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迟到扣款留用的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 霍°C 发表的提问:
员工的迟到扣款怎么做账?
你好,可以在工资表体现的,按扣除扣款之后的计提工资
91楼
2023-03-14 20:53:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小胡 发表的提问:
员工迟到的扣款,没有从工资中扣,而是单独拿钱出来给到公司,公司规定迟到扣的款作为员工平时的活动经费使用,请问要如何进行账务处理?
你好 借库存现金或者银行存款贷其他应付款-专用经费
92楼
2023-03-15 19:43:57
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小胡:回复meizi老师 那实际使用报销时,借:其他应付款 贷:应付职工薪酬-福利费 是这样吗?不通过费用核算吗
2023-03-15 20:00:40
meizi老师:回复小胡你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金或者银行存款
2023-03-15 20:14:21
小胡:回复meizi老师 不是的老师,因为之前收到了这些扣款借:库存现金,贷:其它应付款 那报销的时候不是要冲其它应付款嘛
2023-03-15 20:28:31
meizi老师:回复小胡你好 你们这个钱公司意思是单独存在 不会计入费用的话 就直接做 借库存现金或者银行存款贷其他应付款-专用经费 现在支付 借其他应付款-专用经费贷银行存款
2023-03-15 20:55:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
延迟缴纳的税收滞纳金如何作会计分录
借;营业外支出 贷;银行存款
93楼
2023-03-15 20:10:26
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ いいな 发表的提问:
把员工迟到的扣款额支付活动费用 怎么做账
迟到扣款计入营业外收入,支付活动费用,凭发票报销处理
94楼
2023-03-15 20:30:53
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
本月进项税认证多了,留抵到下月抵扣怎么做会计分录呢?
你好!已经认证了,就必须当月申报了。
95楼
2023-03-15 20:40:07
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Echo.T:回复苏老师 不是可以留抵到下月吗老师?
2023-03-15 21:27:21
苏老师:回复Echo.T你好!当月进项税多于销项税,多的进项税额会在报表中自动作为留抵税额,在下期与销项税冲抵。
2023-03-15 21:51:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 温泉保湿面膜 发表的提问:
应付工资怎么做分录? 应迟到罚款200元。怎么写分录?
你好,按扣除罚款之后的金额计提工资就是了
96楼
2023-03-15 20:50:59
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温泉保湿面膜:回复邹老师 有详细点的分录参考吗?谢谢
2023-03-15 21:12:00
邹老师:回复温泉保湿面膜你好,比如工资正常3500,扣除200,按3300计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 3300
2023-03-15 21:24:44
温泉保湿面膜:回复邹老师 老师,工资表是这样的,应付工资合计:12000元,应扣款合计:200元,实际应发:11800元,计提的时候是不是直接就写11800元,工资表要怎么调整呢?还是不用调整?
2023-03-15 21:46:10
邹老师:回复温泉保湿面膜你好,工资表就按你记载 应付,扣款,实付就可以了不需要做其他调整的
2023-03-15 22:12:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 孝顺的蜻蜓 发表的提问:
公司每个月考勤,未打卡的扣款,需要单独提出来做为以后的员工聚餐的费用,这种费用用什么方法提出,会计分录应该怎么做,请教?
按公司的规定提取 借;其他应收款 管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
97楼
2023-03-20 20:45:18
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ LL 发表的提问:
就是我之前17年在国税代开小规模增值税专用发票,我预留了5000多税款,实际只扣了3900,税局那边说不可以留存抵扣,现在收到税局那边退回来了2000多税款,请问我现在要怎么做退回来的增值税会计分录,退税的会计分录不知道如何做
借银存贷应交税费-应交增值税
98楼
2023-03-20 21:14:20
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LL:回复答疑郭老师 直接这样做就可以了吗? 借:银行存款 贷:未分配利润 这样做是正确的吗?
2023-03-20 21:36:34
答疑郭老师:回复LL不正确,你的应交税费会有余额
2023-03-20 22:01:07
LL:回复答疑郭老师 所以我只做借银存贷应交税费-应交增值税?然后也不用结转什么的?应交税费-应交增值税在贷方不是增加吗?
2023-03-20 22:15:58
答疑郭老师:回复LL交税借应交税费贷银存 退回做相反分录
2023-03-20 22:44:54
LL:回复答疑郭老师 那我应交税费贷方不是一直有余额 之前都结平了
2023-03-20 23:06:17
答疑郭老师:回复LL不会,应交100 你交了120,退20正好是平的,
2023-03-20 23:31:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小丹 发表的提问:
过年留岗红包发放的会计分录,留岗红包到时候会收到企业返岗补贴,这这两笔分录怎么写
你好!可以计入应付职工薪酬奖金就可以
99楼
2023-03-20 21:20:58
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小丹:回复QQ老师 老师你能写一下收到款和发放具体的分录么
2023-03-20 21:31:51
QQ老师:回复小丹你好!借银行存款贷其他业务收入 发放借应付职工薪酬贷银行存款等 月末借其他业务成本贷应付职工薪酬
2023-03-20 21:46:37
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 向阳而生 发表的提问:
公司罚款,像迟到,早退之类的罚款,在计算个人所得税时扣不扣除?
