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一般纳税人成本会计分录
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 五年 发表的提问:
老师好,问题一,一般纳税人A公司,自产商品,对外捐赠(视同销售),产品成本2W,售价3W,分录这么做? 问题二,如果属于公益性捐赠,分录这么做? 问题三,A公司食堂领用自产商品,成本1W,售价2W,分录怎么做?
1、借:营业外支出 20000+30000*13% 贷:库存商品 20000 应交税费-应交增值税(销项税额) 30000*13% 2、公益性捐赠也一样的,只是非公益性的不能税前扣除,会计分录一样 3、借:管理费用 10000+20000*13% 贷:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20000*13%
91楼
2023-03-21 20:29:24
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五年:回复宇飞老师 视同销售为什么不用市场价呢??
2023-03-21 21:11:02
宇飞老师:回复五年视同销售,注意是“视同”,本就不是销售,只是增值税上的销售,所以计算增值税的时候用市场价计税,但是本身就是商品减少,没有商业实质。
2023-03-21 21:40:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 果果豆豆 发表的提问:
老师,我们是一般纳税人,去年的暂估的成本,今年红冲,今年这个分录怎么做呢
你去年真实发生吗,没有就做借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
92楼
2023-03-21 20:41:59
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果果豆豆:回复maize老师 去年真实发生的
2023-03-21 21:07:30
果果豆豆:回复maize老师 是不是做一次冲红的,再做一笔正确的,这样吗
2023-03-21 21:19:32
maize老师:回复果果豆豆没有差额话不需要,直接贴后面就可以,你这个是不是做一次冲红的,再做一笔正确的 也可以这个 到了发票吗这个?
2023-03-21 21:32:59
果果豆豆:回复maize老师 对的老师,没有差额,那我做一笔,借:应付_暂估 贷:应付_x公司,也可以吧
2023-03-21 21:58:26
maize老师:回复果果豆豆贷:应付_x公司, 贷:应付_暂估 负数,可以
2023-03-21 22:16:53
果果豆豆:回复maize老师 两个都是贷方?那借方是什么
2023-03-21 22:41:30
maize老师:回复果果豆豆没有借方,这个是为冲掉,这个做贷方负数比较好这个
2023-03-21 23:09:48
果果豆豆:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-03-21 23:30:38
果果豆豆:回复maize老师 另外我在问下,一般纳税人,上个月公司开票税率开错,增值税申报按照正确的申报的,这个月冲红重新开了,下个月该怎么申报呢
2023-03-21 23:50:01
maize老师:回复果果豆豆那需要问你税局了,我看之前说明这个按错误申报,之后开红字,蓝字-红字之后再申报
2023-03-22 00:12:48
果果豆豆:回复maize老师 好的,老师
2023-03-22 00:34:16
maize老师:回复果果豆豆好的,我先回复别的学员了
2023-03-22 00:49:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般纳税人增值税会计分录,要全的
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
93楼
2023-03-22 19:57:17
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 戴上耳机 发表的提问:
一般纳税人,转租部分厂房的会计分录
你好,可以开具租金发票的 借:银行存款 贷:主营业务收入—租金(或者其他业务收入) 应交税金—增值税(销项税额)
94楼
2023-03-22 20:14:04
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戴上耳机:回复月月老师 我们只是转租部分厂房,也计入主营业务收入吗?
2023-03-22 20:36:04
月月老师:回复戴上耳机你好,可以计入主营业务收入,也可以计入其他业务收入的。如果认为只是收入的一小部分,可以计入其他业务收入。
2023-03-22 20:47:18
戴上耳机:回复月月老师 那成本的会计分录应该怎么写?
2023-03-22 21:10:08
月月老师:回复戴上耳机你好,租房没有特殊的水电费支付是不需要成本的,发生的日常支出也都可以计入费用。
2023-03-22 21:32:16
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 陈玉芹 发表的提问:
一般纳税人交上月增值税会计分录
您好,借应交税费未交增值税贷银行存款。
95楼
2023-03-22 20:23:24
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陈玉芹:回复小林老师 如何计提增值税
2023-03-22 20:48:12
陈玉芹:回复小林老师 次月交如何计提
2023-03-22 21:09:53
小林老师:回复陈玉芹您好,将应交税费应交增值税期末余额转入应交税费未交增值税。借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-03-22 21:35:21
陈玉芹:回复小林老师 期末销大于进需交税如何做分录
2023-03-22 21:50:22
陈玉芹:回复小林老师 借:应交税-销;贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税);贷:应交增值税未交增值税;这样对吗?
2023-03-22 22:13:17
小林老师:回复陈玉芹您好,只需要分录2即可
2023-03-22 22:31:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
一般纳税人结转增值税的会计分录
借:应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
96楼
2023-03-22 20:41:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 717235745 发表的提问:
一般纳税人金税盘会计分录怎么做?
借管理费用-办公费 贷银行存款 借应交税费-增值税-减免税 贷管理费用-办公费
97楼
2023-03-27 20:11:39
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717235745:回复吴少琴老师 免得那部分记会计分录
2023-03-27 20:33:57
717235745:回复吴少琴老师 记入营业外收入?
