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前期差错更正的会计分录
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孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 叫我小靠谱。 发表的提问:
这里第一问为啥不调整当期应交所得税啊?差错更正,又不是政策变更
因为税法不认可存货减值,所以计提减值属于暂时性差异,调整递延所得税,不调整应交所得税。
241楼
2023-07-18 17:12:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
图片中个人所得税1904.76元应该是贷方金额,去年10月做分录时记错借方了,现想更正之前错的凭证,是不是红冲后写个正确的分录?
借费用-劳务费,贷银存,应交税费 借应交税费贷银存
242楼
2023-07-18 17:32:34
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沛艳:回复郭老师 郭老师你好。去年做的科目是:管理费用-劳务费;不过今年已经改为:研发支出-费用化支出科目了。如果红冲后写个正确的分录,可以用研发支出-费用化支出科目吗?还是像之前一样入到管理费用?
2023-07-18 17:51:29
郭老师:回复沛艳得用以前年度损益调整科目做
2023-07-18 18:16:12
沛艳:回复郭老师 老师,写个完整的分录给我。
2023-07-18 18:28:51
郭老师:回复沛艳借银存贷以前年度损益调整,应交税费 借研发支出贷银存,应交税费 借以前年度损益调整贷研发支出
2023-07-18 18:53:34
沛艳:回复郭老师 借银存贷以前年度损益调整,应交税费?怎么借方是银行存款增加?这个分录我不理解。
2023-07-18 19:21:51
郭老师:回复沛艳红冲你截图的分录,然后做正确的
2023-07-18 19:46:34
沛艳:回复郭老师 老师你好。可以再发个完整的分录吗?
2023-07-18 20:15:16
郭老师:回复沛艳红冲之前错误的借银存贷以前年度损益调整,应交税费 做正确的借研发支出贷银存,应交税费 结转研发支出借以前年度损益调整贷研发支出
2023-07-18 20:33:10
沛艳:回复郭老师 红冲之前错误的借银存贷以前年度损益调整,应交税费? 老师,你好.可以解释下为什么借方是银行存款吗?
2023-07-18 20:51:53
沛艳:回复郭老师 老师,不好意思,我看错了.这个之前做的错误的分录.
2023-07-18 21:18:19
郭老师:回复沛艳借管理费用,应交税费贷银存 红冲这一个的
2023-07-18 21:41:37
沛艳:回复郭老师 第1步:红冲 借:管理费用 应交税费 贷:银行存款 第2步:更正:借:研发支出      贷:银行存款   应交税费 第3步: 结转研发支出 借:借以前年度损益调整 贷:研发支出 老师你好.以前年度损益调整 第4步是不是要把它转为未分配利润名下呀?
2023-07-18 21:56:20
郭老师:回复沛艳不用的,你看我写的分录,你带上金额应该是没有余额
2023-07-18 22:16:04
沛艳:回复郭老师 老师,我刚才写的3个步骤是不是对的?
2023-07-18 22:42:01
郭老师:回复沛艳不对,红冲跨年了用以前年度损益冲
2023-07-18 22:53:16
沛艳:回复郭老师 第1步:红冲之前错误的 借:银行存款 贷以前年度损益调整,应交税费?
2023-07-18 23:13:50
沛艳:回复郭老师 金额怎么写?
2023-07-18 23:25:03
郭老师:回复沛艳以前年度损益调整看管理费用金额 其他的分录都一样的
2023-07-18 23:52:52
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 梦境水仙 发表的提问:
固定资产盘盈,作为前期差错的处理分录怎么做
您好: 借:固定资产 贷:以前年度损益调整—营业外收入 借:以前年度损益调整 贷;盈余公积 利润分配——未分配利润
243楼
2023-07-18 17:47:59
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荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 永不言败 发表的提问:
请问注会会计实务考试会分录正确金额计算错误或计算正确分录科目错误不得分还是会得部份分,谢谢
你好同学,分录正确,计算错误,会给部分分。分录错了,计算正确,一般不会得分,需要看题目有没有要求列出计算步骤,如果有,计算部分会得分。
244楼
2023-07-19 16:48:53
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 白露 发表的提问:
本年度前几个月的一张凭证分录里的一个金额错了 因为是入库 一个分录有几张 错帐更正要怎么更正 需要改整张凭证么还是调整里面的一个金额就可以呢
你好,可以只调整一个金额,摘要里写明调整几月几号凭证。
245楼
2023-07-19 17:10:40
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白露:回复徐阿富老师 具体怎么做呢
2023-07-19 17:28:40
徐阿富老师:回复白露你好,你要把情况全部告诉我,才能讲怎么做,不然我无从说起啊
2023-07-19 17:52:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伶俐的往事 发表的提问:
更正后怎么做会计分录
你好,之前错误的分录是什么,正确的分录应当是什么呢?
