咨询
会计贷款和应收款项例题
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ for life 发表的提问:
7、收回备用金和其他应收暂付款项借:银行存款等贷:其他应收款 备用金和其他应收暂付款项指什么
指的是别人暂借款
61楼
2023-03-07 21:18:58
全部回复
for life:回复袁老师 老师,备用金也是指别人暂借款吗
2023-03-07 21:49:51
袁老师:回复for life给个人的备用金即借款啊
2023-03-07 22:04:53
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
62楼
2023-03-07 21:23:59
全部回复
刘老师:回复爱笑的流沙你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
2023-03-07 21:38:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
实际工作中应收账款和预收账款,应付账款和预付账款,既然已设置了预收和预付,,那还会不会出现应付借方和应收贷方呢?
你好,实务中也有可能出现这种问题
63楼
2023-03-08 20:38:45
全部回复
杨美汐:回复庄老师 哪些情况会出现
2023-03-08 20:58:53
庄老师:回复杨美汐应收账款贷方有余额,一错账,二,客户支付预付款
2023-03-08 21:12:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,之前会计结算时做:借应收账款390万,贷:主营业务收入和销项税额,后收到160万,又做:借:银行存款160,贷:主营业务收入和销项税额,结果应收账款没减掉,还是欠390,我要怎么补做呢?
你好,这样做调整分录 借;主营业务收入和销项税额(合计160)贷;应收账款 160
64楼
2023-03-08 20:44:23
全部回复
An:回复邹老师 意思要把之前做的重复收入给冲减掉对吗老师
2023-03-08 21:05:06
An:回复邹老师 那销项不是少了?
2023-03-08 21:25:05
邹老师:回复An你好,是的,你之前收入,销项税额都多了,这样冲销之后就刚好账实相符啊
2023-03-08 21:47:05
An:回复邹老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-03-08 22:12:49
邹老师:回复An不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-08 22:28:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 我爱我家 发表的提问:
贷款报表都有什么比例要求
同学你好 这个可以看下齐红老师贷款报表的编制课程
65楼
2023-03-08 20:54:43
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 半請调 发表的提问:
老师,我想问一下4-1例题中,第二小问的会计分录贷方的应付账款,五万是怎么来的
通过银行存款支付90%,5*90%,余下的10%应付
66楼
2023-03-08 21:01:30
全部回复
半請调:回复陈诗晗老师 第三小问各个科目对应的数呢
2023-03-08 21:29:39
陈诗晗老师:回复半請调安装费10+进项税,原材料 3
2023-03-08 21:45:54
半請调:回复陈诗晗老师 安装费的进项税率是11%吗,还有应付账款111000又是什么
2023-03-08 22:02:19
陈诗晗老师:回复半請调在建工程 是 10万+3万,进项税额是10万*11%,原材料是3万,应付的安装 10*(1+11%)
2023-03-08 22:30:23
半請调:回复陈诗晗老师 那固定资产5155000呢
2023-03-08 22:56:10
陈诗晗老师:回复半請调前面所有在建 工程 的总和,你是没听课就开始看资料?
2023-03-08 23:13:27
半請调:回复陈诗晗老师 我听了,但是有的数字就直接略过去了,没搞明白
2023-03-08 23:41:37
陈诗晗老师:回复半請调好的。祝你学习愉快
2023-03-09 00:07:40
半請调:回复陈诗晗老师 麻烦老师在解释一下最后一个分录的110000是怎么回事
2023-03-09 00:20:56
陈诗晗老师:回复半請调那是甲公司支付的安装款项
2023-03-09 00:49:02
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ☆唯★一☆ 发表的提问:
开具销项发票,之前会计做借:应收账款,贷:预收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)。之前会计问什么不做主营业务收入
这个的话 应该是只是开具了发票 但是 收入还不能确认 比如 货物还没有实际发出等的哦 或者 是工程项目 项目才刚开始呢 当然 也有很多 是为了推迟确认收入 这样 延期缴纳企业所得税哈
67楼
2023-03-08 21:23:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ lily 发表的提问:
请教老师,5月预收到工程款2万,我记帐为借,银,贷,应付帐款,没开发票,7月收到另一笔5万,并开了一张7万的发票,并记帐,借,银5万,借,应付帐款2万,贷,主营业务收入和应交税-销项税合计7万。这样计帐会有问题吗?
