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职工薪酬分配表会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,想请问工会经费支付时的会计分录为 借:管理费用 贷:应付职工薪酬    借:应付职工薪酬 贷:银行存款   用工会经费发放端午节福利时,应该怎么做会计分录呢?
那做工会账上,不是做公司账上了,你做公司账上只能做福利费下面,
241楼
2023-06-26 17:26:54
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学堂用户_ph341092:回复maize老师 工会账是什么账呢?由会计负责吗?
2023-06-26 17:48:01
maize老师:回复学堂用户_ph341092就是你们公司成立单独工会,需要去你们那边总工会备案,单独开工会的银行账户,可以会计做账,那这个不需要申报
2023-06-26 17:58:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
老师,需要应付职工薪酬最新的会计科目设置分录
2211 应付职工薪酬 一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,也在本科目核算。 二、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。 三、企业发生应付职工薪酬的主要账务处理。 (一)生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”等科目,贷记本科目。应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。管理部门人员、销售人员的职工薪酬,借记“管理费用”或“销售费用”科目,贷记本科目。 (二)企业以其自产产品发放给职工作为职工薪酬的,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 无偿向职工提供住房等固定资产使用的,按应计提的折旧额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目;同时,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 租赁住房等资产供职工无偿使用的,按每期应支付的租金,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 (三)因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用” 科目,贷记本科目。 (四)企业以现金与职工结算的股份支付,在等待期内每个资产负债表日,按当期应确认的成本费用金额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。在可行权日之后,以现金结算的股份支付当期公允价值的变动金额,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记本科目。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。 四、企业发放职工薪酬的主要账务处理。 (一)向职工支付工资、奖金、津贴、福利费等,从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等)等,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”、“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 (二)支付工会经费和职工教育经费用于工会活动和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (三)按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 (四)企业以其自产产品发放给职工的,借记本科目,贷记“主营业务收入”科目;同时,还应结转产成品的成本。涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理。 支付租赁住房等资产供职工无偿使用所发生的租金,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (五)企业以现金与职工结算的股份支付,在行权日,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 (六)企业因解除与职工的劳动关系给予职工的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 五、本科目期末贷方余额,反映企业应付未付的职工薪酬。
242楼
2023-06-26 17:43:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ charles 发表的提问:
这个会计分录应该借银行存款贷应付职工薪酬吗
你好,根据你提供的回单图片,分录是 借:银行存款—转入银行 贷:银行存款—转出银行 
243楼
2023-06-26 17:50:59
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charles:回复邹老师 对账单很少的,也要一个月一个月做的吗
2023-06-26 18:10:52
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-06-26 18:27:59
charles:回复邹老师 那用途是工资这块不考虑的吗
2023-06-26 18:42:47
邹老师:回复charles你好,你去看一下你提供的回单,是两个银行账户之间转账,还没有实际支付到个人账户啊
2023-06-26 19:05:02
charles:回复邹老师 老师,对账单少可以一年放在一起可以吗
2023-06-26 19:31:01
邹老师:回复charles你好,需要按月处理才是的 
2023-06-26 19:50:00
charles:回复邹老师 老师,像上面这张对账单应该怎么处理才算完成
2023-06-26 20:11:54
邹老师:回复charles你好,你是以什么标准来判断是否完成呢?
2023-06-26 20:25:43
charles:回复邹老师 老师,我登记账簿是这样的,对吗?你帮我看看~~
2023-06-26 20:48:44
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-06-26 20:59:40
charles:回复邹老师 下一步是科目汇总对吗
2023-06-26 21:24:43
邹老师:回复charles你好,下一步通常是报表编制 
2023-06-26 21:41:57
charles:回复邹老师 资产表和利润表吗,老师
2023-06-26 22:06:46
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-06-26 22:35:50
charles:回复邹老师 老师,看这张会计分录在资产负债表上应该怎么填,理论上的觉得不是这样的啊
2023-06-26 23:05:15
邹老师:回复charles你好,只有这3笔分录,没有其他的业务,是这个意思吗? 
2023-06-26 23:19:29
charles:回复邹老师 恩,是的,老师~~
2023-06-26 23:45:34
邹老师:回复charles你好 货币资金 55058.25—1.4 预收账款 55058.25 未分配利润 —1.4
2023-06-26 23:55:35
charles:回复邹老师 1.4是手续费怎么变成未分配利润得?~~
2023-06-27 00:06:41
charles:回复邹老师 55058.25本来是应收账款的,对吗,有怎么是预收账款?
