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地税返还手续费会计分录
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 诺可乐 发表的提问:
老师,顾客刷卡套现,顾客给本公司刷卡4000元,刷卡的时候产生手续费24元,本公司给顾客3976元。这笔业务的会计分录是怎样的?
您好! 借:银行存款3976 贷:其他应付款3976
226楼
2023-06-21 17:18:29
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诺可乐:回复韦老师 老师,手续费不记吗?
2023-06-21 17:31:50
韦老师:回复诺可乐手续费有银行回单吗
2023-06-21 17:53:21
诺可乐:回复韦老师 老师,有回单
2023-06-21 18:06:23
韦老师:回复诺可乐一张回单24、一张回单3976对吗
2023-06-21 18:21:16
诺可乐:回复韦老师 嗯嗯,是的
2023-06-21 18:42:47
韦老师:回复诺可乐两张回单应该是一张手续费24、一张银行存款4000 借:银行存款4000 贷:其他应付款3976      财务费用24 借:财务费用24 贷:银行存款24
2023-06-21 19:09:18
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
接到银行划账支付本月金融结构手续费做什么会计分录
接到银行划账支付本月金融结构手续费做什么会计分录
227楼
2023-06-21 17:47:59
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李老师:回复爱笑的流沙借财务费用手续费 贷银行存款
2023-06-21 18:09:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坚持 发表的提问:
POS价收入10万元,手续费1万元,实际到账9万元,会计分录?
你好,借;银行存款 9 财务费用 1 贷;主营业务收入 应交税费
228楼
2023-06-22 16:45:10
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坚持:回复邹老师 老师收入之前已经确认过了,收到刷卡支付计入什么科目呢
2023-06-22 17:13:53
邹老师:回复坚持你好 借;银行存款 9 财务费用 1 贷;应收账款 10
2023-06-22 17:43:42
坚持:回复邹老师 刷卡不需要通过其他货币资金计算么
2023-06-22 17:57:07
邹老师:回复坚持你好,这个款项是当时可以到账吗?
2023-06-22 18:23:44
坚持:回复邹老师 不是的,是次日到账的,这个当天到张与非当日到账做账有区别么?
2023-06-22 18:50:20
邹老师:回复坚持你好,当天到账通过银行存款核算,次日到账需要先通过其他应收款过渡核算
2023-06-22 19:07:53
坚持:回复邹老师 老师不是通过其他货币资金么,因为刷卡,卡的名头是公司的,然后刷卡之后钱进入卡中了,但是也属于公司的一种其他货币资金吧
2023-06-22 19:35:28
邹老师:回复坚持你好,这个不属于其他货币资金的 这个款项是挂在第三方了
2023-06-22 20:04:37
坚持:回复邹老师 我觉得也是其他应收款,但是会计学堂 的录播课老师做的分录计入其他货币资金了
2023-06-22 20:26:40
邹老师:回复坚持你好,这个不属于其他货币资金核算内容的
2023-06-22 20:42:51
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
甲用乙的pos机套现1万,手续费1千,乙实际到账9千。手续费1千乙出了,到账后乙转给甲1万。乙怎么做会计分录
您好。乙,借银行存款9000,其他应付款9000。借其他应付款9000财务费用1000贷银行存款10000
229楼
2023-06-22 17:08:08
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哦买嘎:回复小林老师 这1千的手续费乙替甲出了,乙转给甲是1万。如果手续费是甲出,应该转给甲9千
2023-06-22 17:39:40
小林老师:回复哦买嘎您好,是的,您的理解非常正确
2023-06-22 18:01:00
哦买嘎:回复小林老师 甲在乙那套现1万,怎么做分录
2023-06-22 18:24:25
小林老师:回复哦买嘎您好,借其他应付款贷银行存款,借银行存款贷其他应付款
2023-06-22 18:48:58
哦买嘎:回复小林老师 手续费1千,乙替甲出了,乙怎么做分录
2023-06-22 19:13:44
小林老师:回复哦买嘎您好,对于手续费,是乙的支出,借财务费用,贷银行存款
2023-06-22 19:33:45
哦买嘎:回复小林老师 套现1万,实际到账9千。银行增加9千,然后转给甲1万,等于进账9千,出账1万。这个时候我已经多付了一千。我在做一次借财务费用1千,,贷银行存款1千?相当于银行进账9千,出账1.1万!里外多出了两千
2023-06-22 19:54:54
小林老师:回复哦买嘎您好,不好意思没看明白,出现银行是什么情况?
