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年末增值税结转会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 北京菜鸟 发表的提问:
月末结转增值税的分录是什么?
按下图这个结转就可以
181楼
2023-07-02 20:21:50
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年末结转本年利润怎样做会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润 或者相反分录
182楼
2023-07-02 20:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 00 发表的提问:
月末增值税结转的分录怎么做?
你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额所做的结转分录吗?
183楼
2023-07-03 17:22:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
老师您好,月末增值税结转分录
按下面这个图去结转,进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去
184楼
2023-07-03 17:52:07
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 度度 发表的提问:
月末增值税的结转分录怎么做?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
185楼
2023-07-03 18:18:43
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度度:回复玲老师 7月份实际申报增值税销项3774.2元,账上销项3774.23元,请问下这个怎么调整
2023-07-03 18:29:23
玲老师:回复度度如果是尾差造成的差额计入营业外收支
2023-07-03 18:41:43
度度:回复玲老师 7月份未勾选认证的增值税进项税放在 哪个科目
2023-07-03 19:08:47
玲老师:回复度度没有认证的进项记入待认证进项税额,这个科目
2023-07-03 19:34:59
度度:回复玲老师 可以放在,应交税费——应交增值税(进项) 里面吗
2023-07-03 19:57:37
玲老师:回复度度没有认证的,不计进项这个科目
2023-07-03 20:19:35
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 仙人掌 发表的提问:
老师,年末进项税额大于销项,结转增值税分录怎么做
同学你好 按照销项税额的金额结转进项税 借:应交税费应交增值税-销项税额 贷:应交税费应交增值税-进项税
186楼
2023-07-03 18:29:59
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仙人掌:回复钟存老师 那差额呢,老师
2023-07-03 18:58:55
钟存老师:回复仙人掌剩余的部分进项税留在进项税的科目里就行
2023-07-03 19:15:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周会计 发表的提问:
结转增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税?
187楼
2023-07-04 17:48:26
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周会计:回复邹老师 是的 小规模也要结转吗?
2023-07-04 18:08:34
邹老师:回复周会计你好,小规模只需要确认收入的时候确认应交增值税贷方就是了 一般纳税人结转是 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——未交增值税
2023-07-04 18:20:34
周会计:回复邹老师 哦 我只做了上一个,下一个没做会怎样的
2023-07-04 18:34:16
邹老师:回复周会计你好,属于会计分录遗漏了,需要补上
2023-07-04 18:53:51
周会计:回复邹老师 好的 那对财务报表有没有变化?
2023-07-04 19:12:37
邹老师:回复周会计你好,对财务报表数据是没有影响的
2023-07-04 19:34:33
周会计:回复邹老师 谢谢老师!
2023-07-04 20:01:04
邹老师:回复周会计不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-04 20:13:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ undefined 发表的提问:
18年前任会计没有做结转的增值税缴纳增值税的分录,导致21年9月账上期末余额很大,怎么调账啊 你好!只是增值税没有结转吗?不涉及附加税。这样的话按金额补做结转凭证就可以。 都没结转,怎么补啊 增值税小规模纳税人
你好 ;   现在就补结转就行    直接补结转;  你小规模难道 还做了好多明细科目吗   
188楼
2023-07-04 18:06:56
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undefined:回复meizi老师 18年和19年都没有结转,18年都要缴纳增值税,不懂怎么调,
2023-07-04 18:33:24
meizi老师:回复undefined 你好; 补结转哈。  一个月一个月转      
2023-07-04 18:52:27
undefined:回复meizi老师 关键涉及缴纳,如果用了贷:银行存款,会影响银行存款余额变动
2023-07-04 19:21:56
meizi老师:回复undefined 你好 ;     结转增值税分录不会涉及银行存款的。     结转增值税明细就行了。   
2023-07-04 19:45:06
undefined:回复meizi老师 我意思是说,你看我上面的截图,上面18年7-9月要增值税申报表缴纳增值税17479.23,以及附加税也没做计提和缴纳而18年账上一整年都没有做那笔缴纳增值税的分录!
2023-07-04 20:06:49
undefined:回复meizi老师 站在21年9月,我怎么做账?
