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形态转换怎么做会计分录
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余余老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
这道转换的分录怎么写?
你好,正在解答,请稍等
271楼
2023-07-16 19:12:24
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余余老师:回复静待花开借:投资性房地产 5000000 累计折旧400000 固定资产减值准备 100000 贷:固定资产  4400000 其他综合收益 1100000
2023-07-16 19:45:50
静待花开:回复余余老师 老师是转换的分录
2023-07-16 20:03:03
静待花开:回复余余老师 转换的分录能帮我解答一下吗?
2023-07-16 20:15:52
静待花开:回复余余老师 产品换汽车的分录
2023-07-16 20:27:25
余余老师:回复静待花开这个就是自用转换为公允价值计量的分录
2023-07-16 20:38:29
静待花开:回复余余老师 那是用售价还是用成本价?
2023-07-16 20:56:52
静待花开:回复余余老师 老师麻烦写下分录
2023-07-16 21:23:37
余余老师:回复静待花开借:固定资产209500     应交税费——应交增值税(进项税额)34000     银行存款49000     贷:主营业务收入250000       应交税费——应交增值税(销项税额)42500 借:主营业务成本200000   贷:库存商品200000
2023-07-16 21:43:23
静待花开:回复余余老师 多谢老师
2023-07-16 21:56:36
余余老师:回复静待花开不客气,如果有帮到您,麻烦五星好评哦
2023-07-16 22:15:20
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Rui 发表的提问:
请问资本化的无形资产进行摊销,会计分录怎么做,具体的税会差异怎么处理
你好 摊销的话 借研发支出-资本化支出 贷累计摊销 这个分录是不会产生税会差异的
272楼
2023-07-16 19:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒旋 发表的提问:
培训机构收取的课时费,应该算预收的款项,那会计分录怎么做呢?每个月结转预收的课时费有怎么做分录呢?
您好!借银行存款 贷预收账款。 结转的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
273楼
2023-07-17 16:25:31
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
做会计凭证结转上年数据分录怎么做
第一,损益类科目结转到本年利润科目,可以分开多张凭证,也可以合并成一张凭证; 第二,把本年利润结转到利润分配科目,一张凭证。
274楼
2023-07-17 16:47:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 晶鑫(文) 发表的提问:
老师,互换货补差价怎么做账,例如商贸,自己的烟1000,换别人的烟2000,我们补差价怎样做会计分录
你好 主营就是销售这个吗 是的话借库存商品贷应收账款2000 借应收账款1000贷主营业务收入应交税费 付钱就可以
275楼
2023-07-17 16:54:25
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晶鑫(文):回复郭老师 互换货也做收入吗,因为没有实际卖
2023-07-17 17:06:29
郭老师:回复晶鑫(文)是的 要不你们怎么出库
2023-07-17 17:18:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Da. 程程???? 发表的提问:
将自产产品用于对外捐赠,会计分录怎么做,结转成本分录怎么做
(1)增值税处理 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条第八项: 第四条单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物: (八)将自产、委托加抄工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十六百条: 第十六条纳税人有条例第七条所称价格明显偏低并无正当理由或者有本细则第四条所列视同销售货物行为而无销售额者,按下度列顺序确定销售额: (一)按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定; (二)按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定; 将自产产品用于对外捐赠,在会计处理上市不需要确认收入,问仅仅需要将对外捐赠的产品按成本结转至营业外支出中,而对应的增值税需要按市场公允价作为计税基础,而不是成本价,具体分录如下: 借:营业外支出 贷:库答存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 会计处理就只做该分录,不再进行其他处理。
276楼
2023-07-17 17:11:58
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Da. 程程????:回复玲老师 谢谢 老师
2023-07-17 17:33:44
玲老师:回复Da. 程程????不客气,祝工作学习愉快
2023-07-17 17:51:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ _ 发表的提问:
结转管理费用怎么做会计分录
管理费用结转到本年利润吗借本年利润贷管理费用
277楼
2023-07-18 16:40:25
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_:回复郭老师 老师我就是不知道这个怎么做
2023-07-18 16:57:56
郭老师:回复_你好,你的管理费用借方发生额是8835?
2023-07-18 17:08:18
_:回复郭老师 是的
2023-07-18 17:20:18
郭老师:回复_你好,那你结转损益的分录对的
2023-07-18 17:44:10
_:回复郭老师 那是我哥写的,我没看懂怎么做会计分录
2023-07-18 17:59:43
_:回复郭老师
2023-07-18 18:24:54
_:回复郭老师 就是我画红色线的地方
2023-07-18 18:43:35
郭老师:回复_你好,你圈起来的是余额吧,填写资产负债表的
2023-07-18 19:08:26
_:回复郭老师 会计分录只要做上面就可以了吗!
2023-07-18 19:30:25
郭老师:回复_你好,是的
2023-07-18 19:49:35
_:回复郭老师 记账凭证后面贴什么单据呢
2023-07-18 20:03:11
郭老师:回复_你好,具体的业务能说下吗?结转损益的不用
2023-07-18 20:28:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小小的我 发表的提问:
进项税转出的会计分录怎么做?
