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支付供应商货款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问:
应付账款是10200,供应商给抹了200元,实际支付了10000,会计分录怎么做
借;应付账款 10200 贷;银行存款 10000 营业外收入 200
76楼
2023-04-24 19:48:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Jacqueline晶 发表的提问:
老师,超市联营商品怎么做会计分录,购销的有商品入库,可以借库存商品,其他因付款,联营的没有入库,现支付给供应商货款,要怎么做分录
代销商品=联营   (1)视同买断方式   ①如果委托方和受托方之间的协议明确标明,受托方在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,在符合销售商品收入确认条件时(购销),委托方应确认相关销售商品收入 ②如果委托方和受托方之间的协议明确标明,将来受托方没有将商品售出时可以将商品退回给委托方,或受托方因代销商品出现亏损时可以要求委托方补偿(保底销售),那么委托方在交付商品时不确认收入,受托方也不作购进商品处理;受托方将商品销售后,按实际售价确认销售收入,并向委托方开具代销清单;委托方收到代销清单时,再确认本企业的销售收入。       (2)手续费方式   委托方在交付商品时不确认收入,受托方也不作购进商品处理;受托方将商品销售后,按实际售价确认负债,按照合同约定计算确定手续费收入;委托方收到代销清单时,再确认本企业的销售收入。
77楼
2023-04-24 20:05:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师 你好,之前年度应付账款余款应该是3万,建账时入了5万,那现在会计分录如何做,如保调回这个供应商的账,建账时没有销售这个供应商已付款的账,老师 这个供应商建账前已付了2万, 但建账时没有销到账,仍挂了5万,那如何做会计发录,谢谢
你好 出一个往来核对明细对账单 然后跟客户对账 把之前转账的转款单等资料做附件 然后写清楚说明 内部审批单 领导签字 调整你的应收账款
78楼
2023-04-24 20:32:59
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陆:回复meizi老师 你好,已和这个客户对好账了,就是应付账款那里不知道如何做分录,调回之前已经付了的款, 建账前这个供应商我们已经付了2万元了,但是建应付账的时候,没有把这2万元做上去,现在建账了,如何做回调账的分录
2023-04-24 21:00:33
meizi老师:回复你好 是你们应付供应商的 那就补做 借应付账款2 贷银行存款 2
2023-04-24 21:27:21
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 大土豆 发表的提问:
今天老板问我,我们还差多少钱么支付给供货商。我说还差133963.1没付款。 他顿时脸色就变了,我说这个月我们付了158910.6啊。 老板顿时说,你看懂了这个表在来回答我。。
您好,您回答的没错 确实还有这么多应付账款没付
79楼
2023-04-25 19:21:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 单身的路灯 发表的提问:
我们是供应商,用货物去冲抵店铺的返利,会计分录怎么做
你是支付一方是吧,发票怎么开
80楼
2023-04-25 19:38:05
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 昏睡的枕头 发表的提问:
供应商免费送的货物怎么做会计分录
借 原材料 /库存商品 贷 营业外收入
81楼
2023-04-25 20:04:41
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问:
公司收到供应商退回的货款。怎么做会计分录?借:库存现金,贷:应付账款?
你好,是返点还是退回货款。
82楼
2023-04-25 20:19:33
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淇ki♡ko淇:回复月月老师 退回的货款
2023-04-25 20:39:13
月月老师:回复淇ki♡ko淇你好,你的分录是正确的。
2023-04-25 21:02:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ?..゛白菜仔 发表的提问:
支付款项给供应商会计分录,是否这样? 借:应付账款/材料 贷:其他应收款/单位往来
你好,支付款项给供应商,会计分录是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
83楼
2023-04-25 20:29:59
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?..゛白菜仔:回复邹老师 老师你看到我发凭证截图吗
2023-04-25 20:53:27
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,没有看到你发的截图,你提供的凭证(借:应付账款/材料,贷:其他应收款/单位往来)是错误的,正确的应当是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
2023-04-25 21:15:21
?..゛白菜仔:回复邹老师 为什么我发不出图片的呢
2023-04-25 21:35:27
?..゛白菜仔:回复邹老师 老师,就是这个款项是我们公司的子公司代付的
2023-04-25 22:03:56
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,款项是子公司代付,那账务处理就是 借:应付账款——某某单位 贷:其他应付款—某某子公司 我这边是可以发送图片的,请看
2023-04-25 22:33:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 轻剪一地繁华 发表的提问:
供应商购买货款,然后还欠供应商货款,然后,供应商也买东西,冲销应付,计入哪个科目,请详细说出分录,
你好 你向供应商买货物 做分录借方库存商品 贷方应付账款-某供应商 供应商向你买货品 借方应收账款-某供应商 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方主营业务成本贷方库存商品 对于同一个客户产生的应收应付可以相互冲抵 那么你做 借方应付账款-某供应商 贷方应收账款-某供应商
84楼
2023-04-26 20:11:52
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ daisy 发表的提问:
老师,请问收到供应商支付代收货款的分录怎么做?