2023-07-04 20:32:02
undefined:回复meizi老师 也就是,18年7-9月增值税申报表应纳税额17479.23元,附加税2097.51,但会计没有在账上核算,导致应交税费—应交增值税期末余额很大,我该怎么调账
2023-07-04 20:44:50
meizi老师:回复undefined 你好 ;   那你 就去补做账 ; 在 21年 补做增值税 ;你有收入肯定要报增值税的。  你 去看看你之前是不是收入分录都没有做  
2023-07-04 21:08:33
undefined:回复meizi老师 不是我做的,是第一任会计做的,有收入,就是没有做缴纳增值税,结转增值税的分录。以及计提和缴纳城建税的分录,我不懂怎么调了
2023-07-04 21:37:29
meizi老师:回复undefined 你好 ;  不是你做的; 现在就补做账 ;     有收入没有做增值税; 你去看看这个业务属于免税收入不 ;先去确定 ;   
2023-07-04 21:59:53
undefined:回复meizi老师 不免,我们是销售雨水收集系统的公司,
2023-07-04 22:12:22
meizi老师:回复undefined 你好; 不免征的话   你看看收入是做的含税金额还是不含税金额 。  你这个 收入款收到了没有 ;   
2023-07-04 22:33:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ling 发表的提问:
期末结转增值税的分录怎么写
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
189楼
2023-07-04 18:26:58
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Ling :回复邹老师 借: 应交税费-销项税额 贷 : 应交税费-进项税额 应交税费-未交增值税 我做成这样可以吗?
2023-07-04 18:48:42
邹老师:回复Ling 你好,不可以的
2023-07-04 19:11:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Lisa于 发表的提问:
计提,结转增值税的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
190楼
2023-07-05 18:03:02
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郭老师:回复Lisa于这个是一般纳税人的。
2023-07-05 18:17:49
Lisa于:回复郭老师 小规模纳税人呢
2023-07-05 18:44:34
郭老师:回复Lisa于小规模的借应交税费应交增值税贷银行存款,坐着一个就可以啊,如果交税的。
2023-07-05 19:13:57
Lisa于:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-07-05 19:27:33
Lisa于:回复郭老师 计提的时候是不是借营业税金及附加贷应交税费-应交增值税
2023-07-05 19:43:14
郭老师:回复Lisa于好小规模,不需要几题的,借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税就可以啊。
2023-07-05 20:06:53
Lisa于:回复郭老师 好的,明白了
2023-07-05 20:31:39
郭老师:回复Lisa于不用客气,工作愉快。
2023-07-05 20:59:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 慌张椰子2.0 发表的提问:
年末结转利润分配的会计分录怎么写?
你好,是结转  本年利润  到   利润分配—未分配利润  的意思? 
191楼
2023-07-05 18:10:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
增值税月末结转的分录我在网上搜了有人说要结转有人说月末没必要,年末在结转我想问下那种比较准确
您好!会计上面并没有要求结转了。
192楼
2023-07-05 18:16:53
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天天向上:回复宋生老师 那销项进项的数字越来越大要怎么处理 就挂着还是怎么处理?
2023-07-05 18:29:36
宋生老师:回复天天向上您好!挂着就可以了。当然,你一定要结转也是可以的。没有要求结转,也没有要求不结转。企业自己决定
2023-07-05 18:53:53
天天向上:回复宋生老师 那如果结转应该怎么结转
2023-07-05 19:05:07
宋生老师:回复天天向上您好!比如借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税。
2023-07-05 19:32:18
天天向上:回复宋生老师 我们是建筑企业,是不是结转的话可以借方是销项税,贷方是进项和预交的部分
2023-07-05 19:44:58
宋生老师:回复天天向上您好!正常就是这样。但是本身会计上并没有规定应该怎么结转
2023-07-05 20:10:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冰心玉壶 发表的提问:
老师.增值税月末结转分录咋做?
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
193楼
2023-07-05 18:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦宿星空 发表的提问:
月末结转都结转什么?分录怎么写? 除了收入支出,增值税结转,附加税计提,还有啥?
你好,还有把本年利润结转到利润分配
194楼
2023-07-06 18:01:26
全部回复
梦宿星空:回复邹老师 本年利润…怎么写分录
2023-07-06 18:31:31
邹老师:回复梦宿星空借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
2023-07-06 19:01:28
梦宿星空:回复邹老师 月末都结转什么 怎么写分录?
2023-07-06 19:20:24
邹老师:回复梦宿星空你好,就是结转本年利润到利润分配,就是上面的分录
2023-07-06 19:44:40
胡莎
职称:注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 感性的枕头 发表的提问:
应交增值税借方有期初余额,在年末结转增值税做分录时有影响吗?应该怎么写分录
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
195楼
2023-07-06 18:15:44
全部回复

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