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年末增值税结转会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 住进时光里 发表的提问:
请问月末结转增值税 需要把进项税额 销项税 和进项转出和转出未交增值税结平吗?可否告诉一下,月末和年末增值税结转最标准的分录?只需要销项大于进项的情况(也就是需要缴税的情况)
你好!没有要求要结平。但是你如果想结平是可以做到的。
286楼
2023-08-19 16:40:37
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住进时光里:回复宋生老师 那进项 销项一直都不结平吗? 只在月末做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税? 需要做这一步吗?(把销项进项和转出结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-08-19 17:04:17
宋生老师:回复住进时光里你好!只需要做上面的那个分录就可以了。没要求按下面的做
2023-08-19 17:25:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 壮观的大山 发表的提问:
齐鲁司9月发生销项税额:304 000元, 进项税额转出:9 600元, 进项税额243 620元, 已交增值税40 000元。 要求:(1)编制增值税9月末结转时的会计分录; (2)编制10月交纳增值税的会计分录。
你好, (1)编制增值税9月末结转时的会计分录; 借,应交税费一应增销304 000 借,应交税费一应增进转9 600 贷,应交税费一应增进243 620 贷,应交税费一应增已交增值税40 000 贷,应交税费一转出未交增值税29980 借,应交税费一转出未交增值税29980 贷,应交税费一未交增值税29980 (2)编制10月交纳,增值税的会计分录。 借,应交税费一未交增值税29980 贷,银行存款29980
287楼
2023-08-19 16:54:29
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,增值税期末结转的分录有哪些呢
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
288楼
2023-08-19 17:02:59
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安:回复玲老师 如果进项大于销项,那么未交增值税就是负数了,这个结转需要每个月都要结转吗,这个会影响报表吗,年末统一结转可以吗
2023-08-19 17:32:03
玲老师:回复你好,进项多不交增值税,可以不做分录 ,年底这个科目结平就可以
2023-08-19 17:54:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 匡頔 发表的提问:
月末结转增值税最新的政策分录怎做?
财会2016.22号文件你可以去看下文件。月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
289楼
2023-08-20 15:50:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师 我想问一下收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?月末什么做结转?
你好 原交时相反的分录  
290楼
2023-08-20 16:10:23
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师 我想问一下收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?月末什么做结转?
你好 做交时相反的分录 处理 
291楼
2023-08-20 16:39:28
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,平常进项税额和销售税额没结转过,年末需要结转吗?会计分录怎么做
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
292楼
2023-08-20 17:09:00
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海阔天空:回复紫藤老师 老师,这是年末必须结转的吗?可以不结转吗?
2023-08-20 17:21:02
紫藤老师:回复海阔天空年末必须结转的的
2023-08-20 17:36:31
海阔天空:回复紫藤老师 月末可以不结转是吗?到年末的时候再结转
2023-08-20 17:47:41
紫藤老师:回复海阔天空月末也可以结转的
2023-08-20 18:14:34
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 罗罗 发表的提问:
老师,你帮我看一下这个报表年末增值税结转分录怎么做
年末结转增值税是按帐上余额来结转。,根据你的报表,年末进项税金科目余额12655.55,其他税金科目全部转平。余额为0
293楼
2023-08-21 16:10:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 孤独的夕阳 发表的提问:
年末留底怎么结转? 年末应交增值税的结转
你好,应交增值税科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目. 结转进项税额: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费--应交增值税(销项) 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 根据应交税费--应交增值税--转出未交增值税科目差值,转入应交税费--未交增值税科目借或贷.若应交税费--未交增值税科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费.在下月缴纳时: 借:应交税费--未交增值税
294楼
2023-08-21 16:28:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安楠 发表的提问:
年末结转全年实现的净利润如何做会计分录
你好,年末结转全年实现的净利润 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润
295楼
2023-08-21 16:57:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
月末增值税结转分录怎么做,销项和进项的差额结转吗?
您好 月末增值税结转是将销项和进项的差额结转 您截图上传的分录是正确的
296楼
2023-08-22 16:26:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问:
你好、我想问下月末结转增值税进项大于销项、结转增值税分录应该怎么做呢?
你好,进项大于销项,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
297楼
2023-08-22 16:37:08
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复杂的太阳:回复邹老师 结转时销项大于进项呢?
2023-08-22 16:57:58
邹老师:回复复杂的太阳你好,销项大于进项,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-08-22 17:24:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
建筑企业,有简易计税,有一般计税,这个简易计税的增值税,结转会计分录,一般计税增值税结转的会计分录,还预交的增值税怎么结转,还有抵扣的,还有销项税怎么交转,我刚接的账,税对不上和报表上
简易计税的不结转 一般计税借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 预缴抵扣 借应交税费未交增值税 应交税费简易计税 贷应交税费预缴增值税
298楼
2023-08-22 16:46:27
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玲玲:回复郭老师 你好,老师,简易计税的借银行,贷收入贷简易计税,交借简易计税贷银行,不用结转吗,老师
2023-08-22 17:14:41
郭老师:回复玲玲你好 是的 不需要结转的
2023-08-22 17:39:15
玲玲:回复郭老师 简易计税预交的增值税呢,用结转吗
2023-08-22 18:06:26
郭老师:回复玲玲你好 不结转 不结转
2023-08-22 18:24:37
玲玲:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-08-22 18:49:37
郭老师:回复玲玲不用客气的 工作愉快
2023-08-22 19:12:16
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
老师,年末计提盈余公积和年末结转损益的会计分录是放在12月末结转损益前做还是放在后面做?
您好 结转损益以后做,结转损益了以后才知道本年利润多少
299楼
2023-08-22 16:56:58
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熏衣草:回复文老师 直接点利润表也知道利润好多呀?
2023-08-22 17:27:47
熏衣草:回复文老师 只是借本年利润贷利润分配放在后面做嘛
2023-08-22 17:43:51
熏衣草:回复文老师 计提那个放在前面没影响啊
2023-08-22 17:57:20
文老师:回复熏衣草做利润表也需要先结转损益的吧
2023-08-22 18:27:12
熏衣草:回复文老师 我是说计提盈余公积的会计分录做了后再结转的损益
2023-08-22 18:39:48
文老师:回复熏衣草应该是先结转损益
2023-08-22 19:09:34
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
月末结转税金的会计分录怎么写?
您好,您是结转什么税金
300楼
2023-08-23 16:53:59
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