您好,同学,借,银行存款,贷,其他应收款
85楼
2023-04-26 20:17:41
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,支付供应商货款16884,其中有减去补差价款396,还有卖给供应商一组冷风柜2925、实际支付货款13663,老师这笔分录咋做
你好,能说下具体业务吗
86楼
2023-04-26 20:29:59
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TST敏子:回复朴老师 老师就是我们给供应商结账,差价款是以前给供应商结账的时候多给结396 这次结账扣除的,
2023-04-26 21:22:53
TST敏子:回复朴老师 老师差价款就是供应商进货的时候给的价钱高了,这次结款扣除上次的差价
2023-04-26 21:51:24
朴老师:回复TST敏子那你这个差价之前计入应收款的吗
2023-04-26 22:14:54
TST敏子:回复朴老师 是的老师
2023-04-26 22:28:07
朴老师:回复TST敏子借库存16884 贷银行16488 贷应收396
2023-04-26 22:55:22
朴老师:回复TST敏子借应收2925贷主营业务收入 借库存16884 贷银行13663 贷应收396 贷应收2925
2023-04-26 23:15:43
TST敏子:回复朴老师 老师做两笔分录
2023-04-26 23:34:21
朴老师:回复TST敏子你好,这个就是两个分录来做的
2023-04-26 23:50:35
TST敏子:回复朴老师 老师我这样做分录对不对
2023-04-27 00:01:27
TST敏子:回复朴老师 好像不对是吗老师
2023-04-27 00:15:58
朴老师:回复TST敏子你那个冷柜你先做一个分录,就是我上面给你的
2023-04-27 00:28:10
TST敏子:回复朴老师 老师冷风柜我入其他业务收入
2023-04-27 00:50:20
TST敏子:回复朴老师 我还是有点蒙
2023-04-27 01:12:44
TST敏子:回复朴老师 老师应收账款应该在借方,不应该在贷方
2023-04-27 01:27:57
朴老师:回复TST敏子借应收贷其他业务收入 然后你付款的时候 这个冲应收就行
2023-04-27 01:42:57
TST敏子:回复朴老师 是啊老师,我应收账款没有做,直接做应收还不行呢?
2023-04-27 02:12:33
朴老师:回复TST敏子你分开做就行,按我给你说的
2023-04-27 02:30:51
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
87楼
2023-05-04 19:02:44
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
支付供应商货款,转账手续费对方承担,分录怎么做?
你收到的发票就是你转账的金额吗
88楼
2023-05-04 19:32:05
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平:回复朴老师 转账金额加手续费=发票金额
2023-05-04 19:55:42
朴老师:回复那你按照你的发票来做就行了,手续费你不用管
2023-05-04 20:17:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ SiQi 发表的提问:
为什么企业要去跟其他公司换汇票支付供应商货款? 什么目的?
你好 汇票有汇票期限到期日的 。没到期前 你们还有可以使用这钱 。 在这个期间你可以拿钱去投资 赚取利息 。这个中级财管有说过
89楼
2023-05-04 19:42:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 笑对人生 发表的提问:
支付给供应商的货款退回来后如何作账 因户名有误退回,又再重付 这个退回来的需要如何作账
您好!您可以先做个红字凭证冲销之前的,然后再做个正确的分录。
90楼
2023-05-04 20:04:41
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