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会计分录可以一借多贷吗
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
实收资本可以付货款吗?会计分录这样做对吗? 借:实收资本 贷:应付账款
您好 请问是收到实收资本后支付货款么
151楼
2023-05-04 19:00:30
全部回复
水中鱼:回复bamboo老师 是的
2023-05-04 19:25:31
bamboo老师:回复水中鱼收到的时候 借:银行存款 贷:实收资本 支付货款 借:应付账款 贷:银行存款
2023-05-04 19:44:31
水中鱼:回复bamboo老师 好的,那这样实收资本都没变化吗
2023-05-04 19:55:24
bamboo老师:回复水中鱼对的 这样实收资本没有变化
2023-05-04 20:19:55
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 不必言苦 发表的提问:
计提一季度的工会经费会计分录:借:管理费用—工会经费 贷:应付职工薪酬—工费经费缴纳时: 借:应付职工薪酬—工费经费 贷:银行存款这样可以吗?
你好,是单位部分,还是个人部分。
152楼
2023-05-04 19:29:59
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不必言苦:回复月月老师 是单位部分。
2023-05-04 19:50:37
不必言苦:回复月月老师 个人还要缴工会经费吗?
2023-05-04 20:07:59
不必言苦:回复月月老师 个人独资企业,不可能成立工会。但这次系统里核了这工会经费,又不得不交。
2023-05-04 20:27:37
月月老师:回复不必言苦你好 借:管理费用-工会 贷:银行存款
2023-05-04 20:54:49
不必言苦:回复月月老师 老师,您好!这种情况就不用计提,缴纳时直接:借:管理费用—工会经费 贷:银行存款 那收到工会返还的工会经费时又冲减管理费用吗? 借:银行存款 贷:管理费用
2023-05-04 21:11:35
月月老师:回复不必言苦你好,是的,你的处理是正确的。
2023-05-04 21:28:17
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 老实的路灯 发表的提问:
做记账凭证时可以多借多贷吗?比如说用银行转账预付两家的货款,银行存款做成一笔还是两笔?为什么不能做成两笔。
你好!按会计规定不允许多借多贷,但是实物才作中可以这样做,你说的银行付款因为牵扯银行余额调节表个人建议分开做。
153楼
2023-05-07 20:56:50
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 星星 发表的提问:
老师,我做多借多贷付汇凭证,会计分录做不平
你的这个汇兑差额怎么出来的,不是倒挤出来的吗,按道理应该是平的
154楼
2023-05-07 21:07:57
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星星:回复糖果老师 我我是我是做的固定汇率,每月调一次,我当前汇率是7.7029,实际银行汇兑出去35907.57
2023-05-07 21:26:11
糖果老师:回复星星主要是汇率的问题导致不平的原因,你固定汇率的话,是按多少的汇率,又是什么时候进行调整的
2023-05-07 21:40:40
星星:回复糖果老师 每月做汇兑损益时,有个调汇,调下个月的
2023-05-07 22:08:49
糖果老师:回复星星正常的做法是,在付汇的时候,一般就是直接调汇了,所以就直接差额调到财务费用了,所以账务是平的。按照你的做法的话,那有很多情况下账都很难平的
2023-05-07 22:35:09
星星:回复糖果老师 老师直接调,是不是按付汇单据上的汇率
2023-05-07 22:54:33
糖果老师:回复星星嗯嗯是的是的,是这个道理的
2023-05-07 23:04:35
问答小助手
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 最最可爱的老师~ 发表的提问:
老师 能解释一下借和贷的会计分录吗
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
155楼
2023-05-07 21:18:01
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 阿澈 发表的提问:
老师,生产型企业计提电费时多计提了,多计提的部分是20年12月份的,当时计提的分录是,借:制造费用/电费 2200元,贷:应付 2200元(改部分多计提了两百);已经结转到生产成本,今年可以做一笔调整分录,借:制造费用/电费 -200,贷:主营业务成本-200,这样可以吗?
可以的,根据重要性原则,200肯定不重要
156楼
2023-05-07 21:32:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
行政事业单位购买办公桌椅可以这样做会计分录吧借:固定基金;贷:现金。然后再做会计分录借:固定资产;贷:固定基金
你好,金额超过2000的话可以这么做
157楼
2023-05-08 18:41:30
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ze ro 发表的提问:
老师好!收工程进度款的会计分录,借,应收账款,贷工程结算,收到时,借银存,贷,应收,可以吗
同学,你好,开票时,借,应收账款,贷工程结算/税金,收到时,借银存,贷,应收
158楼
2023-05-08 18:56:19
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ze ro:回复小叶老师 谢谢老师!我的财务软件上没有工程结算这个科目,在主营业务收入下并列设一个该科目可以吗
2023-05-08 19:14:29
小叶老师:回复ze ro工程结算是在成本类科目里,在里头设置
2023-05-08 19:28:52
ze ro:回复小叶老师 余额在贷方,对吗
2023-05-08 19:42:13
小叶老师:回复ze ro嗯嗯,是的,在贷方的
2023-05-08 20:07:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 美满的小蘑菇 发表的提问:
会计分录做反分录和红冲的区别,可以理解为是怕如果做反分录,科目余额不够冲吗?比如成本类期末余额一般在借方,因为做反分录,不够冲的话,可能导致期末余额在贷方;所以做红冲,期末余额一定会在贷方,可以这样理解吗?
