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帖子
小企业会计准则所得税计算方法
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.02w
引用 @
bear熊熊
发表的提问:
用友软件,退回企业所得税。小企业会计准则
汇算清缴退回吗 借应交税费-所得税贷利润分配 借银存贷应交税费
121楼
2023-01-04 06:02:59
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小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
活泼的荷花
发表的提问:
请问2019年7月购入车一台,金额240万 汇算2019年时候享受一次性扣除 1、问2019年 企业会计准则 小企业会计准则如何做分录 2、2020年-2029年 企业会计准则 小企业会计准则如何做分录 3、不急 希望回答完整 包括企业会计准则递延所得税处理 小企业准则 计入当期处理 等
您好,1都是,借所得税费用,贷递延所得税负债。2都是借递延所得税负债,借所得税费用(红字),
122楼
2023-01-05 05:13:12
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活泼的荷花:
回复
小林老师
小企业准则所得税费用与应交所得税一致,不涉及递延所得税。 这个规定对吗 如果对 分录就是借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
2023-01-05 06:06:34
活泼的荷花:
回复
小林老师
另外 如果按照企业会计准则 2019年 分录 借 递延所得税负债 =(240-10)*税率25% 贷 所得税费用 2020年分录 借所得税费用 5*12 贷递延所得税负债?
2023-01-05 06:30:30
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.91w
引用 @
温柔的店员
发表的提问:
老师,小企业会计准则下,19年5月,做18年企业所得税汇缴,把补交的税金计入19年损益了,这样操作可以吗?
可以的,这样做分录就可以了
123楼
2023-01-05 05:23:05
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温柔的店员:
回复
朴老师
如果不是小企业会计准则,是不是就要通过年度损益调整,做到未分配利润里去,是这样理解吗?
2023-01-05 05:50:05
朴老师:
回复
温柔的店员
是的,就是这样的哦
2023-01-05 06:14:02
温柔的店员:
回复
朴老师
刚才问了一个老师,她一直强调需要做到未分配利润里,可按我的理解,小企业会计准则下,往年的是损益是可以做到当年损益里,对的吧
2023-01-05 06:32:11
朴老师:
回复
温柔的店员
嗯,小企业会计准则是不用以前年度损益调整的
2023-01-05 06:47:13
温柔的店员:
回复
朴老师
那个老师是说,不用年度损益调整,但是强调要做到未分配利润里
2023-01-05 07:13:39
温柔的店员:
回复
朴老师
我感觉不需要做到未分配利润里,
2023-01-05 07:25:41
朴老师:
回复
温柔的店员
老师说的是对的,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,如果发生的需要调整以前年度的损益事项,通过利润分配——未分配利润科目核算
2023-01-05 07:45:13
温柔的店员:
回复
朴老师
那我们之前会计没有通过未分配利润核算,直接冲当年的本年利润了,也是可行?
2023-01-05 08:10:56
朴老师:
回复
温柔的店员
没事的,也可以的哦
2023-01-05 08:23:36
温柔的店员:
回复
朴老师
好的,谢谢老师
2023-01-05 08:38:27
朴老师:
回复
温柔的店员
满意请给五星好评,谢谢
2023-01-05 09:03:39
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
下一个十年
发表的提问:
老师比如,2021年5月份做2020年汇算的年报,报完之后要交企业所得税,应该怎么做分录呀?我们是用的《小企业会计准则》
同学您好,借利润分配——未分配利润贷应交税费——应交所得税
124楼
2023-01-05 05:41:39
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下一个十年:
回复
文老师
这样就相当于补计提2020年的企业所得税了吗
2023-01-05 06:05:23
文老师:
回复
下一个十年
您好,是的,然后缴纳的借应交税费——应交所得税贷银行存款
2023-01-05 06:16:14
下一个十年:
回复
文老师
老师,交了所得税后,资产表期末的未分配利润就不等于利润表的利润+资产表期初未分配利润了,需要做什么处理吗
2023-01-05 06:33:26
文老师:
回复
下一个十年
这是属于正常的,或者您就需要调整期初余额的
2023-01-05 06:55:09
下一个十年:
回复
文老师
老师的意思是,可以改报表也可以不改吗,如果改的话改2021年资产表的未分配利润的期初,还需要改哪里吗?不然账不平
2023-01-05 07:15:32
文老师:
回复
下一个十年
就只要盖期初数据就可以了
2023-01-05 07:28:27
文老师:
回复
下一个十年
就只要改期初数据就可以了
2023-01-05 07:52:50
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
简单平凡
发表的提问:
小企业会计准则下, 企业所得税计提的扣款是不是要做这三个分录
是的,就是这三步账务处理
125楼
2023-01-05 05:48:18
全部回复
简单平凡:
回复
辜老师
但我记得我第三步没有做
2023-01-05 06:03:36
辜老师:
回复
简单平凡
第三部就是月末结转到本年利润的,是不是跟其他损益科目一起结转了
2023-01-05 06:16:29
简单平凡:
回复
辜老师
第三部不做的话,就是借企业所得税,贷银行存款,损益类的,到时候不是一起结转了啊
2023-01-05 06:42:01
辜老师:
回复
简单平凡
是的,损益类科目会一起结转的
2023-01-05 07:10:35
简单平凡:
回复
辜老师
这样结转的话,就不用做第三步了是吧,
2023-01-05 07:21:50
辜老师:
回复
简单平凡
是的,这样可以不用做第三部
2023-01-05 07:35:33
珮希老师
职称:
初级会计师
4.97
解题:
0.02w
引用 @
小魏
发表的提问:
老师,小企业会计准则下,公司补交去年企业所得税1000元的话,现在应该怎么做分录。麻烦分为几个步骤,都帮我写清楚吧!谢谢
借;利润分配——未分配利润 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
126楼
2023-01-05 06:00:00
全部回复
小魏:
回复
珮希老师
那需要调整报表吗?
