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个人预借工程款会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 悠然幸福 发表的提问:
发放工资时把所得税、社保个人承担、预借的工资等都扣除了。会计分录怎么计?
借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——XX个人 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
166楼
2023-06-24 17:57:02
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
支付工程材料款4833.5,会计分录,借:主营业务成本-非工程支出,贷:银行存款,可以吗?
你好!是工程材料款,为什么是非工程支出呢
167楼
2023-06-24 18:08:28
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杨洋阳:回复宋生老师 主营业务成本里吗?
2023-06-24 18:36:31
宋生老师:回复杨洋阳你好!你可以计入主营业务成本-XX项目-材料费
2023-06-24 18:49:56
杨洋阳:回复宋生老师 辅助核算里可以选择材料费
2023-06-24 19:15:28
宋生老师:回复杨洋阳你好!可以的。这个你自己决定就好
2023-06-24 19:41:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
道路工程施工,预收部分工程款,未开工,收款部分已开专票,会计分录怎么写(主要增值税额部分),谢谢老师
您好,一般情况下,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
168楼
2023-06-24 18:35:59
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兰迪:回复王雁鸣老师 因工程未开工,贷:主营业务收入的话,又没有成本抵减收入,缴企业所得税太多,企业无法承受,还有其他的方法吗(这种情况,咋写分录可以少交税,等开工,有成本再确认收入)
2023-06-24 19:07:17
王雁鸣老师:回复兰迪您好,如果这样的话,建议可以预估成本入账,如果确实不想入收入,可以借;银行存款,贷;递延收益,应交税费-应交增值税(销项)
2023-06-24 19:32:03
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 牡丹 发表的提问:
老师您好,我公司是装修设计有限公司,在装修工程中,电工是包工的,工程还没完工,今天电工预支工资6000元,借:工程施工—合同成本—人工 贷:银行存款 请问会计分录这样做可以吗
你好,预支的工资后期有票据来,建议取预付账款
169楼
2023-06-25 17:34:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?不要求提供发票。借:在建工程 贷:银行存款 这么做分录对吗?
您好 没有发票的话 借 应付账款(预付账款) 贷 银行存款
170楼
2023-06-25 17:56:03
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同舟之情:回复bamboo老师 后期也不会提供发票,因为合同中不要求提供发票,这个是2015年的老项目了,做分录也是这么做吗:借 应付账款(预付账款) 贷 银行存款
2023-06-25 18:27:41
bamboo老师:回复同舟之情如果没有发票 不能入账 计入在建工程 汇算清缴的时候也要调整
2023-06-25 18:47:38
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ Snow 发表的提问:
挂靠工程的税金是个人出的,预交的款要记入他个人的工程成本,怎写分录
个人预缴的税金算企业应付的款项
171楼
2023-06-25 18:07:43
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Snow:回复陈娟老师 税金属于他个人的项目,不属于公司的项目,钱应该由他出,现在要把这税金算到他的项目成本里,怎么写分录
2023-06-25 18:43:51
陈娟老师:回复Snow不是挂靠你公司的项目异地缴纳税金是个人支付的吗 如果是冲减部分项目成本 借:工程成本 贷:其他应付款
2023-06-25 19:08:20
Snow:回复陈娟老师 其他应付款都是他出的,
2023-06-25 19:36:52
Snow:回复陈娟老师 这样其他应付款不是越来越大吗
2023-06-25 19:50:15
陈娟老师:回复Snow你好,分录反过来即可
2023-06-25 20:07:29
Snow:回复陈娟老师 那么工程成本不是少了?
