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营业税免税收入会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ????????????????????燕儿 发表的提问:
#提问#小规模比如4-6月开了一张销售额为4000的免税普票,和开 了一张销售额价税合计4000的代开增值税专用发票税点已缴纳。请问免税普票要在写会计分录时价税分离吗?是不是把分离的免税收入计入营业外收入?
您好 免税普票在写会计分录时不用价税分离
286楼
2023-08-21 17:02:59
全部回复
????????????????????燕儿:回复bamboo老师 那在填写季度增值税主表时,是不是要分离?
2023-08-21 17:31:09
????????????????????燕儿:回复bamboo老师 还是直接把填4000还是3883.5 ?
2023-08-21 17:58:31
bamboo老师:回复????????????????????燕儿收入是4000 不需要价税分离 填4000就好了
2023-08-21 18:13:30
????????????????????燕儿:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,那另外代开的4000的专票,在柜机开的,第三方扣除的增值税。和城市建设税。请问城市建设税这块因为也已经扣除了,那么我这这笔的分录该如何做呢?
2023-08-21 18:29:41
bamboo老师:回复????????????????????燕儿借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 借:应交税费-城建税 贷:银行存款
2023-08-21 18:49:13
????????????????????燕儿:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-08-21 19:17:12
bamboo老师:回复????????????????????燕儿不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-08-21 19:30:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 我嘞个欣啊~~ 发表的提问:
小规模纳税人在去年没有对免税收入进行营业外收入的会计分录处理,请问今年是直接通过借方应交税费,贷方营业外收入这样处理吗,还是需要通过别的科目?
你好 可以的 今年交所得税也行
287楼
2023-08-22 16:32:16
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 关莹莹 发表的提问:
房地产中介企业 三季度代开专票含税价25200(收入24466.02+税733.98).本季度再无其他收入,这笔收入的会计分录及减免附征的会计分录怎么做
你好,借应收账款25200 贷主营业务收入24466.02 应交税费销项税额733.98
288楼
2023-08-22 16:51:39
全部回复
暖暖老师:回复关莹莹专票不免附加税费
2023-08-22 17:31:42
关莹莹:回复暖暖老师 我提交的时候,城建减半,教育附加和地方教育费全免怎么回事
2023-08-22 17:49:31
暖暖老师:回复关莹莹不到10万的确实有这个政策
2023-08-22 18:03:17
暖暖老师:回复关莹莹减免表部分计入营业外收入核算
2023-08-22 18:30:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
2020年道路交通运输收入免增值税,收入会计分录是?
借应收贷主营业务收入,
289楼
2023-08-22 16:59:58
全部回复
甜:回复maize老师 就不需要提现销项税额对吗?
2023-08-22 17:22:31
maize老师:回复是的是的,是的是的
2023-08-22 17:33:04
甜:回复maize老师 好的 谢谢!
2023-08-22 17:51:04
maize老师:回复好我先回复别的学员了
2023-08-22 18:18:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雪花 发表的提问:
老师,增值税小规模纳税人增值税税率为1%,季度销售额在30万元以下,增值税申报表税率为3%,做账时增值税减免的会计分录的税额怎么确定?例如:借:库存现金10300,主营业务收入10000,增值税税额300元,增值税减免的会计分录:借:应交增值税,贷:营业外收入,怎么确定应交增值税的税额
您好 根据您增值税发票开具的销项税额确定应交增值税的税额
290楼
2023-08-23 15:36:20
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雪花:回复bamboo老师 增值税发票是1%的税率,申报是3%的税率
2023-08-23 16:01:36
雪花:回复bamboo老师 季度销售额在30万元以下
2023-08-23 16:28:59
bamboo老师:回复雪花按照1%的销项税额写分录
2023-08-23 16:49:34
雪花:回复bamboo老师 申报3%的不用管吗
2023-08-23 17:08:26
bamboo老师:回复雪花要把减免的2%填减免税明细表
2023-08-23 17:37:40
雪花:回复bamboo老师 季度30万元以下不用填减免税额申报表,填写不进去
2023-08-23 17:59:19
bamboo老师:回复雪花您已经试过了么?我这边税务是说要填写的
2023-08-23 18:25:13
雪花:回复bamboo老师 我这边30万元以下不填减免税申报表
2023-08-23 18:45:31
bamboo老师:回复雪花那就按照1%的写分录 因为您开票系统实际也是1% 销售额实际也是
2023-08-23 19:07:44
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 轻松的戒指 发表的提问:
老师请教下,小规模农业企业,享受减免的税收并已计入营业外收入的这部分,免不免企业所得税?
同学,你好,不免企业所得税
291楼
2023-08-23 15:59:31
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轻松的戒指:回复刘艳红老师 好的谢谢老师
2023-08-23 16:24:32
刘艳红老师:回复轻松的戒指不客气,很高兴帮你解答
2023-08-23 16:50:22
轻松的戒指:回复刘艳红老师 但是我还是有点疑惑
2023-08-23 17:01:07
刘艳红老师:回复轻松的戒指现在出来的新政策,也是全免普票的增值税,不免企业所得税,2022年15号文件
2023-08-23 17:23:05
轻松的戒指:回复刘艳红老师 如果这样要交税,那还不如填申报的时候就直接含税收入,然后在107020,所得税减免优惠明细表是直接填含税收入,不是全免了吗?
2023-08-23 17:49:05
刘艳红老师:回复轻松的戒指你是指哪个报表?利润表吗?
