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退保费会计做账怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兴奋的衬衫 发表的提问:
老师,我在保险公司做会计,费用报销怎么处理
你好,根据费用发生情况这样做分录,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
61楼
2023-04-26 20:25:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 搞怪的小虾米 发表的提问:
个人收到退回来的机票手续费应该怎么做会计处理
之前做了费用吗?这个给你们单位是嘛
62楼
2023-04-26 20:38:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瑜玉悠然 发表的提问:
收到社保费率调整退款如何做账,会计分录怎么写?
借;银行存款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 其他应付款
63楼
2023-04-26 20:53:59
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
请问假退料会计账上怎么处理?
借原材料货成本费用类
64楼
2023-05-04 20:15:24
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ kj_NeLSAzadMHFk 发表的提问:
出口业务海运费、保险费、港杂费、报检费怎么做会计处理?
出口业务发生的海运费、保险费、港杂费、报检费,可以计入该项业务的成本中!
65楼
2023-05-04 20:34:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜美的橘子 发表的提问:
税务局退抵税款怎么做会计处理
退税吗,借银行,贷应交税费, ,你之前要是有计提需要冲掉哈,要是抵减,那之前计提也科目不变数值是负数冲掉,现在应交税费就是借方,表示多交,这个抵减,借应交税费,贷银行,这样冲掉平掉了
66楼
2023-05-04 20:41:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
个税手续费退返怎么会计处理?
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项。
67楼
2023-05-08 20:09:13
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月半弯:回复郭老师 几个点 ,老师~~~
2023-05-08 20:20:30
郭老师:回复月半弯一般纳税人6%,小规模的1%。
2023-05-08 20:46:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Tang 发表的提问:
请问社保滞纳金如何账务处理?会计分录怎么做?
你好! 借:营业外支出 贷:银行存款
68楼
2023-05-08 20:17:11
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Tang:回复蒋飞老师 营业外支出需要明细科目吗
2023-05-08 20:47:38
蒋飞老师:回复Tang你好! 一般,不需要填写明细科目的(可以在记账凭证摘要注明清楚就可以了)
2023-05-08 21:01:57
Tang:回复蒋飞老师 好的谢谢
2023-05-08 21:12:17
蒋飞老师:回复Tang不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-05-08 21:38:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 世燕 发表的提问:
公司2007交到社保局工人工资保障金38360元,当时做的管理费用,这个月退回39629.72元,这个怎么做账务处理?
收到退回的,可以冲减当期的费用,借:银行存款 贷:管理费用
69楼
2023-05-08 20:32:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 可乐 发表的提问:
收到医疗保险阶段性免征退回怎么做账务处理
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
70楼
2023-05-09 19:11:50
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
老师我想请问一下 假退料怎么理解 ,什么情况下做假退料处理。会计账务上应该怎么操作。
同学好,假退料在会计上可以不做处理
71楼
2023-05-09 19:38:54
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 聚心 发表的提问:
内退人员的生活费、补贴会计上怎么入账?退休人员的同内退人员处理吗?
你好,内退人员的计入管理费用。
72楼
2023-05-09 20:01:49
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聚心:回复月月老师 管理费用-工资吗?还是福利费?
2023-05-09 20:23:56
月月老师:回复聚心你好,管理费用—福利费。
2023-05-09 20:41:31
聚心:回复月月老师 不计提应付职工薪酬,对吧?
2023-05-09 21:06:25
月月老师:回复聚心你好,是要计提应付职工薪酬的。 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-05-09 21:27:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 龙达 发表的提问:
税局退到企业的个税手续费,发给会计,怎么做帐务处理
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项
73楼
2023-05-09 20:29:59
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郭老师:回复龙达一般纳税人6% 小规模的1%
2023-05-09 20:59:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
注销时存货怎么做账务处理,会计分录,留抵税额已退税
你好; 存货做变卖; 如果没有进项税抵扣; 你就全额缴纳增值税即可
74楼
2023-05-10 19:43:17
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陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 进项税已经退税啦 怎么做分录啊
2023-05-10 20:22:40
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任你好 ;   退税了。 借银行存款贷应交税费-应交增值税 -进项税  
2023-05-10 20:40:30
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 没收到退税怎么做分录啊 存货变卖的话怎么做分录
2023-05-10 20:53:59
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任你好; 借其他应收款贷   应交税费-应交增值税 -进项税    ;    借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-05-10 21:09:47
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 我的54 发表的提问:
请问一下收到 应收账款保理款公司该怎么做会计处理
如果是向经销商收款的情况,无追索权的话,就是冲减你的应收账款科目。
75楼
2023-05-10 20:12:04
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