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会计报表银行存款是负数
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三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 002 发表的提问:
银行存款可以用贷方负数记账?
你好 银行存款不能用贷方负数!
166楼
2023-06-05 17:57:41
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002:回复三月清风老师 老师,是所有科目都不能用负数表示吗?
2023-06-05 18:26:55
三月清风老师:回复002严格来说分录中是不能有符号出现的 但是实操中 像费用类的冲销、红字冲销其实在财务系统里是可以的,银行存款科目相对比较敏感,不建议使用负号
2023-06-05 18:47:25
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 仪宝儿 发表的提问:
新成立的一家公司,实收资本未到位,银行存款也为O,请问,报税时,财务报表怎么报?(资产负债表全郭没有数字)
这个呀 填0 可能通不过 这样的话 库存现金 填个100元 实收资本 填个100元 就可以了哈
167楼
2023-06-05 18:03:36
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 安妮宝贝 发表的提问:
做银行贷款的报表,经营活动产生的现金流量净额现在是负数,怎么由负数变成正数啊
现金流量净额可以出现负数的 当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动。
168楼
2023-06-05 18:10:03
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安妮宝贝:回复陈娟老师 老师,你好,银行要求把经营活动产生的现金流量净额由负数变成正数,要不贷款下不来,所以麻烦老师解答一下,怎么由负数变成正数,如何调整资产负债表和损益表。
2023-06-05 18:26:34
陈娟老师:回复安妮宝贝经营活动产生的现金流量净额=现金及现金等价物的净增加额-筹资活动产生的现金流量净额-投资活动产生的现金流量净额。 调整现金流量净额,必须调整构成现金流量净额的三大因素: 现金及现金等价物的净增加额 筹资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 第一项增加或后两项减少,则现金流量净额相对增大,根据具体业务进行调整 满意请给五星好评,谢谢
2023-06-05 18:52:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 四月白 发表的提问:
老师好,18年11月银行存款的期初数不等于年初数,也不等于10月期末数,导致以后年度有一直有差额,以前是会计公司做的,我现在能调账吗,怎么调
你好,你知道原因的话可以。
169楼
2023-06-05 18:37:41
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四月白:回复郭老师 请问怎么走独居。分录呢
2023-06-05 18:54:59
郭老师:回复四月白你好,具体的,什么原因?
2023-06-05 19:22:04
四月白:回复郭老师 应该是会计公司弄错账了,整体科目全都对不上
2023-06-05 19:47:49
郭老师:回复四月白你需要查一下原因,要不没法调整的。可以看一下你们单位的对账单和你的银行存款日记账。
2023-06-05 20:04:55
四月白:回复郭老师 好的谢谢您,我问问会计公司
2023-06-05 20:23:50
郭老师:回复四月白好的 不用客气的,
2023-06-05 20:41:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 如果微笑三天 发表的提问:
6月末开具一张销项负数发票,等到7月初才重新开具此发票 6月凭证因为冲销,银行存款科目已经对应不上,这怎么办呢?
你好,你红冲的时候借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数做这个。
170楼
2023-06-05 18:50:59
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如果微笑三天:回复郭老师 但我是在5月做的这个凭证,5月做的是借银行存款,贷主营和应交税费 ,,6月开具的负数发票,7月再重新开具此发票,,,那在做6月凭证,不是应该跟着5月来冲销的吗? 跟着5月冲销就是借:银行存款负数,但现在银行存款科目余额表就因为冲销无法对应上,因为7月才重新开具的发票
2023-06-05 19:08:02
郭老师:回复如果微笑三天不是,因为银行存款没有退回去
2023-06-05 19:30:47
郭老师:回复如果微笑三天你用应该用一个往来科目代替预收,或者是营收都可以。
2023-06-05 19:48:43
如果微笑三天:回复郭老师 也就是在6月账上,借:应收账款负数,,贷:主营和应交税费负数 然后在7月账上,借:应收账款正数,,贷:主营和应交税费正数 是这样嘛?老师
2023-06-05 20:08:32
郭老师:回复如果微笑三天你好 对的是的,是这么做的。
2023-06-05 20:37:46
如果微笑三天:回复郭老师 因为购买方把发票退回来了 那这些发票是怎么处理呢
2023-06-05 21:01:20
郭老师:回复如果微笑三天第二和三联你们自己留存就可以。
2023-06-05 21:14:50
如果微笑三天:回复郭老师 那装订的时候是怎么弄的呢 在5月账上就弄一张发票联 6月是开具销项负数的三张 有点搞不懂
2023-06-05 21:33:00
郭老师:回复如果微笑三天你好,五月份的第一张六月份的第一张装订在凭证里面,其他的都是自己留存就好了,单独留存的你可以单一块儿装订起来。
2023-06-05 21:49:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
如果货款付错 ,被银行退回了,那么我冲减应付账款 一定要用负数充吗?本来是借应付,贷银行存款,退回后,借银行存款,贷应付 那么要用负数充吗 正数可以吗?什么情况充一定要负数的
你好,可以是做付款相反分录,金额正数 或相同分录,金额负数,都是可以的 没有规定必须是负数的
171楼
2023-06-06 17:27:52
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颖颖和奕奕:回复邹老师 如果是制造费用 是不是一定要负数充
2023-06-06 17:51:38
邹老师:回复颖颖和奕奕你好,没有规定必须负数冲,可以是相反分录正数冲销的
2023-06-06 18:07:33
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
您好,把采购发票录入成低值易耗品摊销,应该怎样更正过来 是重新做一张会计凭证,借低值易耗品,金额为负数,贷银行存款,金额也为负数嘛? 然后在做张会计凭证,借原材料,贷应付款,借应付款,贷银行存款嘛?
