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进项发票如何做会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 迅速的毛豆 发表的提问:
跨年红冲发票会计分录如何做
你好,在开具发票当月冲减,你是销售还是购进
181楼
2023-05-10 17:50:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
进项票失控,需要做进项税额转出,如何做分录?
是什么项目做进项转出,是采购还是费用支出?
182楼
2023-05-10 18:12:24
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青春侠:回复张艳老师 老师,是进项税额转出的账务
2023-05-10 18:26:26
张艳老师:回复青春侠比如是采购库存商品的进项转出 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-05-10 18:40:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
想问老师这些实务题如何计算并做分录? 12、业主他项权证已办理,交银行存押,中行退还保证金10万元,银行收款,如何计算并做会计分录? 13、经公司董事会决定,投资100万元进入从事矿山开发的企业,银行付款,如何计算并作会计分录? 14、年终矿山企业利润分成5%汇入公司账户?如何计算并做会计分录? 15、本企业,向建设银行贷款3000万,借期为三年,如何计算并做会计分录? 16、本企业向中行借周转金500万元,借期为一周年如何计算并做会计分录? 17、本企业购进电动机一台计价为,价款10万元,税17000元,发票总金额为117000元,挂往来账如何计算并做会计分录? 18、预付土地工程进度款100万元,银行支付,如何计算并做会计分录? 19、某某职工,借公司现金1000元,现金支付,如何计算并作会计分录? 20,收购房者预交定金计,50000万元,银行转入,如何计算并做会计分录? 21、支付管理部门餐饮烟酒发票计15000元,现金支付,如何做会计分录?
12借银行存款10 贷其他应收款10
183楼
2023-05-10 18:26:51
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暖暖老师:回复香蕉裙子13借长期股权投资100 贷银行存款100
2023-05-10 19:09:48
暖暖老师:回复香蕉裙子14借没有数字这里
2023-05-10 19:27:21
暖暖老师:回复香蕉裙子15借银行存款3000 贷长期借款3000
2023-05-10 19:40:17
暖暖老师:回复香蕉裙子16借银行存款500 贷短期借款500
2023-05-10 20:04:45
香蕉裙子:回复暖暖老师 13与14应该是一起的
2023-05-10 20:25:27
暖暖老师:回复香蕉裙子17借固定资产100000 应交税费进项税额17000 贷应付账款117000
2023-05-10 20:42:23
暖暖老师:回复香蕉裙子18借预付账款100 贷银行存款100
2023-05-10 21:00:55
暖暖老师:回复香蕉裙子19借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-05-10 21:13:54
暖暖老师:回复香蕉裙子20借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-05-10 21:34:53
暖暖老师:回复香蕉裙子21借管理费用15000 贷库存现金15000
2023-05-10 21:51:11
香蕉裙子:回复暖暖老师 老师你好, 14题应该是投资100万元,年终利润分成5%,汇入公司账户,这应该怎么计算和做分录
2023-05-10 22:05:08
暖暖老师:回复香蕉裙子收到分红时 借:银行存款5 贷:应收股利5
2023-05-10 22:21:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Min 发表的提问:
进项税留抵是什么意思?会计分录如何做?进项税留抵又是怎么算的
1进项税留抵的意思是进项税额大于销项税额项税抵扣不了的则留抵到下月,可以继续抵扣。 2进项多不用做分录 , 3销项-进项
184楼
2023-05-10 18:55:32
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Min:回复玲老师 房开企业筹建期的进项税留抵怎么做分录和计算
2023-05-10 19:15:16
玲老师:回复Min没有,实际做过房地产企业的业务。
2023-05-10 19:25:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 李明月 发表的提问:
老师,认证的滞留发票进项转出如何做分录?
您好 请问您收到发票做分录了没有
185楼
2023-05-10 19:02:59
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李明月:回复bamboo老师 做了,之前都是全额入福利费了
2023-05-10 19:28:03
bamboo老师:回复李明月可以写下您前面分录么
2023-05-10 19:50:20
李明月:回复bamboo老师 太多了,之前不能抵扣的我都没有认证,都是全额入了福利费或招待
2023-05-10 20:04:23
bamboo老师:回复李明月借:管理费用——福利费(业务招待费) 贷:应交税费——应交增值税——进项税转出
2023-05-10 20:32:10
李明月:回复bamboo老师 怎么结平呢
2023-05-10 20:43:08
李明月:回复bamboo老师 借方是管理费用吗?怎么感觉不对呢
2023-05-10 21:08:17
bamboo老师:回复李明月所以问您前面收到发票怎么写的分录 没看见您前面的分录 只能按照常规的给您写
2023-05-10 21:26:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
收到劳务分包发票如何做会计分录?
你好,你单位是提供劳务服务?