2023-08-23 18:18:51
轻松的戒指:回复刘艳红老师 农产品可以减免其增值税和企业所得税,那我申报的时候填含税收入,会计处理时:借:银行存款100,货:主营业务收入100,企业所得税汇算清缴时,填写107020报表减免100元,这样是不是不产生营业外收入了,老师,这样对不对?
2023-08-23 18:40:58
轻松的戒指:回复刘艳红老师 直接填报的是增值税报表
2023-08-23 18:51:46
轻松的戒指:回复刘艳红老师 就是没有将减免的税额算在营业外收入里,这样就不产生税收了,这样行吗?
2023-08-23 19:07:12
刘艳红老师:回复轻松的戒指如果你申报点出来有这个减免是可以的
2023-08-23 19:19:56
轻松的戒指:回复刘艳红老师 ?求解答,老师在吗?
2023-08-23 19:45:35
刘艳红老师:回复轻松的戒指但是你增值税减免的税额计到哪里了?只能计到营业外收入呀
2023-08-23 19:58:24
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
主营业收入为零,编制会计分录时该如何做
主营业收入为零,编制会计分录时该如何做
292楼
2023-08-23 16:20:53
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李老师:回复爱笑的流沙具体点哦。。。。。。。。。。
2023-08-23 16:43:42
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 小小惠子 发表的提问:
小规模纳税人现在增值税免税,那我在做会计分录的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入-补贴收入 要填多少的金额?
同学,你好 不是,现在分录 借:应收账款 贷:主营业务收入
293楼
2023-08-23 16:37:05
全部回复
小小惠子:回复小菲老师 那免税这部分不用营业外收入体现吗?
2023-08-23 17:11:16
小菲老师:回复小小惠子同学,你好 不需要的
2023-08-23 17:25:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 富雅 发表的提问:
小规模纳税人当月销售不超10万,减免税款列入营业外收入吗?发生时:借:银行存款。贷:主营业务收入,应交税费~增值税减免分录,借:应交税费~减免税款。贷:营业外收入。这么做可以吗?
你好,你的会计分录非常正确
294楼
2023-08-23 16:56:59
全部回复
富雅:回复暖暖老师 那纳税申报里面营业收入=主营业务收入+其他业务收入,包括营业外收入吗?
2023-08-23 17:12:37
暖暖老师:回复富雅不包含,营业外收入在下边单独
2023-08-23 17:42:32
富雅:回复暖暖老师 请问我二月份纳税申报是,资产负债表填错了,可以修改吗?在哪里改?
2023-08-23 17:55:36
暖暖老师:回复富雅现在不可以,电子税局升级,过了月
2023-08-23 18:17:47
暖暖老师:回复富雅在申报的地方撤销申报
2023-08-23 18:40:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大力的便当 发表的提问:
企业应付给新兴公司的款项40000元,由于某种原因对方公司不存在了,无法支付,经批准转作营业外收入,会计分录
你好 借:应付账款  40000,贷:营业外收入  40000
295楼
2023-09-04 20:52:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清爽的饼干 发表的提问:
请问?在税务局代开增值税专用发票后,税务局直接扣除了增值税及城建税,期中城建税减免的50%部分是否还有计提后再转入营业外收入?还是减免50%的部分不用计提不做会计分录?
这个城建税做账目前有2种口径1,借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷营业外收入2 按你们实际需要交去计提就可以
296楼
2023-09-04 21:06:29
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 2140372605 发表的提问:
你好,老师,小规模企业,30万以下免增值税,分录是: 借应收账款 贷营业收入 贷应交税费–应交增值税。 免交增值税 借应交税费–应交增值税 贷营业外收入 对吗
你好,是的,是这样的,您的处理是对的
297楼
2023-09-04 21:17:49
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2140372605:回复立红老师 你好,免交附加也同样要计提外转入营业外收入?这样利润同样增加了
2023-09-04 21:28:41
立红老师:回复2140372605你好,是的,是这样的,这部分免税是需 要交企业所得税的。
2023-09-04 21:57:41
2140372605:回复立红老师 在什么情况,免交增值税和附加税不用计提
2023-09-04 22:07:49
立红老师:回复2140372605你好,增值税是需要计提的,如果不需要交增值税,不用计提附加税
2023-09-04 22:22:37
2140372605:回复立红老师 减免的要计提,不交的就不用。是这意思吧?
2023-09-04 22:38:18
立红老师:回复2140372605你好,是的,是这样的。
2023-09-04 22:58:56
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张云 发表的提问:
小微企业减免的所得税,分录是,借 营业外收入 贷 应交税费 增值税吧
你好是的
298楼
2023-09-04 21:29:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 惜缘小欧 发表的提问:
老师:我想问一下我公司是现代农业公司,销售蔬菜是免税的,这月销售收入是30000元,会计分录该怎么做?谢谢
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 30000
299楼
2023-09-05 16:18:29
全部回复
惜缘小欧:回复月月老师 税金不需要计提吗?我做的分录是借:银行存款 货:主营业务收入 货:营业外收入一其他 对吗?
2023-09-05 16:45:57
月月老师:回复惜缘小欧你好,不需要计提的。是直接减免的。
2023-09-05 16:57:03
惜缘小欧:回复月月老师 那我分录需要红冲后按正确的做吗?
2023-09-05 17:09:38
月月老师:回复惜缘小欧你好,如果做了就不修改了,营业外收入计入所得税就行了。
2023-09-05 17:24:13
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问:
你好老师,我是小规模纳税人,月收入40000元,增值税应免交,是不是做收入是计提增值税,再把免交的增值税转入营业外收入 附加税就不用计提分录了是吗
是的,你的处理的方式是正确的。
300楼
2023-09-05 16:33:00
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