借:原材料 贷:进项税转出 不同情况分不同科目,但是那个被采纳的回答是错的 退货收到钱可以这么做: 借:银行存款 贷:原材料(库存商品) 贷:进项税额转出
278楼
2023-07-18 16:55:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄小琼 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借成本费用科目贷应交税费,应交增值税,进项税额转出
279楼
2023-07-18 17:08:59
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黄小琼:回复玲老师 这样的话,进项税额转出这个科目就有余额了,我要用什么科目跟他对平?
2023-07-18 17:24:44
黄小琼:回复玲老师 应交税费——转出未交增值税这个科目来对应吗
2023-07-18 17:35:44
玲老师:回复黄小琼把进项税额转出,这个科目结转到未交增值税科目
2023-07-18 18:01:27
黄小琼:回复玲老师 可以举个完整的列子,不太明白
2023-07-18 18:15:39
玲老师:回复黄小琼问一下?你具体的业务吧,然后给你写分录问一下?你具体的业务吧,然后给你写分录。
2023-07-18 18:45:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
您转出的进项税额对应的是材料还是费用?
280楼
2023-07-19 16:45:30
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╭╮黑宝°:回复张艳老师 前期认证的进项发票。商贸公司,库存商品。
2023-07-19 17:15:20
张艳老师:回复╭╮黑宝°借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-07-19 17:41:50
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方开出了个销项负数发票给我们,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 ,您这个会计分录我不能理解。
2023-07-19 17:59:01
张艳老师:回复╭╮黑宝°红字发票信息表是您公司申请开具的,还是对方?
2023-07-19 18:09:52
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方。
2023-07-19 18:38:28
╭╮黑宝°:回复张艳老师 我是接的之前会计的帐,他帐没做,2017-8月份申报表有个进项税额转出,税额为3458.12元,但我在11月份发现一张销项负数发票,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 。我不晓得8月份和11月份怎么做账了。
2023-07-19 19:02:07
张艳老师:回复╭╮黑宝°如果要是您公司申请开具的红字发票信息表,就需要做进项税额转出。如果是收到的销项负数发票,就需要做进项税额的负数。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-07-19 19:15:54
╭╮黑宝°:回复张艳老师 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个分录我感觉有点问题,价税合计23800,税款才转出3458.12元。
2023-07-19 19:27:06
╭╮黑宝°:回复张艳老师 应该是我方在认证以后8月份申请进项税额转出,对方收到我们的申请表后于11月份开了张销项负数发票给我们。老师,您给给个具体的分录吗?
2023-07-19 19:50:11
张艳老师:回复╭╮黑宝°根据您的描述,是您公司申报的红字发票信息表,您公司需要做进项转出的。 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 等收到销项负数发票后,和红字发票信息表一起附在这个转出的凭证后面。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-07-19 20:11:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
结转五险一金会计分录怎么做?
计提时,借管理费用――社保或公积金 贷应付职工薪酬――社保或公积金 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
281楼
2023-07-19 16:54:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周会计 发表的提问:
结转增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税?
282楼
2023-07-19 17:01:56
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周会计:回复邹老师 是的 小规模也要结转吗?
2023-07-19 17:14:07
邹老师:回复周会计你好,小规模只需要确认收入的时候确认应交增值税贷方就是了 一般纳税人结转是 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——未交增值税
2023-07-19 17:25:43
周会计:回复邹老师 哦 我只做了上一个,下一个没做会怎样的
2023-07-19 17:47:02
邹老师:回复周会计你好,属于会计分录遗漏了,需要补上
2023-07-19 17:59:24
周会计:回复邹老师 好的 那对财务报表有没有变化?
2023-07-19 18:18:28
邹老师:回复周会计你好,对财务报表数据是没有影响的
2023-07-19 18:46:06
周会计:回复邹老师 谢谢老师!
2023-07-19 19:00:23
邹老师:回复周会计不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-19 19:14:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暴躁的黑猫 发表的提问:
股权转让的会计分录怎么做呢
借;实收资本——原股东 贷;实收资本——新股东
283楼
2023-07-19 17:07:53
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暴躁的黑猫:回复邹老师 请问老师,股权转让后旧股东的钱从银行公户打给吗,新股东的钱再放到银行公户里去吗 还是不用做任何处理,新股东直接给旧股东就可以了 内账应该怎么处理呢?外账应该怎么处理呢?
2023-07-19 17:33:49
邹老师:回复暴躁的黑猫你好,新股东直接把钱转给原来的股东就可以了 内帐,外账都是这样处理
2023-07-19 17:54:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 905627101 发表的提问:
期末结转的会计分录怎么做呀?
您好,结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
284楼
2023-07-19 17:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
转卖冷库,公司怎么做会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 借;营业外支出 贷;固定资产清理 或借;固定资产清理 贷;营业外收入
285楼
2023-07-20 16:10:12
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