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减免税额会计分录怎么做
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 无奈的芝麻 发表的提问:
你好,申报免抵退税汇总表中 第31栏出现的免抵退税额抵减额应怎样做会计分录?
(1)出口货物免税,反映在账务处理上是出口销售时,无需贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 (2)出口货物抵税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额,账务处理上表现为企业购进原材料,无论用于生产出口货物还是用于生产内销货物,其进项税额均可抵扣。 但由于出口货物的征税率与退税率不一致的情况,因而存在免抵退税不得免征和抵扣税额的情况,此项因借记主营业务成本,贷记进项税额转出。出口企业收到主管税务机关出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》和《生产企业进料加工贸易免税核销证明》后,按证明上注明的“不得抵扣税额抵减额”用红字贷记“进项税额转出”,同时以红字借记“主营业务成本”。生产企业发生国外运费、保险、佣金费用支出时,按出口货物征退税率之差分摊计算,并冲减“不得抵扣税额”,用红字贷记“进项税额转出”,同时红字借记“主营业务成本”。 (3)出口货物退税的账务处理:按计算的免抵退税额,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”;按计算的免抵税额,借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”;按免抵退税额与免抵税额两者之差,借记“其他应收款——应收出口退税款”。即: 借:其他应收款——应收出口退税款 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 免抵退税如何进行账务处理 注:出口抵减内销产品应纳税额专栏,反映出口企业销售出口货物后向税务机关办理免抵退税申报,按规定计算的应免抵税额,借记本科目,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”。 (4)纳税人向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款,应借记“银行存款”,贷记“其他应收款——应收出口退税款”。 出口企业免抵退税额的会计分录怎么做? 货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
91楼
2023-03-27 21:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ alecloud 发表的提问:
老师您好,城建税减免,计提时金额是按50%减免后还是之前,分录怎么做
你好,按减免50%之后的金额计提,计提分录是 借;税金及附加,贷;应交税费——城建税 缴纳的分录是,借;应交税费——城建税,贷;银行存款
92楼
2023-03-28 19:25:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 高大的帽子 发表的提问:
小微企业所得税减免怎样做会计分录
按你们实际交做账就可以,减免不做账
93楼
2023-03-28 19:46:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怡然的毛衣 发表的提问:
你好,房租租金减免怎么做会计分录呢?
不做分录,你按实际交做 管理费用租赁费 就可以,
94楼
2023-03-28 20:10:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 醉难言 发表的提问:
应纳税额减征额会计分录怎么做
你好,具体的减免的是什么业务的?
95楼
2023-03-28 20:19:33
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醉难言:回复郭老师 在纳税申报表里面看到的,具体的业务不清楚
2023-03-28 20:30:33
郭老师:回复醉难言你好,如果是小规模减免的百分之两个点的,这个不需要做账。
2023-03-28 20:55:12
郭老师:回复醉难言如果是金税盘的减免,借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2023-03-28 21:21:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王韧 发表的提问:
应纳税额减征额怎么做会计分录?
你好,是什么原因形成的应纳税额减征额呢?
96楼
2023-03-28 20:47:59
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王韧:回复邹老师 本来应该交的增值税多,减征了1500元
2023-03-28 21:17:02
王韧:回复邹老师 退伍军人
2023-03-28 21:35:15
王韧:回复邹老师 不知道减征会计分录是否要体现出来
2023-03-28 21:49:46
王韧:回复邹老师 老师在吗
2023-03-28 22:06:55
邹老师:回复王韧你好,减征的税款需要体现处理 借;应交税费——应交增值税,贷;营业外收入
2023-03-28 22:26:59
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
30万元内,减免税额怎么做分录?
你好,减免的税费 借,应交税费一应增 贷,营业外收入
97楼
2023-03-29 20:50:26
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
季度预缴所得税,享受减免后计提所得税会计分录怎么做,直接以减免的数计提还是下月冲减??