2023-06-25 20:31:27
陈娟老师:回复Snow这本来是你们交的
2023-06-25 20:43:29
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
开出销项工程10个点专票12000,开出外管证先预缴2个点税,暂时没收到工程款,如何做会计分录
开出的专用发票需要挂应收账款,至于预缴的税款计入应交税费——应交增值税(已交税费),项目完工后再清缴税款
172楼
2023-06-25 18:22:30
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阳:回复江老师 借应收账款 贷什么
2023-06-25 18:46:39
江老师:回复借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-06-25 19:04:55
阳:回复江老师 好的,谢谢
2023-06-25 19:28:03
江老师:回复有不明白的问题再咨询
2023-06-25 19:38:56
阳:回复江老师 接着这个题目问 借: 应收账款12000 贷:主营业务收入 多少? 应交增值税 多少 我已经预缴了2个点,249.05
2023-06-25 19:57:37
阳:回复江老师 开出的销项是10个点的
2023-06-25 20:11:27
江老师:回复借:应收账款12000 贷:主营业务收入10909.09 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1090.91
2023-06-25 20:23:21
阳:回复江老师 我预缴的249.05 国税、地税一起交的如何做分录
2023-06-25 20:33:28
江老师:回复借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款(或库存现金)249.05
2023-06-25 20:43:29
阳:回复江老师 你太到位了,一百个赞
2023-06-25 21:04:04
江老师:回复有不明白的问题再咨询
2023-06-25 21:20:56
阳:回复江老师 接着这事项来,预缴的2个点是我垫付的,然后公司用一般户给我打的款。这个怎么衔接
2023-06-25 21:48:31
江老师:回复直接作为银行存款交税处理
2023-06-25 22:02:27
阳:回复江老师 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:库存现金 249.05
2023-06-25 22:25:13
阳:回复江老师 我垫付的钱是一个分录吗? 借:库存现金 贷:银行存款
2023-06-25 22:35:42
阳:回复江老师 我垫付的钱是这个分录吗? 借:库存现金 贷:银行存款
2023-06-25 23:02:14
江老师:回复你垫付了2个点的税,公司银行存款打款给你 直接做: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款 249.05
2023-06-25 23:21:03
阳:回复江老师 你太用心了,打这么多字
2023-06-25 23:44:46
江老师:回复祝学习进步,工作顺利!!!
2023-06-26 00:10:14
阳:回复江老师 公司两个户 公户往一般户打款如何做会计分录
2023-06-26 00:29:18
江老师:回复借:银行存款——一般户 贷:银行存款——基本户
2023-06-26 00:40:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 美丽的电脑 发表的提问:
法人向公司借款,会计分录?法人借款用于购买设备,会计分录?
你好!借其他应收款 贷银行存款。 然后买来设备,借固定资产 贷其他应收款。
173楼
2023-06-25 18:36:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 木乔 发表的提问:
工地上发生的电费项目上的会计 可以会计分录借:工程施工-其他直接费用 贷:银行存款 还是借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
你好,借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
174楼
2023-06-26 17:40:24
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木乔:回复小云老师 谢谢老师
2023-06-26 18:06:34
小云老师:回复木乔不客气,方便请五星好评一下,谢谢
2023-06-26 18:26:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
工程开工,业主就支付了工程款,怎么写分录?是写借:银行存款,贷:预收账款 还是借:银行存款,贷:应收账款。
借银行存款贷预收账款。
175楼
2023-06-26 17:57:21
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春暖花开:回复郭老师 是不写了预收账款,到时开发票了,也得写,借:主营业务收入,应交税费增值税(销项税额) 贷:预收账款。
2023-06-26 18:23:33
郭老师:回复春暖花开你好,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个。
2023-06-26 18:51:12
春暖花开:回复郭老师 意思一直要用预收账款了吗?
2023-06-26 19:12:59
春暖花开:回复郭老师 用了预收账款就不能用应收账款了对吗?
2023-06-26 19:36:16
郭老师:回复春暖花开你好,同一个客户,你用了预收账款就不能用应收账款。
2023-06-26 20:05:27
春暖花开:回复郭老师 哦,那我可以一开始不用预收账款,直接用应收账款吗?借,银行存款,贷,应收账款。可以这样吗
2023-06-26 20:19:28
郭老师:回复春暖花开可以的,可以这么做的。
2023-06-26 20:35:34
春暖花开:回复郭老师 我这样就不用预收账款,我用预收有点蒙。
2023-06-26 20:47:10
郭老师:回复春暖花开你好,可以不用预收账款的。
2023-06-26 21:02:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彪壮的墨镜 发表的提问:
房地产公司,预付工程款,分录怎么写,借预付账款,还是开发成本
你好,预付工程款,借;预付账款,贷;银行存款 今后取得发票,借;开发成本,贷;预付账款
176楼
2023-06-26 18:19:10
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彪壮的墨镜:回复邹老师 老师,房地产公司,资金监管账户的钱,要有发票资金监管银行才给付款,公司想用钱,让乙方开了100万发票,但实际只给乙方50万,剩余50万打到老板私户了,这个账怎么走
2023-06-26 18:37:48
彪壮的墨镜:回复邹老师 多的50万是虚增的
2023-06-26 18:50:34
彪壮的墨镜:回复邹老师 因为我们公司也需要资金,所以虚增了50万,
2023-06-26 19:10:18
邹老师:回复彪壮的墨镜你好,这个是做内账,还是外账的账务处理 ?
