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会计年末结账调帐与冲账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糊涂的香烟 发表的提问:
去年将一家公司的应收账款挂多了,今年怎么做会计分录,将多挂的帐冲减
你好,借;相关科目,贷;应收账款 做这个调整分录
241楼
2023-07-04 16:56:17
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糊涂的香烟:回复邹老师 直接调账,不会影响去年损益类科目么?
2023-07-04 17:09:34
邹老师:回复糊涂的香烟你好,应收账款多记了,对应的对方科目是什么?
2023-07-04 17:30:23
糊涂的香烟:回复邹老师 主营业务收入和税金
2023-07-04 17:52:11
邹老师:回复糊涂的香烟你好,那就这样做调整分录 借;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;应收账款
2023-07-04 18:19:25
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,我NC已经做账到3月份了。想改12月份可以反结帐到12月份吗。不想写调整分录
你是内账还是外账呢
242楼
2023-07-04 17:19:08
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平:回复马老师 税账
2023-07-04 17:56:10
马老师:回复那你就做在今年,不然你在申报系统报过的财务报表怎么办
2023-07-04 18:23:58
马老师:回复那你就做在今年,不然你在申报系统报过的财务报表怎么办
2023-07-04 18:35:59
平:回复马老师 就是待认证忘记结转到进项了。影响待认证进项和进项余额
2023-07-04 18:46:48
马老师:回复那你直接今年做就可以 借进项 贷待认证
2023-07-04 19:01:07
马老师:回复这比你反结账在去做调整方便的多
2023-07-04 19:23:11
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 任性的黑夜 发表的提问:
上一年的帐目已经结账完之后,在本年中旬审计审查发现问题,如果不进行取消本年账目建帐,要通过凭证调整进行修改上一年凭证,要怎么操作?
涉及损益类科目用,以前年度损益调整科目替代
243楼
2023-07-04 17:38:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ colourful 发表的提问:
金蝶,用友软件已经做到下年2月的帐,可以反结到去年年末的账套,然后修改去年凭证,然后再结账嘛?
您好,修改是可以的,但是您有没有用供应链模块,有用的话,期初余额最好不要直接导入
244楼
2023-07-05 17:00:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 英俊的斑马 发表的提问:
多选题:下列会计科目中,年末结账后应无余额的会计科目有
你好,能提供一下具体选项吗?
245楼
2023-07-05 17:16:08
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魁梧的百褶裙 发表的提问:
老师好,我用金蝶KIs迷你版,20丨9年套账结账后又调账又结账,现在问题是今年年初数是调账之前的数,我该怎样处理才能使今年年初数为调账之后的年末数?望老师指导迷津。
你好,同学。 你现在是直接用分录调整,不单独去变更 相关的期初和期末数据的。
246楼
2023-07-05 17:38:59
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依依老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,我在建账时,给我交接工作的那个会计把未分配利润借贷方整错了,现在怎么调整,已经结过账了,不能反结帐了,现在改怎么调整
您好 可以反结账,反过账,反审核进行调账的, 也可以直接调账计入到当月的。在摘要里写清楚事由即可
247楼
2023-07-06 16:29:36
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张张:回复依依老师 是2020.12月份建的账,已经年结过了,2021年 1月份 2月份已结过账,管家婆软件公司说不能反结帐了,如果调账计入当月,改怎么调
2023-07-06 16:55:19
依依老师:回复张张那就在当月进行调账就可以了, 在摘要里与明白需要调的哪个凭证 例:调账(2020年12月25#凭证结转未分配利润),调成正确的会计分录
2023-07-06 17:22:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问:
请问老师,金蝶标准版年末结账后反结账调整数据,下一年的期初数怎么还是没变
你好,年末结账之后期初数是不会变动的
248楼
2023-07-06 16:58:51
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舒适的早晨:回复邹老师 像我这种情况确实期末数改了,期初数有办法更正过来吗
2023-07-06 17:21:13
邹老师:回复舒适的早晨用备份帐套修改期末数据,然后按新的帐套,期初数就会变动了
2023-07-06 17:42:29
舒适的早晨:回复邹老师 修改后再新建账套的意思吗?