2023-06-27 00:30:59
邹老师:回复charles你好 费用需要结转到本年利润,然后本年利润结转到利润分配—未分配利润啊 应收账款期末余额负数,就是预收的意思啊 
2023-06-27 00:57:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 福娃 发表的提问:
这笔应付职工薪酬-职工福利费是不是应该在本记账凭证上写一个分配分录?
你好,是的,笔应付职工薪酬-职工福利费应该在本记账凭证上写一个分配分录 借 生产成本/管理费用等 贷 应付职工薪酬-职工福利费
244楼
2023-06-27 16:17:25
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 寂寞的帆布鞋 发表的提问:
问题如下:2013年12月发放工资时,没有计提,只分录了 借:应付职工薪酬-工资 20000 贷:库存现金 20000 结果年底资产负债表中应付职工薪酬栏数据是-20000,未分配利润中也未包含此部分,怎么处理呀? 因未计提,3月(2014年3月所属期)做分录如下------ 借:以前年度损益调整 20000 贷:应付职工薪酬-工资 20000 结转 借:利润分配-未分配利润 20000 贷:以前年度损益调整
就是这样做的
245楼
2023-06-27 16:46:06
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
应付职工薪酬这个月多计提了工资,下月没发那么多了,多计提的我一直放那吗?因为一直没工资支出,还是做相反分录冲减
您好,可以冲了,也可以以后少计提
246楼
2023-06-27 17:15:31
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
老师可以写一下应付职工薪酬的计提到发放的全部分录吗?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
247楼
2023-06-27 17:26:38
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海边一粒沙:回复郭老师 个人部分是多少?
2023-06-27 17:38:18
郭老师:回复海边一粒沙个人的部分在工资里面。
2023-06-27 17:56:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,公司的工资补贴,做进应付职工薪酬的奖金补贴里,那要计提吗?具体发分录怎么做?
你好,同学。 要计提的 借 管理费用等等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 存款
248楼
2023-06-27 17:50:59
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*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复陈诗晗老师 计提是分开计提还是合并到职工薪酬里面计提?
2023-06-27 18:17:35
陈诗晗老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚分开处理的,同学。这里是
2023-06-27 18:41:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
年底评优秀员工发放的奖金是否计入应付职工薪酬?具体分录怎么做?
需要通过应付职工薪酬,借管理费用贷应付职工薪酬
249楼
2023-06-28 16:35:26
全部回复
恂:回复maize老师 所有部门人员都计入管理费用吗?
2023-06-28 17:04:29
maize老师:回复这个需要看你们分部门不分了就按部门分开做费用
2023-06-28 17:30:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ olala 发表的提问:
生产成本中的薪酬结转到销售费用中,填应付职工薪酬分配表的时候应该分配到生产成本还是销售费用啊
同学你好 填写在生产成本
250楼
2023-06-28 16:59:56
全部回复
olala:回复朴老师 那计入销售费用的劳务派遣就按销售费用填?
2023-06-28 17:24:58
朴老师:回复olala对的 销售部的支出是销售费用
2023-06-28 17:40:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 开放的冷风 发表的提问:
4、本月“职工薪酬汇总表”中应付职工基本工资总额为360000元。其 中,业务部门200000元,管理部门160000元。写出计提分录。 (
计提工资 借:销售费用200000 管理费用  160000 贷:应付职工薪酬——工资360000
251楼
2023-06-28 17:26:12
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 愛不随人愿&只留有心人 发表的提问:
应付职工薪酬(社保,工资,伙食费等是不是应该分配在 现金流量表 项目名称里(支付的职工薪酬栏里)呢,
为员工支付的工资薪金支出
252楼
2023-06-28 17:47:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ yanwl 发表的提问:
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
你好,是不是你软件识别不了管理费用 的贷方发生额
253楼
2023-07-02 18:55:00
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萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ????. 发表的提问:
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
254楼
2023-07-02 19:07:59
全部回复
????.:回复萦萦老师 这是19年6月的账 是不是要把之前那笔分录也要写上 再写更正的的分录
2023-07-02 19:35:07
萦萦老师:回复????.您好,更正时您直接做反向分录就行:写上冲减XX月XX日XX号凭证 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-福利费
2023-07-02 20:03:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
255楼
2023-07-02 19:34:30
全部回复

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