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发票拿回怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,拿到发票,但没有收到货款,企业一般怎么做会计分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
76楼
2023-03-06 20:45:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谨慎的外套 发表的提问:
广告费已支付给对方 但对方未开票 怎么写会计分录 当票拿回时 该怎样冲
你好,支付,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;销售费用,贷;预付账款
77楼
2023-03-06 21:12:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 落后的奇迹 发表的提问:
我是施工单位工地支付电费发票拿回来会要怎分录
借 工程施工-合同成本贷银行存款
78楼
2023-03-06 21:23:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 温柔的寒风 发表的提问:
珠宝店以旧换新得来的旧料,再拿回厂家换新金时的会计分录怎么做???
金银首饰以旧换新业务的特殊情况,财政部、国家税务总局(关于金银首饰等货物征收增值税问题的通知)明确规定,对金银首饰以旧换新业务,按销售方实际收取的不含增值税的全部价款计缴增值税。 【例】某金银首饰零售商店为小规模的纳税人,2004年10月取得含税销售收入60000元,以旧换新业务收入30000元(含税),其中收回旧首饰折价21000元,实收9000元。   应缴增值税计算公式如下:   应缴增值税=(含税销售收入+以旧换新实际收取的含税销售收入)÷(1+征收率)×征收率   该例的应缴增值税=(60000+9000)÷(1+3%)×3%=2010(元)   主营业务收入计算如下:   (60000+9000)÷(1+3%)+21000=87 990(元),会计处理如下:   借:银行存款               69000     库存商品——旧金银首饰        21000    贷:主营业务收入——金银首饰       87990      应交税费——应交增值税(销项税额)   2010 收回来后要看看你和厂家是怎么约定,如果厂家只是代为加工,加工后又全部放回给你,对方只收取加工费用,那么按照委托加工处理: 发出原材料 借:委托加工物资 贷:原材料 加工费 借:委托加工物资 应缴税金-进项税 贷:银行存款 应缴消费税 如果约定也是回收性质,那么你这边视同销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
79楼
2023-03-07 20:13:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 控丶温 发表的提问:
老师,生活服务开出的增值税专用发票,按现在疫情的政策,我要怎么做会计分录呀?拿回进项发票,是不是要做进项税额转出?
专票不免的 普票的可以免
80楼
2023-03-07 20:27:23
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控丶温:回复郭老师 那普票做账免增值税要不要放应交增值税——减免税款
2023-03-07 20:46:18
郭老师:回复控丶温你好 可以不用的 转营业外收入
2023-03-07 21:11:23
控丶温:回复郭老师 怎么转,分录怎么做呀?老师教我一下。
2023-03-07 21:32:58
控丶温:回复郭老师 拿回进项发票,进项税额要做进项税额转出的对吗?
2023-03-07 21:52:20
郭老师:回复控丶温借应交税费销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷营业外收入
2023-03-07 22:03:00
控丶温:回复郭老师 那进项税额发票呢?
2023-03-07 22:13:12
郭老师:回复控丶温借主营业务成本贷进项转出
2023-03-07 22:35:43
控丶温:回复郭老师 哦。好的。谢谢您
2023-03-07 22:49:56
郭老师:回复控丶温不用客气的,
2023-03-07 23:06:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Dreams 发表的提问:
,公司付税点拿回来的发票怎么写分录
你好,是外账还是内账的账务处理?
81楼
2023-03-07 20:37:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
82楼
2023-03-07 20:43:59
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招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2023-03-07 21:06:37
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2023-03-07 21:34:52
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2023-03-07 21:47:39
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2023-03-07 22:09:29
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-03-07 22:31:19
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2023-03-07 22:57:18
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2023-03-07 23:25:05
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2023-03-07 23:42:53
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2023-03-07 23:57:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我们是小规模购买方,退了东西,跨越了,普票销售方拿回去了,本月怎么做会计分录呢
你好!你上月怎么做的分录,就冲掉他就可以了
83楼
2023-03-07 20:59:59
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回复菲童牛宝做一个一模一样的红金额凭证 是吗
2023-03-07 21:19:03
宋生老师:回复菲童牛宝您好!是的。分录一样,金额负数
2023-03-07 21:41:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
冲减上月借款,本月发票带回的会计分录怎么做
借 ;管理费用等科目 贷;其他应收款
84楼
2023-03-08 20:31:31
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 不仙 发表的提问:
从银行提取现金支付门窗材料费,还没拿票回来。会计分录做 借现金 贷银行存款 等拿票回来报销了 借管理费用 贷 现金 这样做对吗? 如果对方没有发票可以开,要怎么办?
