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交错税如何做会计分录?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
老师,缴纳15年汇算清缴的所得税的会计分录如何做,需要结转吗,会计分录如何做
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
136楼
2023-05-30 18:07:20
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小可爱:回复邹老师 老师缴纳工会经费,属于现金流量表的哪个项目呢
2023-05-30 18:23:40
邹老师:回复小可爱支付给职工以及为职工支付的现金流量
2023-05-30 18:48:05
小可爱:回复邹老师
2023-05-30 19:14:24
邹老师:回复小可爱
2023-05-30 19:43:33
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 无心的蛋挞 发表的提问:
你好,事业单位交保险的财务会计分录和预算会计分录如何做?先交保险,后开工资
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 其他应收款(个人部分) 贷:资金结存…货币资金
137楼
2023-05-30 18:32:58
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蒋飞老师:回复无心的蛋挞借:业务活动费用 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 其他应收款(个人部分) 贷:资金结存…货币资金
2023-05-30 19:06:22
蒋飞老师:回复无心的蛋挞以后面规定为准。
2023-05-30 19:25:04
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 辛勤的毛巾 发表的提问:
应交增值税是105089.16 附加税是12610.69 这两个都已经交了,如何做会计分录与计提
借:税金及附加12610.69 贷:应交税费-应交城建税等12610.69 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)105089.16 贷:应交税费-未交增值税105089.16 借:应交税费 贷:银行存款
138楼
2023-05-30 19:01:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 戊己(wu ji) 发表的提问:
契税如何计提,和做会计分录
你好! 1、企业取得房屋、土地使用权后,计算应交契税时:   借:固定资产、无形资产   贷:应交税金--应交契税   2、企业缴纳税金时:   借:应交税金--应交契税   贷:银行存款
139楼
2023-05-30 19:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰山雪莲 发表的提问:
收到借款利息282000元,如何做分录,实际缴税16920元,如何做会计分录
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
140楼
2023-05-31 18:14:46
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 阳光 发表的提问:
5月做汇算缴时,要补交费用要如何做会计分录
补交企业所得税吗
141楼
2023-05-31 18:33:37
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阳光:回复李爱文老师 是的
2023-05-31 18:45:04
李爱文老师:回复阳光1、借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 3、借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
2023-05-31 18:56:48
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
分公司上交给总公司的管理费如何做会计分录
分公司   借管理费用--总公司 贷银行存款或现金总公司:借银行存款或现金   借管理费用(红字)分摊公司
142楼
2023-05-31 18:38:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
会计实操中,是一般纳税人,开出去 的普票如何做会计分录,需要做应交税金应交增值税-销项不??
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 一般纳税人是这样做分录,不区分普通发票还是专用发票的
143楼
2023-05-31 18:54:33
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 精明的西牛 发表的提问:
民办幼儿园的收入会计分录如何做?月末结账的会计分录如何做
收入:借:现金/银行存款 贷:提供服务收入,月末将损益转到非限定性净资产-本年净资产科目里
144楼
2023-05-31 19:05:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ LILY周 发表的提问:
本月缴纳交易性金融资产增值税221.4元如何做会计分录
借应交税金已交税金 贷银行存款
145楼
2023-06-05 18:36:30
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LILY周:回复三宝老师 我应该问,本月有要缴纳的增值税,如何做分录,要考虑交易性金融资产成本,是不是还要做收入呢?收入如何做分录
2023-06-05 19:09:56
三宝老师:回复LILY周你这难道不是转让时交的税金?
2023-06-05 19:24:00
LILY周:回复三宝老师 所问非所答
2023-06-05 19:43:24
三宝老师:回复LILY周一般只有交易转让才交增值税, 购进时 借交易性金融资产 贷银行存款 你转让时分录 借银行存款 贷交易性金融资产 贷应交税金,销项税金
2023-06-05 20:00:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
补交以前年度的残障金该如何做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残障金 借;应付职工薪酬-残障金 贷;银行存款等科目
146楼
2023-06-05 18:51:32
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 叮咚 发表的提问:
老师 给员工补交9月社保 如何做会计分录
补交的是公司承担的部分还是个人负担的部分,还是二者合计?
147楼
2023-06-05 18:56:59
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叮咚:回复张艳老师 老师 是二者合计
2023-06-05 19:23:10
张艳老师:回复叮咚9月份补计提公司负担的社保部分了嘛?
2023-06-05 19:34:40
叮咚:回复张艳老师 没有
2023-06-05 19:54:24
张艳老师:回复叮咚您需要补计提公司负担的那部分社保费 借:管理费用等--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费(公司负担部分) 缴纳时 借:应付职工薪酬--社保费(公司负担部分) 其他应收款--个人社保 贷:银行存款
2023-06-05 20:15:22
叮咚:回复张艳老师 老师 其他应收款--个人部分 如何做平?
2023-06-05 20:30:49
张艳老师:回复叮咚在下月实际发放工资时,代扣回来就可以冲平了。
2023-06-05 20:49:04
叮咚:回复张艳老师 老师 这次补交 公司承担了单位部分和个人部分 款项都是从社保账户里扣的 公司可以承担个人部分的吗?
2023-06-05 21:04:27
张艳老师:回复叮咚公司是先替员工缴纳,然后再实际发放工资时,再代扣回来的。
2023-06-05 21:26:04
叮咚:回复张艳老师 公司愿意承担个人部分 可以吗? 有什么规定吗?
2023-06-05 21:53:27
张艳老师:回复叮咚可以的,计入营业外支出科目核算,等所得税汇算清缴时,做纳税调增处理。
2023-06-05 22:22:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
医院为职工交工伤保险,应如何做会计分录
你好,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款
148楼
2023-06-06 17:35:30
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 何生利 发表的提问:
发工资如何做账务处理?五月的工资6月发,五月如何做会计分录6月如何做会计分录
你好,5月份做计提 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-个人负担社保 应交税费-个税
149楼
2023-06-06 18:04:06
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何生利:回复小惑老师 交印花税如何做会计分录?
2023-06-06 18:27:43
小惑老师:回复何生利借:税金及附加贷银行存款
2023-06-06 18:55:39
何生利:回复小惑老师 属于那类科目
2023-06-06 19:12:26
小惑老师:回复何生利属于损益类科目的
2023-06-06 19:24:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张晨晨 发表的提问:
请问计提社保和交纳社保如何做会计分录?谢谢
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
150楼
2023-06-06 18:16:02
全部回复
张晨晨:回复紫藤老师 好的,谢谢!另外请问管理费用和应付职工薪酬就得设置两个二级科目了(工资、社保),对吗?
2023-06-06 18:32:21
紫藤老师:回复张晨晨管理费用和应付职工薪酬可以设置两个二级科目了(工资、社保)
2023-06-06 18:44:56

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