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发票拿回怎么做会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
:库存商品暂估入库,结转成本下个月发票回来会计分录分别怎么做?
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 发票到了按发票正确数字做账就可以
211楼
2023-05-31 17:13:36
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叶子:回复暖暖老师 暂估入库时: 借:库存商品 贷:应付账款 结转成本是时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月发票回来时: 分录怎么做呀?还有应交税费(增值税进项税)怎么做呀?
2023-05-31 17:44:50
暖暖老师:回复叶子有了发票 借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-05-31 18:00:12
叶子:回复暖暖老师 借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 请问:这个分录的摘要怎么写呀?
2023-05-31 18:15:42
暖暖老师:回复叶子暂估入账既可以了
2023-05-31 18:45:03
叶子:回复暖暖老师 请问:月底结转成本按暂估的金额结转吗? 还是可以到下个月再结转成本呀?
2023-05-31 19:06:16
暖暖老师:回复叶子按成本暂估先结转了
2023-05-31 19:33:24
叶子:回复暖暖老师 那后面需要调整吗?
2023-05-31 19:54:29
暖暖老师:回复叶子后边离了发票就调整过来了
2023-05-31 20:06:48
叶子:回复暖暖老师 请问:后面需要怎么调整呀? 如果实际跟预估的金额一样,就不需要调整了!是哪?(结转成本的会计分录)
2023-05-31 20:34:40
暖暖老师:回复叶子是的,不需要调整了!金额在成本结转时自动调整
2023-05-31 20:50:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 施情化忆 发表的提问:
员工购买了会计学堂的课程拿公司报销,会计分录怎么做?
你好!借管理费用-职工教育经费 贷现金等
212楼
2023-05-31 17:26:37
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施情化忆:回复宋生老师 入职工教育经费有什么要求吗?需要像工会经费那样成立工会吗?税前有没有税前抵扣标准?
2023-05-31 17:39:19
宋生老师:回复施情化忆你好!不需要。有的工资金额的2.5%以内
2023-05-31 18:08:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 打鸡血中 发表的提问:
公司老板拿回了一些*生活服务*沐足费,娱乐费的发票,该怎么入账,怎么做分录呢?
你好!可以计入管理费用-交际费/福利费
213楼
2023-05-31 17:56:02
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打鸡血中:回复宋生老师 交际费有这个的吗?税局认不认的?还有,福利费,这个是属于什么福利?职工福利?
2023-05-31 18:15:29
宋生老师:回复打鸡血中你好!你要入就按这个。当交际费或者职工福利。一般是认可的了。
2023-05-31 18:31:10
打鸡血中:回复宋生老师 现在就是不知道能不能入账呢!
2023-05-31 18:54:21
宋生老师:回复打鸡血中你好!严格按税法,不是公司的,就不能入。
2023-05-31 19:07:12
打鸡血中:回复宋生老师 发票呢,是写公司名字和公司税号的。这些费用也是老板应酬招待客户而产生的。老师,您说的交际费,实际也就是业务招待费吧?
2023-05-31 19:20:56
宋生老师:回复打鸡血中您好!是的。就是业务招待费了。
2023-05-31 19:35:49
打鸡血中:回复宋生老师 那日常节日公司组织员工去娱乐场所,比如唱歌开回来的娱乐费发票,就入职工福利啦?分录是不是借:管理费用——职工福利 贷:库存现金
2023-05-31 20:03:33
宋生老师:回复打鸡血中你好!是的。贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款。。
2023-05-31 20:30:28
打鸡血中:回复宋生老师 这个不需要再在发放员工工资的时候,再计算扣除吧?
2023-05-31 20:59:16
宋生老师:回复打鸡血中你好!这个不用了。不用管个税那里。
2023-05-31 21:27:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户tb6u3n 发表的提问:
拿到增值税专用发票抵扣联需要马上做会计分录吗
你好,是的,是这样的
214楼
2023-05-31 18:20:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
多发员工奖金,已现金方式收回,怎么做收回的会计分录
你好! 借:银行存款 贷:应付职工薪酬(或管理费用-奖金)
215楼
2023-06-05 16:59:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师你好,请问我今年6月份开的销项发票,现在客户拿回来说作废,我账都做了,现在要怎么冲呢?要具体的会计分录
这个不能作废了,只能冲红处理,不需要退回发票
216楼
2023-06-05 17:16:19
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yoyo:回复江老师 那具体怎么冲红呢?
2023-06-05 17:42:21
江老师:回复yoyo就是开具红字发票,重新开具正确的蓝字发票。
2023-06-05 17:58:20
yoyo:回复江老师 老师红字发票开具后做反分录是吧
2023-06-05 18:25:00
江老师:回复yoyo红字发票开具后,需要做反分录
2023-06-05 18:54:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师问下,医院药品进来,发现不需要的要退回,可发票全部开过来了,然医院的HIS系统没录入不需要的药品,不知如何作会计分录?
直接红冲就可以的哦
217楼
2023-06-05 17:44:29
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毛:回复朴老师 如何直接红冲,会计分录如何做?