2023-06-26 19:29:09
彪壮的墨镜:回复邹老师 内账怎么做,外账又怎么做,老师我不会
2023-06-26 19:43:08
邹老师:回复彪壮的墨镜你好 内账,借;开发成本 50万,其他应收款50万,贷;银行存款100万 外账,借;开发成本 100,贷;银行存款 50,应付账款 50 借;其他应收款,贷;银行存款 50
2023-06-26 20:12:50
彪壮的墨镜:回复邹老师 老师,未到付款期,由于公司办理其他手续需要工程发票发票,所以乙方提前给我们开了发票,也是借开发成本吗?还是预付款
2023-06-26 20:24:22
邹老师:回复彪壮的墨镜你好,确定了发票就是通过开发成本核算,如果没有取得发票,提前付款了就是计入预付账款
2023-06-26 20:46:37
彪壮的墨镜:回复邹老师 好的,太感谢老师了
2023-06-26 21:09:27
邹老师:回复彪壮的墨镜不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-26 21:21:52
彪壮的墨镜:回复邹老师 老师昨天哪个问题,关键在于,把100万转给乙方了,后乙方有给我们退了50万,
2023-06-26 21:32:47
彪壮的墨镜:回复邹老师 怎么做,
2023-06-26 21:59:27
彪壮的墨镜:回复邹老师 内账,怎么做,外账怎么做。
2023-06-26 22:13:46
邹老师:回复彪壮的墨镜你好,是什么原因把50万又退回了?
2023-06-26 22:24:48
彪壮的墨镜:回复邹老师 因为监管账户的钱平时不给公司用,只有合同工程款,必须是税务发票,监管账户银行才给工程方付款。我们为了用钱,所以让乙方躲开了50万。乙方把钱收到之后就把这50万退给我们了。但票是10万
2023-06-26 22:51:29
邹老师:回复彪壮的墨镜你好 内账,借;开发成本 50万,其他应收款50万,贷;银行存款100万 外账,借;开发成本 100,贷;银行存款 50,应付账款 50 借;其他应收款,贷;银行存款 50
2023-06-26 23:16:23
彪壮的墨镜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-26 23:34:18
彪壮的墨镜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-26 23:58:34
邹老师:回复彪壮的墨镜不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-27 00:27:25
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
筹建期预付给个人的工程款或货款该如何做分录?
借:预付账款 贷:银行存款
177楼
2023-06-26 18:29:59
全部回复
仁:回复方亮老师 我原来都是做“其他应收款”了么办?
2023-06-26 19:00:48
方亮老师:回复调整分录如下: 借:预付账款 贷:其他应收款
2023-06-26 19:24:01
仁:回复方亮老师 森林种植购买化肥款如何做分录好
2023-06-26 19:52:57
仁:回复方亮老师 租用挖掘机而购买的气油又该如何做分录?
2023-06-26 20:03:11
方亮老师:回复1、借:原材料 贷:银行存款 2、借:农业生产成本 贷:银行存款
2023-06-26 20:20:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
付部分工程款会计分录
全部工程款76000,已付40000,分录如何做
178楼
2023-06-27 17:44:26
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付账款40000 贷银行存款 40000
2023-06-27 18:07:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 123456 发表的提问:
以车抵工程款的会计分录是什么
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;应付账款 贷;固定资产清理 应交税费
179楼
2023-06-27 17:59:41
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Lydia 发表的提问:
付墙体砌筑工程款怎么做会计分录?
你好 你们是什么 类型企业
180楼
2023-06-27 18:04:53
全部回复
Lydia:回复meizi老师 房地产开发企业——小产权
2023-06-27 18:24:53
meizi老师:回复Lydia你好 这个是计入开发成本 -建筑工程费
2023-06-27 18:45:43
Lydia:回复meizi老师 要结转到开发产品吗?
2023-06-27 19:14:18
meizi老师:回复Lydia你好 是的 这个是成本的
2023-06-27 19:33:48
Lydia:回复meizi老师 开发产品二级明细科目是什么
2023-06-27 19:51:52
meizi老师:回复Lydia你好 就入开发成本-土建工程款-墙体砌筑工程款
2023-06-27 20:03:51
Lydia:回复meizi老师 转到开发产品做什么明细科目?
2023-06-27 20:18:53
meizi老师:回复Lydia你好 结转成本时:借:开发产品 贷:开发成本
2023-06-27 20:32:43
Lydia:回复meizi老师 开发产品不用做明细科目吗?
2023-06-27 20:51:31
meizi老师:回复Lydia你好 开发产品-某商品房 你自己做下明细科目
2023-06-27 21:09:19

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