咨询
月末增值税结转会计分录
分享
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问:
月末结转分录常用都有哪些呢?
生产企业的话制造费用、生产成本,销售成本、期间损益结转。不是生产企业只有销售成本、期间损益结转。
61楼
2023-04-19 20:07:25
全部回复
淡色阳光╯▂╰:回复赵老师 结转到本年利润之后呢?
2023-04-19 20:51:05
赵老师:回复淡色阳光╯▂╰没有了,年度要提取盈余公积和转入未分配利润中,平时月份不需要做。
2023-04-19 21:19:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Tracy 发表的提问:
一般纳税人,月末结转增值税的会计分录(有销项税,减免税,进项税)
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 金额就是增值税的应纳税额
62楼
2023-04-19 20:35:03
全部回复
Tracy:回复邹老师 借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60 进项税和减免税不是应该在借方吗
2023-04-19 20:47:55
邹老师:回复Tracy不用的,把应纳税额做结转的分录就可以了
2023-04-19 21:13:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sailor 发表的提问:
增值税期末有留抵税额,结转增值税会计分录应该怎么做?
你好,增值税期末有留抵税额,结转增值税会计分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
63楼
2023-04-19 20:50:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 00 发表的提问:
月末增值税结转的分录怎么做?
你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额所做的结转分录吗?
64楼
2023-04-24 20:02:28
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
老师您好,月末增值税结转分录
按下面这个图去结转,进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去
65楼
2023-04-24 20:21:46
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 度度 发表的提问:
月末增值税的结转分录怎么做?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
66楼
2023-04-24 20:41:59
全部回复
度度:回复玲老师 7月份实际申报增值税销项3774.2元,账上销项3774.23元,请问下这个怎么调整
2023-04-24 21:10:29
玲老师:回复度度如果是尾差造成的差额计入营业外收支
2023-04-24 21:24:49
度度:回复玲老师 7月份未勾选认证的增值税进项税放在 哪个科目
2023-04-24 21:53:14
玲老师:回复度度没有认证的进项记入待认证进项税额,这个科目
2023-04-24 22:22:07
度度:回复玲老师 可以放在,应交税费——应交增值税(进项) 里面吗
2023-04-24 22:39:47
玲老师:回复度度没有认证的,不计进项这个科目
2023-04-24 22:51:54
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夕夏  发表的提问:
每个月末都要做结转增值税的分录吗?月末应该做哪些结转分录?
月末如果要增值税要缴纳就要结转,月末结转损益类科目就可以了。
67楼
2023-04-25 20:13:55
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
68楼
2023-04-25 20:30:30
全部回复
萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2023-04-25 20:57:53
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-04-25 21:12:22
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2023-04-25 21:30:17
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-04-25 21:53:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
结转应交增值税的会计分录如何做?月末销项税有78540 进项税有49980
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税78540-49980
69楼
2023-04-25 20:38:59
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
70楼
2023-04-26 19:31:13
全部回复
豆豆:回复言岩老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-04-26 20:13:17
言岩老师:回复豆豆你好。 1.月末结转时,凡有应交增值税的,均应从应交税费-应交增值税明细帐转到应交税费-未交增值税明细帐上。 转入未交增值税时:       借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税            贷:应交税费-未交增值税   交税时:       借:应交税费-未交增值税            贷:现金或银行存款 2、年度结转时,对应交增值税各明细科目余额,作结平处理。 平时每月的明细科目借贷方余额可不结平,在年底一次性结平各明细科目余额,结转前要看应交增值税科目是贷方余额还是借方余额.   2.1若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。      借:应交税费-应交增值税-销项税额            贷:应交税费-应交增值税-进项税额                应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2.2若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。 3、如果年末没有在软件中做以上凭证进行对转结平,也可以在软件中直接将应交增值税的相关明细科目年初余额直接修改结平即可。
2023-04-26 20:24:35
豆豆:回复言岩老师 谢谢老师,万分感谢,辛苦了老师
2023-04-26 20:37:24
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快。
2023-04-26 21:06:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
71楼
2023-04-26 19:57:46
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Amber 发表的提问:
会计税务的问题,月末增值税结转,但同时又有进项税额转出,请问这个会计分录怎么做
借 应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
72楼
2023-04-26 20:17:48
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
一般纳税人,期末增值税怎么结转和缴纳会计分录?
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
73楼
2023-04-26 20:35:59
全部回复
zhihuiziz:回复家权老师 老师我们本月只有销项税2600元没有进项怎么结转?上个月留底税额5000元?本月要不要做销项税额结转分录?
2023-04-26 21:05:48
家权老师:回复zhihuiziz不需的,本月还是留抵
2023-04-26 21:34:56
zhihuiziz:回复家权老师 那这样,销项税额一直待在贷方,期末余额越来越多嘛!
2023-04-26 21:45:32
家权老师:回复zhihuiziz是的,不用转平,那个就相当于银行流水账。
2023-04-26 22:09:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 土豆小宝 发表的提问:
一般纳税人月末结转,计提,缴纳增值税的分录呢?
计提时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。上交时,借:应交税费-应交增值税,贷;现金或者银行存款,小规模纳税人不用结转增值税的。
74楼
2023-05-04 19:47:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税
您好 如果销项大于进项需要缴税 分录正确
75楼
2023-05-04 19:59:10
全部回复
豆豆:回复bamboo老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-05-04 20:34:10
bamboo老师:回复豆豆月末的时候可以不用单独做 年底的时候一次性做结转 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交增值税——应交增值税——转出未交增值税
2023-05-04 20:56:03
豆豆:回复bamboo老师 那我去年的都没结转怎么办呀
2023-05-04 21:24:37
豆豆:回复bamboo老师 谢谢老师辛苦了
2023-05-04 21:44:09
bamboo老师:回复豆豆去年的没结转 可以今年补结转问题不大 不涉及到损益类科目 不用谢 希望能帮到您
2023-05-04 21:55:47
豆豆:回复bamboo老师 好的知道了谢谢老师辛苦了
2023-05-04 22:13:43
bamboo老师:回复豆豆不用谢 希望能帮到您
2023-05-04 22:25:11

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×