您好,其实做相反的分录和红冲的意思是一样的,只是损益类科目的冲减,一般是用负数做,是因为利润表在自动生成报表取数的时候,只取一个方向的发生额不能同时取借方和贷方的,,比如收入发生额在贷方,那冲减收入就用贷方负数,成本费用发生额在借方,那冲减就用借方负数。
159楼
2023-05-08 19:20:58
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美满的小蘑菇:回复文老师 老师您好,所以如果够冲的话,做反分录比如成本类,余额肯定是在借方,取数就自动取到借方;如果不够冲,余额变成在贷方,取数的时候就取不到贷方的数;所以就是说用红冲比较好,就是怕不够冲数,我这样理解可以吗
2023-05-08 20:02:56
文老师:回复美满的小蘑菇损益类冲减一定要用负数冲的
2023-05-08 20:25:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ MY 发表的提问:
老师你好,我公司购买汽车4万多,起重机2万多,我可以一次摊销吗?是不是固定资产不达500万,我可以这样做分录吗?(1)借:固定资产-汽车 4万 贷:银行存款 4万 ,(2)借:管理费用-折旧费4万,贷:累计折旧4万,老师可以这样做分录吗?
你好,不是这么理解的,他是账上还是按月折旧?你想要抵扣所得税的时候填写固定资产加速折旧就可以啊。
160楼
2023-05-09 18:28:33
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MY:回复郭老师 就是我们是2020年9月买的固定资产汽车4万,不能按照我说的做分录是吗?报企业所得税的时候在申报表对应填加速折旧就可以是吗?
2023-05-09 18:52:12
郭老师:回复MY你好 是的,是这么理解的。
2023-05-09 19:20:44
MY:回复郭老师 老师就是我做账的时候还是得按月计提折旧是吗?
2023-05-09 19:50:27
郭老师:回复MY是的,每个月都要折旧。
2023-05-09 20:07:05
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 安妮 发表的提问:
要补一个账面实收资的数据,应该怎么做会计分录可以借:实收资本,贷其他应付吗?
收到投资款,需要银行转账单上的用途写的是投资款,你这是冲销投资的分录。
161楼
2023-05-09 18:49:01
全部回复
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 悠悠我心 发表的提问:
老师,我们预缴税款会计分录可以这样写吗 借:应交税费 贷:银行存款
您好,这样做是可以的。
162楼
2023-05-09 19:07:33
全部回复
悠悠我心:回复糖果老师 老师,我们冲红了去年的一张专票,金额208000,怎么做账呢
2023-05-09 19:29:12
糖果老师:回复悠悠我心借 应交税费(红字) 贷 应付账款等 (红字) 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.
2023-05-09 19:42:10
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
单一记帐凭证记录的是只有一借一贷的会计分录吗?
记账凭证也可以多借多贷。。。。。
163楼
2023-05-09 19:17:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 水果掌柜 发表的提问:
项目支出时可以:借递延收益-**项目 贷:银行存款项目支出时会计分录此项目后期可能会拨款所以项目支出时会计分录可以是以上写的那样处理吗
您好,不可以的,一般情况下,应该单独用项目收支核算。
164楼
2023-05-10 18:08:50
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 无语的心情 发表的提问:
银行结息会计分录可以这样做吗 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入
是的,是这样账务处理的,财务费用最好借方负数显示
165楼
2023-05-10 18:19:33
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无语的心情:回复辜老师 所以这样处理也没有问题
2023-05-10 18:46:37
无语的心情:回复辜老师 但是最好是借财务费用贷银行是吧
2023-05-10 19:11:14
辜老师:回复无语的心情是的,你这样处理没有错,但是这样财务费用的借方发生额,就不是报表数了
2023-05-10 19:21:47
无语的心情:回复辜老师 那我要改过来是吗
2023-05-10 19:49:55
辜老师:回复无语的心情最好是调整过来哦
2023-05-10 20:04:49
无语的心情:回复辜老师 之前的账本已经打出来了
2023-05-10 20:31:13
无语的心情:回复辜老师 在后面更正过来吗?
2023-05-10 20:49:27
辜老师:回复无语的心情你可以进行账务调整的
2023-05-10 21:00:44
无语的心情:回复辜老师 好的谢谢
2023-05-10 21:19:32
辜老师:回复无语的心情好的,客气,帮到你就好
2023-05-10 21:46:22

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