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进项发票如何做会计分录
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 山鹰 发表的提问:
建安公司代甲方支付指定供应商的货款时,如何做会计分录?;之后收到发票时如何做会计分录?
所收到的票是开的是你们的名称?
271楼
2023-07-03 16:49:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杜若 发表的提问:
这个会计分录如何做,款项没付
你好 借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
272楼
2023-07-03 17:02:19
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杜若:回复邹老师 这个是普票啊
2023-07-03 17:25:45
邹老师:回复杜若你好 借;销售费用等科目 贷;应付账款 (抱歉)
2023-07-03 17:43:03
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
购买的工程物资把进项税做进分录里了,但是没收到发票。隔一个月收到的发票如何做分录
你好,发票放回原来的凭证后面即可。
273楼
2023-07-03 17:21:00
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阳:回复汪晨老师 隔一个月了,那已经结账了
2023-07-03 17:50:15
汪晨老师:回复你好,反结账放进去的。
2023-07-03 18:14:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
274楼
2023-07-04 16:21:05
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体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2023-07-04 16:37:07
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2023-07-04 16:54:17
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2023-07-04 17:21:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ xyz 发表的提问:
买进项票支付税点款22739.55元。会计分录怎么做账?
应付账款 贷银行存款
275楼
2023-07-04 16:36:56
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xyz:回复maize老师 这笔款放入什么成本或者费用?
2023-07-04 17:22:16
maize老师:回复xyz做应付账款啊,你协商不是含税价格么,对方给你开发票没有包括这个啊
2023-07-04 17:36:20
xyz:回复maize老师 我意思这此款总是消耗吧,是要结转损益的吧,或者放入原材料?或者放入费用?
2023-07-04 17:49:06
xyz:回复maize老师 应付账款我明白
2023-07-04 18:06:33
maize老师:回复xyz那需要看你之前那个开发票有没有这个税额,要是没有你这个只能挂营业外支出
2023-07-04 18:29:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
众筹餐厅项目,按季度分红,如何分红,该如何做帐?会计分录如何写。
众筹餐厅项目,按季度分红,如何分红,该如何做帐?会计分录如何写。如果季度末时,没有盈利怎么办?
276楼
2023-07-04 16:49:12
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邹老师:回复爱笑的流沙一般是按投资比例分红 借;利润分配-未分配利润 贷;应付股利 没有盈利一般不分红
2023-07-04 17:13:54
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 2.20 发表的提问:
入库抵扣进项税一批车 ,税务稽查让做进项税转出,请问如何写会计分录啊?
您好。入库车做账固定资产,借固定资产,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出) 希望能给您提供帮助,祝您工作顺利
277楼
2023-07-04 17:04:53
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
进货的进项票当月不进行认证,如何做分录
借库存商品 应交税费待认证进项 贷应付账款
278楼
2023-07-04 17:20:58
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花小蘼:回复马老师 “待认证进项税额”余额方向是借方吗
2023-07-04 17:43:13
马老师:回复花小蘼对啊 分录在借方余额就在借方
2023-07-04 18:08:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 豆爷 发表的提问:
刚接了个公司,准备从2019年1月开始建账,有一笔业务,2018年12月支付货款227377,2019年1月支付货款210623,同时收到进项发票438000,该怎么做会计分录?是从2019年1月开始做账的…
你好 2018年12月支付货款227377,借;预付账款,贷;银行存款 2019年1月支付货款210623,,借;预付账款,贷;银行存款 同时收到进项发票438000,借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷预付账款
279楼
2023-07-05 16:03:03
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豆爷:回复邹老师 银行帐我从2019年1月开始做,我把2018年12月末的余额做为2019年的期初余额,18年12月的那笔我再做。我银行不就不平了吗?
2023-07-05 16:23:01
邹老师:回复豆爷你好,你需要把2018年的分录补上,而不是作为期初数的
2023-07-05 16:39:19
豆爷:回复邹老师 我不想补2018年的分录,我账套是从2019年开始的
2023-07-05 17:05:23
邹老师:回复豆爷你好,你19有录入预付账款,银行存款期初数据?
