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退保费会计做账怎么处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 明月 发表的提问:
老师,转保险费33701.08,当月退回3370.08,开具发票30331.00,账务处理怎么做?
好,这是好几台车的吗?还是一台的?
31楼
2023-04-11 20:49:12
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明月:回复郭老师 不是车险,是工地上工人的团体险
2023-04-11 21:00:48
郭老师:回复明月借工程施工,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷,银行存款 按开具发票的金额来做。
2023-04-11 21:18:44
明月:回复郭老师 我们公司是建筑劳务公司
2023-04-11 21:29:12
明月:回复郭老师 放管理费用可以吗?
2023-04-11 21:40:50
郭老师:回复明月项目工人的属于工程施工。
2023-04-11 22:02:45
明月:回复郭老师 我刚接过来的账,是外账,之前没有设置工程施工科目,工人工资就是主营业务成本,其他的费用以前的会计都放在管理费用
2023-04-11 22:23:37
郭老师:回复明月你好,可以的,但是你们的毛利润虚增。
2023-04-11 22:45:13
明月:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-04-11 22:58:08
郭老师:回复明月不用客气,工作愉快。
2023-04-11 23:11:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会飞的猪 发表的提问:
服装行业核算退库是怎么处理?要不要按季进行计提同跌价?对于退库的过季退库怎么做账务处理?如何做会计分录
你好,做退库的分录就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 不需要计提跌价
32楼
2023-04-11 21:08:19
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
老师你好!2月疫情其间退回来的社会保险金怎么做账务处理
你好, 借:应付职工薪酬-社保 贷:管理费用-社保 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保
33楼
2023-04-11 21:13:42
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鱼儿:回复冉老师 原路退回了,有的说做营业外收
2023-04-11 21:34:54
冉老师:回复鱼儿你好,稳岗补贴计入营业外收入,退回的冲销之前多计提的
2023-04-11 21:51:22
鱼儿:回复冉老师 好的谢谢老师
2023-04-11 22:07:45
冉老师:回复鱼儿不客气,祝您生活愉快
2023-04-11 22:36:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 多情的秋天 发表的提问:
疫情期间免交的社保的,但2月已经交纳了,账务处理怎么做?如果退已交社保费时怎么做账?
你好,还会退回来的,企业部分给你退回,你申请就可以了,直接冲销交社保的分录就可以了
34楼
2023-04-11 21:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ l*m 发表的提问:
请问内账对社保费用、公积金、工资的会计处理怎么做分录
你好!这个你直接计入管理费用-工资/社保费等 其他应收款-社保个人部分 贷银行存款等就可以了。
35楼
2023-04-12 20:32:37
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l*m:回复宋生老师 老师,是不用计提是吧
2023-04-12 20:57:02
宋生老师:回复l*m你好!是的,可以不用计提。
2023-04-12 21:22:02
l*m:回复宋生老师 老师,外账这边缴纳社保公积金和工资计提怎么做会计处理呢
2023-04-12 21:32:10
宋生老师:回复l*m你好!1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数
2023-04-12 21:44:59
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 王宁可 发表的提问:
生产型出口退税的账务处理怎么做???(会计分录)
我国对生产企业出口自产货物的增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。税法上,对“免、抵、退”税办法有三步处理公式: 1、当期应纳税额=当期内销售货物销项税额-(当期进项税额-当期免抵退不得免征和抵扣的税额)-当期留抵税额; 2、免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率; 3、当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额。 会计上,实行“免、抵、退”政策的账务处理也相应有三种处理办法。 1、应纳税额为正数,即免抵后仍应缴纳增值税,免抵税额=免抵退税额,即没有可退税额(因为没有留抵税额)。此时,账务处理如下: 借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金———未交增值税 借:应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金———应交增值税(出口退税) 2、应纳税额为负数,即期末有留抵税额,对于未抵顶完的进项税额,不做会计分录;当留抵税额大于“免、抵、退”税额时,可全部退税,免抵税额为0。此时,账务处理如下: 借:应收补贴款 贷:应交税金———应交增值税(出口退税) 3、应纳税额为负数,即期末有留抵税额,对于未抵顶完的进项税额,不做会计分录;当留抵税额小于“免、抵、退”税额时,可退税额为留抵税额,免抵税额=免抵退税额-留抵税额。此时,账务处理如下: 借:应收补贴款 应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金———应交增值税(出口退税)
36楼
2023-04-12 20:47:06
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ why 发表的提问:
收到医保退回的减征退费,如何做账务处理?