246楼
2023-07-19 17:23:43
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 灵兰若梦 发表的提问:
应该计入销售费用的折旧费用1000元错误计入管理费用,前期差错,所涉及的分录有那些
你好,是本年度的?直接借管理费用 借销售费用(红字) 如果是以前年度的,可以考虑不调整
247楼
2023-07-19 17:42:14
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灵兰若梦:回复徐阿富老师 如果补提折旧1000,分录是不是 借:以前年度损益调整 1000 贷:累计折旧 1000 借:应交税费-应交所得税 250 贷:以前年度损益调整 250 借:利润分配-未分配利润 750 贷:以前年度损益调整 750 对不对,还有其他分录吗
2023-07-19 18:00:31
徐阿富老师:回复灵兰若梦你好,这里不涉及所得税,因为只是税前费用之间的调整
2023-07-19 18:14:09
灵兰若梦:回复徐阿富老师 我说如果少计提折旧,补提折旧,是不是这样做
2023-07-19 18:30:08
徐阿富老师:回复灵兰若梦恩嗯,补计提这样做对的
2023-07-19 18:54:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问:
同一会计年度内的差错更正固定资产一次性做了费用如何补提折旧?
你好!红冲原凭证,做正确的
248楼
2023-07-19 17:50:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小小白一枚 发表的提问:
请问老师,小企业会计准则如果要做差错更正,不通过以前年度损益调整科目,而是用未分配利润科目代替它进行账务处理吗?
您好 小企业会计准则做差错更正,不通过以前年度损益调整科目,用未分配利润科目代替它进行账务处理
249楼
2023-07-20 16:49:00
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小小白一枚:回复bamboo老师 那是否需要调报表期初数?
2023-07-20 17:16:14
bamboo老师:回复小小白一枚不需要调整报表期初数
2023-07-20 17:40:58
小小白一枚:回复bamboo老师 老师,小企业会计准则用未来适用法,为什么不能直接正常写科目计入当期呢?
2023-07-20 18:07:36
bamboo老师:回复小小白一枚请问您调整的什么业务
2023-07-20 18:34:49
小小白一枚:回复bamboo老师 去年有一笔主营业务成本,去年没找到发票,未做账,今年汇算清缴后才找到发票
2023-07-20 19:03:39
bamboo老师:回复小小白一枚那通过利润分配-未分配利润科目走账
2023-07-20 19:20:33
小小白一枚:回复bamboo老师 不需要调报表对吗?去年的汇算清缴已经做了
2023-07-20 19:40:42
bamboo老师:回复小小白一枚不需要调整报表的
2023-07-20 19:59:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 柠檬?不萌 发表的提问:
19年5月汇算清缴了18年的企业所得税,现在发现这个分录写错了,怎么更正,我发的图片是之前错误分录
借所得税费用 负数贷应交税费 负数,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。
250楼
2023-07-20 17:17:49
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柠檬?不萌:回复maize老师
2023-07-20 17:55:29
maize老师:回复柠檬?不萌是的,你之后重新结转损益
2023-07-20 18:22:14
柠檬?不萌:回复maize老师 老师这样写就可以了吗?那我更正就在12月份账中更正就可以吧,之前的不需要去改吧,
2023-07-20 18:44:38
maize老师:回复柠檬?不萌那我更正就在12月份账中更正就可以吧,之前的不需要去改吧 是的
2023-07-20 19:07:57
柠檬?不萌:回复maize老师 我最后重新结转损益什么意思啊,还有个问题记账凭证上负号直接写一横吗
2023-07-20 19:29:17
maize老师:回复柠檬?不萌所得税费用需要结转到本年利润下面去
2023-07-20 19:51:52
柠檬?不萌:回复maize老师 每次到这我就晕了,可更正上的分录不是冲减了我之前的错误分录吗?之前我写的凭证没有计提借所得税费用贷应交税费—应交企业税,可更正时有?