2023-07-05 17:31:39
豆爷:回复邹老师 我知道了,我把18年的227377做为19年预付账款的期初余额
2023-07-05 18:00:32
邹老师:回复豆爷祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-05 18:24:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫色风铃 发表的提问:
请问老师月底做账时,当我的进项税额大于销项税时,会计分录该如何做?
你好,进项税额大于销项税时,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
280楼
2023-07-05 16:30:05
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈媛 发表的提问:
老师您好!我司有两张进项发票发现对方虚开,但已抵扣,税局要求进项转出及补交进项抵扣的税额。会计分录如何做?请老师解答,谢谢!
借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
281楼
2023-07-05 16:49:16
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
事业单位收到发票没付款如何入账,如何做会计分录?
你好,分录是 借业务活动费 贷 其他应付款 事业单位你也可以等到付款的时候在做分录 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
282楼
2023-07-05 17:17:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 中华家腹黑兔 发表的提问:
入库抵扣进项税一批车 ,税务稽查让做进项税转出,请问如何写会计分录啊?
你好,入库车做账固定资产,借固定资产,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
283楼
2023-07-06 16:10:41
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ A会计学堂实操潘老师Q820952430 发表的提问:
老师讲问销售收入免税,进项税额已认证,进项税额转出了,如何做会计分录。
你好,同学。借:管理费用、主营业务成本 贷:应交增值税-进项税额转出,销售收入正常入账即可
284楼
2023-07-06 16:29:37
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A会计学堂实操潘老师Q820952430:回复钱多多老师 贷:应交增值税一进项税额转出,就这么挂着吗
2023-07-06 16:54:52
钱多多老师:回复A会计学堂实操潘老师Q820952430你好,同学。这是二级科目,其实你的进项已经是0了,进入了成本
2023-07-06 17:09:57
A会计学堂实操潘老师Q820952430:回复钱多多老师 借:应交增值税一进项税额就不用做了吗
2023-07-06 17:32:08
钱多多老师:回复A会计学堂实操潘老师Q820952430这个是建立在你已经确认进项的基础上,你也可以直接把进项加到产品里,写总额即可
2023-07-06 17:47:37
A会计学堂实操潘老师Q820952430:回复钱多多老师 老师您说的意思是直接进入成本或费用吗?
2023-07-06 18:10:01
钱多多老师:回复A会计学堂实操潘老师Q820952430你好,同学。是的,因为你是免税收入,本来就不会抵扣进项税,所以直接也可以进入成本
2023-07-06 18:30:43
A会计学堂实操潘老师Q820952430:回复钱多多老师 老师因为已认证了,直接进入成本和费用可以吗
2023-07-06 19:00:21
钱多多老师:回复A会计学堂实操潘老师Q820952430你好,同学,你已经认证了,又不抵扣,你可以直接进。
2023-07-06 19:11:38
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 积极的小海豚 发表的提问:
我们作为购买方在今年收入销售方开具上年已抵扣的进项红字发票,该如何做会计分录?
具体开具红字发票的原因是什么
285楼
2023-07-06 16:50:18
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积极的小海豚:回复马老师 是供电局开具的,因为我们的厂房上年已搬迁,但电表没有马上注销,所以一直有交电费,供电局也有开具发票给我们,当时我们也已抵扣。今年电表已报停,经核实之前的电费是多交了,所以现在供电局开了红字发票给我们,到时银行在退款给我们
2023-07-06 17:02:10
马老师:回复积极的小海豚借银行存款 销项税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-07-06 17:21:16
积极的小海豚:回复马老师 他开了红字发票,那红字发票该如何入账?现在是款还没退给我们
2023-07-06 17:35:52
马老师:回复积极的小海豚就是我目前写的分录 钱还没退给你们就借方应收账款
2023-07-06 18:01:45
积极的小海豚:回复马老师 借:应收账款 应交税费—应交税费—销项税额 贷:以前年度损益调整 红字发票这样做账吗?
2023-07-06 18:24:56
马老师:回复积极的小海豚借应收账款 销项税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-07-06 18:43:12
积极的小海豚:回复马老师 我现在要进项税额转出啊,也可以编制成这样的分录吗
2023-07-06 19:02:46
马老师:回复积极的小海豚可以的,那你就把销项税改成进项税额,转出都是一样的。
2023-07-06 19:28:24

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