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年末增值税结转会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 钱生生 发表的提问:
月末结转增值税的分录怎么写
你好,如果是应交税费——应交增值税期末是贷方余额,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 ;如果是借方留抵税额就不用转出,如果是借方多交的税额,借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)。
196楼
2023-07-06 18:24:00
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
老师,你好,CA是什么?怎么登录?月末结转增值税分录是什么?月末结转增值税财务财件是自助结转吗?还是手动录λ凭证?
同学,你好 CA证书,是一个U盾 自己手输入的 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
197楼
2023-07-09 19:37:30
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
198楼
2023-07-09 19:48:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
年末,进项税大于销项税,结转的会计分录怎么做?
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 , 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
199楼
2023-07-09 20:01:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Aೄ?安然 发表的提问:
结转本月应交增值税的会计分录?
你好,是一般纳税人结转本月应交未交的增值税?
200楼
2023-07-09 20:12:24
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Aೄ?安然:回复邹老师 是的
2023-07-09 20:34:13
Aೄ?安然:回复邹老师 有凭证
2023-07-09 21:02:41
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-07-09 21:19:45
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写?
2023-07-09 21:36:12
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)323743.06 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)309818.75 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)13924.31 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 13924.31 贷;应交税费-未交增值税13924.31
2023-07-09 21:50:48
Aೄ?安然:回复邹老师 有点复杂 结转增值税需要做几笔分录?
2023-07-09 22:18:32
邹老师:回复Aೄ?安然你好,需要做两笔分录 一笔是销项,进项税额对冲,差额计入转出未交增值税 然后从转出未交增值税结转到未交增值税
2023-07-09 22:31:58
Aೄ?安然:回复邹老师 计提固定资产折旧费
2023-07-09 22:46:13
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2023-07-09 22:58:45
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;管理费用(管理用固定资产折旧) 销售费用(销售部门固定资产折旧) 贷;累计折旧——某某固定资产折旧
2023-07-09 23:21:29
Aೄ?安然:回复邹老师 第19题
2023-07-09 23:42:45
Aೄ?安然:回复邹老师 要给凭证吗
2023-07-10 00:02:44
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 (销项税额)
2023-07-10 00:31:28
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2023-07-10 00:41:59
Aೄ?安然:回复邹老师 结转利润分配
2023-07-10 00:59:39
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写
2023-07-10 01:27:59
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;利润分配——提取法定盈余公积 44978.93 贷;盈余公积——法定盈余公积 44978.93 借;本年利润404810.32 贷;利润分配——未分配利润 404810.32
2023-07-10 01:50:05
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计 发表的提问:
增值税的结转会计分录是什么呢?
销项比进项多的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
201楼
2023-07-09 20:24:00
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会计:回复小云老师 进项税和销项税月末是不是不应该有余额
2023-07-09 20:35:37
会计:回复小云老师 这样可以吗
2023-07-09 20:58:57
小云老师:回复会计三级科目有余额没事的,标准的做法就 我发给你那个,但你要是觉得想不通,先把销项进项转到转出未交增值税也行
2023-07-09 21:27:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ C&H 发表的提问:
每月计提和结转增值税的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
202楼
2023-07-10 17:57:08
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
老师,增值税年末,进项税额 ,销项税额要怎么做结转分录,其实最后是有留底,结转分录怎么写?
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
203楼
2023-07-10 18:12:11
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文艺的龙猫:回复森林老师 销项57109.53,进项77651.52,应交税费-应交增值税借方余额 20541.99, 这样不用结转吗
2023-07-10 18:38:32
森林老师:回复文艺的龙猫不用的,那个代表你的留底税。
2023-07-10 18:48:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小周 发表的提问:
月末结转未交增值税怎么做分录
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
204楼
2023-07-10 18:17:59
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小周:回复玲老师 怎么结转到应交税费-未交增值税
2023-07-10 18:43:15
玲老师:回复小周问一下?你具体是什么情况?
