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应付账款怎么做会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 托马斯英语Mandy李维老师 发表的提问:
老师,我想问下这一题为什么会计分录里,两个都是应付账款,而且后面的应付账款为什么是贷呢?贷方表示增加,应付账款还增加了?
其他应付的借方表示其他应收款
121楼
2023-04-11 19:07:46
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托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 没明白
2023-04-11 19:33:22
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师就是代垫的运费刚开始甲方借其他应付 2000 贷银行存款2000 这里其他应付的借方就和其他应收的意思是一样的 后期收回 借现金2000 贷其他应付款款 你就把其他应付当做其他应收去理解 这个叫做科目重分类 就像你初级书本里写的 预收账款很少的企业 可以用应收的贷方表示预收一样的道理
2023-04-11 19:53:57
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 不好意思老师,我还是没有很明白,后期既然收回了,借现金2000,表示现金增加了。为什么贷方应付款也是增加了呢!应付款没有增加啊!现金收回了,不需要付款了啊!
2023-04-11 20:05:53
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师那里有个应付账款呢 只有其他应付款啊
2023-04-11 20:34:34
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 不好意思啊,我省略了,就是其他应付款-代运费,后期收回了,为什么其他应付款是贷呢!这个贷方表示增加啊
2023-04-11 20:57:52
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师那最前面是在借方啊 我给你说了其他应付款按照其他应收去理解 1和2两个分录说的是一个业务 1是垫付 2是收回垫付款
2023-04-11 21:20:05
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 那就是说分录1是表示垫付,所以其他应付款是借方,减少方。 分录2是表示收回垫付款的分录,所以其他应付款是贷方,因为收回就表示增多,是这个意思吗?
2023-04-11 21:49:11
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师你现在不要把它当做其他应付 他的本质是其他应收款科目 只是用其他应付款表示了
2023-04-11 22:03:54
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ NaNa 发表的提问:
供应商是农民没有发票,怎么处理这些应付账款的挂帐,会计分录怎么做
可以去税局申请代开,农民应该马上都给现金吧,借库存商品 贷现金或应付账款
122楼
2023-04-11 19:31:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
123楼
2023-04-11 19:59:59
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没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-04-11 20:13:11
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-04-11 20:30:37
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
124楼
2023-04-12 19:27:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
125楼
2023-04-12 19:33:34
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
公司全款付了货款订货,会计分录应该怎么做?
借:预付账款 贷:银行存款
126楼
2023-04-12 19:43:42
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放飞心情:回复李爱文老师 老师,等收到货后是不是借:库存商品 贷:预付账款
2023-04-12 19:58:54
李爱文老师:回复放飞心情收到货时及发票时 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 专票就有进项税 贷:预付账款
2023-04-12 20:23:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 明理的冰淇淋 发表的提问:
你房租先计提后付款再收到专用发票会计分录怎么入账,会计分录怎么做?
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了 你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
127楼
2023-04-12 19:59:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 郭子 发表的提问:
实际支付的货款10100比应付账款10000多了100,外账会计做了这样的分录,借应付账款10100,贷银行存款10000、贷库存现金100这个分录怎么理解?
你好,就是多付了100的货款,体现在期末应付账款借方余额100,表示预付的意思
128楼
2023-04-17 18:47:33
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郭子:回复邹老师 老师好,为什么多付的100要放到库存现金呢?
2023-04-17 19:02:47
邹老师:回复郭子你好,是不是多付的金额是通过现金的方式支付了?
2023-04-17 19:26:31
郭子:回复邹老师 都是通过银行付的,好像贷库存现金100是为了摸零,但我理解不了。
2023-04-17 19:48:23
邹老师:回复郭子你好,银行付的,那贷方应当全部是银行存款,而不是100计入库存现金
2023-04-17 20:07:35
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 斯内普^ 发表的提问:
付款人付款时 付到我单位其他账号 怎么做会计分录
借:银行存款 贷:应收账款
129楼
2023-04-17 18:58:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师:从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录怎么做? 支付宝的款用于采购货品了,会计分录怎么做
你好 从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录 借:其他货币资金,贷:银行存款 支付宝的款用于采购货品了,会计分录 借:库存商品,贷:其他货币资金
130楼
2023-04-17 19:26:29
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 蓝色鸢尾 发表的提问:
项目不做了,把客户预付的账款退还给客户,应该怎么做会计分录
你好 借:预收账款 贷:银行存款
131楼
2023-04-17 19:55:45
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
公司的4月应收账款合计是800000 客户5月转账了700000元再帮公司直接代付供应商的应付账款100000元会计分录 应收账、应付账怎么做?
您好,分录,借;银行存款,700000,预付账款或者应付账款,100000,贷;应收账款,800000。
132楼
2023-04-17 20:06:00
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翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 漂亮的酒窝 发表的提问:
如果分公司转体,剩下未支付的应付账款,要转总公司怎么做会计分录,一些我司有账面数供应商确认没有,我们要怎么做分录
您好!剩下未支付的应付账款,要转总公司的分录是不变的,只是付款方发生了变更;没有的确认为营业外收支
133楼
2023-04-18 18:56:57
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漂亮的酒窝:回复翟老师 为什么不是入以前年度损益调整呢
2023-04-18 19:37:42
翟老师:回复漂亮的酒窝如果跨年了,并且涉及到损益,那么就需要通过以前年度损益调整核算了
2023-04-18 19:48:16
漂亮的酒窝:回复翟老师 这些应付账款都是长期挂账的,是否需要通过以前年度损益去调整,还是直接入营业外收入
2023-04-18 20:13:56
翟老师:回复漂亮的酒窝那还是通过以前年度损益调整处理吧
2023-04-18 20:39:00
漂亮的酒窝:回复翟老师 以前年度损益调整不是调整重大过错的吗,这些长期挂账后供应商不要了,是属于重大过错?
2023-04-18 20:51:46
漂亮的酒窝:回复翟老师 我能不能做相反会计分录去冲销呢
2023-04-18 21:13:01
翟老师:回复漂亮的酒窝实务中如果金额不是很大的情况,直接通过损益也是可以的
2023-04-18 21:24:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
134楼
2023-04-18 19:06:09
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豆芽:回复王雁鸣老师 公司注销,未分配利润是负的还用管吗?
2023-04-18 19:24:53
王雁鸣老师:回复豆芽同学你好,也要管的,不再归还的应付款项,要转入营业外收入,冲亏损的。
2023-04-18 19:51:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问:
您好,工程挂靠公司 1、应付给挂靠人工程款、怎么做会计分录 2、在工程款里扣了税金,应该怎么做会计分录
你好,同学。 挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程,所以是,挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理 借 工程施工 合同成本 贷 银行存款 其他应付款 通过这科目核算税金
135楼
2023-04-18 19:14:36
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二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 您好老师 是别人使用我们资质,(那我们应该是资质方)这样会计分录该怎么做
2023-04-18 19:50:55
二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 老师 是我们把工程款拨付给挂靠方、然后在工程款里扣应该交的税金、这样的应该做怎么的会计分录
2023-04-18 20:08:24
陈诗晗老师:回复二水จุ๊บ你就是人家给你开票,你作为成本处理的啊。 你扣下的款项作为其他应付款处理的啊。 就是上面给你的分录
2023-04-18 20:36:47

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