2023-06-05 18:05:02
朴老师:回复就是原分录红冲的哦
2023-06-05 18:32:05
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 张海平 发表的提问:
月初收到19年退回来的发票,并且做了冲红,又重新开了一张,相关的会计分录如何处理?
正常做会计分录就可以了,同学
218楼
2023-06-05 17:55:07
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张海平:回复种老师 做一笔负的,再做一笔正的是么?
2023-06-05 18:15:20
张海平:回复种老师 增值税上怎么处理呢?有什么特殊的地方么?
2023-06-05 18:38:09
种老师:回复张海平是的,你这个没有什么特殊的,正常做就可以了
2023-06-05 19:01:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!我9月份开票30万,但是10月1日才发现票开错了,购买方也退回了该发票,我会计分录该怎么做?
你好 你做红冲分录 按9月发票分录做红字就行了
219楼
2023-06-05 18:11:59
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坚持:回复meizi老师 购买方退回发票,两联我都要附在9月份的凭证后面吗?
2023-06-05 18:39:48
坚持:回复meizi老师 老师我红字冲了是不是还要做一笔正确的蓝字分录。
2023-06-05 19:03:15
meizi老师:回复坚持10月退回来 那就方10月账里面 你要红冲的。 嗯 如果你还要开正确的发票出去的话
2023-06-05 19:26:35
坚持:回复meizi老师 那就10月份的红冲的凭证后面,就有9月份开错的发票,和10月冲正的发票做附件?
2023-06-05 19:50:48
meizi老师:回复坚持你好 嗯 是的 一起拿来做附件 处理 做红字分录
2023-06-05 20:05:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Mena. 发表的提问:
公司账户做了一笔理财,理财发生时会计分录怎样做,理财收回时会计分录怎样做
你好!一般的做法,支出的时候借其他应收款 贷银行存款 收到利息的时候借银行存款 贷财务费用 收回的时候借银行存款 贷其他应收款 这种方法相当于把钱借出去
220楼
2023-06-06 17:17:58
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Mena.:回复宋生老师 这个利息是否需要交纳企业所得税,财务费用不需红字吧,期末需要做一个结转的凭证吗
2023-06-06 17:35:17
宋生老师:回复Mena.你好!要交所得税的。财务费用要结转
2023-06-06 17:56:54
Mena.:回复宋生老师 财务费用的二级科目是什么,需要红字吗
2023-06-06 18:18:39
宋生老师:回复Mena.你好!财务费用-利息科目
2023-06-06 18:39:45
Mena.:回复宋生老师 @宋老师:只有一个利息支出的科目,是需要红字吗
2023-06-06 18:50:29
宋生老师:回复Mena.你好!可以不用红字。你写在贷方就可以了。
2023-06-06 19:15:17
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 子涵 发表的提问:
我是物业公司的会计,我们公司是小规模纳税人,将收取业主的水费电费缴纳给供电局以及水务局,发票已开拿回来后会计分录怎么做
发票是开给你们公司的还是开给物业的?
221楼
2023-06-06 17:23:05
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子涵:回复瑜老师 开给业主我们转交的
2023-06-06 17:52:13
瑜老师:回复子涵那你们就不用做账,钱没收,发票也不是开给你们
2023-06-06 18:21:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
收到了员工拿来的餐饮发票,怎么填写报销单和会计分录
你好!报销单没有统一的格式 会计分录借管理费用-业务招待费等 贷现金等。
222楼
2023-06-06 17:48:03
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 发表的提问:
老师给客户开具发票,过一个月核对信息有误未认证发票退回,做冲红,重新开具发票会计分录分别怎么做,出入库表怎么做还要再做一次退回,再出路么?
红冲的发票,做原来收入和成本分录的相反分录。重新开具的发票,重新做一次分录。出入库表可以不用做了。
223楼
2023-06-06 17:56:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 无心的叶子 发表的提问:
职工季度津贴拿不同发票报销应该如何做会计分录,
个人取得与雇佣相关的各种工资、奖金、补贴、津贴等收入,除按规定可以扣除缴纳的社保费、住房公积金外,都要并入工资收入计算征收个人所得税。 这个你做福利费 走应付职工薪酬
224楼
2023-06-06 18:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
拿发票抵工资是什么意思?分录怎么做?
你好!这个本身是违法的。比如他4000块工资,就拿500块发票来报销,然后申报的时候按3500申报个税
225楼
2023-06-07 17:30:22
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风:回复宋生老师 老师那分录是怎么体现的呢
2023-06-07 17:53:36
风:回复宋生老师 不太懂那呐
2023-06-07 18:12:28
风:回复宋生老师 ??????????????
2023-06-07 18:38:46
宋生老师:回复你好!分录,看她拿的什么发票来就按发票做内容分录就好了。比如管理费用-餐费
2023-06-07 19:05:34
风:回复宋生老师 老师这个知道我不明白在哪个分录里可以看出他是拿票低工资的
2023-06-07 19:26:50
风:回复宋生老师 跟发工资的哪里是有关联的呢
2023-06-07 19:53:17
宋生老师:回复你好!本身他工资借管理费用工资4000 贷应付职工薪酬4000 现在只需要借管理费用-工资3500 贷应付职工薪酬3500了
2023-06-07 20:21:54

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