2023-03-27 20:50:12
吴少琴老师:回复717235745贷管理费用-办公费 冲原来的管理费用
2023-03-27 21:09:30
717235745:回复吴少琴老师 好的,谢谢啦
2023-03-27 21:28:57
吴少琴老师:回复717235745满意请打五星好评
2023-03-27 21:43:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
在外地全额预缴的,一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
你好。 借 应交税费-简易计税贷银行存款 ;到时有收入做计提简易计税
98楼
2023-03-27 20:38:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 有理 发表的提问:
房产企业有一个老项目。现在500万的活分包给我们公司,我们公司是一般纳税人。我们又把其中200万分包给了乙公司。甲方要我们给开3个点的普票。我们一般纳税人可以开么,我们要成本票的时候要专票还是普票。分录怎么做
你好,简易计税可以开三个点的,老项目或者清包工或者甲供材都是可以简易计税的 要普票,不能抵扣哦,所以要普票。 分录 借工程施工 贷银行存款
99楼
2023-03-27 21:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
这题 一般纳税人进项可以抵扣不计入成本 为什么还要写进分录呢 答案是B
你这个委托加工物资不包括增值税,那这个增值税是单独写了,不写你银行咋对上?
100楼
2023-03-28 19:18:09
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喜悦的鲜花:回复maize老师 都可以抵扣了 也需要分开写是吗 以为不计入成本就不用写了呢 银行存款也是230
2023-03-28 19:32:09
maize老师:回复喜悦的鲜花你这个单独做进项税额,要是不抵扣直接做委托加工物资230 贷银行,没有进项税额,可以抵扣才单独做进项税额
2023-03-28 19:53:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡淡的酒窝 发表的提问:
一般纳税人计提增值税的标准会计分录?
您好 请问是月末结转需要缴纳的增值税分录么
101楼
2023-03-28 19:41:02
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淡淡的酒窝:回复bamboo老师 是的
2023-03-28 20:09:42
bamboo老师:回复淡淡的酒窝销项大于进项税额 结转当月应该缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-28 20:36:34
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 进项税额和销售税额科目下不是一直有余额
2023-03-28 20:50:43
bamboo老师:回复淡淡的酒窝年末的时候要把增值税下三级科目结平
2023-03-28 21:06:28
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 年未把进项税额销项税额和转出未交增值税三个科目冲平对吧
2023-03-28 21:23:59
bamboo老师:回复淡淡的酒窝根据科目余额这样写分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-03-28 21:34:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ hushnow 发表的提问:
一般纳税人当月开票一般是当月做账的会计分录以及次月缴纳税款的会计分录,同问如果是简易计税怎么做分录
你好。同学。 一般计税的处理 当月的处理 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 简单计税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 营业外收入-减免税额 交时同上
102楼
2023-03-28 20:04:54
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懒猫 发表的提问:
老师: 1.假如进货有几十种,运费30元,摊到成本里怎么摊? 2.一般纳税人做内帐进项/销项发生时怎么分录怎么做?
你好,运费可以按产品的数量或重量分摊,做内账不用分出销项和进项,等月末再将需要交的税计提
103楼
2023-03-28 20:10:23
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懒猫:回复吴月柳 月末计提分录怎么做呢?
2023-03-28 20:47:57
吴月柳:回复懒猫借:营业税金及收加或管理费用~税金 贷:应交税费~应交增值税
2023-03-28 21:00:47
懒猫:回复吴月柳 现在主要是入库员嫌麻烦,运费摊到几十个产品就没有入到成本和财务这边对不上,以前他们就把运费做到费用里面
2023-03-28 21:13:10
吴月柳:回复懒猫那你们统一下方法就行了,如果金额小直接入费用也可以。
2023-03-28 21:37:56
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 繁荣的芹菜 发表的提问:
老师我们是一般纳税人,销售槟榔里面有奖加几元得一包,这包我们也按售价按优惠金额记账收入和出库成本,我们给上家兑换时入库也按正常价入库,我该怎么做入库 分录
您好,你们不赚差价吧?这样的话通过其他应收款核算
104楼
2023-03-28 20:35:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 健忘的导师 发表的提问:
在商贸一般纳税人(全盘账-教材)业务28 进口电子元器件43BB中,教程里面的老师说,关税计入采购成本中,但是最后记账的时候,并没有体现,是不是少分录了?如果要计入采购成本中,该如何写分录呢?
你好,里面已经包含了关税的价格,你看入库单备注栏,不管是运费关税等相关费用,计入成本的分录与购入产品材料的分录是一样的。
105楼
2023-03-29 20:22:30
全部回复
健忘的导师:回复吴月柳 但是关税不单独计提在一个账户里?直接就在库存商品里?而且那种情况的分录不是很明白~
2023-03-29 20:57:37
吴月柳:回复健忘的导师不是单独入科目的,直接计入库存商品或者原材料科目的。这样才是计入成本的意思
2023-03-29 21:23:03
健忘的导师:回复吴月柳 @吴老师:明白了,多谢了,老师
2023-03-29 21:44:45

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