2023-01-05 06:30:28
小魏:
回复
珮希老师
1 要调的话调哪年的,调什么项目。 2 还有没有不调报表的分录。
2023-01-05 06:47:34
珮希老师:
回复
小魏
需要调整 1、补缴 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 2、补提 借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 3、月末 借:本年利润 贷:所得税费用
2023-01-05 07:13:39
小魏:
回复
珮希老师
你刚才发这个分录意思是,要调整报表对吗,那调了报表后,还要去大厅改报表啊,那多麻烦。
2023-01-05 07:26:46
珮希老师:
回复
小魏
你可以试一下后面那个方法
2023-01-05 07:37:06
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
໊໊柒 ໊
发表的提问:
执行小企业会计准则,202012月份没有计提第四季度所得税怎么办,已经申报了
一、如果是没有申报财务报表的话,可以反结账后补做计提。 二、如果是企业所得税申报,财务报表已经申报,只能在2021年进行补做账务处理了。
127楼
2023-01-06 05:30:10
全部回复
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
老师,我得财务报表已经提交了,企业所得税也申报了
2023-01-06 05:55:47
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
那只能按第二种方案处理了。
2023-01-06 06:08:44
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
老师,没有计提所得税,并不影响企业所得税的金额不是吗,我把财务报表作废重新申报可以吗
2023-01-06 06:19:49
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
是的,这个不影响所得税的金额,但影响本年的净利润金额
2023-01-06 06:31:55
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
我要把利润表也重新申报呢
2023-01-06 06:53:48
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
如果是想改,财务报表中资产负债表、利润表的数据全部变了。
2023-01-06 07:21:17
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
这个重新申报财务报表,把所得税补计提,不会影响我本月已经申报的增值税,附加税,企业所得税金额吧
2023-01-06 07:31:20
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
就是把财务报表重新报一下
2023-01-06 07:57:30
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
重新申报财务报表,将所得税补计提,不影响本月已经申报的增值税,附加税,企业所得税金额。
2023-01-06 08:07:52
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
所以,直接重新申报不是更好哇,老师
2023-01-06 08:33:27
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
直接重新申报是更好,但是这个时间点截止是1月20日,过期不能操作了。超期后,只能到税务大厅进行更正申报了。
2023-01-06 08:58:10
໊໊柒 ໊:
回复
江老师
我现在申报,老师
2023-01-06 09:09:48
江老师:
回复
໊໊柒 ໊
那你可以更正申报处理。
2023-01-06 09:39:07
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
西红柿
发表的提问:
老师:去年12月份的工资计提的时候,计提多了1000元,这个是要今年汇算的时候补交所得税是吗?还有这个分录要怎么调整呀,我们是小企业会计准则,这个分录要怎么写呀?
你好,你要是没有年报就反结账到12月底,冲多计提的
128楼
2023-01-06 05:36:25
全部回复
西红柿:
回复
佟老师
老师说的年报是指汇算清激吗?可是如果反结帐到12月的话,那这样第四季度的报表数期间费用就会不一样了呀?
2023-01-06 06:05:11
佟老师:
回复
西红柿
是的,四季度没有关系的,年报准确就可以了
2023-01-06 06:16:41
西红柿:
回复
佟老师
老师,是这样子的,当时申报个税的时候,也申报多了1000元,现在如果把去年12月个税申报表去大厅改了,那这样的话,这个12月计提的分录,是不是也要做红冲掉,再做一张正确的分录,这样的话,还可以等到汇算清缴的时候补这笔所得税吗?
2023-01-06 06:42:31
佟老师:
回复
西红柿
你好,你就把这个在年报之前做冲红,按照调整后数据做年报申报,就不用汇算清缴再调整了
2023-01-06 07:03:17
吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
借拖姐
发表的提问:
小规模 使用小企业会计准则 季度30万免增值税和附加,季度账上有利润的话企业所得税免吗?
季度账上有利润的话企业所得税免吗? 不免
129楼
2023-01-06 05:59:59
全部回复
借拖姐:
回复
吴少琴老师
还是按5%交?
2023-01-06 06:12:50
吴少琴老师:
回复
借拖姐
不到100万的小微企业按照5%
2023-01-06 06:42:43
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