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会计科目调整怎么做凭证
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师好,前任会计5月份的凭证里有 借 调整事项 贷 现金 还有 借 应付工资 贷调整事项的,可是会计科里也没有调整事项啊,12月底了我该怎样做调整呢,还是不管它照抄到2017年的新账呢,求助
你好,调整事项是不是就是以前年度损益调整科目
211楼
2023-06-25 17:11:25
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向日葵:回复邹老师 好像不是,其中有这样一个凭证 借 调整事项(摘要 未付款作成已付款) 贷其他应付款-于英正 (摘要 垫付采购款) 后面的附件是打给于英正的一张欠条 日期2016.2.23
2023-06-25 17:41:18
邹老师:回复向日葵你好,会计里面是没有调整事项这个科目的
2023-06-25 18:09:31
向日葵:回复邹老师 那我该怎么办呢,如何处理
2023-06-25 18:26:18
邹老师:回复向日葵重新建账,作出正确的 分录
2023-06-25 18:36:40
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心星 发表的提问:
上月会计分录做错了,借:银行/现金180000 贷:营业外收入180000 贷方科目用错了,且上月180000已转入本年利润,这月想调整这张凭证贷方,借:银行/现金180000 贷:主营业务收入 180000,应该怎么调整
你好! 借:营业外收入 贷:主营业务收入 冲上月的营业外收入到本月主营收入
212楼
2023-06-25 17:25:37
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心星:回复老江老师 上个月的营业外收入不是已经结转了嘛,期末没有余额,且已转入本年利润了
2023-06-25 18:07:52
老江老师:回复心星@164*623:没事呀。本月借方一个,月末结转的时候,也转入本年利润。(这样本年利润里有二个营业外收入,一正一负,抵)
2023-06-25 18:35:22
心星:回复老江老师 本月调整的营业外收入借方金额是在借方用蓝字填写还是用红字在贷方填写
2023-06-25 18:53:24
老江老师:回复心星@164*623:借方蓝字!(也可以贷方红字,结果是一样的)
2023-06-25 19:21:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 对不起请原谅谢谢你我爱你 发表的提问:
因为2016年已做年结,但是社保等科目未经过应付职工薪酬科目需调增,现汇算清缴前调整凭证,麻烦看一下调整凭证是否正确,以职工教育经费为例,原来凭证为 摘要报销差旅费及培训 借:销售费用-差旅费5000 借:管理费用-培训费2500 贷:银行存款7500 因为未通过应付职工薪酬科目,现调整凭证如下,可以吗
这个可以,
213楼
2023-06-25 17:44:39
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
PPP项目公司,公司前期支付的工程款都计入了在建工程科目,现在要调整到长期应收款科目,是不是每笔发生的业务都要出一张凭证并且在摘要栏注明调整几月几号凭证
可以汇总调整凭证的,注明调整凭证号即可的了
214楼
2023-06-25 18:12:00
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古风之悦:回复袁老师 老师,我们发生的工程款业务还是比较多的,是不是可以凭证后面附一张明细汇总表,总的出一张调整凭证
2023-06-25 18:28:33
袁老师:回复古风之悦是的,可以这样做的了。
2023-06-25 18:41:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,这笔凭证去年的会计做错了,我现在来调整,你看下我调整的对不对
是什么分录做错了呢
215楼
2023-06-26 17:19:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,去年 通行费 的发票,进项税未认证,计入费用科目了,现在认证抵扣,怎样调整去年的那张凭证?
您好 请问您去年分录怎么写的
216楼
2023-06-26 17:43:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师好!出纳填写会计凭证的时候,凭证1上的明细科目具体到了二级科目,凭证2上的明细科目具体到了3级科目,这样做有问题吗?会不会影响会计做明细账?谢谢
你好,1就是写一级科目,2写到最明细的为止
217楼
2023-06-26 18:05:59
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快乐满满:回复邹老师 那就是有的可以写到二级科目,有的可以写到三级科目,这样理解对吗?
2023-06-26 18:20:46
邹老师:回复快乐满满是的
2023-06-26 18:33:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
资产处置损益科目 在会计科目表上要怎么添加 要对应的报表要做怎样的调整
你好,这个科目余额的,不需要调整报表的某个账户的
218楼
2023-06-27 17:27:05
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复邹老师 老师 麻烦帮我看一下 这是目前我的科目余额 我再加 这个科目 5712?还是5302合适呀
2023-06-27 17:38:55
邹老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好,科目代码就需要看你软件设置情况,这个没有统一的
2023-06-27 18:05:52
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复邹老师 那这个是不是就影响利润表
2023-06-27 18:23:01
邹老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好,资产减值损失是影响利润表,同时影响资产负债表的期末未分配利润的
2023-06-27 18:47:04
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复邹老师 新增的资产处置收益 是不是影响利润表呢
2023-06-27 19:06:33
邹老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好,影响利润表,不影响资产负债表?
2023-06-27 19:35:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小东姐 发表的提问:
我们公司的去年的账,会计科目记录有错,现在这么调整怎么调整
你好,错误的分录是?正确的分录应当是?
