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工行贷款质如何会计处理
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行购买宣传用品送客户,如何进行会计处理
计入管理费用~业务招待费
256楼
2023-07-19 16:59:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 枫叶柠檬0113 发表的提问:
12月计提社保费时,会计分录写错,写成借:其他应付款2000 贷:应付职工薪酬-社保费 2000,我1月时该如何处理呢
您好 借:管理费用 2000 贷:其他应付款 2000
257楼
2023-07-19 17:07:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
甲方在会计上与税务上如何进行处理?
给乙方的报酬有发票吗
258楼
2023-07-19 17:29:01
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
行政事业单位通过财政授权支付工程款,项目工程不属于单位的在建工程,包工单位开全额发票了,从中扣除质保金,怎么做会计处理?借:业务活动费用,贷:其他应付款—质保金,贷:零余额用款账户可以吗?还是不用挂其他应付款,等到申请质保金的时候直接借:业务活动费用,贷:零余额用款账户
同学您好,这个需要挂其他应付款,因为包工单位全额开票,在建工程应该全额计入
259楼
2023-07-19 17:35:59
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小奇老师:回复傻丫头不好意思,同学,刚才没注意项目工程不属于单位的在建工程这句话,不应该计入在建工程,那就按照您写的第一个分录核算吧
2023-07-19 17:58:28
傻丫头:回复小奇老师 要计入在建工程吗?旧会计我们是计入经费支出的,新会计制度是要怎么处理?
2023-07-19 18:20:07
傻丫头:回复小奇老师 好的,谢谢老师!
2023-07-19 18:41:59
小奇老师:回复傻丫头新会计制度的处理是在您第一个财务会计分录的基础上,加上一个做预算会计分录,预算会计分录为: 借:行政支出(或事业支出) 贷:资金结存-零余额账户用款额度
2023-07-19 19:06:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 霓裳清纱 发表的提问:
收到工会返还的工会经费,账务怎么处理?是 借:银行存款 贷:其他应付款―工会经费 还是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费 ??我们是小规模公司,交工会经费的时候就没有计提,直接走的是管理费用
你好,是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费
260楼
2023-07-20 16:41:49
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霓裳清纱:回复邹老师 l老师,是要重减管理费用吗?
2023-07-20 16:57:29
邹老师:回复霓裳清纱你好,是的,发生计入管理费用,退回就直接冲销之前计入的 管理费用明细就是了
2023-07-20 17:16:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要附哪些原始单据
开红字发票吗?需要有扣款说明这个,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款,贷银行
261楼
2023-07-20 16:52:19
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^_^:回复maize老师 不是红字发票,直接凭发票入账吗
2023-07-20 17:18:22
maize老师:回复^_^不是扣款吗?那这个扣啥款?
2023-07-20 17:31:04
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ^0^无语& 发表的提问:
我看以前的会计做得借工程施工-间接费-工资,贷银行存款,这样处理对吗?
你好,这样处理也可以的
262楼
2023-07-20 17:06:12
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Zmj 发表的提问:
之前会计,欠款多挂的账,要如何处理
应当据实冲销的。
263楼
2023-07-20 17:21:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 备战中级 发表的提问:
就是会计上月算员工工资多付240元,这个月应付还是基本工资但是实际发放是扣除240元。现在做会计分录不知道如何处理?借应付职工薪酬500贷库存现金260,里面的240元如何处理
你好,这次应当只需要付260才对,应付职工薪酬借方也是260,而不是500的
264楼
2023-07-20 17:29:58
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备战中级:回复邹老师 是不是只能改应付金额了,因为老板工资表签过字了,如果可以有别的办法纠正最好了?
2023-07-20 18:00:58
邹老师:回复备战中级你好,需要重新做工资表,然后找老板签字的
2023-07-20 18:26:08
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 月月 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要附哪些原始单据
您好!请问实际业务是什么呢?
265楼
2023-07-30 18:07:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浅安 发表的提问:
执行小企业会计准则,稳岗补贴,会计分录如何处理?
借银行存款 贷营业外收入
266楼
2023-07-30 18:14:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 机智的滑板 发表的提问:
向民非企业注资时如何进行会计处理
借长期股权投资贷银行存款
267楼
2023-07-30 18:39:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 星达财税~戴老师~心雨 发表的提问:
公司做二房东会计如何进行账务处理
你支付的租赁费是成本 收到的是收入
268楼
2023-07-30 19:00:07
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 云之风 发表的提问:
有限合伙企业收到分红款如何做会计处理?分红款在分配给各合伙人如何会计处理,还有各合伙人的交税问题
收到分红款,做投资收益。向股东或合伙人分配利润,做借利润分配,未分配利润贷,银行存款。 合伙企业,是先分后税。也就是说,合伙企业个人所得税和企业所得税。合伙人就分得的利润,缴纳企业所得税或者个人所得税。
269楼
2023-07-30 19:18:00
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谢老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 背后的期待 发表的提问:
尾款不用还,会计分录如何处理? 甲方欠乙方欠款1万,经协商,甲方只需还款5千。 甲方账面 上月向乙方借款, 会计分录如下 借:现金 10000 贷:其他已付款-乙方 10000 本月还款,会计分录 借:其他应付-乙方 5000 贷:现金 5000 剩下的5000如何做会计分录?
根据协商结果,剩下的5000元确认为“营业外收入”
270楼
2023-07-31 16:48:33
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