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员工工资怎么做会计凭证
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ @记忆深处的爱@ 发表的提问:
老师我们零余额账户代发工资!该怎么做会计分录啊!从零余额账户出该做转账凭证呢还是付款凭证呢?
你好,同学。 借 应付职工薪酬 贷 零余额账户用款额度 你这是付款凭证处理的
256楼
2023-06-24 17:15:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知性的咖啡 发表的提问:
老师,您好!通过这两张表,计提工资需要做什么会计凭证?
你好,计提工资的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资  然后计提相应的个人所得税 
257楼
2023-06-24 17:36:00
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知性的咖啡:回复邹老师 计提个人所得税如何做凭证?
2023-06-24 17:56:50
知性的咖啡:回复邹老师 个人所得税缴纳的时候是借应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 计提个人所得税如何做凭证?
2023-06-24 18:11:22
知性的咖啡:回复邹老师 能否快速回答呢?在吗?
2023-06-24 18:38:05
邹老师:回复知性的咖啡你好,计提个人所得税的分录是 借:应付职工薪酬—工资  贷:应交税费——应交个人所得税
2023-06-24 18:48:47
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 泠风 发表的提问:
4月份发放工资,但4月份没有计提,会计分录怎么做?以什么原始凭证入账?
你好,计提时可以用工资表复印件做原始凭证。这是整个工资的账务处理,你参考一下。 "1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金"
258楼
2023-06-25 16:24:06
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泠风:回复蒋老师 问错了,4月份发放工资,但是3月份没有计提,4月份该怎么做?
2023-06-25 16:44:47
蒋老师:回复泠风一样的,按正常的补计提就行了
2023-06-25 17:00:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ . 发表的提问:
关于工资和社保计提发放,凭证怎么做?
您好,请参考以下分录。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
259楼
2023-06-25 16:44:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小辰 发表的提问:
职工年度工资发放凭证 怎么做啊??
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
260楼
2023-06-25 17:03:15
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 有有 发表的提问:
工资是每月底计提,年底一次性发放,平常员工需要钱用就支一部分工资,中途员工离职结清工资,现金支付,记账凭证后面附什么原始凭证呢
1、离职员工签字确认的工资单 2、出纳已经盖章的付款单(现金付讫并填写付款日期) 3、员工离职申请复印件
261楼
2023-06-25 17:11:02
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有有:回复小小刘老师 老师,是要把之前所有月份的工资表打印出来让这个员工签字吗还是单独把他之前月份的工资明细汇总打印一份
2023-06-25 17:35:00
小小刘老师:回复有有你们是年底一次性发放的话,以前欠的工资没有发的部分都要一起哈。最好是汇总打一份,让他们签字确认,离职手续齐全后找你们拿钱
2023-06-25 17:53:21
有有:回复小小刘老师 好的,谢谢老师
2023-06-25 18:11:41
小小刘老师:回复有有不客气,祝您工作愉快
2023-06-25 18:39:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问:
计提员工工资的记账凭证是不是不用附原始凭证的?任何计提的记账凭证都不需要附吗
您好!要用工资表来计提
262楼
2023-06-25 17:39:00
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许文彬大坏蛋:回复宋生老师 那是要附上工资表,作为原始凭证是吗?
2023-06-25 18:07:03
宋生老师:回复许文彬大坏蛋您好!是的。或者你附上申报表也行。
2023-06-25 18:22:35
许文彬大坏蛋:回复宋生老师 申报表?工资有申报表?
2023-06-25 18:37:39
宋生老师:回复许文彬大坏蛋你好!是啊。你不是要申报个税吗
2023-06-25 19:06:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蒙古人 发表的提问:
老师 事业单位 财政拨款 工资计提个人医疗保险 财务 怎么做会计凭证
财务 会计 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,财政拨款收入 预算会计 借,事业支出 贷,财政拨款预算收入
263楼
2023-06-26 17:01:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 盐酸加水zm 发表的提问:
记账凭证员工离职结工资摘要怎么写 比较好
您好!可以直接写”XX员工离职,支付其X月x日到X月X日工资“
264楼
2023-06-26 17:07:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Uncle.J 发表的提问:
麻烦问下老师 建筑公司计提人工工资凭证会计分录要怎么写
借;工程施工 贷;应付职工薪酬
265楼
2023-06-26 17:15:44
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,本公司帮另一个分公司一个员工垫付了一个月社保,用友怎么做账?做工资的凭证怎么做?
