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物业公司暖气费会计处理
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 默默的小刺猬 发表的提问:
您好 我们是物业供暖单位,自己烧锅炉,从燃气公司购买燃气,然后税额还需做进项税额转出?
你好,不用转出,买燃气的进项税额可以抵扣你们供暖收入的销项税额。
196楼
2023-07-04 17:41:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沉静的老虎 发表的提问:
老师我想请教一下 给职工租的集体宿舍和暖气费 如何处理 还有公司租赁的厂房
您好!计入管理费用-福利费。
197楼
2023-07-04 18:02:28
全部回复
沉静的老虎:回复宋生老师 可以税前扣除吗
2023-07-04 18:24:50
宋生老师:回复沉静的老虎你好!可以。但是有限制。
2023-07-04 18:39:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 加油 发表的提问:
物业公司收取暖费,开票税率是多少啊,会计分录怎么做
你好! 现采暖费税率是9%(小规模3%)
198楼
2023-07-04 18:14:58
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蒋飞老师:回复加油借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
2023-07-04 18:44:47
加油:回复蒋飞老师 开票就这么开对么
2023-07-04 19:13:25
蒋飞老师:回复加油你好! 是的。
2023-07-04 19:35:40
加油:回复蒋飞老师 那报税不是有个免税政策么,怎么体现
2023-07-04 19:49:40
蒋飞老师:回复加油对居民供暖是免增值税的
2023-07-04 20:18:17
蒋飞老师:回复加油可以开免税发票。
2023-07-04 20:35:48
加油:回复蒋飞老师 开免税发票了,会计分录怎么做
2023-07-04 21:03:48
蒋飞老师:回复加油借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-07-04 21:27:56
加油:回复蒋飞老师 报税上面填哪里啊
2023-07-04 21:57:38
蒋飞老师:回复加油是小规模还是一般纳税人?
2023-07-04 22:26:58
加油:回复蒋飞老师 一般纳税人
2023-07-04 22:49:26
蒋飞老师:回复加油你好! 填写附表2
2023-07-04 23:01:46
加油:回复蒋飞老师 填完附表2还有免税表说要填,怎么填
2023-07-04 23:21:32
蒋飞老师:回复加油把附表拍照片给我看一下
2023-07-04 23:48:41
加油:回复蒋飞老师
2023-07-05 00:12:41
蒋飞老师:回复加油你好! 填写下面免税项目就可以了
2023-07-05 00:39:47
加油:回复蒋飞老师 比如供暖费价税合计100,开了0税率的票,这合计右边的4列这个数额分别填多少啊
2023-07-05 00:57:21
蒋飞老师:回复加油你好! 1栏和3栏填100
2023-07-05 01:07:45
加油:回复蒋飞老师 2和4呢
2023-07-05 01:31:41
蒋飞老师:回复加油没有涉及可以不填写的
2023-07-05 01:56:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 又耳多多 发表的提问:
老师请问下物业公司开了几万的发票来,前期我没有做计提,现在一下子增加了几万的费用这个我的会计处理该怎么办,
这个是你的费用吗 从几月份到几月份的
199楼
2023-07-05 17:28:01
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又耳多多:回复郭老师 去年到今年都还没有收到发票的
2023-07-05 17:53:43
郭老师:回复又耳多多你在这个月到12月份平均摊销做吧
2023-07-05 18:23:43
又耳多多:回复郭老师 好的谢谢你老师
2023-07-05 18:49:04
郭老师:回复又耳多多不用客气的,
2023-07-05 19:13:19
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
物业公司会计账务处理,要详细一点的哦
物业公司会计分录汇总问答 1、 我司是一家物业公司,代收的水电费开取普通增值税发票,怎样做会计分录,需要转出成本吗? 答案:借:现金 贷:其他应付款-水电费, 不用转成本,只有收入费用类才转成本 2、 是物业公司的,这个月开了一张服务业发票,会计分录怎么写 答案:开发票时记借:现金/银行存款/应收款 贷:主营业务收入 计提税费时借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交营业税贷: 应文税费-教育费附加; 交税费时借:应交税费 贷:银行存款 3、 物业公司月末计提应交税金的会计分录 答案:借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税 -城建税 -教育费附加 4、关于物业公司会计分录的问题 本公司七月份交电费款13687.57元(银行代扣) 其中6844.5元可以收回的 ,剩下的向业主公摊的电费7018.05元 ,公摊部分7018.05+6844.5=13862.55 比应缴电费款172.98元 , 但公司决定七月份电费不向业主公摊,由本公司作为费用支出,请问怎样做会计分录? 答案: 说明:公摊部分7018.05+6844.5=13862.55计算差错应该为13952.55比应缴电费款264.98元 缴纳七
200楼
2023-07-05 17:56:02
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 马跑跑 发表的提问:
老师,企业交暖气费,由于各种原因,暖气公司不给开公司抬头发票,只能开个人。这样的话发票给法定代表人可以用吗?
