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物业公司增值税会计分录
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司疫情期间给员工买菜做饭,会计分录
同学好,记入管理费用-福利费,
31楼
2023-02-08 21:50:59
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杨妞儿:回复英老师 计提吗
2023-02-08 22:10:41
英老师:回复杨妞儿发生了费用就计入
2023-02-08 22:27:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司收的楼道恢复费入会计分录
你好 这个到时要缴纳出去的吗 还是说这个就是你们其他业务的收入
32楼
2023-02-09 20:45:03
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杨妞儿:回复meizi老师 不交出去,装修收这个费用,步梯装修把楼道墙面弄坏了,收这个费用
2023-02-09 21:24:47
meizi老师:回复杨妞儿你好 那你就计入其他业务收入去 到时支付的装修费用 在做其他业务成本
2023-02-09 21:44:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
单位是物业公司,给客户卖的水和冷气损失了,怎么做会计分录?
非正常损失吗?
33楼
2023-02-09 21:13:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司疫情期间给员工买菜做饭,会计分录
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷库存现金
34楼
2023-02-09 21:39:23
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司给业主过年买舞蹈服怎么做会计分录
这个的话 记入管理费用或者销售费用 就可以了
35楼
2023-02-09 21:53:59
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杨妞儿:回复许老师 管理费用下面什么明细
2023-02-09 22:32:04
许老师:回复杨妞儿明细的话 就是活动费或者宣传费之类的 就可以啦
2023-02-09 22:57:00
杨妞儿:回复许老师 入员工福利费行不,税务局查的话就说员工的
2023-02-09 23:17:49
许老师:回复杨妞儿这个当然也是可以的(税务局总不能找你们员工一个一个问的哈) 不过这样 中间要有个应付职工薪酬,过度一下哈
2023-02-09 23:31:01
杨妞儿:回复许老师
2023-02-09 23:56:33
许老师:回复杨妞儿嗯嗯。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
2023-02-10 00:23:13
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司给业主过年买舞蹈服怎么做会计分录
借:营业(销售)费用 贷:银行存款
36楼
2023-02-13 20:46:02
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杨妞儿:回复郑裕期 可以入福利费吗
2023-02-13 21:19:23
郑裕期:回复杨妞儿给业主的福利不建议计入福利费。福利费是属于给物业公司职工的范畴。
2023-02-13 21:49:14
杨妞儿:回复郑裕期 营业外支出呢
2023-02-13 22:09:26
郑裕期:回复杨妞儿不建议,营业外支出核算的是非日常的损失。
2023-02-13 22:39:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 棉花糖 发表的提问:
物业公司购车辆加油卡600元,会计分录怎么写
借预付账款贷银行存款
37楼
2023-02-13 20:52:42
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棉花糖:回复玲老师 老板让我统计公司近几个月的费用支出明细,应该怎么做
2023-02-13 21:22:39
玲老师:回复棉花糖你好同学: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2023-02-13 21:33:36
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 勤恳的小鸭子 发表的提问:
我物流公司收另一物流公司增值税票如何写会计分录
属于外包给别的物流公司吗,计入主营业务成本
38楼
2023-02-13 21:18:42
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勤恳的小鸭子:回复吴少琴老师 是外包,主营业务成本我有分明细,这如何记录明细
2023-02-13 21:37:22
吴少琴老师:回复勤恳的小鸭子主营业务成本-运输成本
2023-02-13 21:52:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雨文 发表的提问:
请问物业公司收到半年的物业费,可以分月开票给对方面前?会计分录
你好 是的 可以的 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
39楼
2023-02-13 21:41:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师,。我是想询问几个有关增值税会计分录的问题、我公司 是物业公司 。是一般纳税人 我平时这样做增值税会计分录对不对?
收入和附加税计提分开做这个,借应收贷主营业务收入 销项税额,借税金及附加 贷应交税费,结转看截图, 交税做借应交税费 应交附加税贷银行 
40楼
2023-02-15 21:11:04
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莎莎吾见了:回复maize老师 老师是不是只要当月有收入 我就需要当月月尾时做 借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税- -销项税额 次月缴交增值税时 借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-02-15 21:46:54
maize老师:回复莎莎吾见了是的,是的,是的,是的,
2023-02-15 22:01:18
莎莎吾见了:回复maize老师 老师,必需要分这么多步来做的吗?而且我的应交税费下都没这些科目啊 麻烦你帮我看看我系统默认的科目表
2023-02-15 22:12:29
maize老师:回复莎莎吾见了需要需要设置按步骤去结转,
2023-02-15 22:27:09
莎莎吾见了:回复maize老师 那老师我想问一下,我公司之前交了航年维护费280. 这个我从管理费转出是 借:应交税费-应交增值税 -- 减免税 贷:管理费 -----这里是在借方做红字280。还是在贷方填280? 缴交增值税时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费-应交增值税 -- 减免税
2023-02-15 22:41:23
maize老师:回复莎莎吾见了借方做红字280。    借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2023-02-15 22:57:32
莎莎吾见了:回复maize老师 借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是应这样子?