借:其他应收款 贷:银行存款 以后是要收回的吗?
266楼
2023-06-26 17:32:59
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猫:回复佟老师 我做工资表只做的内部员工,分公司的没做。平时做支付工资凭证是借:应付职工薪酬 贷:其他应收-代收代付个人社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 我在想 因为用友凭证要跟银行明细扣款一样,多出来扣的一个月社保怎么做
2023-06-26 17:55:12
猫:回复佟老师 是不是 其他应收多一个月社保就可以了 计提多一个月社保就是?
2023-06-26 18:17:25
佟老师:回复如果你是内账不收回的情况,跟你自己员工的处理方法一样,同你做的分录一致
2023-06-26 18:47:21
猫:回复佟老师 小规模纳税 收一笔服务费 连号开的三张发票 可以直接在用友做一笔总金额的分录不?
2023-06-26 19:12:03
猫:回复佟老师 是在用友做销售的凭证
2023-06-26 19:33:49
佟老师:回复可以在软件上做一笔分录的
2023-06-26 19:59:57
猫:回复佟老师 回到第一个问题,我计提支付社保贷方其他应收加了分公司一个月包含公司个人的社保,那我做计提发放工资的时候社保怎么做分录?
2023-06-26 20:28:37
猫:回复佟老师 只在社保做 工资分录不做
2023-06-26 20:55:50
猫:回复佟老师 我做账的公司是小规模纳税员工扣缴个人所得税,8个月以来预扣预缴应纳税超过36000,怎样利用已知的速算扣除数、实发工资、专项扣除,倒退8月税前工资?
2023-06-26 21:24:59
佟老师:回复你这些数是怎么来的,从哪摘抄
2023-06-26 21:48:51
猫:回复佟老师 我在做账,老师
2023-06-26 22:10:40
猫:回复佟老师 不确定的有个税以及8月税前工资
2023-06-26 22:35:59
佟老师:回复那你的工资表也没有吗?
2023-06-26 22:50:07
佟老师:回复你现在做工资的凭证是什么
2023-06-26 23:17:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ undefined 发表的提问:
进场费发票上写的工程款,会计凭证怎么做?
同学你好 你们收到的发票吗
267楼
2023-06-27 16:22:26
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 1147420508 发表的提问:
单独支付原材料的加工费怎么做会计凭证
将原材料送到加工单位 借:委托加工物资 贷:原材料 实际加工 借:委托加工物资 应交税费(取得专票时) 贷:应付账款 实际支付 借:应付账款 贷:银行存款 收回的话 借:原材料/库存商品 贷:委托加工物资
268楼
2023-06-27 16:44:13
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1147420508:回复许老师 像加工完,产生的过磅费怎么做呢?
2023-06-27 17:11:02
1147420508:回复许老师 应该过磅费和加工费一起结算给那个单位的
2023-06-27 17:25:48
许老师:回复1147420508这个呀 还是通过委托加工物资核算的哦
2023-06-27 17:53:26
1147420508:回复许老师 将原材料送到加工单位,是供应商直接送过去,我们只负责支付加工费就可以了
2023-06-27 18:16:08
1147420508:回复许老师 原材料我们从另一家采购的,他们直接送到加工单位,我们支付加工费就可以了
2023-06-27 18:41:55
许老师:回复1147420508这个呀,虽然没有直接运达你们单位。但是呢,所有权是你们单位的。因此,运过去时,还是要先经过原材料科目,然后再转入委托加工物资的哦。
2023-06-27 19:05:46
1147420508:回复许老师 内账可以简单点吧
2023-06-27 19:16:28
许老师:回复1147420508内账的话 可以省略原材料的。供应商运货到加工单位 直接 借:委托加工物资 贷:应付账款-供应商 后面的,是一样的呀。
2023-06-27 19:30:23
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 许小欢 发表的提问:
会计学堂会计实务真专家上的凭证有课件吗?要怎么针对这本凭证系统的手工做账?
有的 ,在线课堂有分录练习
269楼
2023-06-27 17:04:32
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 缓慢的翅膀 发表的提问:
请问公司收到员工集资款怎么填凭证
您好,您这相当于是借的员工的款吧
270楼
2023-06-27 17:29:59
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