这个原则上是不在个人所得税前扣除的
100楼
2023-03-21 18:57:25
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向阳而生:回复小杨老师 实际工作中呢?
2023-03-21 19:13:00
小杨老师:回复向阳而生有些企业为了帮个人避税,会算在税前扣除的
2023-03-21 19:23:35
向阳而生:回复小杨老师 那要做营业外收入吗?还是直接把本月工资做低一点
2023-03-21 19:50:17
小杨老师:回复向阳而生那个扣款,直接冲管理费用就好了。工资做低了,那么公司的费用就少了,利润多了是要交企业所得税的
2023-03-21 20:11:47
向阳而生:回复小杨老师 嗯嗯,谢谢
2023-03-21 20:24:39
小杨老师:回复向阳而生不客气,祝您学习愉快
2023-03-21 20:46:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 向阳而生 发表的提问:
公司罚款,像迟到,早退之类的罚款,在计算个人所得税时扣不扣除?
做营业外收入 这个罚款不可以个税税前扣除
101楼
2023-03-21 19:20:44
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小唐 发表的提问:
工资中扣的迟到罚款应下到哪?
您好,您计提的时候可以直接扣减以后计提
102楼
2023-03-21 19:47:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 韩筝 发表的提问:
店里迟到工资扣款由财务部在转给店长作为活动基金,这个分录怎样做
您好!借应付职工薪酬 贷营业外收入
103楼
2023-03-21 20:12:53
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韩筝:回复宋生老师 我们是扣了钱,支出这笔,贷方应该是现金,借方应该是什么?
2023-03-21 20:33:46
宋生老师:回复韩筝您好!你们应该是从工资里面扣。分录借方就是应付职工薪酬。
2023-03-21 20:54:50
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 向日葵? 发表的提问:
用留抵税抵扣前欠税额怎么做分录,抵扣完需缴税,税局把滞纳金一起放到税款里面抵扣,求分录
借:营业外收支 贷:应交税费-未交增值税
104楼
2023-03-21 20:38:59
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向日葵?:回复文文老师 抵扣欠税额分录呢,抵扣完需缴100元的税款,然后税局把滞纳金300元一起放到税款里面,求分录谢谢
2023-03-21 20:58:20
文文老师:回复向日葵?抵扣以前年度的欠税吗
2023-03-21 21:10:54
向日葵?:回复文文老师 不是的,今年的。主要是四月没有做未开票收入导致的
2023-03-21 21:24:11
向日葵?:回复文文老师 主要求,抵扣税分录及把滞纳金也放到税款里分录怎么做
2023-03-21 21:37:29
文文老师:回复向日葵?借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税-200 贷:应交税费-未交增值税 -200 借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税 300
2023-03-21 21:53:14
向日葵?:回复文文老师 比如我期末留抵有1000,欠缴税款1200,然后税局把滞纳金200放入税款里面,共需缴款400。上面的1000元已经在四月做了转出和计提增值税了。怎样体现抵扣这1000的分录
2023-03-21 22:21:40
文文老师:回复向日葵?1000元已经挂账在未交增值税借方余额?
2023-03-21 22:47:08
向日葵?:回复文文老师 是的 怎么抵扣体现出来
2023-03-21 23:09:49
向日葵?:回复文文老师 是 放在贷方
2023-03-21 23:33:04
文文老师:回复向日葵?留抵的,是在借方余额哦 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1200 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-未交增值税 1200 借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税 200 此时未交增值税贷方余额为400元,交款时,借:应交税费-未交增值税 400 贷:银行存款 400
2023-03-21 23:57:09
向日葵?:回复文文老师 谢谢
2023-03-22 00:17:10
文文老师:回复向日葵?不用谢,有帮到你就好
2023-03-22 00:43:24
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问:
留底退税的钱到账了,咋做会计分录
你好,借银行存款,贷其他应收款--出口退税
105楼
2023-03-22 19:44:08
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荒岛晴空:回复庄老师 留底的进项税,退给公司了,不是出口退税
2023-03-22 20:10:08
庄老师:回复荒岛晴空计算留抵税额时,借记应收留抵税额退税款科目,贷记应交税费--应交增值税--留抵税额退税科目. 收到实际退税后,借记银行存款,贷记留抵税额退税.
2023-03-22 20:21:34

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