借:银行存款 贷:营业外收入或管理费用-社保
37楼
2023-04-12 20:56:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师处置固定资产(奔驰车)的保险费退款,怎么做会计分录
你好,处置固定资产(奔驰车)的保险费退款 借:银行存款 贷:管理费用 
38楼
2023-04-12 21:20:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
收租金的公司,收到新商户保证金的会计分录,保证金如果不退回怎么处理分录,如果退回怎么做分录
你好,既然是保证金,就需要退回的 借;银行存款等科目 贷;其他应付款
39楼
2023-04-17 20:55:40
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鲤:回复邹老师 押金也是吗?如果是不退回用作抵消租金或者电费和物业费用时候怎么做(银行收到,开票两个状态)?
2023-04-17 21:13:36
邹老师:回复借;其他应付款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-04-17 21:30:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 楚云 发表的提问:
电子退税的会计处理怎么做
你好,是什么情况下退回的什么税款?(是什么时候缴纳的)
40楼
2023-04-17 21:00:42
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楚云:回复邹老师 我也不清楚,但是银行收到两笔电子退库,和我之前缴纳的税款对不上,应该是政策调整型退税
2023-04-17 21:24:05
邹老师:回复楚云你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道是什么情况下退回的什么税款才知道接下来该如何做结转分录的
2023-04-17 21:38:36
楚云:回复邹老师 好的,谢谢
2023-04-17 21:49:54
邹老师:回复楚云不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-17 22:03:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小桥 发表的提问:
社保局打来的稳岗费怎么处理?怎么做会计分录?
借银行存款 贷营业外收入
41楼
2023-04-17 21:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ infinite 发表的提问:
社会保险基金管理中心在年底退还给单位的养老、失业、工伤保险应该怎么做账务处理?
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲减
42楼
2023-04-18 19:57:32
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bamboo老师:回复infinite请问您计提跟缴纳时候分录怎么写的
2023-04-18 20:18:18
infinite:回复bamboo老师 老师您好,交社保的时候是借:管理费用 其他应收 贷:银行存款 之后个人部分缴纳的从工资里面扣。现在是要借:银行存款 管理费用(红字) 贷:其他应付 这样吗
2023-04-18 20:38:15
bamboo老师:回复infinite退回的有个人承担部分么
2023-04-18 20:59:15
infinite:回复bamboo老师 有一部分是要给回个人的
2023-04-18 21:21:37
bamboo老师:回复infinite借:管理费用 借方红字 其他应收款 借方红字 借:银行存款 借方红字
2023-04-18 21:43:57
infinite:回复bamboo老师 那需要做以前年度损益调整吗,现在是做19年12月的账
2023-04-18 22:04:44
bamboo老师:回复infinite请问是退回的是2019年的么
2023-04-18 22:24:40
infinite:回复bamboo老师 是的
2023-04-18 22:37:19
bamboo老师:回复infinite那不要做以前年度损益调整
2023-04-18 23:02:28
infinite:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-04-18 23:19:30
bamboo老师:回复infinite不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-18 23:35:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ infinite 发表的提问:
社会保险基金管理中心在年底退还给单位的养老、失业、工伤保险应该怎么做账务处理?
您好 请问计提计提跟上交时候分录怎么写的 可以做相同的红字分录冲减
43楼
2023-04-18 20:16:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 石佩 发表的提问:
收到社会保障中心工商保险费的账务处理该怎么做
你好 你说的应该是工伤保险费 这个是退给你们多缴纳的吗还是政策优惠退还的
44楼
2023-04-18 20:37:57
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石佩:回复meizi老师 事故赔偿
2023-04-18 21:01:21
石佩:回复meizi老师 事故赔偿医疗费
2023-04-18 21:15:48
meizi老师:回复石佩你好 借银行存款贷其他应付款 之前你支付出去是怎么做账的
2023-04-18 21:44:50
石佩:回复meizi老师 我刚接手的,我查一下之前的账
2023-04-18 22:08:13
meizi老师:回复石佩那你需要查询下之前账务 才好判断怎么来做分录
2023-04-18 22:33:01
石佩:回复meizi老师 上个月给对方公司开具发票开错了,但对方已经认证了,我这边运费后再开票的话该怎么开,以及账务处理该怎么做
2023-04-18 22:48:56
meizi老师:回复石佩你好 购买方开红字信息表 你销售方开红字发票 红冲 然后做红字分录处理 在开正确发票做分录
2023-04-18 22:58:56
石佩:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-04-18 23:24:45
meizi老师:回复石佩没事的 希望能帮到你
2023-04-18 23:52:16
石佩:回复meizi老师 做红字分录是销售方和购买方都要做是不
2023-04-19 00:17:16
meizi老师:回复石佩你好 是的。 购买方也要做 销售方也得做的
2023-04-19 00:43:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
期初建账之前的的销货,建账后退货怎么做会计处理呢
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
45楼
2023-04-18 21:05:08
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