2023-06-22 20:07:12
哦买嘎:回复小林老师 甲用乙的pos机套现1万 借:其他货币资金-pos一万 贷:其他应付款-甲一万 Pos机手续1千,实际到银行9千 借:银行存款9千 借:财务费用1千 贷:其他货币资金-pos一万 乙支付给甲套现的这一万 借:其他应付款-甲一万 贷:银行存款一万 是这样吗
2023-06-22 20:24:48
小林老师:回复哦买嘎您好,是的,您的理解非常正确
2023-06-22 20:45:05
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
刚刚购入一块地准备建厂房,付保证金1100000,交易手续费22怎样做会计分录
同学你好 这个保证金将来返还么?
230楼
2023-06-22 17:37:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 积极的心锁 发表的提问:
老师 收到的2015年个人所得税手续费返还怎么做分录呀
借;银行存款 贷;营业外收入
231楼
2023-06-22 17:44:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
甲用乙的pos机套现1万,手续费1千,乙实际到账9千。手续费1千乙出了,到账后乙转给甲1万。乙怎么做会计分录
同学您好,您还有什么不明白的吗
232楼
2023-06-23 16:53:26
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哦买嘎:回复文老师 手续费一千做了,又转给乙一万,我怎么觉得里外我出了两千呢
2023-06-23 17:23:46
文老师:回复哦买嘎您实际是出了1000的,您本来应该付9000,实际付了10000
2023-06-23 17:49:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 舒米0618 发表的提问:
委托代销商品,收取手续费都方式双方会计分录
委托方:(1)发出商品时: 借:委托代销商品   贷:库存商品       (2)收到代销清单时: 借:应收账款    贷:主营业务收入      应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  贷:委托代销商品     借:销售费用     贷:应收账款        (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款    贷:应收账款       受托方的账务处理如下: (1)收到商品时: 借:受托代销商品   贷:受托代销商品款 2、销售时:借:银行存款 贷:应付账款   应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款                借:受托代销商品款  贷:受托代销商品    (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款     贷:银行存款       主营业务收入
233楼
2023-06-23 17:19:22
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 爱学习的西西 发表的提问:
老师,我想问下股权转让法院办理手续费会计分录
你好,这个手续费如果发票开单位名称的,借管理费用-办公费 贷银行存款等
234楼
2023-06-23 17:41:59
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梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
公司平价发行股票,支付给证券公司的手续费如何做会计分录?
调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益
235楼
2023-06-24 17:04:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ jlljyayes 发表的提问:
收到三代手续费做什么会计分录?
您好 借:银行存款 贷:其他收益 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
236楼
2023-06-24 17:12:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
申请银行汇票手续费会计分录怎么写
借财务费用-手续费 贷银行存款
237楼
2023-06-24 17:41:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问:
给沈阳东软公司汇款15200元(电汇),银行收取手续费10元,会计分录怎么做
您好 借:预付账款(应付账款) 财务费用 贷:银行存款
238楼
2023-06-25 17:21:39
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小草:回复bamboo老师 用于软件升级费用 也记录到应付账款吗
2023-06-25 17:35:53
小草:回复bamboo老师 已经汇完款了
2023-06-25 17:48:19
小草:回复bamboo老师 需要对方给咱们发票吗?
2023-06-25 18:13:23
bamboo老师:回复小草需要对方给开具发票 用于软件升级费用 可以计入其他应付款
2023-06-25 18:38:12
小草:回复bamboo老师 借:预付账款15200 财务费用 10 贷:银存 15210 对吧老师?
2023-06-25 19:01:55
小草:回复bamboo老师 老师?还在吗?那收到对面开具的发票了,应该怎么这分录
2023-06-25 19:18:45
bamboo老师:回复小草这样写分录正确 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
2023-06-25 19:37:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 舒心 发表的提问:
老师,民非中工本及手续费怎么做会计分录?
你好! 可以记入其他费用
239楼
2023-06-25 17:29:28
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舒心:回复蒋飞老师 但是,审计事务所的让把工本手续费调到筹资费用里面,有点不太明白
2023-06-25 17:44:03
蒋飞老师:回复舒心借款利息记入记入筹资费用
2023-06-25 17:55:00
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 1184368902 发表的提问:
银行收到个税返还手续费,怎么做账务处理?这部分要不要申报增值税。谢谢!
同学你好!这个的话 借:银行存款     贷:其他业务收入          应交税费-应交增值税-销项税额 要申报增值税的
240楼
2023-06-25 17:42:00
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1184368902:回复许老师 按多少的税率来缴增值税,我是一般纳税人。
2023-06-25 18:03:05
许老师:回复1184368902这个的话  是6%的 增值税税率
2023-06-25 18:13:47

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