2023-02-15 23:19:05
maize老师:回复莎莎吾见了借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额      需要交税,做借转出未交增值税,贷未交增值税 
2023-02-15 23:46:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 青峰 发表的提问:
请问老师,物业公司购买油和米,业主交了物业费送业主,会计分录怎么做
你好,这是管理费用-福利费
41楼
2023-02-15 21:35:02
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青峰:回复暖暖老师 请问老师具体的会计分录怎么做呢
2023-02-15 21:53:37
暖暖老师:回复青峰借管理费用福利费 贷银行存款
2023-02-15 22:22:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雨希 发表的提问:
老师我是物业公司的会计,因物业公司原因造成业主损失,所以经领导同意以减免1000元物业费作为补偿。原物业费是5006元,现在收取4006元我的会计分录怎么做?
你好 借银行4006 营业外支出 1000 贷应收账款 5006
42楼
2023-02-15 21:53:59
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 荼蘼彼岸 发表的提问:
物业公司,本月2020.06收取住户2020.06-2021.06一年的物业费,应该怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:预收账款 然后每月摊销转收入 借:预收账款 贷:营业收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
43楼
2023-02-20 21:05:09
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荼蘼彼岸:回复王老师1 给住户不用开票的话,就全部计入收入,不用税了吧?
2023-02-20 21:34:40
王老师1:回复荼蘼彼岸您好,交税和开不开票没关系,不开票也要交增值税的
2023-02-20 21:49:31
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
物业公司给业主一部分奖励,从物业费里返还,如果做会计分录呢
你好,是怎么奖励呢。
44楼
2023-02-20 21:22:30
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似水流年:回复月月老师 及时交费的奖励
2023-02-20 21:59:35
月月老师:回复似水流年你好,可以冲收入。票是按缴纳的金额开的。
2023-02-20 22:18:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司收的物业费,这个月退物业费怎么做会计分录
你好收取物业费怎么做账的 这样好判断对应怎么做退费分录
45楼
2023-02-20 21:32:58
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杨妞儿:回复meizi老师 借 银行 贷主营业务收入 物业费
2023-02-20 21:44:27
meizi老师:回复杨妞儿你好现在做 借 主营业务收入 贷银行存款
2023-02-20 22:05:19
杨妞儿:回复meizi老师 用不用红笔冲
2023-02-20 22:24:46
杨妞儿:回复meizi老师 借 主营业务收入 红笔 贷 银行
2023-02-20 22:37:12
杨妞儿:回复meizi老师 这样行吗
2023-02-20 22:49:32
meizi老师:回复杨妞儿你好 你可以红字或者是相反分录 都可以的
2023-02-20 23:19:31
杨妞儿:回复meizi老师 红字冲怎么做会计分录
2023-02-20 23:48:19
meizi老师:回复杨妞儿你好 借 主营业务收入 红笔 贷 银行红字
2023-02-21 00:10:28
杨妞儿:回复meizi老师 借贷都是红字吗
2023-02-21 00:23:19
杨妞儿:回复meizi老师 这样这个退款是借方
2023-02-21 00:41:06
杨妞儿:回复meizi老师 我想让退物业费的8800在贷方
2023-02-21 00:51:16
meizi老师:回复杨妞儿你好 不是 。我给你分录 : 我刚刚发错了 :可以做相反分录 :比如 借主营业务收入-物业费 贷银行存款 或者做红字分录 : 借 银行 红字 贷主营业务收入 物业费 红字 。 这样来做
2023-02-21 01:02:51
杨妞儿:回复meizi老师 按你最后说的分录,银行是负8800在借方,这样对吗
2023-02-21 01:18:47
杨妞儿:回复meizi老师 这样做对不
2023-02-21 01:29:54
meizi老师:回复杨妞儿你好 你退费了 肯定是负数了 是因为当期还没有收入的话 是的
2023-02-21 01:49:21
杨妞儿:回复meizi老师 对不这个分录
2023-02-21 02:10:15
meizi老师:回复杨妞儿对的 分录是对的哈 你是做的 红字分录
2023-02-21 02:27:15
杨妞儿:回复meizi老师 好的谢谢
2023-02-21 02:38:54
meizi老师:回复杨妞儿没事的 希望能帮到你
2023-02-21 02:54:43

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