2023-07-10 19:07:41
小周:回复玲老师 咨询一个问题呢,进项税额余额应该木有大的金额怎么会出现这个数字的呢
2023-07-10 19:21:50
小周:回复玲老师 看看这个要怎么处理
2023-07-10 19:36:33
玲老师:回复小周出现这个金额,你需要去看这个应交税费的明细账,具体是因为什么原因产生的?
2023-07-10 19:49:57
小周:回复玲老师 就是月末木有结转为
2023-07-10 20:03:54
小周:回复玲老师 所以具体问一下月末怎么做分录的。进项多和进项少的情况分别怎么做分录
2023-07-10 20:17:38
玲老师:回复小周结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2023-07-10 20:44:44
小周:回复玲老师 那我现在不调会产生什么差异吗
2023-07-10 21:00:18
玲老师:回复小周因为不知道你具体帐上是出现了什么错误
2023-07-10 21:29:47
玲老师:回复小周单纯的不结转是没有关系的,只要你帐税金做得正确就可以
2023-07-10 21:49:14
小周:回复玲老师 账上对的只是木有结转而已
2023-07-10 22:05:20
玲老师:回复小周你好,那没有什么事的。
2023-07-10 22:28:08
小周:回复玲老师 好的。谢谢
2023-07-10 22:46:27
玲老师:回复小周不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-07-10 23:13:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,小规模纳税人自行开具专票增值税月末怎么结转?会计分录怎么写?
月末不结转,这个次月交税做借应交增值税 贷银行
205楼
2023-07-11 17:15:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
206楼
2023-07-11 17:36:36
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徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2023-07-11 17:59:19
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2023-07-11 18:21:16
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2023-07-11 18:40:15
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2023-07-11 19:10:04
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我想问下增值税月末结转的分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税
207楼
2023-07-11 17:52:37
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 简C 发表的提问:
请问月末增值税结转,附加税,印花税计提分录怎么写
你好,是一般纳税人么?
208楼
2023-07-11 17:59:03
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简C:回复立红老师 是的,是一般纳税人,工程施工,有异地施工预交税款
2023-07-11 18:20:46
立红老师:回复简C你好, 增值税 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——预交税款 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 附加税 借,税金及附加 贷,应交税费一应增城 贷,应交税费一应交教育 附加 印花税不需要计提,发生时直接计入税金及附加就可以
2023-07-11 18:46:10
简C:回复立红老师 请问所得税有预交,现在也需要结转,该怎么处理,之前是借:应交税费——预交企业所得税,贷:银行存款
2023-07-11 19:00:03
立红老师:回复简C你好, 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——预交税款 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 在这笔分录的贷方,
2023-07-11 19:25:56
简C:回复立红老师 是企业所得税吗
2023-07-11 19:49:04
简C:回复立红老师 企业所得税公司是季度申报的,这样不好弄呀
2023-07-11 20:06:23
立红老师:回复简C你好、 企业所得税预缴 借,所得税费用 贷,应交税费一预缴企业所得税
2023-07-11 20:16:30
婷婷老师
职称:,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 浨浨、 发表的提问:
建筑业企业月末结转增值税的会计分录是什么?求规范的,包含一般计税跟简易计税,
你是要问你月末有需要缴纳的增值税分录么
209楼
2023-07-11 18:14:59
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浨浨、:回复婷婷老师 是的
2023-07-11 19:07:41
婷婷老师:回复浨浨、一般计税 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税, 简易的,同上
2023-07-11 19:19:18
浨浨、:回复婷婷老师 老师,销项-进项-预缴=转出未交,是这样的吗?还是要分开结转啊……网上答案众说纷纭,都搞懵了
2023-07-11 19:45:03
婷婷老师:回复浨浨、你说的就对,你这样做就是对的
2023-07-11 20:07:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 回忆 发表的提问:
月末结转增值税进项 销项的详细账务处理分录 包括进项税转出。及缴纳的会计处理
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
210楼
2023-07-12 16:58:53
全部回复

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