2023-07-20 20:09:54
柠檬?不萌:回复maize老师 不是没有所得税费用了吗?为什么还结转本年利润
2023-07-20 20:33:54
maize老师:回复柠檬?不萌你5月有啊,这个是冲掉5月做错那个,
2023-07-20 20:51:12
柠檬?不萌:回复maize老师 我查了5月份的,甚至之前没看到我计提的,我自己都郁闷,如果没计提的话怎么更正
2023-07-20 21:07:31
maize老师:回复柠檬?不萌那你前面那个截图不是计提么?
2023-07-20 21:26:13
柠檬?不萌:回复maize老师 不是缴纳税款和结转,我也不知道当时脑子想什么去了,竟然没计提,老师能给我一个完整的更正和改好的分录吗?
2023-07-20 21:42:12
maize老师:回复柠檬?不萌借所得税费用 负数,借银行,之后重新做借借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。 借应交税费-应交企业所得税 贷银行,之后结转损益,借本年利润 负数 贷所得税费用 负数,
2023-07-20 22:06:25
柠檬?不萌:回复maize老师 好的,谢谢
2023-07-20 22:33:51
maize老师:回复柠檬?不萌好,我先回复别的学员了
2023-07-20 22:46:16
柠檬?不萌:回复maize老师
2023-07-20 23:03:46
柠檬?不萌:回复maize老师 是这样的吧,老师,刚忙去了,我确定下,放心点
2023-07-20 23:15:54
maize老师:回复柠檬?不萌是的,是这样的,的你 写没有问题
2023-07-20 23:38:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师,怎么导出excel报表?怎么修改填错的会计凭证?不编制更正分录不可以吗?
你好!如果是跨月的凭证一般就是要编制更正分录,如果反结账到当初月份直接更正原分录,会与原税务局申报的报表不符存在风险
251楼
2023-07-20 17:41:58
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Smile 发表的提问:
老师,现在发现10月份有张发票的金额记账时录入了,要是更改账上金额,导致所得税预缴利润总额不一样,这要怎么处理
通过以前年度损益调整科目核算费用差额,所得税费用调整过来。汇算清缴时做纳税调整
252楼
2023-07-30 19:01:36
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Smile:回复赵老师 以前年度损益调整科目,这账是要做在哪个月呀,我记错的是销售费用业务宣传费,汇算清缴时做纳税调整,是指哪一年的。
2023-07-30 19:30:13
赵老师:回复Smile调在15年你发现的当月,如果是在14年就没有必要用这个科目了。15年做的是14年的汇算清缴。
2023-07-30 19:49:50
Smile:回复赵老师 老师,这笔业务是这样的,原来预付了全款,发票是每个月收到一次,我10月记错后,就导致预付款的余额跟未收到发票的金额就不一样了,如果我用以前年度损益调整,借销售费用贷以前年度损益调整,那预付款的余额怎么做分录。
2023-07-30 20:13:51
赵老师:回复Smile你现在是往来款不对,往来款不用这个科目。是款多付了还是少付了
2023-07-30 20:41:36
Smile:回复赵老师 付款时借预付贷银行存款,收到票时借销售费用贷预付,我是这样冲减预付款,借销售费用时就少记了
2023-07-30 20:56:59
Smile:回复赵老师 我这笔业务是付阿里巴巴网站点击费用的,预付全款,每个月按点击次数开票
2023-07-30 21:22:59
赵老师:回复Smile这也不叫少记了,费用入帐只能按开票金额计入。余款可以冲后期的帐款或者退还的吧。
2023-07-30 21:46:17
Smile:回复赵老师 我是把发票金额入错了,比如说本来发票金额是20000我做账时只做了销售费用15000,当然预付也只有15000,
2023-07-30 21:58:56
赵老师:回复Smile借:以前年度损益调整 5000 贷:其他应付款-阿里巴 巴 借:应交税费-应交企业所得税 1250 贷:以前年度损益调整 1250 借:利润分配-未分配利润 3750 贷:以前年度损益调整 3750
2023-07-30 22:25:29
