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迟到扣款留用的会计分录
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ Winter 发表的提问:
请问老师增量留抵会计分录怎么写
您好,退还的增量留抵税额的账务处理较为简单,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款对应留抵减少,对应科目进项税额减少,分录如下: 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,则分录为: 借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税
106楼
2023-03-22 20:10:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 又是牛码的一天 发表的提问:
老师,我们会计做工资的时候,把扣款(类似上班迟到这种扣款)当成公司的营业外收入可以的吗,要交税吗
这个要并入利润总额缴纳所得税
107楼
2023-03-22 20:38:59
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又是牛码的一天:回复辜老师 如果不当做收入,这笔账从计提到发放怎么做账呢
2023-03-22 20:52:21
辜老师:回复又是牛码的一天你可以直接到扣除罚款后的工资作为应发工资
2023-03-22 21:18:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ AK辰辰 发表的提问:
职工迟到,旷工等罚款从工资中扣除计入公司公益基金,计提和发放工资时应该如何做分录呢?
您好,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-公益基金。
108楼
2023-03-27 20:11:34
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AK辰辰:回复王雁鸣老师 好的,非常感谢。
2023-03-27 20:31:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 等等~ 发表的提问:
老师,我们公司卖出一辆车,客户的定金2000,折扣2000,刷卡又交了45300,按揭64000,按揭款已经到账,这个会计分录怎么做?
借;银行存款 库存现金 贷;主营业务收入 应交税费
109楼
2023-03-27 20:30:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等等~ 发表的提问:
老师,我们公司卖出去一辆车,客户的定金2000,折扣2000,刷卡又交了45300,按揭64000,按揭款已到账,这个会计分录怎么做?
您好:分录分别如下: 收定金时 借:现金或者银行存款 2000 贷:预收账款-XXX 2000 刷卡时 借:银行存款 45300 贷:预收账款-XXX 45300 按揭64000 借:银行存款 64000 贷:预收账款-XXX 64000 折扣2000,开发票时,在发票上开出折扣2000 即可。
110楼
2023-03-27 20:41:48
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 橙小鱼 发表的提问:
本月采购的进项发票因成本票充足本月不抵扣,留到以后抵扣,要如何做会计分录?
你好,将不抵扣的税额计入应交税费——待抵扣进项税额 借:原材料等 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款等
111楼
2023-03-27 21:02:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计 发表的提问:
进项票不抵扣留抵怎么做会计分录
这个可以不用账务处理
112楼
2023-03-28 19:23:42
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会计:回复辜老师 直接做账 不抵扣 那税款不对呀 怎么交增值税呢?
2023-03-28 19:36:19
辜老师:回复会计你是进项税放弃抵扣吗
2023-03-28 19:57:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 李志红 发表的提问:
公司从工资里扣款员工迟到的钱,怎么做分录?个税怎么申报?社保按哪个金额上呢?
您好!你这个不需要单独做分录。 比如他这个月应该发3710元工资,然后扣迟到10元。那么他本身这个月就应该只发3700,而不是3710. 借管理费用-工资3700 贷应付职工薪酬3700就好了 社保按3700来算。
113楼
2023-03-28 19:42:06
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李志红:回复宋生老师 老师,那申报个税时,个税的工资总额按扣款后的3700来申报个税吗?
2023-03-28 20:04:24
宋生老师:回复李志红您好!是的,如果有社保,还要减去社保再算个税
2023-03-28 20:33:02
李志红:回复宋生老师 老师,如果明年2019年在社保网上申报2018年的社保平均工资,就申报3700,以3700来确定2019年要交社保的社保基数,对吗?
2023-03-28 20:57:04
宋生老师:回复李志红您好!是的,就是这样计算的。
2023-03-28 21:26:32
李志红:回复宋生老师 谢谢老师
2023-03-28 21:44:01
宋生老师:回复李志红您好!不用客气的了。
2023-03-28 22:07:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 花草树木 发表的提问:
我是事业单位会计请问单位迟到早退扣的绩效工资怎么处理如何使用
这部分作为其他收入处理,或是冲减你的单位 管理费用。
114楼
2023-03-28 20:04:32
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优美的棒球 发表的提问:
政府会计制度中扣留工程款暂扣的质保金如何做财务会计和预算会计分录,比如工程款100000元,已零余额支付95000元,暂扣质保金5000元
你好! 借固定资产(或在建工程)100000 贷银行存款95000 其他应付款…质保金5000 预算会计做分录 借政府支出(或事业支出)95000 贷资金结存…货币资金95000
115楼
2023-03-28 20:32:59
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蒋飞老师:回复优美的棒球零余额账户支付,减少零余额账户用款额度,就可以了
2023-03-28 21:07:27
优美的棒球:回复蒋飞老师 那年底支出,项目这块,不一致啊
2023-03-28 21:19:46
优美的棒球:回复蒋飞老师 在建工程,比预算会计事业支出多出个质保金钱
2023-03-28 21:44:49
蒋飞老师:回复优美的棒球是的,可以有差异的,没有影响的
2023-03-28 21:59:06
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成就的小熊猫 发表的提问:
请问企业本月收到增值税留抵退税款,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
116楼
2023-03-29 20:46:40
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
工会经费的计数工资基础,有迟到扣款或者什么的,这个计数基础是减掉这个,还是不减??
你好,迟到扣款都是减掉后的
117楼
2023-03-29 21:02:25
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会计学堂辅导老师:回复小黎老师 就是实际发放额的基础上算的?
2023-03-29 21:23:56
小黎老师:回复会计学堂辅导老师你好,是的计提基础在扣减后的数据
2023-03-29 21:39:58
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 成就的小熊猫 发表的提问:
请问企业本月收到增值税留抵退税款,会计分录怎么做?
借:银行存款   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
118楼
2023-03-29 21:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
你好,请问算成本时应付工资,加奖金,提成,公司付的一半的社保费这些计入成本,剩下的迟到早退款计其他应付款,不计入成本,这样的话成本会不会太高了,因是应付工资大与实际付的工资,因没扣掉迟到早退款。会不会这样
您好,这样的话,确实有点高了,记入其他应付款的迟到早退款,建议记入营业外收入处理吧。
119楼
2023-04-10 18:26:06
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 十字路口 发表的提问:
上个月预留的税款怎么做会计分录
借:应交税费--预交税款贷:银行存款
120楼
2023-04-10 18:48:36
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