咨询
会计贷款和应收款项例题
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高人 发表的提问:
老师请教个问题,应收款和应付款有什么区别?借贷都在哪方。谢谢
你好,应收款是资产,应付款是负债 应收账款增加计入借方,减少计入贷方 应付账款增加计入贷方,减少计入借方
151楼
2023-05-07 21:20:28
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
取得收入,借应收帐款 贷主营业务收入、销项税额 借银行。 贷应收帐款购买商品 借库存商品 进项税额 贷应收帐款 借应收帐款。贷应收帐款可以吗?
取得收入的分录是对的。 购买商品的分录,应该为 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷 : 应付账款 借:应付帐款 贷:银行存款
152楼
2023-05-07 21:26:28
全部回复
啊啊啊128170:回复张艳老师 这个正确的分录我知道,只是我们这个客户有买我们的货物并且我们也买他们的货物,就想只设置应收帐款,反正都会用银行走哈
2023-05-07 21:44:17
张艳老师:回复啊啊啊128170不行的,需要分别使用应收账款和应付账款科目核算的。
2023-05-07 22:10:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aban 发表的提问:
应收账款贷方余额会涉及哪些税务问题
应收账款贷方余额,表示为预收账款,长期挂账的话,税局会打电话,让检查是否需要转为收入的。
153楼
2023-05-07 21:38:59
全部回复
Aban:回复张艳老师 那如果只是先收款,后来还是会开票,只是这个时间比较长,可能会跨年,怎样跟税务解释比较合理
2023-05-07 21:56:53
张艳老师:回复Aban正常合理解释一下就行了,就说和对方有一些合同事项没有商量好。
2023-05-07 22:08:39
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Winnie 发表的提问:
我1月~4月,每个月都确定一笔未开票收入100元, 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 然后我5月开票但没收到款项, 借:应收帐款 600+增值税 贷:预收账款 100 贷:主营业务收入 500 贷:应交税费-应交增值税-销项税 然后收到转账 借:银行存款 600+增值税 贷:应收帐款 600+增值税 我觉得我开票时会计分录里的应收帐款400元和主营业务收入400元重复记了,应该怎么处理呀~
借:应收账款 -400 贷:主营业务收入 -400 注意下金额是负数
154楼
2023-05-08 18:43:04
全部回复
Winnie:回复文文老师 是加一笔这个吗
2023-05-08 19:07:17
Winnie:回复文文老师 在开票前加一笔这个?中间那笔分录是正确的?
2023-05-08 19:33:09
Winnie:回复文文老师 这笔的摘要怎么写啊
2023-05-08 19:53:16
Winnie:回复文文老师
2023-05-08 20:22:43
文文老师:回复Winnie在开票前加一笔这个 摘要,多确认收入,冲销
2023-05-08 20:41:52
Winnie:回复文文老师 那我之后还要每个月确定这笔收入吗?
2023-05-08 20:54:53
Winnie:回复文文老师 我考虑到企业所得税这块,所以每个月确定一笔合同的收入
2023-05-08 21:21:16
文文老师:回复Winnie哦,仍然可以继续按这样的方式处理,先确认,再冲销,开票时再确认收入与销项
2023-05-08 21:38:10
Winnie:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-05-08 21:49:52
文文老师:回复Winnie不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-05-08 22:03:56
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ wxy 发表的提问:
当期按应收款项计算者应提坏账准备金额=期末应收款项余额x坏账准备的计提比例,期末应余额包括其他应收款吗
学员你好,包括其他应收款的
155楼
2023-05-08 18:59:47
全部回复
wxy:回复悠然老师01 和应收账款,一样计算?
2023-05-08 19:23:57
悠然老师01:回复wxy是的,规则是一样的
2023-05-08 19:52:33
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
你好,以甲公司的名义代乙公司贷款,款项转到甲公司,合法吗?如何做会计分录
代乙公司贷款?代收款还是代付款?
156楼
2023-05-08 19:26:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星星 发表的提问:
①收到定金 借:银行存款100贷:预收账款100②开给客户发票时 借:应收账款234贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34 ③冲会之前预付款项 借:预收账款100贷:应收账款100这样做可以吗
收到定金 借;银行存款 贷;其他应付款 确认收入 借;其他应付款 100 应收账款 134 贷;主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
157楼
2023-05-09 18:38:08
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问:
前会计做账借应收账款-A,贷:主营业务收入 应交税费等,但收款的时候做成借:银行存款 贷:应收账款-B,现在我更正 借:应收账款-B 贷:应收账款-A可以吗?