您好 预收工程款的时候 借 银行存款 贷 预收账款(应收账款) 收到五万开具七万发票 借 银行存款 预收账款(应收账款) 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额
68楼
2023-03-13 20:10:36
全部回复
lily:回复bamboo老师 那我五月的分录写成应付了,怎么处理!
2023-03-13 20:44:59
bamboo老师:回复lily可以把应付调整为应收
2023-03-13 21:05:58
lily:回复bamboo老师 好,谢谢甘老师!
2023-03-13 21:25:15
bamboo老师:回复lily不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-13 21:51:23
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师 想问一下 收到部分款项 我是借:银行存款 贷:应收账款 剩余款项还没收到要如何做会计分录呢
没有收到的钱在应收账款里挂着。
69楼
2023-03-13 20:17:19
全部回复
5fsshz:回复玲老师 那是借:应收账款 贷什么呐 主营业务收入嘛 但是主营业务收入和应交税费前面都记过了 就不知道这块该贷什么[捂脸]
2023-03-13 20:48:07
玲老师:回复5fsshz全面应收账款和收入已经寄完了,就在应收账款里继续挂账,不用动。
2023-03-13 21:14:11
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 和谐的月光 发表的提问:
企业收到抗疫国债计入专项应付款的贷方,花销什么费用从专项应付款。专项应付款的借方对应什么会计科目
同学您好,收到,借银行存款贷专项应付款 支出 借专项应付款贷银行存款
70楼
2023-03-13 20:25:46
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 王曼琪 发表的提问:
企业通过对应收款项的风险进行分析,决定按应收款项余额的一定比例计提坏账准备。“坏账准备”科目的年初贷方余额为4 000元,“应收账款”和“其他应收款”科目的年初借方余额分别为30 000元和10 000元。当年,不能收回的应收账款2 000元确认为坏账损失。“应收账款”和“其他应收款”科目的年末借方余额分别为60 000元和10 000元,假定该企业年末确定的坏账提取比例为10%。该企业年末应提取的坏账准备为______元。
(10000+60000)*10%+2000*10%-4000=3200;答案是3200.
71楼
2023-03-13 20:45:01
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 向往自由的欢 发表的提问:
例题四, 坏账准备 应该是 应收账款 的 备抵类 科目, 所以,应该是 借减贷增,为什么例题四,坏账准备 增加,记入 借方?
你好,确认坏账损失,是坏账准备的减少
72楼
2023-03-13 21:14:58
全部回复
向往自由的欢:回复立红老师 那等于这个分录没有完成是吗?
2023-03-13 21:32:23
立红老师:回复向往自由的欢你好,不是的,坏账准备计提时是增加,发生坏账后用之间提取的坏账准备金来弥补,是坏账准备减少,所以在借方
2023-03-13 21:55:44
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 深情的冰棍 发表的提问:
我已交税款个人所得税和养职部分做会计分录借其他应收款贷银行存款,到了1年结算我直接做会计分录借应付利润贷其他应收款这样做可以吗
你好,没看明白,没有应付利润这个科目吧,你说的是年终汇算?
73楼
2023-03-14 20:01:24
全部回复
深情的冰棍:回复王瑞老师 因为我原先是挂着其他应收款是借方,我要把其他应收款的金额给冲平,我就直接给做了会计分录借应付利润贷其他应收款了,这样可以吗
2023-03-14 20:39:48
王瑞老师:回复深情的冰棍跨年的借:未分配利润 贷:其他应收款
2023-03-14 20:56:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anananly-杨 发表的提问:
请问一下,发放贷款的会计分录和收回贷款的会计分录
你好,你单位是银行吗?
74楼
2023-03-14 20:18:29
全部回复
Anananly-杨:回复邹老师 我们是嗯嗯
2023-03-14 20:32:51
邹老师:回复Anananly-杨你好 发放贷款 借;贷款 贷;吸收存款 收回贷款 借;存放同业款项等科目 贷;贷款
2023-03-14 21:00:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱的哈密瓜 发表的提问:
收回应收账款的会计分录 借:银行存款 贷:应收账款
你好,收回应收账款,是这样做分录的 
75楼
2023-03-14 20:45:42
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×