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会计大于税法金额调增?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ C9342436 发表的提问:
资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中,纳税调整金额列大于零,其中调整原因怎么写?
你好,是什么原因存在税法折旧与会计折旧不一致
181楼
2023-05-21 20:21:05
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
销项大于进账,缴纳税金后,应交税金-未交增值税最后是平的。进项大于销项时,最后应交税金-未交增值税是有余额的。
你好,进项大于销项时,最后应交税金-未交增值税是有余额是指存在增值税留抵税额,可以留到以后月份存在销项税额时再进行抵扣。未抵扣完之前会一直有余额。
182楼
2023-05-21 20:30:17
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刘永康
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ k1 发表的提问:
请问下这个税收金额的累计折旧要不要减掉调增金额?还是直接等于张载的累计折旧?
如果没有纳税调整的话,就是账载金额
183楼
2023-05-21 20:39:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 彩色的往事 发表的提问:
应付职工薪酬账载金额小于税收金额汇算清缴时调减吗?会计分录如何做?
是你少计提了是嘛
184楼
2023-05-21 20:59:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
月底计算进项税额大于销项税额,因为还有库存,认证勾选的进项税额大于销项税额,怎么做会计分录
月底计算进项税额大于销项税额,不需要账务处理
185楼
2023-05-22 18:19:20
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飘飘:回复庄老师 小于呢,需要做分录? 增值税还用申报吗
2023-05-22 18:50:44
庄老师:回复飘飘你好,小于要申报,做这样分录,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费---未交增值税,缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款
2023-05-22 19:16:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 做个俗人 发表的提问:
付款金额大于实际收到发票金额多0.38元,要如何做账调整
差额转营业外支出
186楼
2023-05-22 18:32:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Zmj 发表的提问:
增值税专用发票清单导入系统显示金额和计算金额误差大于0.00,这个要怎么弄
你好,你看下金额哦,不能有差的,重新导入一遍
187楼
2023-05-22 18:41:59
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Zmj:回复朴老师 这个又是什么情况啊
2023-05-22 19:09:20
朴老师:回复Zmj就是之前的发票不能开9%的税率
2023-05-22 19:31:46
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 维c 发表的提问:
年报中职工教育经费的帐载金额大于实际发生额,要纳税调整吗?
年报中职工教育经费的帐载金额大于实际发生额需要做纳税调整,现在不用计提职工教育经费,根据实际发生额记账就可以。
188楼
2023-05-23 17:34:13
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 0℃的微笑~· 发表的提问:
计算当期应纳税额时, 一般计税方法和简易计税方法应纳增值税税额要分开算吗, 如果一般计税方式的进项大于销项 ,留抵税可以递减当期简易计税的应纳增值税吗
不可以的,一般计税方法的留抵税金只能抵减一般计税下的应交税金。
189楼
2023-05-23 18:00:32
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0℃的微笑~·:回复风老师 没有抵扣完的 以后也是只能抵 一般计税方式的增值税是不
2023-05-23 18:23:53
风老师:回复0℃的微笑~·是的,以后也只能抵扣一般计税方式
2023-05-23 18:51:47
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 冷酷的小天鹅 发表的提问:
银行回单大于开票金额应该怎么做会计分录
是对方多付款了还是差额算预付款?
190楼
2023-05-23 18:23:48
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 温婉的盼望 发表的提问:
增值税专用发票清单导入系统显示金额和计算金额误差大于0.00,这个要怎么弄
是和账上金额有差异吗?
191楼
2023-05-23 18:41:58
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 鲤鱼巨人 发表的提问:
当月负数发票金额大于正数发票金额,增值税怎么申报
新年好 仍然是正常申报,但是你的销售收入是负数的
192楼
2023-05-24 18:05:06
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鲤鱼巨人:回复王超老师 那这个差额还可以冲抵下个月的销售额吗
2023-05-24 18:22:39
王超老师:回复鲤鱼巨人可以的,你下个月是可以抵扣的
2023-05-24 18:47:29
鲤鱼巨人:回复王超老师 这个月的负数销售额可以抵下个月的销售额,是吧
2023-05-24 18:58:24
王超老师:回复鲤鱼巨人是的,你的理解是正确的
2023-05-24 19:25:07
鲤鱼巨人:回复王超老师 好的,谢谢
2023-05-24 19:43:58
王超老师:回复鲤鱼巨人不客气,记得五星好评哦
2023-05-24 20:07:28
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问:
老师,我报增值税的时候,增值税报税金额比我帐面金额多0.02怎么调呢,会计分录是什么呢?
可以借,财务费用—手续费,贷,应交税费—应交增值税—销项税
193楼
2023-05-24 18:15:54
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一米阳光?:回复点~玲老师 为什么是财务费用呢老师,不太懂
2023-05-24 18:52:32
点~玲老师:回复一米阳光?本来是应该税额增加0.02,就要增加原材料或者库存商品0.02,但是金额很小影响不大的话可以直接放费用也没事。
2023-05-24 19:19:00
一米阳光?:回复点~玲老师 要是帐面比税额上的小些呢?分录是什么老师
2023-05-24 19:48:01
点~玲老师:回复一米阳光?金额变成负数就行的
2023-05-24 20:12:57
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 马莉 发表的提问:
增值税进项税额留抵金额很大,因此月末应交税费余额为借方余额,月末编制资产负债表该如何处理?前会计已贷方负数列式,我该怎样调整
吧留底的进项税,报表上重分类到其他流动资产
194楼
2023-05-24 18:38:59
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马莉:回复辜老师 具体做法时把进项留抵全部调出列式其他流动吗?
2023-05-24 18:54:27
辜老师:回复马莉是的,就是这样调整的
2023-05-24 19:22:26
马莉:回复辜老师 用友U8在报表公式中该怎样调整设置呢?
2023-05-24 19:49:22
辜老师:回复马莉这个最好让你们软件的客服来解决
2023-05-24 20:01:14
马莉:回复辜老师 知道了,谢谢!
2023-05-24 20:30:14
辜老师:回复马莉好的,客气,帮到你就好
2023-05-24 20:58:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,增值税专用发票的金额大于合同金额实际付款金额怎么办
你好 ,不需要支付的 金额计入营业外收入
195楼
2023-05-29 17:50:17
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啦啦啦123478:回复邹老师 比如合同是100,付给我100,增票开了101,怎么入帐呢
2023-05-29 18:05:20
邹老师:回复啦啦啦123478借;银行存款 100 财务费用1 贷;主营 业务收入 应交税费
2023-05-29 18:19:45
啦啦啦123478:回复邹老师 不是,是我收到别人开的发票,不是我自己开的
2023-05-29 18:42:43
邹老师:回复啦啦啦123478借;原材料等科目 贷;银行存款 营业外收入 1
2023-05-29 19:01:40

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