这个是挂错吧,贷应收账款a 贷应收账款b 负数,这样更好点
158楼
2023-05-09 19:02:28
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ undefined 发表的提问:
企业通过对应收款项的风险进行分析,决定按应收款项余额的一定比例计提坏账准备。“坏账准备”科目的年初贷方余额为4000元,"应收账款”和”其他应收款”科目的年初借方余额分别为30000元和10000元。当年,不能收回的应收账款2000元确认为坏账损失。“应收账款”和“其他应收款”科目的年末借方余额分别为60000元和10000元,假定该企业年末确定的坏账提取比例为10%。该企业年末应提取的坏账准备为()元。 A1000 B.3 000 C.5000 D.7000
同学你好 该企业年末应提取的坏账准备为()元。——70000*10%加2000减4000=5000
159楼
2023-05-09 19:09:21
全部回复
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ Victor 发表的提问:
1.借:应收账款 贷:主营业务收入 代表签订合同,确定收入,计入应收账款 2. 借:管理费用 贷:其他应付款 然后预算各种费用,先计提出来,放入其他应付款 4. 借:其他应付款 贷:银行存款 实际发生的时候,减少其他应付款 当一个项目发生的时候,我们老板要求我这么做(他自己都不太懂,非要我这么做),把预算的费用全部先一次性计提出来,放在其他应付款里面,等实际发生费用的时候,再借:其他应付款 ,贷:银行存款,请问这么做会不会在一个会计期间内视为虚增费用,税务会不会有问题
你好,你这既虚增收入又虚增成本,不论是会计上还是税法上都是错误的。
160楼
2023-05-09 19:23:59
全部回复
Victor:回复小祝老师 那签订合同时,我该怎么做分录呢,项目完成,收到实际项目款时,怎么做分录呢
2023-05-09 20:02:21
小祝老师:回复Victor签合同不做分录,开发票才做收入分录。不早了,晚安。
2023-05-09 20:28:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计题目,在线等,急! 对于到期不能收到款项的应收票据转入应收账款后还要再计提利息吗?
不需要计提利息。。。。。
161楼
2023-05-10 18:10:49
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 清风(勇清) 发表的提问:
挂靠项目收到款时借:银行存款贷:其他应付款一XX项目,发放人员工资借:应付职工薪酬贷:其他应付款一Xx项目,为何贷方是计入其他应付款
你好,你这个是预收款吧
162楼
2023-05-10 18:25:33
全部回复
清风(勇清):回复朴老师 劳务发生地预缴增值税也是通过这个贷方科目,所以不理
2023-05-10 18:50:52
清风(勇清):回复朴老师
2023-05-10 19:09:58
朴老师:回复清风(勇清)你这个就是都用一个科目核算的
2023-05-10 19:39:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Jedi Knight 发表的提问:
有个例题:小规模纳税人签订了安装合同,1收到预付款30% 2安装成功收到50% 3一年后工程无问题收到20% 做账分录 签订了合同 应收账款是不是一次性计入主营业务收入 借:应收账款 100% 贷:主营业务收入 100% 收到款时 借:银行存坤 30;50 ;20 贷:应收账款 30;50 ;20 请问这样对吗?
你好!要看你们的发票怎么开,如果是一次全部开完可以这样做
163楼
2023-05-10 18:43:48
全部回复
Jedi Knight:回复QQ老师 是的,发票一次性开完,只要发票开多少就结转利润多少对吗?
2023-05-10 19:34:45
QQ老师:回复Jedi Knight是的,个人建议发票按进度分次开
2023-05-10 19:49:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 背后的大船 发表的提问:
老师,贷款公司到期收不回的款项应该怎么做会计分录,不能确定以后能不能收回
你好,同学。那么你不确定 收回的概率多大呢
164楼
2023-05-10 19:06:25
全部回复
背后的大船:回复陈诗晗老师 收回概率很小
2023-05-10 19:33:24
陈诗晗老师:回复背后的大船计提坏账了没有,如果计提了,你暂不处理,实际确认坏账时再处理就是了
2023-05-10 19:43:53
背后的大船:回复陈诗晗老师 我想计提坏账准备,是借,资产减值损失,贷,坏账准备吗?可是我的系统里没有这两个科目,要怎么计提
2023-05-10 20:13:00
陈诗晗老师:回复背后的大船你没有就自己新增加处理
2023-05-10 20:40:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 温婉的巨人 发表的提问:
你好,我想请问一下有笔款我先是收到款项50000,没有开具发票,我借计银行存款,贷计其他应付款,本该记到预收账款呢,发票收到了我记得是借计其他应付款,贷计主营收入和销项税,像这种情况,我怎么调账?
你好,这种不用调整了,已经没有余额了,不用管了。
165楼
2023-05-10 19:23:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×