219楼
2023-06-27 17:32:52
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小东姐:回复邹老师 错误的是借 现金 贷 主营业务收入 应缴税费,应调整为 借 应收账款 贷 主营 应缴税费
2023-06-27 17:48:30
邹老师:回复小东姐借;应收账款 贷;库存现金 你好,做这个调整分录
2023-06-27 18:02:28
小东姐:回复邹老师 老师,还在吗
2023-06-27 18:21:58
邹老师:回复小东姐你好,在的,还有什么疑问?
2023-06-27 18:35:45
小东姐:回复邹老师 摘要里面是不是也要注明是调整几号凭证的
2023-06-27 18:48:21
邹老师:回复小东姐你好,摘要就是调整某某月份第多少号凭证
2023-06-27 19:15:34
小东姐:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-27 19:35:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1369667468 发表的提问:
资产负债表里其他应收款出来是负数,应怎样调整成正数,往那个科目调整,会计分录怎么做
您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
220楼
2023-06-27 17:44:01
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1369667468:回复宋生老师 是的
2023-06-27 17:56:02
宋生老师:回复1369667468你好!借其他应收款 贷其他应付款。金额写正数
2023-06-27 18:26:01
1369667468:回复宋生老师 老师,我打出去的货款退回,应该是 借:银行存款(正数) 银行存款(负数)
2023-06-27 18:46:20
宋生老师:回复1369667468你好!你具体是发生了什么业务? 你收到退回的货物了吗
2023-06-27 19:09:49
1369667468:回复宋生老师 由于单位名称有误,银行退回
2023-06-27 19:29:53
宋生老师:回复1369667468你好!你支出这个货款的时候如何做的分录?借应付账款 贷银行存款?
2023-06-27 19:54:29
1369667468:回复宋生老师 借:长期待摊 贷:银行存款
2023-06-27 20:20:57
宋生老师:回复1369667468你好!你这样的话,做相反的分录就可以了。冲减的时候做相反的分录。
2023-06-27 20:37:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,这笔凭证去年的会计做错了,我现在来调整,你看下我调整的对不对
是的,是这样进行调整的
221楼
2023-06-27 17:53:07
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 三顺 发表的提问:
以前会计科目用错了,调整,摘要怎么写?
摘要:调账 不需要写得太具体了
222楼
2023-06-27 18:05:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小卫10639823 发表的提问:
9月份已结账,有一张记账凭证科目寄错了,调下科目,怎么调
你好 具体什么业务做错了 写下分录
223楼
2023-06-28 17:03:29
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小卫10639823:回复meizi老师
2023-06-28 17:20:30
meizi老师:回复小卫10639823说下怎么个错了。才好回复你
2023-06-28 17:36:44
小卫10639823:回复meizi老师 调一下其他应付款,不要工程暂垫款,调私人
2023-06-28 17:52:47
meizi老师:回复小卫10639823你好 意思就是明细科目做错了 一级科目没错 那你做一笔 :借其他应付款-工程款垫付 贷其他应付款-个人
2023-06-28 18:05:48
小卫10639823:回复meizi老师 我在这个月,做这个分录就可以吗
2023-06-28 18:29:11
meizi老师:回复小卫10639823嗯 是的 你只是明细错了 直接调整就行了
2023-06-28 18:39:17
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 金账房 发表的提问:
18年固定资产购进原值金额入错了,怎么调整,调整凭证怎么做
以负数对当时的科目做相反的分录
224楼
2023-06-28 17:18:00
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金账房:回复恩熙老师 当时是建账时入的期初数
2023-06-28 17:42:08
恩熙老师:回复金账房现在同样可以以负数调整
2023-06-28 17:55:22
金账房:回复恩熙老师 会计分录应该怎么做
2023-06-28 18:12:38
恩熙老师:回复金账房期初建账错误无法调整分录,只能反结账修改
2023-06-28 18:40:40
金账房:回复恩熙老师 如果修改固定资产期初数,金蝶软件是每月自动计提折旧,这样折旧也会跟着变化,18年的账就会重新改,还有没有别的办法,老师
2023-06-28 18:59:08
恩熙老师:回复金账房你好,没有其他办法噢
2023-06-28 19:13:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 后来 发表的提问:
科目做错了该怎么调整??金额没错怎么调整?
你好,科目做错了,错误的科目是什么,正确的科目又应当是什么? 错误的科目计入了借方还是贷方? 我需要知道这三方面的信息才可以调整的 
225楼
2023-06-28 17:32:09
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后来:回复邹老师 老师好,原来其中一家公司做收入时挂的预收账款的借方,后期接手做收入挂的应收账款借方,该怎么调整??
2023-06-28 17:56:14
邹老师:回复后来你好,是做收入的时候借方应当计入应收账款,而不应当计入预收账款,是这个意思吗?
2023-06-28 18:18:55
后来:回复邹老师 对的,老师
2023-06-28 18:34:20
邹老师:回复后来你好,是做收入的时候借方应当计入应收账款,而不应当计入预收账款,那现在的调整分录是 借:应收账款 贷:预收账款 
2023-06-28 19:00:49
后来:回复邹老师 谢谢老师!!
2023-06-28 19:12:59
邹老师:回复后来不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 19:32:11

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