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会计科目调整怎么做凭证
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 爱拼 发表的提问:
用快账做账,要调整凭证号码,但点按日期调整,没变化,还是调不过来,怎么做
你好啊,快账的请咨询快账客服哦
271楼
2023-07-18 15:39:32
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 安娜 发表的提问:
老师您好!全盘账里会计科目应付账款怎么没有下级科目,可做凭证的时候应付账款有明细科目,导致无法做下去了
您好,应付账款的辅助核算可以自行添加的。
272楼
2023-07-18 16:07:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师 凭证一个科目做错 需要冲凭证 是整个凭证都冲 还是只冲一个科目 不需要冲的是银行存款
你好!是全部冲掉的了。
273楼
2023-07-18 16:36:41
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小小:回复宋生老师 那是去年的  银行存款也要从记一次 
2023-07-18 17:02:05
小小:回复宋生老师 那我怎么把应付帐款调到专项应付款 
2023-07-18 17:14:52
宋生老师:回复小小你好!如果是这样,你可以借专项应付款 贷应付账款。
2023-07-18 17:26:04
小小:回复宋生老师 直接做个凭证就可以了吗
2023-07-18 17:46:56
宋生老师:回复小小你好!是的。相当于做个修改
2023-07-18 18:13:07
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 燕安 发表的提问:
年末,账面上的未交增值税和税金系统上面的有差异,是做凭证调整吗?冲什么科目呢?
我提问:老师年末,账面上的未交增值税和税金系统上面的有差异,是做凭证调整吗?冲什么科目呢?
274楼
2023-07-18 17:03:42
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赵老师:回复燕安帐上提的未交增值税就是用销项税减进项税得出的,有差异进行帐务调整。
2023-07-18 17:37:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师我要调整以前年度损益调整呢!我们是小企业会计做账,老师现在小企业没有以前年度损益调整科目了,怎么做分录
利润分配未分配利润代替
275楼
2023-07-18 17:26:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小彭哟哟 发表的提问:
老师,之前一张凭证,入库的商品名称写错了,把入库商品A登记成了商品B,现在更正可以直接做科目调整吗,
最好冲红重新入账 商品直接直接用借贷调整不合理
276楼
2023-07-19 16:29:48
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小彭哟哟:回复钟存老师 因为当时入库的一张凭证有50几种商品,想说充红凭证很长
2023-07-19 16:49:44
钟存老师:回复小彭哟哟意思是只有一个物料入错了 其他的都正确
2023-07-19 17:06:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kj_olqk8ui7Uao2 发表的提问:
你好,请问红字更正法是要把整张凭证都冲销还是只冲销需要调整的金额,比如借方有两个科目,有一个科目写错啦
整个冲回,然后写一个正确的
277楼
2023-07-19 16:51:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小末 发表的提问:
老师,5月有几张凭证分录科目应收,不小心做在应付里面了。是直接红字冲销更正?还是做调整科目的分录?
你好 做更正的分录 就好 借 应收贷应付
278楼
2023-07-19 17:20:41
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小末:回复玲老师 摘要怎么写?
2023-07-19 17:42:35
玲老师:回复小末你好 可以写 更正XX月XX号凭证
2023-07-19 17:54:39
小末:回复玲老师 老师,如果已开销项票对方已经抵扣了,这个要怎么处理?
2023-07-19 18:24:39
玲老师:回复小末你好: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2023-07-19 18:52:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A→_→陈雯 发表的提问:
调整了前期凭证,导致结转损益时本来应该在借方的科目在贷方,本来在贷方的科目在借方,这样有没有关系?
你好,没有关系的
279楼
2023-07-19 17:29:59
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A→_→陈雯:回复邹老师 内账上个月少计提的增值税费,这个月去税局代开专票交了增值税,这个月补计提 借主营业务收入 贷应交税费-销项税额对吗?
2023-07-19 17:58:14
邹老师:回复A→_→陈雯你好,应当是 借主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 小规模是没有销项税额之说的
2023-07-19 18:18:27
A→_→陈雯:回复邹老师 这个月的主营业务收入没有那么多,结转损益的时候主营业务收入科目金额在贷方,不影响吧?
