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工行贷款质如何会计处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 幸福的钢笔 发表的提问:
您好!行政单位用银行存款支付手续费时,预算会计如何进行账务处理呢
你好 借 业务活动费 贷 银行存款 借 行政支出 贷 资金结存
211楼
2023-06-28 18:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ tingcherry 发表的提问:
收到银行利息,请问如何账务处理? 借银行存款 贷财务费用-利息?
你好 借银行存款 借财务费用负数
212楼
2023-07-02 19:21:32
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tingcherry:回复郭老师 借财务费用负数?不太理解
2023-07-02 19:51:24
郭老师:回复tingcherry财务费用发生额在借方 有红冲的放到借方负数
2023-07-02 20:19:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
收到代理帮忙缴纳的进口增值税专用缴款书,以前会计做在借:其他应收款,贷:银行存款,然后就一直挂在其他应收款中,该如何处理
你好,收到代理帮忙缴纳的进口增值税专用缴款书应当这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款 今后支付了,借;其他应付款,贷;银行存款
213楼
2023-07-02 19:35:56
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不吃螺蛳粉:回复邹老师 老师,这张缴款书在增值税申报中可以抵扣?
2023-07-02 20:00:18
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,这张缴款书在增值税申报中是可以抵扣的
2023-07-02 20:30:06
不吃螺蛳粉:回复邹老师 是在增值税表二中填写吗?第5栏吗?
2023-07-02 20:59:35
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,是的,是你提供图片的这一栏填写
2023-07-02 21:12:25
不吃螺蛳粉:回复邹老师 我看原来会计在10月份在通用税务数据采集软件中已经申报。但在增值税申报表中未填写
2023-07-02 21:42:18
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,在通用税务数据采集软件中已经申报(当时是做的什么申报?)
2023-07-02 22:09:10
不吃螺蛳粉:回复邹老师 他在通用税务数据10月份申报,是不是在增值税哪个月进行抵扣?
2023-07-02 22:29:57
不吃螺蛳粉:回复邹老师 帮忙看一下
2023-07-02 22:51:02
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,这个应当在增值税申报表申报,当月申报当月抵扣(次月申报上个月税款的时候抵扣)
2023-07-02 23:19:56
不吃螺蛳粉:回复邹老师 那现在他没有抵扣是不是就不能再抵扣申报了
2023-07-02 23:33:40
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,是当时放弃抵扣了吗
2023-07-02 23:49:57
不吃螺蛳粉:回复邹老师 没有,这个在勾选里面也没有这种发票,是吗?估计是以前会计忘记了
2023-07-03 00:05:15
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,勾选里面没有就需要去税局大厅认证的 如果是之前放弃抵扣(认证了而没有抵扣)了,现在就无法抵扣的 如果是之前没有认证,现在就可以认证抵扣的
2023-07-03 00:26:44
不吃螺蛳粉:回复邹老师 海关增值税缴纳书这个金额在发票认证平台上有?可以勾选?
2023-07-03 00:47:43
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,这个是需要去税局大厅扫描认证才是的 无法在平台勾选的
2023-07-03 01:05:22
不吃螺蛳粉:回复邹老师 我们在一个系统软件中申报了就可以抵扣的,但原来会计在增值税申报中未填写
2023-07-03 01:24:53
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,认证了没有填写视为放弃抵扣的
2023-07-03 01:40:21
不吃螺蛳粉:回复邹老师 那就是当月认证,就必须在当月抵扣掉,不然就算放弃抵扣,后面月份不可以再抵扣
2023-07-03 02:10:03
不吃螺蛳粉:回复邹老师 老师,那这个放弃抵扣进项税额我挂哪个科目呢?分录怎么做
2023-07-03 02:25:18
邹老师:回复不吃螺蛳粉你好,放弃抵扣的这样做分录 借;原材料等科目,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-07-03 02:41:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 尹深 发表的提问:
收款抹掉零头会计分录如何处理
借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
214楼
2023-07-02 20:02:59
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尹深:回复邹老师 财务费用下级科目应该做什么
2023-07-02 20:13:51
邹老师:回复尹深折扣或尾款优惠
2023-07-02 20:24:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
收到往来款项会计账务如何处理。
您好 借 银行存款 贷 其他应付款等
215楼
2023-07-03 17:16:22
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 暴躁的铃铛 发表的提问:
公司可转换债券如何进行会计处理
 企业发行的可转换公司债券在“应付债券”科目下设置“可转换公司债券”明细科目核算。企业应按实际收到的款项,借记“银行存款”等科目,按可转换公司债券包含的负债成份面值,贷记“应付债券——可转换公司债券——面值”科目,按权益成份的公允价值,贷记“资本公积——其他资本公积”科目,按其差额,借记或贷记“应付债券——可转换公司债券——利息调整”科目。   对于可转换公司债券的负债成份,在转换为股份前,其会计处理与一般公司债券相同,即按照实际利率和摊余成本确认利息费用,按照面值和票面利率确认应付债券或应付利息,差额作为利息调整
216楼
2023-07-03 17:30:25
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暴躁的铃铛:回复朴老师 朴老师:公司可转换债券的实际利率如何确定?谢谢!
2023-07-03 18:02:41
朴老师:回复暴躁的铃铛在存在发行费用,且发行费用较大的情况下,需要重新计算实际利率。如果不存在发行费用或存在发行费用但金额较小,也可以忽略其影响,则不用重新计算实际利率。
2023-07-03 18:20:43
暴躁的铃铛:回复朴老师 我家发行费用较大,而且只有票面利率,那实际利率如何确定?谢谢
2023-07-03 18:40:53
朴老师:回复暴躁的铃铛实际的利息金额除以总金额除以时间
2023-07-03 18:56:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 夜落星辰 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要哪些原始单据?