2023-07-06 17:52:34
邹老师:回复舒适的早晨你好,用备用帐套先修改数据,然后结转,然后接着修改后的帐套入账,而不是再新建帐套的
2023-07-06 18:10:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
去年有笔帐 借预付 贷银行 发票回来没做 次年想调整这笔 吧预付下帐怎么调整?已经结账存在跨期
以后发票还有吗?
249楼
2023-07-06 17:28:13
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Luck Fairy:回复郭老师 以后发票还有吗?
2023-07-06 17:52:39
Luck Fairy:回复郭老师 发票回来了 回来的这笔没做帐,发票也是去年的,不知道当时怎么没做
2023-07-06 18:16:40
郭老师:回复Luck Fairy你做几月份的账,具体的业务
2023-07-06 18:30:32
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 现代的月光 发表的提问:
您好老师20年度多计提工会经费1.08元,20年已结账,21年应该怎么调账
您好,借以前年度损益调整-1.08,贷应付职工薪酬-工会经费-1.08
250楼
2023-07-06 17:36:00
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现代的月光:回复小林老师 老师,还需要调整未分配利润吗?
2023-07-06 18:04:52
小林老师:回复现代的月光您好,最后以前年度损益调整调整未分配利润
2023-07-06 18:32:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
老师,本年利润科目去年年末没有结转,现在如何调账
这个现在结转就可以,不管也可以,你这个现在年末是借方还是借方
251楼
2023-07-09 19:00:43
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小虹虹:回复maize老师 年末在借方,是亏损的
2023-07-09 19:28:33
maize老师:回复小虹虹那就做借利润分配未分配利润 贷本年利润,
2023-07-09 19:45:22
小虹虹:回复maize老师 那所得税纳税调整增加后要做会计处理吗,分录怎么做
2023-07-09 20:00:00
maize老师:回复小虹虹你交所得税吗,没有交不做了
2023-07-09 20:22:21
小虹虹:回复maize老师 没有交所得税,前几年都是亏损,当年调增后弥补了以前年度亏损,这样就不做会计处理了对吧
2023-07-09 20:47:41
maize老师:回复小虹虹不做会计处理这个
2023-07-09 21:07:55
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 发表的提问:
有一笔错帐能反结回当年调账吗(不影响损益)如果不返回调整会导致财务报表显示在建工程年初是负数
你好,可以反结帐到当年的
252楼
2023-07-09 19:20:13
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婷:回复王晶老师 那可能会和去年税务季报报的年初数不一样,会有问题吗
2023-07-09 20:00:38
王晶老师:回复你好,不一样的话,要修改报表
2023-07-09 20:17:32
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
企业去年末计提了坏账准备今年要冲回,怎么做账?
做相反分录 借坏账准备 贷管理费用
253楼
2023-07-09 19:26:31
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 杨明钢 发表的提问:
会计月末结账检查流程?
您好,1您先审核记帐凭证,2记帐,3期末结转损益,4审核结转损益的记帐凭证,5结转损益的记帐凭证记帐,6结账
254楼
2023-07-09 19:36:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 秋梅9667 发表的提问:
建筑施工企业已经竣工,但年末还有应付账款,应付职工薪酬等负债类科目未结清,那么工程施工与工程结算这两个科目的余额在年末需要对冲了吗?这两个科目一般什么时候应该做对冲?
您好,如果工程竣工了,一般来说,工程施工和工程结算,就应该对冲了,这两个科目在结算清楚,开完发票后,应该对冲处理的。
255楼
2023-07-10 16:21:11
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秋梅9667:回复王雁鸣老师 问题是还有未结算的负债,是不是也可以对冲,负债过后再处理也得?
2023-07-10 16:50:10
王雁鸣老师:回复秋梅9667您好,没有结算的负债,也工程结算关系不大,也是可以对冲的。是的,负债以后再处理也行的。
2023-07-10 17:10:31

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