你好同学,你这样做法是可以的。
172楼
2023-06-06 17:40:15
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小芬 发表的提问:
查了一下我的账,余额没有负数,就是银行存款贷方有负数啊?也不对吗?
是的 ,银行应该是正数的
173楼
2023-06-06 18:04:08
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小芬:回复袁老师 可是我做的账即利息收入的确是借:银行存款;贷:财务费用啊?怎么会有错啊!
2023-06-06 18:19:43
袁老师:回复小芬没有错啊
2023-06-06 18:38:33
小芬:回复袁老师 那做金蝶的账怎么出现负数?
2023-06-06 18:49:12
袁老师:回复小芬银行存款是正数啊,你看看银行明细账吧
2023-06-06 19:02:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问银行收回之前代客户垫的款,可以贷:银行存款,金额记在贷方负数吗?
你好,既然是收回,应当计入银行存款借方正数的
174楼
2023-06-06 18:30:11
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款借方负数实际上是增加了还是减少了
银行存款借方负数实际上是减少了
175楼
2023-06-06 18:50:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ D⊙ 发表的提问:
请问做出来的余额表中银行存款借方期末余额出现负数是怎么回事
银行存款不可能出现负数的,肯定是你漏记了增加的发生额
176楼
2023-06-07 18:30:09
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D⊙:回复辜老师 有两笔收入总共65000,这两笔还没开发票,所以没把账做进去
2023-06-07 18:44:11
辜老师:回复D⊙你收到了钱,就要入账的,借,银行存款,贷,预收账款
2023-06-07 18:57:05
D⊙:回复辜老师 那下个月再开发票的时候在入账不是重复了吗
2023-06-07 19:17:03
辜老师:回复D⊙开票了,借,预收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税!销项税
2023-06-07 19:31:21
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Q 发表的提问:
发现以前会计的旧账银行存款余款一直都对不上,还有负数的余饿。是否能一笔会计分录调整。不再查回以前的银行单一个个月调呢?
你好,如果差额不太大的话,你可以直接调整的。
177楼
2023-06-07 18:44:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沫沫 发表的提问:
1 ,老师 利润表中财务费用是负数正常吗 ? 2,收到利息 我做的是借银行存款贷财务费用-利息金额用红字。财务费用金额是用红字 银行存款是正常填的 。为什么我利润表中的财务费用是负数呢
你好 1,是可能出现负数的 2,你计入贷方栏次,也就是借方负数,在利润表当然是按负数显示,而不是正数的
178楼
2023-06-07 18:50:59
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李煜老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
老师我们这是娱乐管理有限公司。2019年12月成立的。不是股东投入投资款怎么做会计分录?做借:银行存款贷短期投资。后来发现我财务报表资产总计是负数了?
不是股东投资借银行贷其他应付款
179楼
2023-06-19 18:02:54
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甜甜的笑笑:回复李煜老师 那法人又拿这钱去购买短期理财产品如何做会计分录
2023-06-19 18:26:52
李煜老师:回复甜甜的笑笑借 其他货币资金 贷 银行存款
2023-06-19 18:50:44
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 纯真的柚子 发表的提问:
您好,咨询下6月末报表有银行存款数和其他应付款数据,还有固定资产数据。那么在7月份注销时处理业务先用银行存款还款然后变卖固定资产,那么清算资产损失表及负债表填写的数据是6月末的还是7月处理完固定资产及还完款的数据。提供本年1-12月的报表数据是提供1-6月的还是包含了7月清算数据
最后是你清算完的,同学
180楼
2023-06-19 18:09:33
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