你好,不可以的,只能公司名称才能所得税扣除
201楼
2023-07-05 18:14:59
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马跑跑:回复蝴蝶老师 好的,那如果公司要走这一笔账要怎么处理好一点呢
2023-07-05 18:44:09
蝴蝶老师:回复马跑跑你好,必须开公司名字才可以,否则是不行的
2023-07-05 19:06:43
马跑跑:回复蝴蝶老师 那可以前期先入账,汇算清缴的时候调增利润吗
2023-07-05 19:32:37
蝴蝶老师:回复马跑跑你好,可以的,这样也可以
2023-07-05 20:01:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 兴奋的芒果 发表的提问:
下列业务处理题的会计分录(最好是暖暖老师)
你好需要计算做好了给你
202楼
2023-07-06 17:10:18
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兴奋的芒果:回复暖暖老师 好的老师
2023-07-06 17:51:41
兴奋的芒果:回复暖暖老师 可以了吗老师
2023-07-06 18:14:03
暖暖老师:回复兴奋的芒果1借在途物资-甲材料37500 -乙材料64000 应交税费应交增值税进项13195 贷银行存款114695
2023-07-06 18:24:30
暖暖老师:回复兴奋的芒果2.借生产成本-A产品2000 -B产品640 制造费用125 贷原材料2765
2023-07-06 18:40:06
暖暖老师:回复兴奋的芒果3借其他应收款6000 贷库存现金6000
2023-07-06 19:02:53
暖暖老师:回复兴奋的芒果4.借应付职工薪酬205000 贷库存现金205000
2023-07-06 19:27:17
暖暖老师:回复兴奋的芒果5.借制造费用30000 贷银行存款30000
2023-07-06 19:37:45
暖暖老师:回复兴奋的芒果6.借生产成本-A产品60000 -B产品75000 制造费用20000 管理费用50000 贷应付职工薪酬205000
2023-07-06 20:04:31
暖暖老师:回复兴奋的芒果7借生产成本-A产品60000*0.14=8400 -B产品75000*0.14=10500 制造费用20000*0.14=2800 管理费用50000*0.14=7000 贷应付职工薪酬205000*0.14=28700
2023-07-06 20:23:49
暖暖老师:回复兴奋的芒果8借应收账款45200 贷主营业务收入40000 应交税费应交增值税销项税5200
2023-07-06 20:52:19
暖暖老师:回复兴奋的芒果9借销售费用200 贷银行存款200
2023-07-06 21:21:37
暖暖老师:回复兴奋的芒果10借主营业务成本20000 贷库存商品20000
2023-07-06 21:48:24
暖暖老师:回复兴奋的芒果11.借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2023-07-06 22:10:48
暖暖老师:回复兴奋的芒果12.借营业外支出4000 贷银行存款4000
2023-07-06 22:21:49
暖暖老师:回复兴奋的芒果13借管理费用3000 贷其他应收款2500 库存现金500
2023-07-06 22:50:56
暖暖老师:回复兴奋的芒果14借本年利润110000 贷管理费用75000 销售费用10000 主营业务成本20000 营业外支出5000
2023-07-06 23:07:14
兴奋的芒果:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-07-06 23:35:19
暖暖老师:回复兴奋的芒果不客气麻烦给与五星好评
2023-07-07 00:01:00
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ハグ 发表的提问:
发放电暖气的会计分录
1、购进时 借:低值易耗品--取暖器 贷:现金 2、摊销时,可以采用一次摊销法 借:管理费用--低值易耗品摊销 贷:低值易耗品--取暖器
203楼
2023-07-06 17:39:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 想人陪的小馒头 发表的提问:
在暖气公司接了个活 结工资时暖气公司说需要百分之6的公司开票税
您好!你的问题是什么呢
204楼
2023-07-06 17:45:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问:
现在收到一笔居民暖气费收入,但是这笔收入中包含了一部分给物业的费用,目前物业的费用是多少还不确定,没有有支付。那请问,我现在能不能先把这笔收入记到其他应付款里挂在物业公司呢?还是先全部挂在预收帐款中,直到退还物业相关费用后,再转收入?
您好!可以全部计入预收账款。等确定之后再做其他。
205楼
2023-07-06 18:12:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
把暖气费计入了应付账款和主营业务成本,那主营业务成本中每个月的暖气费金额是不是摊销的金额
你好,你单位是什么情况会把暖气费计入主营业务成本核算
206楼
2023-07-09 19:15:53
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也許、啲也許:回复邹老师 之前的一个姑娘这么做的
2023-07-09 19:34:16
邹老师:回复也許、啲也許你好,那正确的应当是计入费用吗?
2023-07-09 20:01:07
也許、啲也許:回复邹老师 是阿
2023-07-09 20:18:25
邹老师:回复也許、啲也許你好 借;管理费用等科目 贷;主营业务成本 做这个调整分录
2023-07-09 20:32:00
也許、啲也許:回复邹老师 那取暖费的摊销是每个月的主营业务成本额吗?
