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营业税差额征税会计处理
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朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @  Tracy 发表的提问:
2018年2月开了差额征收的发票,是全额开票差额征税,请问2月账务处理是按照开票金额计提应交税金还是按照实际3月差额征收的计提税金啊?
你好,计提税金的话,是本月计提下月的
46楼
2023-04-10 20:25:48
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ℡柒月 发表的提问:
老师问一下,我是小规模纳税人,劳务派遣差额征税,价税合计开了96000元,差额征税94000,那报税时收入和税额按多少填写,还有会计处理怎么做,麻烦说一下,谢谢!
小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 规模纳税人的话,发生收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税 贷:银行存款
47楼
2023-04-10 20:54:42
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 左岸 发表的提问:
  我们是新成立的劳务派遣公司 一般纳税人 简易计税 差额征收  怎样作账会计处理
你好,就是你们开票的金额减除可以抵扣的成本后的差额按5%进行缴纳就可以了,比如收入1万可以抵扣的成本为8000元,那么2000元的5%进行缴纳税款
48楼
2023-04-10 21:02:58
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左岸:回复阳老师 老师 会计分录这样作可以吗 借 银行存款 10000 贷 其他应付款8000 贷 营业收入1904.77 贷 应交税费--应交增值税95.23(2000/1.05*0.05)
2023-04-10 21:29:55
阳老师:回复左岸借:银行存款10600 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 100 营业外收入-减免税款500
2023-04-10 21:54:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦想家 发表的提问:
小规模纳税人未达起征点季报减免税额是在9月计入营业外收入还是在10月再处理呢?未达起征点还用做计提营业税金及附加的处理吗
你好,需要在9月份做减免增值税分录 增值税免征了,附加税也就免征了,免征了就不需要计提的
49楼
2023-04-11 19:54:25
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ zoe 发表的提问:
展会代理行业可以差额征收增值税吗
经纪代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。
50楼
2023-04-11 20:06:15
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zoe:回复岳老师 那收取的展位费就是不能扣除了?
2023-04-11 20:37:05
岳老师:回复zoe不能差额扣除,但是取得增值税专用发票可以依法抵扣。
2023-04-11 20:55:57
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 发嗲的百褶裙 发表的提问:
保安公司差额征税的账务处理问题
你好! 答案: 1、如果是物业公司的保安费用 借:主营业务成本--保安费   贷:库存现金等 2、如果是其他企业的保安费 借:管理费用--保安费或其他   贷:库存现金等 保安费按照营改增政策属于劳务派遣范畴,依据财税2016 47号文件,一般纳税人可以选择一般计税方式按6%全额计税;也可以按照简易计税方式按5%差额征税(收入减去工资社保福利等)。 两种方式由保安企业自由选择。但保安行业的大多会选择简易差额征税,以降低税负。
51楼
2023-04-11 20:20:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 干净的美女 发表的提问:
老师您好,想问下这个差额征税怎么账务处理呢
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
52楼
2023-04-11 20:45:25
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 大力的雪糕 发表的提问:
请问疫情期间,小规模营业收入未达30W,账务处理按1%计算不含税收入及增值税,申报时(报表仍按3%计算增值税,出现差额怎么处理?) 如本季度合计账务处理免征增值税64.56,申报时,免税额70.24,差了5.68 需要调整吗?需要的话怎么做分录?
你好,如果未达起征点,报税按照3%减免,账务上按照实际的减免税额转营业外收入,这个差额不需要处理的。
53楼
2023-04-11 21:02:59
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大力的雪糕:回复月月老师 好的 谢谢
2023-04-11 21:15:38
月月老师:回复大力的雪糕不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-04-11 21:41:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 鳗鱼铃铛 发表的提问:
差额征税账务处理怎么做呢
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款
54楼
2023-04-12 19:49:19
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鳗鱼铃铛:回复月月老师 假如 我公司是B公司 给劳动者发放6月工资 现在是A公司给B公司打钱 金额为 81553.53 (其中服务费12210.02,税额为691.13 劳动者工资69343.51元,差额征税 税额为0 ) B公司给C公司打钱 金额是70453.51 (其中服务费和劳动者工资一起开的金额为70453.51,税额为 52.86 ) 请问收入和成本咋做帐呢 一个是和服务费一起开的票 一个是分开开的 请老师指点 谢谢
2023-04-12 20:05:30
月月老师:回复鳗鱼铃铛你好,我看一下发票。
2023-04-12 20:35:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 纯真的雪碧 发表的提问:
劳务派遣差额征税账务处理
收入和成本按正常的处理,计提税。 月末按差额计税差额部分计营业外收入-减免税额。
55楼
2023-04-12 20:00:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
差额征税的怎么做账户处理
你好 具体是什么业务的; 劳务派遣公司的吗
56楼
2023-04-12 20:08:39
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
原小规模的广告业企业是差额征收营业税的,营业税改增值税后,不申请一般纳税人,增值税是否为差额征税?
您好!这个你需要咨询当地税务局,因为本身经纪代理行业是可以按差额征收,但是你这个税局是不是认定为经纪代理,你要咨询下征管员。
57楼
2023-04-12 20:32:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ZHANG 发表的提问:
老师保安公司差额征税:确认收入时会计处理 借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费--未交增值税。支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费--未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款,这样算下来是不是最后不用交增值税
你好,收入额会大于成本额,所以差额部分还是需要交增值税的。
58楼
2023-04-12 20:59:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 荼蘼 发表的提问:
小规模的旅游行业,差额征税,账务应该怎么处理
差额征税需要税局备案的,旅游业差额征税的销售额=取得的全部价款和价外费用-向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用。 小规模纳税人应纳增值税额=销售额÷(1+3%)×征收率3%。 小规模纳税人提供应税服务,对于允许从销售额中扣除相关费用的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目;企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
59楼
2023-04-17 20:01:29
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 单行线。 发表的提问:
差额征税的公司怎样计算主营业务成本
你好,就是按照支付出去的款项作为主营业务成本。比如收100,支付90,那么90就是成本。
60楼
2023-04-17 20:14:09
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