2023-07-19 18:36:28
邹老师:回复A→_→陈雯你好,需要在正数发票超过负数发票的金额的时候,才可以开具负数发票的,否则会造成负数收入的
2023-07-19 18:57:09
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 伊樱 发表的提问:
老师好,请问,19年的凭证,是科目记错了,金额未错,如何调整? 谢谢。 。。另外当年的凭证错了,是不是红字冲销就可以了?谢谢
你好 当年的凭证错了,红字冲销就可以了 如果是以前的凭证 涉及损益的科目用以前年度损益调整过渡 结转至利润分配-未分配利润
280楼
2023-07-20 16:28:02
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伊樱:回复轶尘老师 19年是管理费里面二级科目串门了。金额未错。需要怎么调整呢。谢谢
2023-07-20 16:53:46
轶尘老师:回复伊樱如果是二级科目错了 我觉得调整意义不大
2023-07-20 17:07:05
伊樱:回复轶尘老师 谢谢老师了
2023-07-20 17:17:47
轶尘老师:回复伊樱不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-07-20 17:29:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问:
你好,发现之前的科目做错了,请问是做凭证的冲红,还是对于一个科目调整就好? 比如支付款项 ,之前的会计说因为没有收到发票,都记入“其他应收款”里,但是应该记入 预付款项 的。 请问冲红和调整有什么区别?
两个思路都可以。 只是做直接调整分录比较简单了,红冲的话,还需要再做一遍正确的分录。
281楼
2023-07-20 16:54:23
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浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 调整要附上单据吗? 之前做的凭证都已经装订了,能拆了复印单据,再装订吗?
2023-07-20 17:19:40
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷使用复印件即可,或在摘要栏注明详见X月XX号凭证。
2023-07-20 17:45:19
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 做复印件需要把装订的拆了复印吧。三角的位置被挡住了
2023-07-20 17:55:45
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷不用拆凭证了,直接复印即可。
2023-07-20 18:15:13
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 发现问题,调账是随时做,还是最好等到年底做呢?
2023-07-20 18:29:20
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷发现问题就是及时调整处理的。
2023-07-20 18:58:19
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 之前客运票里没有计算进项税额,那现在我可不可以调整对应的凭证的 借:管理费用 (红字金额),借:应交税费-应交增值税-进项税额
2023-07-20 19:22:40
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷是的,是这样做分录的。
2023-07-20 19:49:40
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 老师,上报残疾人保障金,之前的会计也没有按实际填写,就按照以前报了数据复制黏贴,这个有关系吗?需要补交吗?应该怎么做?
2023-07-20 20:06:08
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷这个是要按实际情况进行申报的,如果从业人数和工资总额没有变化的话,这样到是可以数据复制的。否则,就是重新计算申报了。
2023-07-20 20:26:04
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 我是说之前会计没有按实际数据上报。现在怎么办?从6月份就是错了。
2023-07-20 20:55:17
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷个人建议,需要做更正申报,不然申报的数字就总算错的 不知道这个错误什么时候爆发出来。
2023-07-20 21:20:30
浙江长衢-陌荷:回复张艳老师 请问老师怎么去更正申报呢?
2023-07-20 21:46:38
张艳老师:回复浙江长衢-陌荷去税局大厅拿正确的纸质申报表做更正申报。
2023-07-20 22:09:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
相同科目调整要怎么做
有些款是总公司收的,可是开票的是分公司
282楼
2023-07-20 17:20:58
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暖暖老师:回复迪恩借一个,贷一个,换成对的科目
2023-07-20 17:50:06
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 老迟到的方盒 发表的提问:
小企业会计需要调上年度的错误凭证,没有以前年度损益调整怎么办
您好,用利润分配——未分配利润代替他
283楼
2023-07-30 18:38:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑空中飘 发表的提问:
请问我要在这个月调整2019年错计入管理费用的科目,怎么做会计分录
你好,与管理费用错计对应的科目是什么呢?
284楼
2023-07-30 18:49:40
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微笑空中飘:回复邹老师 在建工程
2023-07-30 19:13:41
邹老师:回复微笑空中飘你好,是正确的应当计入在建工程,错误的计入了管理费用核算,是这个意思? 如果是,调整分录是 借;在建工程,贷;以前年度损益调整——管理费用
2023-07-30 19:30:22
微笑空中飘:回复邹老师 是的,调整之后,利润总额还是亏损的,不用补税。那当月是否同时再记一笔,借:以前年度损益调整——管理费用,贷:本年利润
2023-07-30 19:58:31
邹老师:回复微笑空中飘你好,以前年度损益调整是结转到利润分配——未分配利润科目 借;以前年度损益调整——管理费用,贷;利润分配——未分配利润
2023-07-30 20:23:22
微笑空中飘:回复邹老师 以前年度损益调整——管理费用,只要设置到二级就可以了吧?还需要再设三级科目吗?
2023-07-30 20:37:28
邹老师:回复微笑空中飘你好,之前管理费用有二级科目,那以前年度损益调整——管理费用就需要设置三级明细科目的
2023-07-30 20:55:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
5月一张凭证做了几笔业务,但其中一笔是科目入错想要在7月调整,我可以只红字调整错的那笔吗?
你好!可以的。可以红字调整
285楼
2023-07-30 18:57:25
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