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会计贷款和应收款项例题
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 得明 发表的提问:
购方销售折扣会计处理是怎样的?例如:我方购买1万的货物,卖方按10%折扣。前会计做的会计分录:借:库存商品 9000。 借:其他应收款-供应商返利。 贷:应付账款。 1万。 这里折口用其他应收款错了吧?
你好,这个折扣是销售折扣,应该用应收账款才合理
166楼
2023-05-21 20:29:13
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得明:回复小洪老师 我是买方 老师
2023-05-21 20:45:33
得明:回复小洪老师 供应商给我们的折扣的会计分录是怎样的?
2023-05-21 20:58:08
小洪老师:回复得明你好借应收账款,贷主营业务收入,或者借银行存款
2023-05-21 21:21:58
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ or so 发表的提问:
根据政府会计项目做专账。来拨款时,借银行存款,贷专项应付款。开支时,借专项应付款,贷银行存款。结转吋借费用或固定资产,贷营业外收入。自筹部分结转时,借费用或固定资产,贷专项应付款。开支用了两年完成后分别计入费用和资产结转。但是现在报表都不平了。特向老师求教。
你好同学 自筹的部分你贷方入错了同学,直接入成贷银行存款就可以了同学。
167楼
2023-05-21 20:44:20
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or so:回复何江何老师 那样就不能在专项里面体现出来了?收到财政专项资金40万,17年年开支了29.24万。借 专项 贷 银行。没有做结转资产负债表不平了。第二年把40万支付完以后自筹了二十多万。完了分别计入资产和费用等结转到了营业外收入和专项。这样做为什么报表不平了我不明白
2023-05-21 21:01:11
何江何老师:回复or so你好同学 这个自我筹的部分是不放在专项里的同学。
2023-05-21 21:25:43
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,未税的货款收入的会计分录是:借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款?
您好!是的,未收到货款的分录是这样做的。
168楼
2023-05-21 21:07:03
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
 企业的应收账款和应付账款占总资产的比例,应收比应付多10个百分点,最说明企业存在什么问题?
你好,说明信用占款需要耗用公司资金,存在改善空间
169楼
2023-05-21 21:17:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 纯真的煎蛋 发表的提问:
①借:应交税金-预缴增值税 贷:现金 ②借:应收账款-工程款 贷:工程结算 贷:应交税金-增值税-销项 ③ 借:原材料 贷:应交税金-进项 简贷征收和一般计税2种核算方式,月末怎么结转
借;应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。之后,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。
170楼
2023-05-22 18:17:40
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 初雪❄️ 发表的提问:
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
你好,那这个预付账款一直都挂账了
171楼
2023-05-22 18:43:53
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小惑老师:回复初雪❄️你这个是暂估入库吗
2023-05-22 19:08:03
初雪❄️:回复小惑老师 就是不知道她这个什么意思,我们一般不是预付账款或者借应付账款吗?不知道为什么会牵扯到其他应收款
2023-05-22 19:35:40
小惑老师:回复初雪❄️从分录上来说,他的处理不正确。
2023-05-22 19:48:49
初雪❄️:回复小惑老师 这个什么情况才会用其他应收去做这笔账
2023-05-22 20:10:07
小惑老师:回复初雪❄️其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。才会使用的科目
2023-05-22 20:32:53
初雪❄️:回复小惑老师 那去年她都这样做了,我今年收到了发票该怎么办?
2023-05-22 20:48:13
小惑老师:回复初雪❄️是购买原材料的发票吗?
2023-05-22 21:15:08
初雪❄️:回复小惑老师 是的
2023-05-22 21:44:51
小惑老师:回复初雪❄️借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-05-22 22:00:04
初雪❄️:回复小惑老师 老师那她去年把这笔预付做进其他应收款,我这边还处理吗?
2023-05-22 22:29:40
小惑老师:回复初雪❄️如果你这张票能够区别是对应他那笔钱,你就把分录做冲红
2023-05-22 22:58:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 226899 发表的提问:
之前会计的账同一家公司既有应收又有预收,现在想合并为应收核算。年初和期末余额是不是应收账款的减预收账款的余额!还有借贷方本年累计是借+借和贷+贷的合计数吗?
直接做一笔分录 合并应收账款的账户余额 借:预收账款 贷:应收账款 再看应收账款——某客户的余额就行了
172楼
2023-05-22 19:00:00
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226899:回复李爱文老师 老师:那这家公司的借贷方累计不管了吗
2023-05-22 19:29:04
李爱文老师:回复226899最后都集中在“应收账款——XX客户”的余额上了,看余额就行了
2023-05-22 19:43:06
226899:回复李爱文老师 老师:我不明白,我觉得那样的话账目就不衔接了!
2023-05-22 20:09:19
李爱文老师:回复226899举个例子你就明白了,假设预收A公司货款10万元,应收A公司货款15万元,是不是A公司欠你们公司5万元。 以前是预收账款A公司贷方余额是10万元,应收账款——A公司借方余额是15万元, 合并账户 借:预收账款——A公司 10万元 贷:应收账款——A公司 10万元 这样分录做之后,预收账款——A公司账户余额抵销平账,余额是0;对于应收账款——A公司科目余额是借方5万元。因此属于A公司欠公司货款5万元了,这个账就是对的
2023-05-22 20:26:55
226899:回复李爱文老师 老师:可是预收账款还是有累计发生额的
2023-05-22 20:37:43
李爱文老师:回复226899预收账款的余额为0了,没有金额了
2023-05-22 20:59:43
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ???????? 发表的提问:
请问一个月的支付宝收到的钱里面有应付款和收入,是不是做借:应收账款 贷:其他应付款 贷主营业务收入 销项,再确认收入 借:其他货币资金 贷:应收账款?