你好。扣款的原因是什么?
217楼
2023-07-03 17:40:00
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夜落星辰:回复暖暖老师 货款
2023-07-03 17:51:08
暖暖老师:回复夜落星辰退货的清单或者发票
2023-07-03 18:11:46
夜落星辰:回复暖暖老师 麻烦两种都可以讲一下吗?
2023-07-03 18:33:06
暖暖老师:回复夜落星辰你退货的话有出库单或者红字发票
2023-07-03 18:57:52
夜落星辰:回复暖暖老师 分录是按退货单或者红字发票做相反分录吗?
2023-07-03 19:25:50
暖暖老师:回复夜落星辰是的,你说的非常正确的
2023-07-03 19:51:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
餐饮筹建期,购买员工工作服一批,总价款:7000元,请问会计分录应该如何写?借:管理费用-开办费,贷:银行存款吗?
你好,是这样做账务处理
218楼
2023-07-03 18:00:00
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成洁然:回复邹老师 好的,谢谢!我是考虑到,工作服总金额有点大,全入开办费,感觉好像不合理,所以想确认一下,谢谢老师!
2023-07-03 18:17:42
邹老师:回复成洁然不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 筹建期费用就是计入开办费明细的
2023-07-03 18:31:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
如何处理正常贷款损失准备
所得税汇算清缴的时候做清单申报
219楼
2023-07-04 17:34:07
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是你啊:回复邹老师 要怎么算呢
2023-07-04 17:50:23
邹老师:回复是你啊每一份借款合同,损失处理文件都会记载损失的金额,汇总计算就可以了
2023-07-04 18:05:39
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 何生利 发表的提问:
发工资如何做账务处理?五月的工资6月发,五月如何做会计分录6月如何做会计分录
你好,5月份做计提 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-个人负担社保 应交税费-个税
220楼
2023-07-04 17:47:10
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何生利:回复小惑老师 交印花税如何做会计分录?
2023-07-04 18:08:39
小惑老师:回复何生利借:税金及附加贷银行存款
2023-07-04 18:28:44
何生利:回复小惑老师 属于那类科目
2023-07-04 18:53:22
小惑老师:回复何生利属于损益类科目的
2023-07-04 19:05:58
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 发表的提问:
预收账款贷方余额如何处理
遇到一个棘手问题。几年前按照国外客户要求生产一批产品,双方协议由客户支付模具费。外汇汇入后,按照预收款办理了外汇核销。成品出口时,按照产品正常合同价报关,以后收汇也就仅限于产品销价。现在,账面滞留上述收到的模具费贷方余额,造成长期挂账。问题一是否可以按照国内销售方式,将收到的长期挂账的模具费直接转作内销“其他业务收入”处理。问题二如果转做内销处理,原来收到的外汇如何在外汇局注销。问题三如果上述处理方法不允许,求问其他处理方法.
221楼
2023-07-04 17:59:58
全部回复
李老师2:回复您好纳税人:此长期挂账的模具费就应该作为“其他业务收入”来处理。至于原来收到的外汇如何在外汇局注销,请咨询外汇管理局。.
2023-07-04 18:29:03
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 发表的提问:
请问贷款重组如何财务处理
就按中级书上债务重组来处理
222楼
2023-07-05 17:23:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 明亮的奇迹 发表的提问:
银行贷款利息需要计提吗?另外银行贷款有两个模式。 一个每月是先还利息,到期后一次还本。还有一个是等额本金每月还款。 以上两种模式如何处理会计分录。谢谢!
你好 ; 1.一次还本付息的 借入时 借:银行存款 贷:长期借款--本金 计提利息 借:财务费用等 贷:长期借款--应付利息 到期还款 借长期借款--本金 ---应付利息 贷:银行存款 2.分期付息的 借入时一样 计算利息 借:财务费用等 贷:应付利息 支付利息 借:应付利息 贷:银行存款 到期还本 借:长期借款 贷:银行存款
223楼
2023-07-05 17:38:51
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明亮的奇迹:回复meizi老师 1.利息是需要计提的是吗? 2.等额本金还款方式是你写的分录这样么?不是还款的一笔包含本金和利息么?
2023-07-05 18:07:15
meizi老师:回复明亮的奇迹你好1. 是的 2.  是的。            一次还本付息就是本金和 利息合计的  
2023-07-05 18:36:03
明亮的奇迹:回复meizi老师 分期先付利息。到期还本。这个利息计提还好计算 这种等额本息还款的。20到下个月10号利息都不知道怎么计算,而且应该也比较复杂
2023-07-05 18:47:12
meizi老师:回复明亮的奇迹你好; 看你们自己跟银行的约定哈  
2023-07-05 19:02:54
明亮的奇迹:回复meizi老师 那就直接不计提利息呗。直接每个月缴纳多少入账财务费用。这样应该可以的吧
2023-07-05 19:28:34
meizi老师:回复明亮的奇迹 你好 ;    那你每个月去支付利息的话。 可以的这样  
2023-07-05 19:50:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司贷款,能及时还款,信用度高获得银行奖励一笔,应如何处理?.
借:银行存款,贷:营业外收入
224楼
2023-07-05 17:56:59
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问行政单位收到往来资金支付费用款,财务会计和预算会计应如何进行账务处理
借:银行存款 贷:其他应付款 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
225楼
2023-07-06 17:07:28
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