直接按优惠后的税额计提。
98楼
2023-03-29 21:02:11
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嗨:回复赵老师 预缴的,税务调整补缴怎么处理?
2023-03-29 21:39:41
赵老师:回复借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2023-03-29 21:57:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 灵感 发表的提问:
新公司购买税控盘会计分录怎么做,减免税款余额应该是有数还是零?
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
99楼
2023-03-29 21:19:00
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灵感:回复maize老师 做到借:应交税费_应交增值税_减免税款
2023-03-29 21:39:13
灵感:回复maize老师 这样做对吗?
2023-03-29 22:04:09
maize老师:回复灵感小规模不需要做这个,减免税款
2023-03-29 22:20:56
灵感:回复maize老师 我们是一般纳税人
2023-03-29 22:37:48
maize老师:回复灵感 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2023-03-29 22:52:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小霞 发表的提问:
老师,一般纳税人金税盘续费减免税怎么做会计分录?
你好,是服务费的是吧,借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
100楼
2023-03-29 21:33:33
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小霞:回复郭老师 好的,如果是小规模纳税人季度销售收入没有达到起征点9万元免税呢?会计分录怎么做呢?
2023-03-29 21:49:21
郭老师:回复小霞你好,借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2023-03-29 22:10:34
小霞:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 22:25:06
郭老师:回复小霞你好,不用客气的
2023-03-29 22:40:32
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 莫来 发表的提问:
金税盘减免该怎么做会计分录?我是小规模纳税人
1、支付款项时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、全额抵扣时: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
101楼
2023-03-29 21:41:59
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莫来:回复方亮老师 怎么全额抵扣?
2023-03-29 22:01:31
方亮老师:回复莫来备案后即可按照价税合计金额抵扣。
2023-03-29 22:30:13
莫来:回复方亮老师 怎么备案?
2023-03-29 22:43:40
方亮老师:回复莫来按照当地税务部门的要求提供相关资料即可,具体流程拨打当地的12366咨询一下。
2023-03-29 22:59:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问:
增值税减免得金额怎么做分录
你好,是因为什么原因减免的增值税呢?
102楼
2023-04-10 19:16:54
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鑫鑫:回复邹老师 疫情期间生活服务减免
2023-04-10 19:28:44
邹老师:回复鑫鑫你好,疫情期间生活服务减免增值税,直接这样做收入分录 就是了 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入
2023-04-10 19:51:15
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
季度预缴所得税,享受减免后计提所得税会计分录怎么做,直接以减免的数计提还是下月冲减??
直接按优惠后的税额计提。
103楼
2023-04-10 19:41:36
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
我所得税是925减免了十五,这个会计分录怎么做?
你好!按实际缴纳的做账就可以
104楼
2023-04-10 19:49:24
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ajgojgpa:回复QQ老师 按实际缴纳的做账就可以但是不会分录不知道数写在哪里,你能教一下吗
2023-04-10 20:16:11
QQ老师:回复ajgojgpa1、计提时: 借:所得税 贷:应交税金--应交所得税 2、上缴时: 借:应交税金--应交所得税 贷:银行存款 3、结转时: 借:本年利润 贷:所得税
2023-04-10 20:31:11
ajgojgpa:回复QQ老师 那我减免的15块 怎么办
2023-04-10 20:49:58
QQ老师:回复ajgojgpa你好!什么原因产生的?是小微企业吗?
2023-04-10 21:08:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
对于今年六税两费减免附加税的50% 会计分录怎么做?
直接按减免后的金额计提,不用缴纳就不用计提
105楼
2023-04-10 20:14:58
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青春侠:回复辜老师 有文件说明吗?
2023-04-10 20:31:30
辜老师:回复青春侠这个没有文件说明
2023-04-10 20:44:04
青春侠:回复辜老师 我查了账务处理方法是要计入到 营业外收入-免税收入,不知道是不是正确的呢?
2023-04-10 21:01:17
辜老师:回复青春侠结转到营业外收入也是可以的
2023-04-10 21:30:36

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