你好 分录是对的 如果没有取得发票的话 也可以这样做分录 只是这个管理费用不可以税前扣除
85楼
2023-03-08 20:57:47
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不仙:回复答疑苏老师 那没有发票也可以正常入账是吗?外账
2023-03-08 21:19:01
答疑苏老师:回复不仙你好 是的 没有发票也可以正常入账的
2023-03-08 21:36:44
不仙:回复答疑苏老师 不知道什么时候拿发票回来,但是银行流水有好多比提取现金去支付费用了。那在系统做记账凭证时候可以按照上面的分录做吗?
2023-03-08 21:46:59
答疑苏老师:回复不仙你好 按照上面的分录做就可以了
2023-03-08 22:07:12
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 未初 发表的提问:
请问报销交通费,拿到的通行费的增值税电子发票怎么做会计分录?
您好,学员,是ETC的通行费电子发票吗?
86楼
2023-03-08 21:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 12341235 发表的提问:
20年预提10000只拿回5000,剩下没拿回的5000,21年怎么做分录
你好,实际业务是5000吗?
87楼
2023-03-13 20:07:31
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12341235:回复郭老师 对,今年的分录怎么做
2023-03-13 20:28:50
郭老师:回复12341235之前分录是借管理费用贷应付账款吗?
2023-03-13 20:46:21
12341235:回复郭老师 借成本贷预提
2023-03-13 21:07:54
郭老师:回复12341235借预提费用借成本负数。
2023-03-13 21:35:07
12341235:回复郭老师 这样一来,21年成本就是负数了吗?我这5000在汇算清缴调整了交了税啦
2023-03-13 21:58:32
郭老师:回复12341235刚才我打错了,借预提费用贷利润分配未分配利润。
2023-03-13 22:12:36
12341235:回复郭老师 就这么写就可以了吗?
2023-03-13 22:40:08
郭老师:回复12341235你好是的,是的是的。
2023-03-13 23:09:48
12341235:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-13 23:23:57
郭老师:回复12341235不用客气,工作愉快。
2023-03-13 23:36:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 杨瑩 发表的提问:
老师,员工外出参加培训,拿回来1、培训教材费用发票、2、会务费发票、3、住宿费发票,这三个应该怎么做分录呢?
会务费也是培训的吗?
88楼
2023-03-13 20:35:34
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杨瑩:回复郭老师 嗯嗯,培训那里开过来的
2023-03-13 20:59:22
郭老师:回复杨瑩一会计培训费里面
2023-03-13 21:09:41
杨瑩:回复郭老师 不是会计培训,是别的考试培训
2023-03-13 21:25:55
郭老师:回复杨瑩可以记培训里面,打错字了
2023-03-13 21:35:59
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
老师公司汽车加油拿回来的油票怎么做分录
是哪个部门用的车
89楼
2023-03-13 20:48:11
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一笑而过:回复小云老师 我们是租赁公司 老板拿回来的普票 成本主要以油票和操作工的工资为主 这个分录该怎么写
2023-03-13 21:18:16
小云老师:回复一笑而过借:主营业务成本 贷:库存现金等
2023-03-13 21:35:10
一笑而过:回复小云老师 这样写可以吗
2023-03-13 21:52:20
小云老师:回复一笑而过你们加油票还要先入原材料?
2023-03-13 22:08:14
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
你好,银行支付房租,但发票没回,会计分录要怎么做
您好,是没有发票,还是暂时没有回来呢?
90楼
2023-03-13 20:53:58
全部回复
陪你考证的初级班主任:回复东老师 还没有回来
2023-03-13 21:11:39
东老师:回复陪你考证的初级班主任借预付账款 贷银行存款
2023-03-13 21:26:04

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