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发生职工费支出会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 高挑的羊 发表的提问:
七日,签发现金支票,从银行提现,发放职工工资30000,是不是要做两个会计分录,八日以现金支付职工个人劳务报酬款项2700元,职工个人劳务报酬是不是属管理费用的劳务费
同学您好,是的,是两笔分录
286楼
2023-09-07 16:31:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 专一的缘分 发表的提问:
09:34 取消 作答 提交 弟2草练习1 1.某企业现金清查业务如下,请写出相关会计分录。(1)发现长款200元,经查,其中120元属于应付本企业职工款,另外80元原因不明。 (2)发现短款120元,经批准,由出纳负责赔偿100 元。 请输入你的答案
你好 (1)发现长款200元,经查,其中120元属于应付本企业职工款,另外80元原因不明。 借:库存现金,贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益,其他应付款,营业外收入 (2)发现短款120元,经批准,由出纳负责赔偿100元。 借:待处理财产损益,贷:库存现金 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益
287楼
2023-09-07 16:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
安装管道临时人员人工费工资表上是4万,只支出3万,会计分录怎么做?原来是做的借:生产成本-工程施工-人工费,贷:银行存款。因为现在没有支付完?会计分录应该怎么做?
借;工程施工 贷;应付职工薪酬 4 借;应付职工薪酬 3 贷;银行存款3 没有发放的体现在应付职工薪酬的期末余额1万
288楼
2023-09-08 15:29:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱米 发表的提问:
生产出一批产品,产品成本为3600万,其中使用的原材料价值为2400万,发生了人工费和其他支出1200万,以现金支付 会计分录怎么做
你好       借生产成本-材料费   生产成本-人工费  生产成本-其他支出等  贷原材料   应付职工薪酬-工资  库存现金  
289楼
2023-09-08 15:45:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 初学者 发表的提问:
借:生产成本-基本生产成本-直接人工 生产成本-基本生产成本-制造费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 制造费用-电费这个会计分录是对的吗?
你好!对的了。可以这样做。
290楼
2023-09-08 16:09:47
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初学者:回复宋生老师 再是 借:主营业务成本 贷:生产成本-基本生产成本-直接人工 生产成本-基本生产成本-制造费用 是这样吗??
2023-09-08 16:39:21
宋生老师:回复初学者你好!不是的。是借库存商品 贷生产成本
2023-09-08 16:59:12
初学者:回复宋生老师 我是帮人家加工的
2023-09-08 17:17:09
宋生老师:回复初学者您好!你是说你是受托加工?
2023-09-08 17:39:40
初学者:回复宋生老师 是的
2023-09-08 17:50:24
宋生老师:回复初学者受托方的会计核算流程: (1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中: 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本   贷:原材料――辅助材料     应付职工薪酬等 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款   贷:主营业务收入/其他业务收入     应交税费――应交增值税(销)         ――应交消费税 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本   贷:生产成本 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。 (4)按规定缴纳消费税 借:应交税费――应交消费税   贷:银行存款
2023-09-08 18:00:58
初学者:回复宋生老师 那我就是对的咯??
2023-09-08 18:18:45
宋生老师:回复初学者你好!是的。你的是对的了
2023-09-08 18:46:48
初学者:回复宋生老师 然后我再计提下个月的管理人员工资 借:销售费用 管理费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 对吗?
2023-09-08 19:12:09
宋生老师:回复初学者你好!是的。就是这样了。
2023-09-08 19:25:09
初学者:回复宋生老师 还有一点我想咨询一下,我们是个体工商户的一般纳税人,然后我们不用在网上进行社保的缴费申报的。我们单位老板都是自己去国税交的,这个我还需要做到帐里去吗?