同学你好!嗯嗯 是这样处理的哦
173楼
2023-05-23 17:50:23
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????????:回复许老师 但是代收代付部分,借方也是应收账款?
2023-05-23 18:17:46
许老师:回复????????这个一样的呀  不影响的
2023-05-23 18:29:05
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 可欣妈 发表的提问:
详细介绍应收账款和预收账款会计科目。借方贷方登记什么内容?借贷方余额表示什么意思?
您好 企业发生的应收账款,按应收金额,借记本科目,按确认的营业收入,贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等,科目。收回应收账款时,借记“银行存款”等科目,贷记本科目。 借方:   借1、应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;   借2、代垫的包装费、运杂费;   借3、已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;   借4、已贴现的承兑汇票,因承兑企业无力支付的票款;   借5、预收工程价款的结算;   借6、其他预收货款的结算。   借方余额:尚未收回的账款   贷方:   贷1、收取购买商品、材料等账款;   贷2、收回代垫的包装费、运杂费;   贷3、退回的预收账款;   贷4、企业的应收账款改用商业承兑汇票结算时;   贷5、收到承兑的商业汇票;   贷6、已转销而又收回的坏账损失。   贷方余额:向有关单位预收款项 借方余额:尚未收回的账款 预收账款: 1、借方发生额(表示预收账款减少) 与收入同步确认的应收未收款项、已核销坏账客户确认恢复付款能力、从"应收账款"科目转入、从"其他应收款"科目转入、因应收票据到期未付款而转入、帖现商业汇票到期未付款转短期贷款、代购货单位垫付的包装费运杂费保险费; 2、贷方发生额(表示预收账款增加) 预收客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组损失的款项、"应收账款"或"其他应付款"科目转入 3、期末余额 预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
174楼
2023-05-23 17:57:15
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 苹果月亮 发表的提问:
前面例题不是说小企业应收款项减值采用直接转销法
你好,是啥业务啊请问
175楼
2023-05-23 18:20:53
全部回复
苹果月亮:回复小锁老师 就是这个题,老师解析说只能采用备抵法!
2023-05-23 18:56:10
小锁老师:回复苹果月亮备抵法和转销法都是可以的
2023-05-23 19:10:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 酷酷的云朵 发表的提问:
快递行业,公司员工自离,工资确认不会再来领取,但是有一部分应收的罚款和借支,存在负工资和正工资,是不是正工资里面的工资 贷计:营业外收入,罚款和借支能从工资扣回,计贷:其他应收款 如果是负工资,贷营业外收入,负工资里面的罚款,收不回了,借计营业外支出,贷计其他应收款
你好 可以的,
176楼
2023-05-23 18:49:46
全部回复
酷酷的云朵:回复郭老师 如果我有一笔费用之前计提了其他业务收入,其他应收款,收不回了,我是做营业外支出还是做其他业务收入做冲减
2023-05-23 19:18:27
郭老师:回复酷酷的云朵冲其他应业务收入可以。 不够的做营业外支出
2023-05-23 19:30:17
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 体贴的紫菜 发表的提问:
A选项应收帐款不是减少了吗,应收帐款在贷方
你好,应收账款和坏账准备同时减少,所以总额不变
177楼
2023-05-23 19:02:58
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 发表的提问:
收房租时会计分录:借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:递延收益 现在退租应该怎么记啊
退租你就做相反分录冲回去就好了。借:递延收益 贷:银行存款
178楼
2023-05-24 17:37:03
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琑:回复宇飞老师 红冲和这个有什么区别
2023-05-24 17:58:03
宇飞老师:回复红冲就是你开了票,再开一张负数的,这边看你应该是还没开票,只是先收了钱。
2023-05-24 18:20:52
琑:回复宇飞老师 老师,我们有一笔设计服务费,当时记的是 借:应付账款 贷:银行存款 现在有人报销这比钱,怎么记分录啊
2023-05-24 18:45:14
宇飞老师:回复是收到发票了吗,那应该借有关的成本费用,贷:应付账款就好了
2023-05-24 19:04:51
琑:回复宇飞老师 谢谢
2023-05-24 19:32:35
宇飞老师:回复不客气,满意请五星好评哈。
2023-05-24 20:01:32
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的板凳 发表的提问:
12题 13题 会计分录是其他应收款还是其他应付款?
先发工资后付社保等是其他应付款
179楼
2023-05-24 17:54:26
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
收到集采款和店铺收入 借:银行存款 100 贷:其他应付款-集采款 80 应收账款 20 如果我把钱全部转出去,会计分录怎么做
店铺收入,冲减应收账款,前期已做收入挂应收账款,这个没有问题,至于集采款是什么内容呢?
180楼
2023-05-24 18:16:31
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