Smile:回复赵老师 新企业,现在还是亏损,借:应交税费-应交企业所得税 1250 贷:以前年度损益调整 1250,这步需要吗
2023-07-30 22:36:19
赵老师:回复Smile亏损就不用做冲企业所得税的那步了.将以前年度损益调整中的5000转入利润分配-未分配利润
2023-07-30 22:51:36
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ fly 发表的提问:
老师这个说法能用通俗的解释一下吗,不都是预计负债估计和最后现实不一祥,为什么一会是会计估计变更,一会又是重大会计差错更正
你好,确实是估计和现实不一样,关键看,当时的判断是否是可靠的。 比如1年前,根据可靠的信息,确认预计负债100,用了当时所有有用的信息,做出的判断,那么即使未来不一样,这也属于估计变更。 如果1年前,该计提100,却随便瞎估计了80,结果和现实不一样,那就属于前期差错
253楼
2023-07-30 19:06:57
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fly:回复王晓老师 老师,考试出题从那些信息能看出来是估计还是计提,例如…
2023-07-30 19:28:26
王晓老师:回复fly就看当时估计时,根据什么估计的,如果提到可靠的信息,充分的信息,那说明不是差错
2023-07-30 19:41:49
fly:回复王晓老师 好的,谢谢老师
2023-07-30 19:54:32
王晓老师:回复fly不客气的,继续加油
2023-07-30 20:09:13
fly:回复王晓老师 老师,B和C能通俗解释一下吗,感觉两个都是一个意思,不都是先交后退税吗
2023-07-30 20:20:24
王晓老师:回复fly不好意思,这块儿我也理解的不透彻,没找到原理,可以问下其他老师
2023-07-30 20:50:00
fly:回复王晓老师 好的
2023-07-30 21:19:26
王晓老师:回复fly不好意思,一起努力
2023-07-30 21:47:16
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 快乐崇拜 发表的提问:
刚接手了一个民营医院,账有错误,我做了前期差错更正,2018年的已经报完税了。报表就不调了,直接调2019年的期初数据是嘛?
你好,可以这样做的了
254楼
2023-07-30 19:33:00
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快乐崇拜:回复王晶老师 老师,另外,医院成立1年多了,一直没有提过折旧,账上挂了27万的固定资产,我也给他做差错更正吗?能不能现在一次性补提做本月的可以吗
2023-07-30 20:12:10
王晶老师:回复快乐崇拜可以,是应该要补提折旧的
2023-07-30 20:26:15
快乐崇拜:回复王晶老师 不是做差错更正吗?
2023-07-30 20:46:32
王晶老师:回复快乐崇拜如果做了前期更正就不用在补计提了
2023-07-30 21:09:29
快乐崇拜:回复王晶老师 意思是两种方法都可以是嘛
2023-07-30 21:29:25
王晶老师:回复快乐崇拜嗯额,是的呢,都可以的
2023-07-30 21:39:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
老师你好,之前会计在18年至19年期间把进项票应收账款记错到别家公司导致账对不上,我是要在今年7月账上更正,还是在之前做的账更正呢,数量有点多。
你好 更正合计就可以借应收账款正确的贷应收账款错误的
255楼
2023-07-31 17:00:45
全部回复
萍水相逢:回复郭老师 是要这个月七月份更正,还是在之前账上更正,刚刚写错是应付账款
2023-07-31 17:28:12
萍水相逢:回复郭老师 金额是几十万呢?一年就几十万呢?
2023-07-31 17:56:28
郭老师:回复萍水相逢这个月更正的 不影响你的报表的可以
2023-07-31 18:11:11
萍水相逢:回复郭老师 有的他是用现金支付的,实际正确的是我都用银行支付供应商
2023-07-31 18:28:09
郭老师:回复萍水相逢现金支付的让对方出收据 银行支付的用银行回单更正就是了
2023-07-31 18:45:10

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