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迟到扣款留用的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 繁荣的大炮 发表的提问:
已经认证的进项税发票,由于税收辅导期本期不的抵扣,留到下期抵扣,会计分录该怎么做
借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
136楼
2023-04-18 19:38:14
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
137楼
2023-04-18 19:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 琉璃心 发表的提问:
军品退税留作下月抵扣怎么做会计分录
你好!你冲减你的主营业务成本就好了。
138楼
2023-04-19 19:25:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
老师,收到留抵退税的会计分录怎么做呀?
借银行存款,贷进项税额转出。
139楼
2023-04-19 19:37:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ charles 发表的提问:
老师,收到留抵退税的会计分录怎么做呀?
借:银行存款 贷:应产税费-应交增值税-进项
140楼
2023-04-19 19:44:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 阿依舍 发表的提问:
请问,我计提工资时按实际计提的,但是发放工资时,扣除了迟到费,这该怎么做分录?
迟到费用冲减你已经计提的成本费用
141楼
2023-04-24 19:08:51
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阿依舍:回复轶尘老师 能给我做下分录吗?工资3000元。迟到扣20元
2023-04-24 19:22:43
轶尘老师:回复阿依舍借:成本费用(红字)20 贷:应付职工薪酬(红字) 20
2023-04-24 19:38:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
工资单上的税后扣款(例如因迟到、早退等原因造成的扣款)一般录入哪个科目呢?
你好,员工迟到、早退等原因造成的扣款是计入企业的营业外收入
142楼
2023-04-24 19:15:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我们公司收到挂靠的税款,用来代扣代扣代缴,这个会计分录怎么写呀
你好,是先收到税款,然后缴纳的意思吗?
143楼
2023-04-24 19:35:59
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优雅的柚子:回复邹老师 是的老师,没错,是这个意思
2023-04-24 20:03:33
邹老师:回复优雅的柚子你好 先收到税款,借:银行存款,贷:其他应付款 然后缴纳,借:其他应付款,贷:银行存款 
2023-04-24 20:32:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 1121312822 发表的提问:
单位员工迟到扣款计提时,借:其他应收款,贷方计什么科目?
可以不用计提
144楼
2023-04-25 18:49:32
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1121312822:回复郭老师 那我发工资时,借,应付职工薪酬,其他应收款,红字,贷:库存现金,这个其他应收款不就在贷方了吗?
2023-04-25 19:07:47
郭老师:回复1121312822你按扣款之后的计提,加上扣款的记营业外收入
2023-04-25 19:18:06
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
你之前结转后是借未交增值税,你这期把你的增值税转出来,应该是贷应交增值税,这两个自动就一借一贷抵了。
145楼
2023-04-25 19:03:40
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优雅的柚子:回复森林老师 那借方呢?写进项税额吗
2023-04-25 19:18:39
森林老师:回复优雅的柚子你当时的分录应该是,如留底是10 借应交税费—未交增值税10 贷应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 留底在借方余额未交增值税10元。 现在把你的销大于进项的差额也转出来 当期销是20 进项是3  20-3=17 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)17 贷应交税费—未交增值税17 你看你的未交增值税余额是贷方17-10=7,所以本期抵扣了10留底,还有7缴增值税,就这个意思
2023-04-25 19:30:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秋莲 发表的提问:
收到客户的货款怎么写会计分录?
借银行存款 贷应收账款
146楼
2023-04-25 19:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
货款收到这些票怎样做会计分录
借;银行存款 贷应收账款
147楼
2023-04-26 19:01:06
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 闲情逸致 发表的提问:
货款上个月已经收到,这个月开票,会计分录怎么写呀?
借:预收账款,贷:主营业务收入
148楼
2023-04-26 19:22:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户d6ay32 发表的提问:
12月2日收到天娱公司归还的钱欠款58,500元,编制会计分录
你好,借:银行存款,贷:其他应收款
149楼
2023-04-26 19:32:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
收到的货款怎么写会计分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 应缴税费-
150楼
2023-05-03 19:47:42
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职称:注册会计师,税务师

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