金额的差额,要补入利用的成本里面
289楼
2023-07-04 17:04:50
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qzuser:回复辜老师 1. 我现在收到的是8月的发票,那我是要在10月账务里再补个8月领用材料的分录,是吗? 2. 这个补的领用材料金额,还是要分配?
2023-07-04 17:37:45
辜老师:回复qzuser你要贷:原材料,借方可以是分配后的科目
2023-07-04 17:50:10
qzuser:回复辜老师 我们家只生产2种产品,其中一种比较少,减轻分配繁琐,我直接补计入多的那种产品成本中,可有什么影响吗?
2023-07-04 18:01:57
辜老师:回复qzuser只是会加大多生产产品的成本,如果金额不大,影响不大的
2023-07-04 18:29:41
qzuser:回复辜老师 好的,如果是要分配的话。还是按8月的数据来分配,是吗?
2023-07-04 18:40:35
辜老师:回复qzuser就按你发票金额与暂估金额的差异金额来分配,你之前暂估的金额应该已经分配入成本了
2023-07-04 19:03:27
qzuser:回复辜老师 那总金额按差异金额,那数量呢怎么确定呢,按8月领用数量?
2023-07-04 19:17:31
辜老师:回复qzuser是的,按8月的数量来
2023-07-04 19:43:08
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 晓红 发表的提问:
老师,什么情况下才会暂估材料,这是我看一个老会计做的帐
您好!当您公司已经收到材料,材料已经验收入库,但是此时并没有收到供应商给你们开具的发票时,你们就需要先将材料暂估入库,因为入了库后随时都会被领用,领用就会计算成本,所以得先暂估入账,等收到发票后,再对暂估进行调整,先将暂估冲平,然后再按照发票金额进行调整,没形成产品销售的,调整材料成本或者生产成本,已经领用并形成产品销售掉了的,调整主营业务成本
290楼
2023-07-04 17:11:58
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晓红:回复丁小丁老师 项目是领用了材料并且结转了成本,也是用红字冲减主营业务成本吗?
2023-07-04 17:29:44
丁小丁老师:回复晓红您好!如果已经实现了收入,就要调整主营业务成本哦,并且,如果跨年才收到发票的话,主营业务成本要用以前年度损益调整科目来代替
2023-07-04 17:48:34
晓红:回复丁小丁老师 小企业会计准则可以用以前年度损益调整吗?
2023-07-04 18:15:27
丁小丁老师:回复晓红您好!小企业会计准则不用这个科目,建议直接用主营业务成本吗哦
2023-07-04 18:31:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户urv2jf 发表的提问:
估价入账的原材料年度汇算没有取得发票調出原材料会计分录怎么做
你好,这个实际有业务的。
291楼
2023-07-05 16:56:30
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
老师,月末暂估一部分原材料入账可以吗?
你好,可以的,如果货到了没有取得发票可以先暂估
292楼
2023-07-05 17:02:25
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玩的新鲜:回复蒋老师 好的,谢谢老师
2023-07-05 17:24:27
蒋老师:回复玩的新鲜不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
2023-07-05 17:40:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Aban 发表的提问:
我公司委托加工生产产品,如果委托加工厂的发票还没开来,我也要预估入账是吗?和原材料暂估入库一样,是吧,这样才能计算成本。进项税这块怎么操作
您好!是的,就是这样暂估。先不用管进项
293楼
2023-07-05 17:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 蝶恋花 发表的提问:
商品混泥土销售企业,以前会计做的账借:原材料红字贷:应付账款暂估款红字后面又有笔借原材料蓝字贷应付账款暂估款蓝字这两笔分录金额一样是什么意思?
你好,不一样的,第一个是红冲暂估,第二个是暂估入库
294楼
2023-07-06 16:29:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 大个女 发表的提问:
老师,请问一下,初级会计实务中原材料采用实际成本核算方法,其中货到单未到,分录是借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款,然后下月初用红字冲销原暂估入账金额。但是如果隔2个月才收到单呢,是不是应该按什么时候收到单就什么时候冲销呢?
什么时候收到发票什么时候冲销
295楼
2023-07-06 16:47:00
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大个女:回复朴老师 我还以为是一定要下个月就要冲销呢
2023-07-06 17:13:03
朴老师:回复大个女不是的,什么时候到票什么时候才冲销
2023-07-06 17:41:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光 发表的提问:
原材料按含税价暂估入账,然后也直接按含税价结转到成本里去了,到冲红时也是同时冲红两笔分录吗?
你好,如果成本有结转错误,也需要冲销的
296楼
2023-07-06 17:09:00
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阳光:回复邹老师 老师,还有个问题,请问税务局代开的普通填在哪里?我只看到代开专票这一项
2023-07-06 17:27:02
邹老师:回复阳光你好,你当月或季度收入是多少,其他发票收入是多少?
2023-07-06 17:43:12
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 美好的枕头 发表的提问:
采购原材料发票未到,做暂估入库的整个分录
你好, 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款
297楼
2023-07-09 18:16:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕子 发表的提问:
暂估的材料入账价值高了,该材料已经领用做成品出货了,收到发票红冲原来的暂估,做正确的分录了,还有差异部分怎么做分录啊?
你好!要调整主营业务成本
298楼
2023-07-09 18:21:37
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燕子:回复QQ老师 你看我这样做分录对不?
2023-07-09 18:45:01
QQ老师:回复燕子是的调减成本就可以
2023-07-09 19:00:45
燕子:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-07-09 19:18:50
QQ老师:回复燕子不客气
2023-07-09 19:30:40
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 小夏 发表的提问:
老师原材料暂估入库的要不要算进来计提印花税
你好,印花税是按照合同入账的
299楼
2023-07-09 18:36:24
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小夏:回复龙枫老师 就是含税合同价来计提是吗老师
2023-07-09 19:06:41
龙枫老师:回复小夏你好,你的理解是正确的
2023-07-09 19:17:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
老师,请问,跨年暂估的原材料,19年暂估时,19年暂估材料结转成本、20年收到发票时的会计发票怎么写,次年收到的发票应该贴在那个会计分录的后面?谢谢老师
你好 你收到的发票与你暂估有差异吗
300楼
2023-07-09 19:06:00
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兰迪:回复meizi老师 老师,暂估两笔,一笔无差异,一笔收到金额大于暂估金额。没有差异怎样处理?有差异怎样处理?
2023-07-09 19:32:11
meizi老师:回复兰迪你好 没差异的就发票直接附凭证后。 有差异的红字冲原分录。 在按发票做一笔
2023-07-09 19:47:26
兰迪:回复meizi老师 老师,会计分录怎么写
2023-07-09 20:01:26
兰迪:回复meizi老师 从暂估到收到发票的会计分录
2023-07-09 20:20:46
meizi老师:回复兰迪你好 借库存商品-暂估贷银行存款 收到发票 冲 借银行存款贷库存商品-暂估 按发票 借库存商品 进项税贷银行存款 如果是专票的话
2023-07-09 20:40:29
兰迪:回复meizi老师 谢谢老师
2023-07-09 20:55:55
meizi老师:回复兰迪不客气 帮到你就好
2023-07-09 21:10:26

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