2023-07-09 20:42:58
邹老师:回复也許、啲也許你好,计入了管理费用就不需要再摊销了 也不会摊销计入主营业务成本了
2023-07-09 20:56:06
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ zz 发表的提问:
公司是做地暖,空气能热水器的,公司采购一些材料没有发票,怎么做帐务处理?
首先毫无疑问必须有发票。否则你所得税也会调整。 可以去税务局代开发票
207楼
2023-07-09 19:33:34
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zz:回复老刘 做内账,
2023-07-09 19:56:22
zz:回复老刘 还有购进商品,有进项税,我要不要把进项税也做近内帐
2023-07-09 20:13:42
老刘:回复zz奥。做内账呀。内账也需要把进项做进去。
2023-07-09 20:34:07
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们办公室安装暖气片,一共花了6000元,入哪个科目呢、对方给开发票 开暖气安装费 还是开暖气片费
开暖气票费入管理费用。。
208楼
2023-07-09 19:50:39
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 整齐的航空 发表的提问:
下列业务处理题的会计分录(最好是暖暖老师)
你好需要计算做好了给你
209楼
2023-07-09 20:12:00
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暖暖老师:回复整齐的航空1借固定资产70000 原材料15000 贷实收资本85000
2023-07-09 20:51:08
暖暖老师:回复整齐的航空2.借银行存款200000 贷短期借款200000
2023-07-09 21:16:03
暖暖老师:回复整齐的航空3.借财务费用1000 贷应付利息1000
2023-07-09 21:44:04
暖暖老师:回复整齐的航空4.借销售费用1200 贷银行存款1200
2023-07-09 21:56:35
暖暖老师:回复整齐的航空5.借应交税费_应交消费税6500 贷银行存款6500
2023-07-09 22:14:03
暖暖老师:回复整齐的航空6借银行存款60000 贷应收账款60000
2023-07-09 22:37:58
暖暖老师:回复整齐的航空7.借预付账款120000 贷银行存款120000
2023-07-09 22:49:41
暖暖老师:回复整齐的航空8.借原材料200000 应交税费应交增值税进项34000 贷应付账款234000
2023-07-09 23:02:00
暖暖老师:回复整齐的航空9借生产成本68000 制造费用10000 管理费用8000 贷原材料86000
2023-07-09 23:25:54
暖暖老师:回复整齐的航空10借应收账款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500
2023-07-09 23:52:58
暖暖老师:回复整齐的航空11.借税金及附加2500 贷应交税费应交消费税2500
2023-07-10 00:19:33
暖暖老师:回复整齐的航空15.借主营业务成本40000 贷库存商品40000
2023-07-10 00:41:50
暖暖老师:回复整齐的航空13借预收账款36000*1.13=40680 贷主营业务收入36000 应交税费应交增值税销项税4680
2023-07-10 01:07:31
暖暖老师:回复整齐的航空14.借生产成本-A产品112000 -B产品80000 制造费用28000 管理费用40000 贷应付职工薪酬260000
2023-07-10 01:26:21
暖暖老师:回复整齐的航空15A产品分配100000*350/800=43750 B产品分配100000*450/800=56250
2023-07-10 01:52:38
暖暖老师:回复整齐的航空.借生产成本-A产品43750 -B产品56250 贷制造费用100000
2023-07-10 02:16:55
暖暖老师:回复整齐的航空第七个题目 1.借无形资产340000 贷实收资本300000 资本公积资本溢价40000
2023-07-10 02:43:16
暖暖老师:回复整齐的航空2.借银行存款300000 贷短期借款300000
2023-07-10 03:07:32
暖暖老师:回复整齐的航空3借在建工程103200 应交税费应交增值税进项13221 贷银行存款116421
2023-07-10 03:25:57
暖暖老师:回复整齐的航空5借在建工程3000 贷原材料2000 库存现金1000
2023-07-10 03:51:59
暖暖老师:回复整齐的航空6.借固定资产106200 贷在建工程106200
2023-07-10 04:15:35
暖暖老师:回复整齐的航空7.借营业外支出30000 贷银行存款30000
2023-07-10 04:26:28
暖暖老师:回复整齐的航空8借生产成本29000 制造费用34500 管理费用81000 贷应付职工薪酬144500
2023-07-10 04:54:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kj_5zWV97VfzdtV 发表的提问:
老师,物业交过来的暖气费,我们要给热力公司挂账,我们这边是给刘总挂账,怎么做分录?
借;银行存款 贷;其他应付款
210楼
2023-07-10 17:22:43
全部回复
kj_5zWV97VfzdtV:回复邹老师 其他应付款―热力公司?
2023-07-10 17:51:24
邹老师:回复kj_5zWV97VfzdtV是的
2023-07-10 18:04:03

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