186楼
2023-05-21 20:07:03
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 怦然心动-???? 发表的提问:
请问,进项发票50万,销项发票20万,只勾选抵扣15万进项发票,这个分录如何做
同学你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额15 应交税费-未交增值税
187楼
2023-05-21 20:31:58
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怦然心动-????:回复钟存老师 老师,请你把这个进项50万和销项20万还有抵扣15万,这个分录从取得发票到结转再到抵扣勾选这3个阶段的写出来一下
2023-05-21 20:47:57
怦然心动-????:回复钟存老师 取得和开出发票时候都是本月月初的,月末结转的还有到下月抵扣时候的这三个阶段分录,麻烦老师
2023-05-21 21:08:11
怦然心动-????:回复钟存老师 还有第四个步骤银行缴款的时候分录也写给我一下
2023-05-21 21:18:21
钟存老师:回复怦然心动-????取得发票的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额15 应交税费-应交增值税-待认证进项税35 原材料/等 贷:应付账款
2023-05-21 21:33:40
怦然心动-????:回复钟存老师 50万发票是月初取得的,取得时候是怎么做分录
2023-05-21 21:45:36
怦然心动-????:回复钟存老师 把四个阶段的分录都给我写出来好吗?
2023-05-21 21:57:12
钟存老师:回复怦然心动-????你取得发票对应的费用项目是什么
2023-05-21 22:11:47
怦然心动-????:回复钟存老师 原材料,销售的是商品
2023-05-21 22:24:26
钟存老师:回复怦然心动-????进项发票对应的金额是多少??
2023-05-21 22:49:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晕菜简简单单 发表的提问:
开具的农副产品收购发票不符合抵扣规定,需要进项税额转出。会计分录如何做啊?
借库存商品 贷进项税额转出,
188楼
2023-05-21 20:39:40
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晕菜简简单单:回复maize老师 库存商品,不需要结转成本吗?
2023-05-21 21:04:54
maize老师:回复晕菜简简单单需要,你销售就需要结转成本
2023-05-21 21:29:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
进项税额转出的会计分录如何写
借 成本费用 科目 贷进项转出
189楼
2023-05-21 20:59:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
抵扣得进项税返回如何会计分录
你好,。什么叫抵扣得进项税返回?
190楼
2023-05-22 17:25:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小岩⭐ 发表的提问:
进项票的税金,还没认证,计入哪个科目?发票认证后再如何做分录?我是进项大于销项的
进项票的税金,还没认证,计入待认证进项税额 认证后转入进项税额
191楼
2023-05-22 17:50:06
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小岩⭐:回复文文老师 进项税额大于销项税额的部分,怎么做分录,需要转到其他科目吗?
2023-05-22 18:02:33
文文老师:回复小岩⭐进项税额大于销项税额,形成留抵,不要做分录了
2023-05-22 18:32:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安静的汉堡 发表的提问:
转增进项税额时 会计分录如何写
你好,转增进项税额是什么意思?
192楼
2023-05-22 18:18:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
193楼
2023-05-22 18:41:59
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370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2023-05-22 19:03:56
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2023-05-22 19:29:41
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2023-05-22 19:44:44
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-05-22 20:04:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 111 发表的提问:
老师,请教下,进项税加计抵扣了,这个会计分录应该如何做?
计提,借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
194楼
2023-05-23 17:50:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ °八月未央 发表的提问:
老师你好,请问进项发票如何做账?有两联都要装订吗?如何做分录?
你好 需要说下具体业务 判断分录
195楼
2023-05-23 18:06:46
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°八月未央:回复meizi老师 就是我有一笔工程款开了发票50万,现在打了水泥款26万出去,对方公司开了进项发票来抵扣,我这笔分录如何做账
2023-05-23 18:18:53
meizi老师:回复°八月未央你好 借工程施工 -材料费 进项税贷银行存款 认证后抵扣 发票联拿来入账 。 抵扣联单独装订成册来归档
2023-05-23 18:40:35
°八月未央:回复meizi老师 因为开票是这个月,抵扣的是在下个月,下个月抵扣税的时候这个怎么做?
2023-05-23 18:52:01
meizi老师:回复°八月未央你好 是专票 意思现在不认证抵扣 做借工程施工 -材料费 应交税费-待认证进项税贷银行存款 认证后做借进项税贷应交税费-待认证进项税 抵扣增值税
2023-05-23 19:21:18
°八月未央:回复meizi老师 意思是不要来冲减应交增值税吗
2023-05-23 19:32:01
meizi老师:回复°八月未央你好 你说的是本月收到发票不认证抵扣的话 就做待认证进项税去处理 你需要抵扣就认证做进项税抵扣销项税就行了。
2023-05-23 19:55:31
°八月未央:回复meizi老师 这个月收到了票是抵扣这个月的,但是报税是次月报这个月的。。
2023-05-23 20:22:47
meizi老师:回复°八月未央你好 那你就做进项税体现 就行了。 不需要走待认证 你次月报本月的税 就是要认证才好抵扣的
2023-05-23 20:41:57
°八月未央:回复meizi老师 本月收到进项发票会计分录是怎么做的,次月抵扣了又怎么做
2023-05-23 21:08:34
meizi老师:回复°八月未央你好 本月收到了 你做借工程施工-材料费 进项税贷银行存款 月末做结转 借 应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项税 如果是销项税大于进项税就这样来做 体现需要交纳增值税
2023-05-23 21:34:27
°八月未央:回复meizi老师 老师,你看这样做的话我怎么来抵减进项税,还有如果下月这个进项税要返还给做项目的,怎么处理
2023-05-23 21:59:18
meizi老师:回复°八月未央你好 能所谓的抵减 其实就是月末做结转 你把你的进销税金额说下 具体你应交增值税金额是多少?
2023-05-23 22:25:58

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