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年末增值税结转会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
老师,请问月末时候,当月发生增值税进账税额和销项税额需要结转到应交税费转出未交增值税里面吗?月末会计分录怎么做
是的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
226楼
2023-07-18 18:02:59
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会飞的鱼:回复郭老师 转出多缴增值税怎么用
2023-07-18 18:18:14
郭老师:回复会飞的鱼你好,不用这个科目的 已经用了,转出未交增值税。
2023-07-18 18:43:39
会飞的鱼:回复郭老师 假如当月进项税额大于销项税额怎么做分录
2023-07-18 19:07:40
郭老师:回复会飞的鱼就是按照上面的转出未交增值税借方余额表示,刘迪。
2023-07-18 19:32:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大熊 发表的提问:
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
你好, 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
227楼
2023-07-19 16:48:51
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大熊:回复玲老师 应交增值税减免税款一直挂在哪里?
2023-07-19 17:05:50
玲老师:回复大熊免税额结转到未交增值税这个科目
2023-07-19 17:18:39
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ FACE PLUS 发表的提问:
关于月末增值税进项税额转出、及缴纳增值税时的会计分录
进项转出是费用还是存货?
228楼
2023-07-19 17:14:40
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FACE PLUS:回复文文老师 费用
2023-07-19 17:36:56
FACE PLUS:回复文文老师 公司是一般纳税人,所以有进销项
2023-07-19 18:06:55
FACE PLUS:回复文文老师 想请假关于月末进销项会计科目的结转
2023-07-19 18:20:50
FACE PLUS:回复文文老师 请教
2023-07-19 18:37:13
文文老师:回复FACE PLUS进项转出是费用,借:**费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末结转科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-07-19 18:54:35
FACE PLUS:回复文文老师 老师,我想请教的是关于进项税,销项税的月末结转问题
2023-07-19 19:20:23
FACE PLUS:回复文文老师 我在百度上面看的是一头雾水
2023-07-19 19:37:25
FACE PLUS:回复文文老师 我虽然每个月有缴纳增值税,但是我没有做会计分录,没有结转销项税
2023-07-19 19:59:37
FACE PLUS:回复文文老师 我看百度上面是应交税费–未交增值税
2023-07-19 20:10:45
FACE PLUS:回复文文老师 贷:应交税费–销项税额
2023-07-19 20:33:57
文文老师:回复FACE PLUS实际上就是应交增值税下的二级内部结转,使进项,销项等余额为0 应交税费-应交增值税这个科目余额还是没变的。
2023-07-19 20:50:39
FACE PLUS:回复文文老师 我以前缴纳税费都没有做分录,现在应该如何调整科目呢
2023-07-19 21:07:28
文文老师:回复FACE PLUS缴纳税费都没有做分录,那支出的银行存款如何处理的
2023-07-19 21:31:50
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小卡啦米 发表的提问:
假设年末累计销项税额100万,进项税额150万,留抵50万,请问年末怎么结转未交增值税?分录如何做?
你好,这种情况没有未交增值税不用结转,100-150-50=0
229楼
2023-07-19 17:31:29
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小卡啦米:回复陈静老师 不是说年末进项销项要结转吗
2023-07-19 18:12:48
陈静老师:回复小卡啦米你好,是结转,但你结转后没有税交啊。
2023-07-19 18:34:33
小卡啦米:回复陈静老师
2023-07-19 18:55:16
小卡啦米:回复陈静老师 我是这样子做的,最终在未交增值税提现留抵税额,不知对不对
2023-07-19 19:15:55
陈静老师:回复小卡啦米你好,如果年底进项大于销项,只需要留抵,不用做会计分录的。
2023-07-19 19:34:54
小卡啦米:回复陈静老师 哦好的
2023-07-19 19:46:20
陈静老师:回复小卡啦米你好,不用客气,学习愉快。
2023-07-19 20:02:28
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末结转会计分录
结转收入时:借主营业务收入、营业外收入贷款本年利润,结转成本及费用时: 借本年利润贷主营业务成本、营业外支出、管理费用、营业费用及财务费用
230楼
2023-07-19 17:49:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,财务软件中的结转损益,那我月末结转增值税的分录、本年利润的分录还要自己写吗
你好,结转损益系统自动生成 结转增值税,本年利润的需要自己录入
231楼
2023-07-19 18:05:59
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啦啦啦123478:回复邹老师 结转损益是指把损益类科目汇总吗
2023-07-19 18:35:12
邹老师:回复啦啦啦123478你好,不是的,就是把损益科目结转到本年利润
2023-07-19 18:45:32
啦啦啦123478:回复邹老师 老师,那使用财务软件的话,自己月末要写哪些结转分录啊
2023-07-19 19:14:31
邹老师:回复啦啦啦123478就是需要写结转本年利润的
2023-07-19 19:31:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小梦哟哟 发表的提问:
增值税月末的计提结转,转出未交增值税是直接算出来写分录,还是要把进项税,销项税,和转出未交做分录啊?
按下面这个截图每个月做
232楼
2023-07-20 17:24:12
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
月末结转增值税,这样写分录行不行
你好! 可以的。
233楼
2023-07-20 17:46:24
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ A工商注册&代账~王月 发表的提问:
月末结转未交增值税怎么做分录啊
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
234楼
2023-07-20 17:56:58
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A工商注册&代账~王月:回复小云老师 借:应交税费—销项税 贷:应交税费—未交增值税可以吗
2023-07-20 18:20:12
小云老师:回复A工商注册&代账~王月你好,不可以的,因为转的是销项和进项的差额
2023-07-20 18:43:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人 月末增值税如何结转 ? 年末增值税如何结转?
你好!年末跟月末是一样的 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
235楼
2023-07-30 18:29:46
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
236楼
2023-07-30 18:45:19
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
月末增值税结转就结转一笔分录,转未交就行么,还是得转进项,转销项,转未交增值税?
你好!是的。一笔就行了。不用转进项销项
237楼
2023-07-30 19:06:42
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 岁月 发表的提问:
用友系统月末结转未交增值税的分录
你好,全部增值税结转分录 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
238楼
2023-07-30 19:19:28
全部回复
岁月:回复紫藤老师 我们是先走在未认证进项税,是从未认证转入进项税额对吧
2023-07-30 19:49:57
紫藤老师:回复岁月未认证的,那就是没有抵扣
2023-07-30 20:02:20
岁月:回复紫藤老师 对,月末得时候要抵扣然后从未认证转入进项税额,再向你上面说的那样结转对吧
2023-07-30 20:14:28
紫藤老师:回复岁月对的你的理解是对的
2023-07-30 20:42:11
岁月:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-07-30 20:54:54
紫藤老师:回复岁月不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-07-30 21:06:00
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 贪玩的期待 发表的提问:
注册会计师的官方书籍上没有写期末进项税,销项税等结转到未交增值税的内容,是否要做结转分录?
您好,可以不结转的他们
239楼
2023-07-30 19:45:00
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ May 发表的提问:
月末结转增值税(销项税)分录是怎么做的
销项大于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交税额) 销项小于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
240楼
2023-07-31 17:09:59
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