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交错税如何做会计分录?
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 碧蓝的裙子 发表的提问:
交易性金融资产,有可抵扣增值税,如何做会计分录
你好同学,请问你们是购买的时候还是转让的时候?
91楼
2023-04-24 20:17:59
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 淡淡的小蝴蝶 发表的提问:
补交以前的土地购置费和契税该如何做会计分录
借:无形资产_土地使用权 贷银行存款
92楼
2023-04-25 19:32:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
收到税务局退税款,如何入账,增值税留底退税。如何做会计分录?是否需要交税
借银行存款, 贷应交税费、应交增值税进项转出 之前抵扣的进项不允许抵扣的需要转出来
93楼
2023-04-25 19:56:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cfh 发表的提问:
已用银行存款交了教育费附加税如何做会计分录
借;应交税费-教育费附加 贷;银行存款
94楼
2023-04-25 20:14:59
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cfh:回复邹老师 月末计提个人所得税、附加税、工资、社保怎么做会计分录
2023-04-25 20:32:53
邹老师:回复cfh借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税 借;营业税金及附加 贷;应交税费-附加税 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资,社保
2023-04-25 20:50:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问:
地税局稽查让公司补交以下税,会计分录该如何做呢?
你好,印花税 借;税金及附加 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
95楼
2023-04-26 19:30:37
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思宇9207000:回复邹老师 此补交税的会计期间是2017年的,现如此计提记账里只能是今年的了,可以吗?
2023-04-26 19:55:06
邹老师:回复思宇9207000你好,补交以前年度的,需要把损益科目换成以前年度损益调整核算 借;以前年度损益调整 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
2023-04-26 20:12:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ wa辰星 发表的提问:
老师,汇算清缴企业补交的所得税如何做会计分录?
借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
96楼
2023-04-26 20:00:28
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wa辰星:回复玲老师 以前年度损益调整的对应科目编号是多少?
2023-04-26 20:28:26
玲老师:回复wa辰星好,这个没有固定的编号,不同的软件编号是不一样的,按照你软件里的编号做就可以
2023-04-26 20:39:16
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欧阳131 发表的提问:
小规模季度计提增值税各项税时会计分录如何做,免税时如何做的分录
借:库存现金, 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 2、 免征部分 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
97楼
2023-04-26 20:11:59
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欧阳131:回复紫藤老师 各项附加税时分录呢?结转时又是如何做分录的,谢谢老师
2023-04-26 20:42:07
紫藤老师:回复欧阳131税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --区教育费附加
2023-04-26 21:02:38
紫藤老师:回复欧阳131应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 贷 银行存款
2023-04-26 21:32:30
欧阳131:回复紫藤老师 增值税免了,附加税也该是免的,是不是贷也是营业外收入?
2023-04-26 21:46:47
紫藤老师:回复欧阳131增值税免了,附加税也该是免的,如果你计提了贷也是营业外收入
2023-04-26 22:05:37
欧阳131:回复紫藤老师 结转时的分录是怎样的老师
2023-04-26 22:24:29
紫藤老师:回复欧阳131借 本年利润 贷 税金及附加
2023-04-26 22:43:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰山雪莲 发表的提问:
税务查交以前年度个人所得税,公司已代交,会计分录是如何做??
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
98楼
2023-05-03 20:59:52
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
#提问#原来的会计把我公司17年第一季度的所得税,4月份缴纳的,账也做在了4月份,也就是把本该应计提所得税的会计分录错做成了年度汇算清缴会计分录,错做成了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交所得税。现在才发现了当时做错了,请问老师现在我应如何调整?若不调整有何影响?
借:所得税费用 贷:以前年度损益调整就可以
99楼
2023-05-03 21:17:44
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米哈游:回复点~玲老师 调整过后,在做一张计提所得税的分录吗?这样的话最后会结转利润的,这是17发生的了,不是会影响18年的利润
2023-05-03 21:42:32
点~玲老师:回复米哈游这样调整就不需要再做其他分录的
2023-05-03 22:09:12
米哈游:回复点~玲老师 17年4月份缴所得税错做成了,借以前年度损益调整 贷:应交税费_应交所得税 借:应交税费_应交所得税 贷:银行存款。正确的应该做 借:所得税费 贷:应交税费_应交企业所得税 借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款。我现在只需要借:所得税费用 贷以前年度损益调整就可以了吗?
2023-05-03 22:21:14
点~玲老师:回复米哈游是的,自己仔细看一下,结果是一样的
2023-05-03 22:39:13
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人每年的税控服务费如何做会计分录?同时是小微企业,满足条件不用交增值税,那这个全额抵扣如何做会计分录
一、 如果满足不用交增值税的条件,就是税控服务费就不用做减免分录。只有在交税时再做减免税处理。 二、分录是: 1、借:管理费用——办公费 贷:库存现金 2、减免税时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 借:管理费用——办公费 负数
100楼
2023-05-03 21:45:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣慰的路灯 发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
101楼
2023-05-04 18:45:50
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 舒服的冬日 发表的提问:
请问转款转错了帐户,对方又退回了款的会计分录如何做?
你好! 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款
102楼
2023-05-04 18:57:56
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舒服的冬日:回复蒋飞老师 谢谢
2023-05-04 19:14:07
蒋飞老师:回复舒服的冬日您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-05-04 19:35:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阿意 发表的提问:
老师你好,采购办公用品,老是错汇退回,我如何做会计分录
你好,错误的退回来,可以不用做。
103楼
2023-05-04 19:24:04
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阿意:回复郭老师 那我附凭证的话就是附正确的那张转账是吗
2023-05-04 19:49:15
郭老师:回复阿意你好,对的,是这么做的。
2023-05-04 20:15:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
收到房租专票如何做会计分录, 没月计提房租如何做会计分录
你好 收到房租专票 借:长期待摊费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 每个月计提 借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目
104楼
2023-05-04 19:35:08
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甜:回复邹老师 那老师,收到房租发票就支付如何做分录
2023-05-04 20:01:20
甜:回复邹老师 每月计提好像不对?
2023-05-04 20:25:55
邹老师:回复你好,每个月计提 借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目 (你认为不对的地方是哪里呢,麻烦指出来,谢谢) 收到房租发票就支付的分录是 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2023-05-04 20:48:10
甜:回复邹老师 那计提时贷其它应付款, 这个科目最后不是没有结转
2023-05-04 20:58:33
甜:回复邹老师 其它应付,科目,不就一直挂着吗?总觉得少了一笔
2023-05-04 21:22:18
邹老师:回复你好,把计提的房租支付了,那其他应付款就没有余额了啊 
2023-05-04 21:50:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
新企业会计制度应计提工资,五险,个税,会计分录如何做?发放工资,上缴五险个税又如何做会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
105楼
2023-05-04 19:59:59
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Maomaokang:回复宋生老师 开办期呢
2023-05-04 20:24:05
Maomaokang:回复宋生老师 我现在的财务软件里可用的会计科目是应付工资
2023-05-04 20:41:39
宋生老师:回复Maomaokang您好!开办期也是一样。科目您可以自己改
2023-05-04 21:01:08

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