2023-09-08 19:42:30
宋生老师:回复初学者您好!如果他是以个人去的话是不用,如果是公司员工名义去交就要
2023-09-08 19:52:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Happy 发表的提问:
所得税汇算时职工薪酬支出表中工资和工会经费、福利费税收金额是计提数还是实际发生数还是什么数
同学你好 这个是按照实际发生数
291楼
2023-09-08 16:18:35
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 柠木 发表的提问:
1.某企业自行研究开发一项管理用技术,2020年共发生研发支出450万元。其中,研究阶段发生职工前4100万元,专用设备折旧费用50万元;开发阶段以银行存款支出300万元取得增值税专用发票上注明的值税税额为39万元(满足资本化条件)。10月1日,开发阶段结束,达到预定用途并形成无形资产。该无形资产预计使用5年,预计残值为零,按直线法摊销。 要求: (1)编制研究阶段生各项支出的会计分录; (2分) (2)编制开发阶段发生各项支出的会计分录; (2分) (3)编制结转研发支出的相关会计分录; (2分) (4)计算无形资产且摊销额:(2分) (5)编制无形资产按月摊销的会计分录 (2分)
您好,会计分录如下 第一问 借:研发支出-费用化支出 4150 贷:应付职工薪酬4100 累计折旧50 第二问 借:研发支出-资本化支出300 应交税费—应交增值税(进项税)39 贷:银行存款339 第三问 借:无形资产300 贷:研发支出-资本化支出300 费用化支出当期期末结转 借:管理费用4150 贷:研发支出—费用化支出4150
292楼
2023-09-08 16:38:59
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朱小慧老师:回复柠木第四问 无形资产摊销额=300/5/12=5 第五问 会计分录 借:管理费用5 贷:累计摊销5
2023-09-08 16:57:58
柠木:回复朱小慧老师 4.长城公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。20216月3日长城公司向银行申请办理一张面值为1 300 000元,期限为2个的银行承兑汇票,支付银行承兑汇票手续费,取得的增值税专用发票注明手续费2000元,增值税120元。6月9日,长城公司持银行承总汇票跑入甲材料一批,增值税专用发票注明甲材料价款1000 000元,增值税130000元,材料已验收入库。6月20日,长城公司向东方公司购入乙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,
2023-09-08 17:11:15
柠木:回复朱小慧老师 增值税6500元 东方公司代垫运费1000元,增值税90元材料已验收入库,货款尚未支付。6月28日长城公司以银行存款支6月20日向东方公司购买乙材料的货款,东方公司给予的现金折扣条件为2/10,1/10、n/30,假设计算现金折扣时不考虑增值税。8月3日,面值为1 300 000元的银行承兑汇票到期,长城公司无力支付票款。要求: (1)编制6月3日长城公司支付银行承兑汇续的会计分录;(2分) (2)编制6月9日长城公司入甲材料的会计分录;(2分) (3)编制6月20日长城公司购入乙材料的会计分录;(2分) (4)编制6月28日长城公司支付材料款的
2023-09-08 17:32:55
朱小慧老师:回复柠木抱歉,不是我熟悉的题目
2023-09-08 17:55:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 就是你 发表的提问:
支付兼职人员工资的会计分录是:完整的分录谢谢老师
您好,借成本费用类科目贷银行存款
293楼
2023-09-11 15:44:41
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玲老师:回复就是你如果有个税,贷方还有应交税费,应交个人所得税,然后缴纳个人所得税时借应交税费,应交个人所得税贷银行存款,
2023-09-11 16:07:25
就是你:回复玲老师 不通过,应付职工薪酬吗?
2023-09-11 16:33:42
就是你:回复玲老师 还是跟日常发放工资一样
2023-09-11 16:49:41
玲老师:回复就是你兼职人员不是单位的职工,不通过应付职工薪酬这个科目
2023-09-11 17:08:05
就是你:回复玲老师 个税要要申报吗?
2023-09-11 17:25:39
玲老师:回复就是你您好,需要按照劳务报酬申报个人所得税
2023-09-11 17:55:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
年所得税表,没有发生职工教育经费支出要填职工薪酬支出及纳税调整明细表不?
教育经费那行0填写就可以
294楼
2023-09-11 16:08:43
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 顺利的鞋子 发表的提问:
老师您好,合伙人每月发放的生活费,不应该计入应付职工薪酬,应该怎么做会计分录
你好借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-应付福利费
295楼
2023-09-11 16:22:10
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顺利的鞋子:回复暖暖老师 个人承担的社保应该怎么做?
2023-09-11 16:33:53
暖暖老师:回复顺利的鞋子其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-09-11 16:44:02
顺利的鞋子:回复暖暖老师 谢谢老板
2023-09-11 17:10:36
暖暖老师:回复顺利的鞋子不客气,麻烦给予五星好评
2023-09-11 17:36:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
老师,安键公司还欠我们8万,但是他跟我们丢货索赔2万,那这2万我想转到营业外支出,那怎么做会计分录? 老师,能回答我一下吗?
你好,索赔的应当计入其他应收款,而不是营业外支出 借;其他应收款 贷;待处理财产损益
296楼
2023-09-11 16:32:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ID 发表的提问:
多交的税钱,做营业外支出的会计分录咋写?
你好,什么原因造成的多缴税金。
297楼
2023-09-12 15:43:25
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ID:回复QQ老师 这个报表已经更正了,我应该怎么做调整分录?
2023-09-12 16:22:45
QQ老师:回复ID你好!要看原因才可以做账务处理的
2023-09-12 16:34:22
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 饱满的小蜜蜂 发表的提问:
请问,研究阶段申请专利产生的费用怎么记会计分录?借:研发支出-资本化支出还是费用化支出?贷:银行存款
你好费用化支出,借研发费用、贷银行存款
298楼
2023-09-12 15:58:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司员工离职,社保忘记减员了,产生的费用怎么做会计分录
您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款,同时,借:管理费用-社保,或者其他应收款,贷:应付职工 薪酬-社保。
299楼
2023-09-12 16:14:14
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
本月职工工资未发放的会计分录怎么写,发时候怎么写呀
计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款
300楼
2023-09-12 16:32:59
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