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迟到扣款留用的会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 开放的航空 发表的提问:
售后回租的留购价款怎么做会计分录
借,使用权资产 租赁负债~融资费用 银行存款 贷,融资租出固定资产 资产处置损益 租赁负债~租金 留购价格计入了租赁负债
121楼
2023-04-10 19:11:17
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Cara老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 勤奋的唇彩 发表的提问:
上个月房租本来是上个月应该交给房东的,迟迟到了这个月再交,会计分录如何做?还需要返回去摊销上个月的房租吗?
权责发生制,上个月虽然没有交,但应该确认房租费用:借:管理费用 贷:其他应付款 这个月交的时候,直接,借:其他应付款,贷:银行存款。 如果你上个月忘记确认费用了,那就直接做:借:管理费用 贷:银行存款。但是作为财务人员,有一定的专业性,要尽量避免出现这样做账的情况。
122楼
2023-04-10 19:33:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
信用卡迟还款的费用计入哪个会计科目合适
你好 是企业的业务吗 ?
123楼
2023-04-10 20:02:59
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四毛呀:回复玲老师 是的
2023-04-10 20:23:23
玲老师:回复四毛呀借营业外支出 贷银行存款
2023-04-10 20:49:00
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 刘敏 发表的提问:
请问,6月费用入账,但是进项税不在6月抵扣,也不想在6月留底,税款作账会计分录
你好 借 管理费用 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款等
124楼
2023-04-11 19:20:11
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刘敏:回复老江老师 那下个月认证抵扣了,怎么做
2023-04-11 19:45:22
老江老师:回复刘敏借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费-待认证进项税额
2023-04-11 19:57:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ L. 发表的提问:
公司十月份有留抵,做会计分录 了 怎么办呢
不需要针对留底税额做分录啊
125楼
2023-04-11 19:31:32
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L.:回复邹老师 可以具体点说嘛
2023-04-11 19:58:25
邹老师:回复L.你好,就是留底税额本来就不需要做分录,也就没有忘记做分录的说法了
2023-04-11 20:11:16
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 高贵的电话 发表的提问:
加计抵减留抵会计分录
这个加计抵减的账务处理 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费 对于本月有留抵的加计抵减的金额,直接留在应交税费——应交增值税(加计抵减)科目中,不用账务处理
126楼
2023-04-11 19:59:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
见的有费用分录,收款分录,付款分录,计提税金,扣缴税金,计提工资,支付工资,购买材料,领用材料,完工入库,销售分录,结转成本分录,结转损益分录等等我都掌握了,但去到企业会遇到别的难不会分录?能当会计?
您好,要相信自己,也没有人是无所不知的,您有问题就可以到这里来咨询老师们
127楼
2023-04-12 18:57:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 灵巧的大神 发表的提问:
因延迟付货款产生的价外费用怎么做分录
你好,因延迟付货款产生的价外费用,是支付方还是取得方做分录? 
128楼
2023-04-12 19:06:43
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
进项税额可以抵扣,这月不抵扣,留到有内销再抵扣,这个结转销售成本时的会计分录怎么做
借:主营业务成本 贷:库存商品 暂估库存商品入库处理,不计算进项税。
129楼
2023-04-12 19:23:07
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漂亮主妇:回复江老师 我们这个货已经买出去,卖出出口是免税的,内销不免税,我想留到有内销再抵扣,那有内销抵扣时怎么做会计分录
2023-04-12 20:08:33
江老师:回复漂亮主妇你应该是说的出口退税抵内销应交的增值税吧
2023-04-12 20:31:55
漂亮主妇:回复江老师 我是上个月是小规模纳税人,只给免税不给退税,这个月一般纳税人才给退税
2023-04-12 20:56:17
江老师:回复漂亮主妇是的,一般纳税人才给办理出口退税。
2023-04-12 21:13:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问 公司在筹建期 收到的留抵税退税款 会计分录应该怎么写呢?
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
130楼
2023-04-12 19:43:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Joyce_gao 发表的提问:
老师,我想问一个工资计提的实操问题,比如:人事做的工资表,应付职工薪酬税前工资金额为50000元,税后员工迟到扣款5000元,实发工资49500元,这样的工资表我该计提和发放时的分录该如何做?老师能给我一个完整的分录吗?我主要想知道这个税后迟到扣款的5000元怎么计提和发放时的分录该如何做?谢谢老师
你好,按照49500元计提就好,500元不用计提
131楼
2023-04-12 19:59:58
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徐阿富老师:回复Joyce_gao不是,50000元扣5000元应该是45000元,按照45000计提
2023-04-12 20:41:21
Joyce_gao:回复徐阿富老师 我之前做工资也是扣款这部分不计提,但这次德勤的审计来查账就是查出我计提的工资和人事的税前工资的金额匹配不上,这就导致我要把每个月和人事的工资表的差异部分都要列出来,有没有可以和人事工资能匹配的分录?把扣出的那部分也做到分录里面去?
2023-04-12 20:59:14
徐阿富老师:回复Joyce_gao你好,扣下的工资为啥要做?要做就要做营业外收入,要交税的,明明实际应发是45000,审计他懂不的?你别听他的,我是30多年的财务总监。扣下的计提起来干嘛的?难道请假扣下的也要计提嘛?不用理睬他。
2023-04-12 21:13:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小雨 发表的提问:
员工因迟到扣工资,用计去营业外收入吗?
不用的,因迟到扣款直接体现在工资表里面减掉就是了。
132楼
2023-04-17 19:43:35
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小雨:回复张艳老师 做费用的时候就做扣减后的金额吗?
2023-04-17 20:05:46
张艳老师:回复小雨是的,就是这样理解的。
2023-04-17 20:17:32
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ a 发表的提问:
老师好!员工迟到罚款如果是直接给钱公司,分录怎么做?如果是从工资中扣除怎么做?计提工资和实际发放时分录录的是实发还是应发
您好,同学,如果是直接给公司钱,那么就是计入营业外收入,分录如下: 借:库存现金 贷:营业外收入 如果是从工资中扣除,您可以正常计提工资,发放时确认罚款: 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 银行存款
133楼
2023-04-17 19:54:20
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a:回复晓宇老师 那就是计提跟发放的都是应发工资了
2023-04-17 20:27:47
晓宇老师:回复a是的,您的理解完全正确。
2023-04-17 20:38:34
a:回复晓宇老师 好的,谢谢老板
2023-04-17 20:50:45
晓宇老师:回复a不用客气,请帮老师点击五星好评
2023-04-17 21:10:24
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业因迟交税款,按规定交滞纳金500块,现金支付。怎么做会计分录
借营业外支出 贷库存现金
134楼
2023-04-17 20:06:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 强健的镜子 发表的提问:
收到退货不退款,留着钱抵扣下次货款,怎么做分录
你好 你们之前分录怎么做的
135楼
2023-04-18 19:11:06
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